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文档简介

会计实操文库1/4《内审(自检)检查表》一、审核部门:[具体部门名称]审核日期:[年/月/日]二、审核项目及内容:(一)管理体系文件执行情况1.是否有现行有效的管理体系文件?检查方法:查看文件清单,抽查相关文件的版本和有效性。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体问题]2.员工是否熟悉管理体系文件的内容和要求?检查方法:随机访谈员工,了解其对文件的掌握程度。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体问题及涉及的员工]3.是否按照管理体系文件的要求进行各项管理活动?检查方法:查看相关记录、工作流程,观察实际操作。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体问题及对应的管理活动](二)部门职责履行情况1.部门职责是否明确并得到有效执行?检查方法:查看部门职责文件,与部门负责人及员工交流,了解职责履行情况。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体问题及涉及的职责]2.与其他部门的协作是否顺畅?检查方法:与相关部门进行沟通,了解协作情况。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体问题及涉及的部门]3.部门目标和指标是否完成?检查方法:查看部门目标和指标文件,核对实际完成情况。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体目标和指标及完成情况](三)内部审核和管理评审实施情况1.是否按计划参加内部审核和管理评审?检查方法:查看内部审核和管理评审计划及记录。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体情况]2.对内部审核和管理评审中提出的问题是否进行了有效整改?检查方法:查看整改记录,跟踪验证整改效果。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体问题及整改情况](四)纠正措施和预防措施实施情况1.对发现的问题是否及时采取了纠正措施?检查方法:查看问题记录及纠正措施实施记录。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体问题及纠正措施]2.是否对潜在问题采取了预防措施?检查方法:查看预防措施实施记录,评估预防措施的有效性。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体潜在问题及预防措施](五)法律法规及其他要求遵守情况1.是否了解并遵守相关法律法规及其他要求?检查方法:查看法律法规清单,与员工交流了解其对法律法规的掌握情况。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体法律法规及问题]2.是否对法律法规及其他要求的变化进行了及时更新和传达?检查方法:查看更新记录及传达情况。符合情况:[符合/不符合/部分符合]备注:[如有不符合情况,注明具体法律法规及更新情况]三、审核结论:1.本次审核共发现[X]个不符合项,主要集中在[具体方面]。2.部门管理体系运

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