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文档简介

公务与公款管理制度第一章总则第一条为规范企业内部公务与公款的使用管理,提高资金使用效益,防止贪污腐败行为的发生,订立本制度。第二条本制度适用于企业内部的公务活动和公款使用的各项管理。第三条企业管理负责人应全面负责公务与公款管理的组织实施,并定期对制度进行评估和更新。第四条企业内部的公务活动和公款使用应遵从公开、公正、公平、公用的原则。第二章公务管理第五条企业内部的公务活动包含但不限于会议、调研、考察、培训、出差等。公务活动需依照事先编制的公务计划进行。第六条公务活动参加人员应提前向企业管理部门递交公务申请,申请内容应包含活动目的、时间、地方、预算等,并由企业管理负责人审批批准。第七条公务活动所需费用应合理合法,公务参加人员应尽量选择经济实惠的交通、留宿、餐饮等方式,并在活动结束后及时向企业财务部门报销。第八条公务活动的费用报销应供应真实、准确的发票和费用清单,并在规定的时间内提交给企业财务部门进行审核和核销。第九条对于重点公务活动,企业应依照相关法律法规和企业内部规定,进行公开招标,确保公务活动的经济、高效和透亮。第十条企业管理负责人应定期对公务活动进行检查和评估,对于不符合规定的情况,应及时予以矫正和处理。第三章公款管理第十一条企业内部的公款使用应遵从节省、勤俭、公开的原则。第十二条企业财务部门应建立健全公款管理制度,明确公款的来源、流向和使用范围。第十三条公款的使用应经过认真申请、审批和登记,使用事由和金额应明确记录,并由企业财务部门进行监督。第十四条公款使用范围包含但不限于办公用品、设备维护和修理、培训费用、员工福利等。使用公款购置资产或进行投资的,必需经过相关程序和部门审批。第十五条公款的报销应供应真实、准确的发票和费用清单,并在规定的时间内提交给企业财务部门进行审核和核销。第十六条企业管理负责人应加强对公款使用的监督和检查,对于不符合规定的情况,应及时予以矫正和处理。第十七条对于涉及公款的违纪、违法行为,企业应及时报案,并帮助相关执法机关进行调查和处理。第四章监督和追责第十八条企业应建立健全公务与公款的监督制度,明确监督责任的分工,确保公务与公款的合规运行。第十九条企业内部应设立监察部门或委派专人,负责对公务与公款的使用进行监督和检查,并定期向企业管理负责人汇报。第二十条对于公务与公款管理中发生的违规行为,应及时予以矫正,并采取适当的纪律和经济惩罚措施,情节严重的涉嫌犯罪的,应移交司法机关处理。第二十一条对于在公务与公款管理工作中表现突出的人员,企业应予以适当的嘉奖和荣誉,并在内部进行表扬宣传。第五章附则第二十二条本制度自颁布之日起生效,企业各级管理人员和员工应严格遵守,如有违反,将依法追究相关责任。第二十三条本制度的解释权归企业管理负责人全部,如有需要,可依据实际情况进行调整和修改,并及时向全体员工公布执行。第二十四条对于本制度未能涉及到的具体细节,可参照企业其他相关规章制度进行执行。第二十五条本制度的修订,须依照企业修改制度的程序进行,未经相关程序的批准,不得随便更改。第二十六条本制度解释权归企业全部,如有纠纷,将

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