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文档简介
第页共页不合格品检查管理制度范文第一章总则第一条为了加强对不合格品的检查管理,确保产品质量的稳定和相关部门的工作效率,制定本制度。第二条不合格品指产品在生产、运输、储存、销售等各个环节中出现的不符合质量要求或存在安全隐患的产品。第三条不合格品的检查管理应遵循“预防为主,厂内消纳,流向追溯”的原则。第四条不合格品的检查管理程序:发现不合格品-记录不合格品-评估不合格品-处理不合格品-纠正不合格品。第五条此制度适用于本公司生产、储存和销售等工作的各个环节。第二章不合格品的管理机构和职责第六条公司质量管理部门负责不合格品的管理工作。第七条质量管理部门应组织专业人员负责不合格品的监督、纠正和预防措施的执行。第八条生产、储存和销售等各个环节的责任部门应配合质量管理部门完成不合格品的检查工作。第三章不合格品的分类和定义第九条不合格品应根据其性质和程度分为以下分类:(一)严重不合格品:指会对人身安全或健康造成重大威胁的不合格品。(二)一般不合格品:指对产品性能或外观等方面造成一定影响的不合格品。(三)轻微不合格品:指对产品性能或外观等方面造成轻微影响的不合格品。第十条不合格品的定义:(一)严重不合格品的定义:符合以下至少一项条件的产品属于严重不合格品:1.直接影响人身安全或健康的产品;2.违反相关法律法规的产品;3.后续处理不当可能导致二次污染或传播的产品。(二)一般不合格品的定义:符合以下至少一项条件的产品属于一般不合格品:1.不符合产品质量标准和技术规范的产品;2.存在质量缺陷或技术问题的产品;3.不符合客户要求和合同要求的产品。(三)轻微不合格品的定义:符合以下至少一项条件的产品属于轻微不合格品:1.具备一定的质量问题但不影响产品使用的产品;2.存在外观瑕疵但不影响产品功能的产品。第四章不合格品的检查和处理程序第十一条不合格品的检查程序应包括以下步骤:(一)发现不合格品:各个环节的责任部门发现不合格品时,应立即停止相关工作并上报给质量管理部门。(二)记录不合格品:质量管理部门应及时记录不合格品的相关信息,包括不合格品数量、质量问题描述、责任人等。(三)评估不合格品:质量管理部门应根据不合格品的性质和程度进行评估,确定不合格品的分类。(四)处理不合格品:根据不合格品的分类,质量管理部门应制定相应的处理方案,并通知相关责任部门执行。(五)纠正不合格品:质量管理部门应追踪和监督不合格品相关的纠正措施的执行情况,并及时对不合格品进行处理和销毁。第十二条不合格品的处理方式:根据不合格品的分类,处理方式可以采取以下措施:(一)严重不合格品:应立即停止生产、销售和使用,并按相关法律法规处置。(二)一般不合格品:可以通过返工、报废、重新加工等方式进行处理。(三)轻微不合格品:可以通过翻新、折价销售等方式进行处理。第五章不合格品的责任追究第十三条对于发现不合格品的责任部门和责任人,质量管理部门应进行责任追究,并依据公司相关制度进行处罚。第六章不合格品的追溯第十四条公司应建立不合格品的追溯制度,确保对不合格品的来源进行溯源,并控制不合格品的流通。第十五条不合格品的追溯应包括以下内容:(一)产品生产、储存和销售等各个环节的记录和档案;(二)不合格品的批次号、生产日期、生产工艺等信息;(三)不合格品的流向和流通渠道。第七章审查第十六条公司应定期对不合格品的检查管理制度进行审查,及时修订和完善,确保其适用性和有效性。第八章附则第十七条本制度自颁布之日起实施,如有需要修改或解释,由质量管理部门负责。第十八条本制度未涉及的相关问题可以参照公司其他相关制度进行处理。第十九条本制度所指不合格品的管理和处理应遵循公司其他相关制度和法律法规的规定。第二十条本制度解释权归公司质量管理部门所有。