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文档简介

压力管道安装内部审核程序

1目的和适用范围

为确保质量体系的有效运行,必须坚持质保体系的审核

和评价,定期查明质量体系各要素的实施效果,验证质量活

动是否达到质量目标。本程序对质保体系运行有效性审查的

职责、内容和要求做出了规定。

本程序适用于管道安装质量管理体系内部质量审核。

2引用文件:

2.1纠正预防措施控制程序

2.2记录控制程序

2.3文件控制程序

3职责

内部质量审核由企业管理者代表直接领导和组织实施,

企管部门负责质量体系审核的具体工作。

4程序

5年度内部审核计划

5.1公司年度内部审核计划,由企业管理部综合以往审核

的结果制定,管理者代表审批。

5.2内部审核计划内容包括:

a)审核目的:

确定质量体系要素是否符合规定的质量要求。

确定现行质量体系实现质量目标的有效性。

取得审核、提供改进质量体系的机会。

满足法规、标准的要求。

b)被审核部门

c)审核依据

d)审核方法

e)审核时间,持续时间

5.3内部审核频次:每年1-2次,每四年对质量体系的审

核做出综合评价。

5.4审核范围和依据

5.4.1审核范围

a)质量体系的组织机构,质量体系要素和施工过程质量

问题分析,不合格控制及纠正措施制定等质量管理活动。

b)人员、工装、设备、计量和试验设备。

c)施工过程和检验试验。

d)质量体系文件和质量记录。

5.4.2审核依据

依据的准则是质量手册、程序文件、作业文件等。

6内部审核实施

6.1审核组织

企业成立内部审核组,组长由管理者代表(质量保证工

程师)担任,审核组人员由有关部门具有审核资格(取得内

审员资格证书)的人员参加。一般由2-5人组成。

每次审核结果、结论和建议要形成书面文件,向总经理

报告,并落实纠正后的验证确认。

6.1.1审核人员资格

a)至少应具有中专以上文化水平;

b)接受过GB/T19000-IS09000系列标准的培训,掌握有

关管理体系审核的知识,取得资格证书;(对已取得认证企

业而言)

c)熟悉业务,至少有五年以上从事相关专业工作经验;

d)坚持原则,实事求是。

6.1.2审核人员的职责

6.1.2.1审核组长的职责

a)规定审核要求;

b)布置、检查审核员工作任务;

c)及时向受审核方报告关键的不合格项;

d)坚持原则,实事求是。

6.1.2.2审核员的职责

a)遵守有关的审核要求,向受审核方传达和阐明审核

要求;

b)在确定范围内进行审核,将审核观察结果与所建立

的质量体系进行对照、分析、综合并形成书面资料;

c)验证审核后采取纠正措施的有效性;

d)当审核员与被审部门的工作有直接关系时,应主动

予以回避。

6.2审核的准备

6.2.1成立审核组,按年度内部审核计划,编制审核实施

计划,审核实施计划内容包括:

a)审核目的;

b)审核依据;

c)审核覆盖产品;

d)审核时间;

e)现场审核期间请被审核方有关人员参加的活动;

f)审核安排。

6.2.2制定内审检查表

审核员根据审核实施计划及审核分工制定检查表,检查

表内容包括:

a)受审核部门;

b)审核依据;

c)审核内容、方法;

d)记录;

e)评价。

6.3内部审核实施计划的实施

6.3.1审核员根据审核实施计划和检查表进行审核检查,

作好记录。审核检查可采取谈话,查阅文件资料、观察现场

工作等方式进行。

6.3.2审核组对检查结果进行分析整理和汇总,填写《不

符合报告》、《不合格项分布表》。

6.3.3审核报告由审核组长组织编写,审核组讨论通过。

审核组长对报告的准确性负责。

6.3.4报告内容

a)审核目的;

b)审核范围;

c)审核依据、审核日期;

d)审核部门;

e)审核组长、审核员;

f)审核过程综述;

g)不合格项统计与分析;

h)对管理体系的评价;

i)结论;

j)纠正措施要求。

6.3.5审核报告的分发

审核报告呈报总经理并分发受审核部门。、

6.4纠正措施及跟踪

6.4.1根据审核报告提出的不合格项及存在问题按照《纠

正和预防措施》实施整改。

6.4.2公司体系运行管理部门负责纠正措施的监督

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