材料会计岗位职责(7篇)_第1页
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文档简介

第1页共1页材料会计岗位职责1、记好材料明细帐,按类立帐,按品种和规格分帐户。2、根据仓库保管员提供的出库单和入库单做好汇总和记录。3、每月按时汇总出库物资和入库物资,统计出材料消耗情况做好报表。4、定期和仓库保管员进行一次核对。5、凡需过磅材料:收料员、督查、供料人共同到磅房过磅,先过毛重,后即时填单,卸料后除皮重,再填上净重数量,单位、总金额经收料员、督查、过磅员、供料人审核无误后签字。6、不需过磅材料,收料员、督查、供料人现场清点后,即可开收料单,由收料员、督查、供料人,一式两联,一联记帐,一联留给矿长。7、对所收材料进行审核时,要对收料单和发票进行对照,审核无误后在收料单上签字,并写出证明条。8、参与木料厂收购物资和矿工钢的验收工作。9、参与矿乡对外丈量搬缝、庄子、树木等包赔工作。

材料会计岗位职责(二)1,负责公司日常财务业务及会计核算工作(包括费用核算、账务处理、会计凭证登记、根据公司制度编写会计凭证,做到凭证合法、手续完备、数字准确、摘要清晰)2,按要求及时限申报纳税情况,配合上级各项工作,加强财务知识的学习和流程的熟悉,结合工作实际向上级提出合理化建议3,每月应付款项的编制、船舶结算表的及时编制,每月各项台账的及时更新及归档。4,严守公司财务机密,不泄露公司财务数据5,完成领导交办的其他日常工作材料会计岗位职责(三)1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;2.负责制定公司的财务计划、财务预算等工作;3.严格执行公司财务管理规定,审核各类原始单据等凭证,准确编制会计凭证;4.定期对往来账务进行分析,出具月度财务报表;5.负责本部门及时完成各项有关涉税业务,包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;6.负责本部门及时完成公司证件的年检申报等工作;7.负责公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金使用效率;8.根据公司要求完成财务数据统计及财务分析,为业务及相关部门提供及时准确的数据支持;9.完成公司领导交办的其他工作材料会计岗位职责(四)1、依据法律、法规按时记账,结账、报账,定期核对现金、银行存款、盘点物资,做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。2、认真核对收支单据,凡未按规定审批的单据,一律不得入账。3、做好原始凭证审核、编制好记账凭证,及时登记各类账簿。4、办理其他有关的财会事务,做好文书及日常事务工作。5、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。6、办理公司证件年检及有关事宜。材料会计岗位职责(五)1、独立编制记账凭证,按时完成财务报表编制;2、负责跟进公司税务核算申报、工商年检审计、统计办报表报送等工作;3、负责装订整理会计凭证、帐薄,并负责会计报表及其他财务资料、合同归档等工作;4、负责公司发票跟踪、认证、开具等,及公司应收款、应付款等核对工作;5、负责跟进仓库出、入库的登记工作,需每周与仓库进行核对并定期申请付款;6、协助上级完成其他工作安排,完善公司的财务相关工作流程。材料会计岗位职责(六)(一)认真遵守国家财务政策、法规、制度。(二)按记帐规则结算、记帐,做到数字准确、上报及时。(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。(四)接受各单位材料计划要有记录,要整理存档,汇总各项材料的需用量要注明需用时间,建立需用量台帐;要掌握资源及平衡情况,及时提报缺口材料计划的申请计划表,并提供和注明各项技术要求;整个工程的材料计划要求一个星期内,零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作,并立即向科长书面汇报有关情况。(五)填写到货物资的验收单,要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全,并与库房联系核对验收情况,有问题拒付款,同时马上与供货方联系解决,货物未到,不能付款。只有各项指标验收全部合格后,方能填制验收单据,报帐付款。(六)根据工程项目的材料计划,按工程进度,限额开单发料;若需要计划变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外,其他不论生产、维修,单位和个人调拨材料,都必须经科长审批签字;基建内部领料,需经处长签字。(七)每月____日至次月____日,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消费及库存情况报表,上报学校财务。各项统计报表要在每月____日前报出,数字要准确,时间要及时,统计报表要留底存档。每月10前,将上月财务报表及时报到学校财务科及供应科长。(八)使用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表,单项工程竣工后,要及时统计、打印出该项工程的材料消耗情况表,报预算科;库存动态表每月____日前报给供应科长、库房。(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。材料会计岗位职责(七)1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发是否一致。3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况,及时催促材料收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了解供应商余额情况。7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好管理资料。8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到盈亏有原因,损坏有

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