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文档简介

合规审查评价表,,,,,

被审查单位名称:,,,,,

合规审查日期:,,,,,

合规审查小组组长:,,,,,

合规审查小组成员:,,,,,

审查项目,审查内容,审查情况,是否发现异常,如有异常请简要描述,建议采取措施,备注

合规管理组织机构、人员到位及履职情况,1.1是否设立合规管理组织机构?,,,,

,1.2合规主管部门人员职责是否明确?,,,,

,1.3是否配备合规官,人员数量是多少?,,,,

,1.4合规官的合规宣传情况及记录,,,,

,1.5合规官的合规培训情况及记录,,,,

,1.6合规官对合规业务的普及情况及员工对合规业务的了解情况,,,,

,1.7单位员工是否已签署员工合规申明并做好高风险岗位背景调查?,,,,

合规制度执行情况,2.1合规计划何时启动?,,,,

,2.2合规管理过程的实施步骤是否完备?,,,,

,2.3合规业务过程的合规审批步骤是否完备?,,,,

,2.4合规业务过程的财务审批步骤是否完备?,,,,

,2.5合规业务过程记录整理归档是否完备?,,,,

,2.6合规业务过程台账登记是否完备?,,,,

,2.7合规业务过程报告(季报、年报等)是否完备?,,,,

,2.8合规业务过程合规业务监督是否完备?,,,,

,2.9对内部咨询情况的解答和记录是否完备?,,,,

合规风险评审应对情况,3.1是否开展合规风险评估?,,,,

,3.2是否针对合规风险评估结果采取有效应对措施?,,,,

,3.3针对何种风险采取何种应对措施?,,,,

,3.4是否针对内部违规情况开展调查?,,,,

,3.5针对内部违规情况的调查报告及结果报告,,,,

,3.6针对内部举报采取何种应对措施?,,,,

合规培训宣贯情况,4.1是否建立本单位的年度合规培训计划?,,,,

,4.2是否按期完成上级及本单位各次培训任务?,,,,

,4.3合规培训记录是否完备?,,,,

,4.4合规培训是否达到预期效果?,,,,

,4.5主要领导对合规政策执行的重视程度及宣贯记录,,,,

,4.6对合作伙伴、第三方合规宣贯情况及效果,,,,

合规工作考核情况,5.1是否计划将合规工作纳入绩效考核体系?,,,,

合规审查经办人签字:,,,,,

被审查单位负责人签字:

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