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文档简介
审计总监岗位职责一、岗位背景为规范公司内部的财务与风险管理体系,提升公司的业务风险管控本领,特设立审计总监一职。审计总监将负责公司内部审计相关工作,确保公司的财务、合规和风险管理符合相关法律法规和内部规章制度的要求。本制度旨在明确审计总监的岗位职责和工作范围,以便更好地履行职责,供应有效的管理和监督。二、职责和权力订立和完善公司的内部掌控和审计制度,并确保其的有效实施。主导公司财务、合规和风险管理方面的审计工作,供应可靠的业务风险评估和掌控建议。监督和引导内部各部门的风险管理工作,确保风险的及时发现、处理和防范。对公司关键业务环节的合规情况进行审核,确保落实相关法律法规、政策和公司内部规章制度。负责订立和更新公司的内部审计计划,合理布置和部署审计资源。组织和执行公司内部审计,对公司各部门的业务活动进行全面检查和评估。跟踪和督促内部审计的整改工作,确保问题的及时解决和风险的掌控。及时报告审计工作的进展、问题和风险,向公司高层管理人员供应决策依据。负责协调外部审计和监管机构的审计工作,维护公司与外部审计的良好合作关系。参加公司的年度预算编制和掌控工作,为公司战略决策供应审计和风险管理建议。三、任职要求具备高校本科及以上学历,财务、审计、金融等相关专业背景优先。拥有执业注册会计师或注册内部审计师资格证书,并有相关从业经验。熟识相关法律法规和国际会计准则,对财务和风险管理有深入的理解。具备较强的团队管理和组织协调本领,能够引导和督导团队成员的工作。具备敏锐的风险意识和问题解决本领,能够独立分析和推断业务风险。具备良好的沟通本领和团队合作精神,能够与公司内外部各方建立良好的沟通和合作关系。具备高度的责任心和执行力,能够定时完成各项工作任务,并承当相应的审核责任。具备良好的职业道德和保密意识,能够保护公司的机密信息和利益。四、考核和奖惩审计总监的工作绩效将依照公司的绩效考核制度进行评估和奖惩。绩效考核将综合考虑审计质量、工作效率、团队管理和协调本领等方面的表现。显现重点失误或违反职业道德的行为将被严厉处理,包含予以警告、革职等惩罚。五、附则审计总监应当保持与公司其他部门和员工的良好合作关系,共同推动公司的风险管理和合规工作。审计总监应当不绝提升自身的专业素养和业务本领,参加相关培训和学习,保持业内领先水平。审计总监应当自发遵守公司的各项规章制度,严守职业道
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