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永旭、永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码目录1.目的P12.范围P13权责P14.定义P15作业合适的内容P1~66表单说明P77参考文件P78附件/表单P7~37核准初核制订
永旭、永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码变更履历表修订日期修订种类修订合适的内容版次修订者备注增加减少异动章节2002-11-012002-10-242002-10-242002-11-01√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4.25.1.1.15.1.35.1.4.1.15.1.4.2.25.1.4.2.15.1.4.2.35.1.4.35.1.65.1.9.25.1.9.65.1.105.1.12..15.1.135.2.5.15.2.5.15.2.5.25.2.6.35.3p15、18、36表格p30页表格5.35.3A/1A/1A/2A/2彭志强彭志强彭志强彭志强
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码1/371.目的制订本公司原物料、半成品、成品仓收发作业准则,以确保仓储之帐物相符,并有效予以控制防止储存期间发生变质或短少情况。2.范围适用于本公司仓储管理管控.3.权责3.1仓储部、前段仓、准备仓、底台仓、成品仓之各仓管人员:原物料、半成品、成品之仓储管理管控3.2品保部门:品质异常判定3.3各仓库助理:仓储物品异常提报4.定义:4.1常备料:文具、机器、零件、衬布……等。4.2呆滞料品:指超过使用期限的物品。5.作业合适的内容5.1仓储管理管控作业流程图(附件1)5.1.1仓储部点收5.1.1.1对外购入厂之物品,仓管人员应要求供货商提供“送货单”或“快递资料”(空运)“托工单”(发外加工)“铁运明细”,并对照本公司“物品请购单”或“托工单”以核实,核对物品的品名、规格、数量、表面质量正确无误后,仓储部人员即填写“入库入库验收单”。如作业需要建立色卡,色卡须经相关单位签核。具体作业请参照《色卡管理管控作业指导书》,收料依据各相关物料储存管理管控作业指导书作业。5.1.1.2楦头接收按“模治具管理管控程序”作业。5.1.1.3机械零件接收按“机器零件管理管控作业指导书”作业。5.1.1.4底料接收按《底料管理管控作业指导书》作业。5.1.2检验5.1.2.1品检人员根据《检验与测试管理管控程序》进行物料检验。5.1.2.2如有不合格品,仓管人员根据《不合格控制管理管控程序》管制。不合格品如属显著异常时机时应开出“原物料异常报告表”通知采购处理。上海永旭、永全鞋业有限公司
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码2/375.1.3登帐所有物料出入仓库,仓管人员应根据其品名、规格、数量据实核对后填写“入库验收单”并登帐;且建立“物料识别卡”、“物料管制卡”、建卡之仓储部助理需签名于卡上;如原物料另登记于“原物料进出统计表”上,以达到帐物相符的原则。5.1.4原物料、常备品领、发、备料5.1.4.1备料5.1.4.1.1仓管人员准备订单用量时,根据“永旭/永全成型生产进度表”“制造明细表”“新型体标准用量核定表”进行生产性备料。5.1.4.1.2仓管人员备常备料时,根据常备品安全库存量进行生产性备料,具体根据仓储部的“常备品管理管控作业指导书作业”。5.1.4.2领料5.1.4.2.1各需求单位领用订单用料时,各部门领料员根据“制造明细表”或配料卡开“领料单”,仓管人员核对“新鞋型标准用料量核定表”或其它资料后,在“领料单”上同领料人员互签后,即可发料,“领料单”1份仓储部自存,1份需求单位留底,1份送财务。5.1.4.2.2各单位在领用常备料时,须由该单位主管签核“领料单”后方可领料。仓储部人员发料后需在“领料单”上注明,“领料单”1份仓储部留存,1份需求单位留底,1份送财务。5.1.4.2.3各单位领用机械零件、设备或贵重物品时,(机械零件要以旧换新,若第1次领用时,只需开“领料单”领料)须由部门主管签核的“领料单”方可领料。5.1.4.3发料仓管人员根据“制造明细表”.“新鞋型标准用料量核定表”.发料给各需求部门。5.1.5原物料加工须加工的物料由仓管人员,填写托工单,根据《外包加工管理管控程序》作业。5.1.6生产生产部门根据相关部门“生产流程表”进行生产。5.1.7检验5.1.7.1现场品检人员根据《检验与测试管理管控程序》进行品检。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码3/375.1.7.2不合格依据《不合格控制管理管控程序》进行管制。