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文档简介
压力管道安装内部审核程序
1目的和适用范围
为确保质量体系的有效运行,必须坚持质保体系的审核
和评价,定期查明质量体系各要素的实施效果,验证质量活
动是否达到质量目标。本程序对质保体系运行有效性审查的
职责、内容和要求做出了规定。
本程序适用于管道安装质量管理体系内部质量审核。
2引用文件:
2.1纠正预防措施控制程序
2.2记录控制程序
2.3文件控制程序
3职责
内部质量审核由企业管理者代表直接领导和组织实施,
企管部门负责质量体系审核的具体工作。
4程序
5年度内部审核计划
5.1公司年度内部审核计划,由企业管理部综合以往审核
的结果制定,管理者代表审批。
5.2内部审核计划内容包括:
a)审核目的:
确定质量体系要素是否符合规定的质量要求。
确定现行质量体系实现质量目标的有效性。
取得审核、提供改进质量体系的机会。
满足法规、标准的要求。
b)被审核部门
c)审核依据
d)审核方法
e)审核时间,持续时间
5.3内部审核频次:每年1-2次,每四年对质量体系的审
核做出综合评价。
5.4审核范围和依据
5.4.1审核范围
a)质量体系的组织机构,质量体系要素和施工过程质量
问题分析,不合格控制及纠正措施制定等质量管理活动。
b)人员、工装、设备、计量和试验设备。
c)施工过程和检验试验。
d)质量体系文件和质量记录。
5.4.2审核依据
依据的准则是质量手册、程序文件、作业文件等。
6内部审核实施
6.1审核组织
企业成立内部审核组,组长由管理者代表(质量保证工
程师)担任,审核组人员由有关部门具有审核资格(取得内
审员资格证书)的人员参加。一般由2-5人组成。
每次审核结果、结论和建议要形成书面文件,向总经理
报告,并落实纠正后的验证确认。
6.1.1审核人员资格
a)至少应具有中专以上文化水平;
b)接受过GB/T19000-IS09000系列标准的培训,掌握有
关管理体系审核的知识,取得资格证书;(对已取得认证企
业而言)
c)熟悉业务,至少有五年以上从事相关专业工作经验;
d)坚持原则,实事求是。
6.1.2审核人员的职责
6.1.2.1审核组长的职责
a)规定审核要求;
b)布置、检查审核员工作任务;
c)及时向受审核方报告关键的不合格项;
d)坚持原则,实事求是。
6.1.2.2审核员的职责
a)遵守有关的审核要求,向受审核方传达和阐明审核
要求;
b)在确定范围内进行审核,将审核观察结果与所建立
的质量体系进行对照、分析、综合并形成书面资料;
c)验证审核后采取纠正措施的有效性;
d)当审核员与被审部门的工作有直接关系时,应主动
予以回避。
6.2审核的准备
6.2.1成立审核组,按年度内部审核计划,编制审核实施
计划,审核实施计划内容包括:
a)审核目的;
b)审核依据;
c)审核覆盖产品;
d)审核时间;
e)现场审核期间请被审核方有关人员参加的活动;
f)审核安排。
6.2.2制定内审检查表
审核员根据审核实施计划及审核分工制定检查表,检查
表内容包括:
a)受审核部门;
b)审核依据;
c)审核内容、方法;
d)记录;
e)评价。
6.3内部审核实施计划的实施
6.3.1审核员根据审核实施计划和检查表进行审核检查,
作好记录。审核检查可采取谈话,查阅文件资料、观察现场
工作等方式进行。
6.3.2审核组对检查结果进行分析整理和汇总,填写《不
符合报告》、《不合格项分布表》。
6.3.3审核报告由审核组长组织编写,审核组讨论通过。
审核组长对报告的准确性负责。
6.3.4报告内容
a)审核目的;
b)审核范围;
c)审核依据、审核日期;
d)审核部门;
e)审核组长、审核员;
f)审核过程综述;
g)不合格项统计与分析;
h)对管理体系的评价;
i)结论;
j)纠正措施要求。
6.3.5审核报告的分发
审核报告呈报总经理并分发受审核部门。、
6.4纠正措施及跟踪
6.4.1根据审核报告提出的不合格项及存在问题按照《纠
正和预防措施》实施整改。
6.4.2公司体系运行管理部门负责纠正措施的监督
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