5.1.8半成品入仓5.1.8.1前段仓前段备料区备料员依据前段《前段备料区作业指导书》作业。5.1.8.2准备仓面料准备仓人员根据面部的“缴库单”和贴有合格的QC检验标签,核对其数量,确认无误后方可登帐于“数量统计表”和“面料进出仓累计表”。5.1.8.3底台仓底台半成品仓管人员根据《底台收发料作业指导书》接收底台半成品。5.1.9半成品发料5.1.9.1前段仓前段半成品仓发料人员依前段《前段备料区作业指导书》作业。5.1.9.2准备仓发料员根据“永旭/永全成型生产进度表”,“制造明细表”和备料卡给使用单位发料,并登帐于发料“数量统计表”与“面料进出累计表”。5.1.9.3底台仓半成品仓底台半成品仓人员依据《底台收发料作业指导书》发料给生产单位。5.1.9.4大底仓仓管人员根据需求单位所提供之配料卡或生产进度表、制造明细表发料给需求单位,发料时,应仔细核对“永旭/永全成型生产进度”表与制造明细表发料后,并登记入帐。5.1.9.5如生产变更的订单、原材料转移应将相关资料转交领出单位。5.1.9.6如技术开发处因工作需要,须借调大量生产的订单用料,须经技术开发处主管和采购部主管共同签核,仓储部人员方可发料,5.1.10生产生产部门依据《生产流程表》作业。5.1.11制程检验5.1.11.1现场品检人员依照《检验与测试管理管控程序》进行检验。5.1.11.2不合格品依据《不合格控制管理管控程序》进行管制。上海永旭、永全鞋业有限公司
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码4/375.1.12成品打好小包装,并在内盒写清鞋型、颜色、肥度、码数等。5.1.12.1成品仓员工将小包按鞋型、颜色、肥度、码数分放清楚并标示,同时统计当天生产数量。5.1.12.2编箱人员根据客户提供的资料及有关外箱贴纸进行编写外箱、数量及装箱法必须符合客户之要求。5.1.12.3打包人员根据外箱上所标示的装箱方法进行装箱,务必正确,不能装错码数等。5.1.13入库已封箱的大包由成型人员用车拉到大包装堆放整齐,并填“入库日报表”。5.1.14检验依照《检验与测试管理管控程序》管制。5.1.15验货成品出货前由客户验货员进行验货。5.1.16出货参照《成品仓作业指导书》作业。5.2物料储存与管理管控5.2.1存放作业5.2.1.1各物料半成品,成品储存区域需注意存放的基本条件,应有防潮、防霉、防漏等措施以求储存物品之品质得以保证。5.2.1.2各种原物料、半成品、成品之放置场所仓管人员应有效规划各种物料的放置区域,并予有效标示品名、规格、颜色、数量、以利查找。5.2.1.3不同物料分类放置,且地点要有看板标示。5.2.1.4易燃品需隔离并统1集中存放和管制。5.2.1.5仓管人员须于每月盘点时或发生突发事件如下大雨时,应对所存放物料的防潮、防霉、防漏及其它品质情况进行检查,防止物料出现发霉变质遗失等现象,检查结果记录于“仓储部储存检查记录表中”。5.2.2呆滞料管理管控5.2.2.1订单用量多余之材料,应建立色卡、物料管制卡和识别卡以便于了解物料进出与现存的状况。5.2.2.2在以后的订单如果可用呆滞用料,应尽量利用。上海永旭、永全鞋业有限公司
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码5/375.2.2.3呆滞材料再使用时,应由品保部门品检人员依相关程序进行检验、确认合格后方可使用。5.2.3物料储存具体依据仓储管理管控相关作业指导书进行管制。5.2.4退料作业5.2.4.1为减少现场原物料余料堆集及有利后续订单扣用,生产单位订单出货完工后,及时将现场余料退还仓储部。仓管人员做相应的帐卡变动。5.2.4.2仓储部人员将现场退料及该物料余料于每月盘点前,做色卡1式两份,1份仓储部自存,另1份交采购部门做后续订单扣用依据。5.2.5补料作业5.2.5.1生产部门主管按生产状况填写“补数单”1式多份并分发各相关单位备档5.2.5.2仓储部依据“补数单”发料。5.2.6盘点对各类物品盘点时,发现有帐料不符现象时,仓管人员应及时报备及采取补救措施,经部门最高主管核准后,方可将盘点短缺或有误部分进行帐数重新调整。5.2.6.1月盘点5.2.6.1.1每月仓储部人员对自己负责的半成品、原物料之帐物进行核对,并填写“盘点表”注明其品名、规格、数量、以及供货厂商等,呈报部门主管签核后交财务处复核存档。5.2.6.2年(中)终盘点5.2.6.2.1年(中)终各部门对自己现有的原物料、半成品、成品、1般性物品进行彻底的清点和计算单价。5.2.6.2.2各部门对本部门负责的机器设备、事务器具、须清点数量、查寻供货厂商、价格,进厂日期,并全厂由财务处将同种类机器和器具(较大型的)会同各部门助理进行统1编流水号,由各部门贴标,再由财务处督促和验收。5.2.6.3全厂盘点公司根据需要进行全厂性盘点,各部门对自己负责的原物料、半成品、成品、上海永旭、永全鞋业有限公司
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码6/371般性物品、事务器具、机器设备进行清点和计算价格,且记录于“原物料盘点表”、“半成品盘点表”、“1般物品盘点表”、“事务器具盘点表”、“机器设备盘点表”“滞存品盘点表”“包装材料盘点表”、“低值易耗品盘点表”、“成品盘点表”,具体盘点与年终盘点相同。5.3材料保存期限材料名称保存期限备注饰扣、面花三个月1般情况下底台半成品二个月二个月1般情况下真皮鞋面,热熔胶港宝鞋面二个月1个月挂于车架存于干燥通风处镜面鞋面、浅色鞋面二个月1月挂于车架存于干燥通风处绒布、布类加工后半成品二个月1月三至九月份为二星期十月至二月份为二个月布类鞋面,(除浅色外)二个月1月浅色为1个月胶水、溶剂1年1年溶剂、白乳胶为1年、其他胶水为六个月底料1年1般情况下浅色、镜面PU半年浅色为半年各种粘胶带(除双面胶)1年半另双面胶保存期限为半年各类松紧带、织带、拉链二年避光防潮保存胶跟、天皮、二年避光防潮保存布类原物料(除浅色外)二年避光防潮保存(浅色半年)真皮(除浅色外)二年浅色为半年线类(除浅色外)二年浅色为半年PU、PVC原物料(除浅色外)二年避光防潮保存楦头三年1般情况下油墨1年1般情况下包装材料三个月成品1年备注:材料超过上述保存期限,如重新使用应重新送检,按《检验与测试管理管控程序》执行。6.表单填写6.1表单填写人员按表单要求认真填写在固定格式内,并加注填写日期。6.2表单填写后不可随意涂改。上海永旭、永全鞋业有限公司
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码7/377.参考文件8.附件/表单8.1物料识别卡8.2数量标签8.3入库验收单QM-M700P-709-01A8.4原物料异常报告表QM-M700P-709-02A8.5缴库单QM-M700P-709-03A8.6领料单QM-M700P-709-04A8.7前段工作支配表QM-M700P-709-06A8.8出库单QM-M700P-709-07A8.9原物料进出统计表QM-M700P-709-09A8.10原物料盘点表QM-M700P-709-10A8.11半成品盘点表QM-M700P-709-11A8.12机器设备盘点表QM-M700P-709-12A8.13事物器具盘点表QM-M700P-709-13A8.141般物品盘点表QM-M700P-709-14A8.15物料管制卡QM-M700P-709-15A8.16仓储部物料储存检查记录表QM-M700P-709-16A8.17天然皮补数单QM-M700P-709-17A8.18数量统计表QM-M700P-709-18A8.19面料进、出仓累计QM-M700P-709-19A8.20各部件材料与加工明细表QM-M700P-709-20A8.21真皮仓储部空气相对干湿度记录表QM-M700P-709-21A8.22托工单QM-M700P-709-22A8.23物品订购单QM-M700P-709-23A8.24物品请购单QM-M700P-709-24A8.25新鞋型标准用料量核定表QM-M700P-709-25A8.26滞存品盘点表(七)QM-M700P-709-27A8.27包装材料盘点表(八)QM-M700P-709-28A8.28低值易耗品盘点表(九)QM-M700P-709-29A8.29成品盘点表(三)QM-M700P-709-30A上海永旭、永全鞋业有限公司
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码8/37作业流程权责单位相关文件/表单入库分账原物料加工领、发、备料半成品加工(生产)检验半成品入仓半成品发料生产制程检验入库检验检验仓库点收出货验货厂商验货入库分账原物料加工领、发、备料半成品加工(生产)检验半成品入仓半成品发料生产制程检验入库检验检验仓库点收出货验货厂商验货仓储部门仓储部门品保部门仓储部门仓储部门仓储部门/生产部门生产部门品保部门生产部门/仓储部门仓储部门/生产部门生产部门品保部门成品仓品保部门品保部门生产相关计划部相关作业指导书物物品请购单/托工单柜单资料相关作业指导书/原物料异常报告表/验货报告表物料管制卡/原物料进出统计表/收料单永旭/永全生产进度表、制造明细表、托工单出货单永旭/永全生产进度表、制造明细表、领料单新型体用料量核定表/补数单相关作业指导书相关作业指导书/相关制程检验报告表数量标签、裁断生产支配单、缴库单永旭/永全生产进度表、制造明细表、领料单新型体用料量核定表/补数单相关作业指导书/相关制程检验报告表月份成品鞋入库统计表相关作业指导书/相关制程检验报告表验货报告表相关作业指导书
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码9/37附件二:物料识别卡索引编号:检测日期:品名:检验员:鞋型编号:物料编号:颜色:规格:数量:备注:
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码10/37数量标签订单号码数量标签订单号码鞋型号码颜色数量:说明:
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码11/37发料部门:发料部门:供应厂商:发料日期:年月日发料日期:年月日品名规格品名规格单位收料数量验收数量订货数量请购单号码用途付款批示验收记录或备注复核:初核:收料:QM-WP-709-01A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码12/37原物料异常报告表填表日期:编号:品名:品名:供料厂商:规格:入厂时间:数量:异常情形(异常数量:)副总经理副理经办董事长总经理会:计*注:本异常报告表1式三联QM-M700P-709-02A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码13/37缴库单索引订单:索引订单:索引订单:索引订单:索引订单:鞋型:鞋型:鞋型:颜色颜色颜色欧洲号码美国号码数量欧洲号码美国号码数量欧洲号码美国号码数量34434434441/241/241/235535535551/251/251/236636636661/261/261/237737737771/271/271/238838838881/281/281/239939939991/291/291/2401040104010105/2105/2105/241114111411111/211/211/2421242124212131313合计合计合计注:1.本单1式三联,联1交收货单位生产相关计划部门,联二缴库单位自存缴库单位收货员QM-M700P-709-03A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码14/37订单号码鞋型号码品名规格色纹单位请领数量实发数量用途备※注为了大家的方便,订单号码鞋型号码品名规格色纹单位请领数量实发数量用途备※注为了大家的方便,请依公司规定之领料程序领料,谢谢!注核决:复核:初核:制表:QM-M700P-709-04A
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码15/37前段工作支配表日期:年月日色号水码4.5色号水码4.555.565.677.588.599.5101112合计双双材料及刀模使用说明裁剪部位材料名称使用刀模单位用料量领料数量制作应注意事项核决:初核:制表:QM-M700P-709-06A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码16/37出库单出售送修出借出售送修出借赠送废品品名规格单位数量单价金额预定送还日期原因备注提运者:核决:审查:填表QM-M700P-709-07A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码17/37品名:品名:规格:类别编号:纹路编号:原物料进出统计表月日客户订单号码鞋型号码入料出料结存数量备注供应商收料号码收料数量领料单位领料号码托工单号码领料数量本厂加工厂QM-M700P-709-09A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码18/37部门常备非常备滞存原物料盘点表(1)年月日第页项次项次品名规格供应厂商用途颜色单位数量单价金额备注复核:初核:会计:会点人:盘点人:QM-M700P-709-10A
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码19/37项次鞋型号码项次鞋型号码订单号码品名或部位名称颜色单位数量本半成品使用主材料品名及规格本部门已施工过程计件工资合计本部门已加用之材料品名及规格单价金额复核:初核:会计:盘点人:小计QM-M700P-709-11A台北大甲部门:香港工厂外包厂商:半成品盘点表(二)年月日第页永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码20/37台北大甲部门:香港工厂外包厂商:机器设备盘点表(四)年月日第页项次项次流水码品名用途厂牌或供应商单位数量堪用不堪用购入年月购入单价已使用年月盘存单价金额备注复核:初核:会计盘点人:小计QM-M700P-709-12A 永旭/永全鞋业有限公司 永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码21/37台北大甲部门:香港台北大甲部门:香港工厂外包厂商:年月日第页项次项次流水码品名用途厂牌或供应商单位数量堪用不堪用购入年月购入单价已使用年月盘存单价金额备注复核:初核:会计盘点人:小计QM-M700P-709-13AA
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码22/37台北台北大甲部门:香港工厂外包厂商:1般物品盘点表(六)年月日第页项次项次流水码品名用途厂牌或供应商单位数量堪用不堪用购入年月购入单价已使用年月盘存单价金额备注复核:初核:会计盘点人:小计QM-M700P-709-14A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码23/37物料管制卡品名:规格:入厂日期:物料代码:颜色:厂商名称:日期入料数日期入料数出料数库存数单位经手人备注QM-M700P-709-15A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码24/37仓储部物料储存检查记录表日期责任区域责任人检查相关项目现状叙述处理情形签名QM-M700P-709-16A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码25/37寸皮寸金,紧急时寸金难买寸皮!寸皮寸金,紧急时寸金难买寸皮!珍惜皮料!不可浪废!索引编号订单号码:申请部门:鞋型号码:补数申请单索引编号订单号码:申请部门:鞋型号码:品名颜色55.566.677.5品名颜色55.566.677.588.599.51011合计双补率%废品数只补数原因本单超补扣款审核复核:初核:制表:QM-F-151-05AQM-M700P-709-17A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码26/37订单号码:订单号码:鞋型号码:颜色:数量统计表号码:号码:日期4#4.5#5#5.5#6#6.5#7#7.5#8#8.5#9#9.5#10#10.5#11#11.5#12#合计填表:QM-M700P-709-18A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码27/37面料进、出仓累计订单:鞋型:颜色:订单:鞋型:颜色:订单:鞋型:颜色:日期日期需求数需求数当日入库当日入库累计入库累计入库当日出库当日出库累计出库累计出库库存库存欠数欠数订单:鞋型:颜色:订单:鞋型:颜色:日期日期需求数需求数当日入库当日入库累计入库累计入库当日出库当日出库累计出库累计出库库存库存欠数欠数填表:QM-M700P-709-19A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码28/37各部件材料与加工明细表客户:鞋型:鞋图:项次部件材料加工明细备注123456789101112131415161718核决:复核:面师:底师:填表:QM-M700P-709-20A
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码29/37真皮仓空气相对干湿度记录表年月日期9:00-10:00干度湿度相对湿度%15:00-16:00干度湿度相对湿度%签名123456789101112131415161718192021222324252627QM-M700P-709-21A永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码30/37托工单托工单托工日期:年月日经办部门:承包厂商:第第1联:工厂付款第二联:承包厂商第三联:经办部门存根:第四联:门卫组订单号码:鞋型号码:物料入厂期:托工事项本公司自备材料明细品名规格颜色单位标准用料量实际发料量支数注意事项承包厂商自备材料加工后产品明细项序品名规格颜色单位数量单价收料日期数量0102030405060708核准:主管:经办:QM-M700P-709-22A
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码31/37物品订购单供货厂商: 年月日项次品名规格单位数量单价交货日期交货注意事项用途0102030405060708备注1.使用批号订单NO鞋型NO意2.交货地点永旭公司事上海市松江区泗泾工业区九干路168号注项3.收到此订单后请与本公司经办人联络。4.供货厂商如无法按期交货,请事先通知本公司核决:复核:初核:经办:QM-M700P-709-23A
永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理管控程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码32/37物品请购单请购部门:___________供货厂商:___________年月日品名厂牌※规格单位数量需要日期交货品质要项核决:请购部门主管:请购部门经办:QM-M700P-709-2
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