以上制度作为参考范文,具体制定细节应根据实际情况进行调整和完善,以确保其适用性和有效性。不合格品检查管理制度范文(二)第一章总则第一条为了加强不合格品检查管理,提高产品质量,保障用户权益,制定本制度。第二条本制度适用于本公司所有生产质量管理环节中的不合格品检查管理。第三条不合格品检查管理是指对生产过程中产生的不合格品进行有效的记录、处理和追溯的管理活动。第二章不合格品检查管理制度第四条不合格品检查管理系统应当与ISO9001质量管理体系要求相兼容。第五条不合格品检查管理应当遵循以下原则:(一)质量第一原则,即质量问题应当放在首位,确保产品质量符合标准要求;(二)追溯原则,即对每一批次的不合格品都要进行追溯,找出原因并采取有效措施进行改进;(三)记录原则,即对不合格品的检查、处理和追溯都要进行详细记录,并进行有效的归档保留;(四)责任原则,即明确不同岗位的责任和职责,确保不合格品的检查管理工作能够得到有效落实;(五)持续改进原则,即不断改进不合格品检查管理的制度和方法,提高质量管理水平。第六条不合格品的判定和处理应当严格按照相关的质量标准和技术要求进行,确保判定结果准确可靠。第三章不合格品的分类和处理第七条不合格品应当按照其性质和严重程度进行分类,并根据不同的情况进行相应的处理。第八条不合格品的分类主要包括以下几类:(一)外观不良,指产品外观不符合要求的问题,如划痕、变形等;(二)尺寸偏差,指产品尺寸与要求不符合的问题,如长短不一、宽窄不匀等;(三)功能故障,指产品无法正常使用或功能不完全的问题;(四)不合格原材料,指使用的原材料不符合要求的问题,如含有有害物质等;(五)其他不合格问题,指其他不符合要求的问题。第九条不合格品处理应当根据不同情况采取相应的措施,包括但不限于以下几种处理方式:(一)修复,指对不合格品进行修复,使其符合要求;(二)废品处理,指将不合格品彻底废弃,不得再用于生产或销售;(三)退货处理,指将不合格品退还给供货方,要求其负责处理;(四)重新加工处理,指对不合格品进行重新加工,使其符合要求;(五)销毁处理,指对不合格品进行销毁处理,不得再用于任何用途。第四章不合格品检查管理流程第十条不合格品检查管理工作应当进行全程记录并保留相应的资料。第十一条不合格品检查管理流程主要包括以下几个环节:(一)不合格品登记,即对生产过程中产生的不合格品进行记录登记;(二)不合格品分类,即根据不合格品的性质进行分类;(三)不合格品判定,即对不合格品进行判定,确保判定结果准确可靠;(四)不合格品处理,即根据不同的情况对不合格品进行相应的处理;(五)不合格品追溯,即对每一批次的不合格品进行追溯,找出原因并采取有效措施进行改进。第五章不合格品责任追究第十二条对于因产品不合格而引发的质量问题,相关责任人应当依法承担相应的责任。第十三条相关责任人主要包括以下几类:(一)生产人员,即生产过程中参与生产的人员;(二)质量管理人员,即负责质量管理工作的人员;(三)供货方,即原材料供应商或零部件供应商;(四)其他相关人员。第十四条相关责任人应当依据相关的法律法规和本公司的内部制度,进行责任追究。第十五条相关责任人应当积极配合相关部门进行质量问题的调查和处理,并主动提供相关信息和证据。第六章附则第十六条本制度由质量管理部门负责解释和修改。第十七条本制度自发布之日即生效,同时废止之前的相关制度。不合格品检查管理制度范文(三)第一章总则第一条为了规范不合格品检查管理,确保产品质量,保障公司利益,制定本制度。第二条本制度适用于公司所有不合格品检查管理。第三条公司负责人是本制度的制定者和实施者。第四条公司各部门、各岗位及相关人员均应遵守本制度。第五条本制度的解释权和修订权归公司负责人所有。第二章不合格品检查管理程序第六条不合格品发现:(一)不合格品应由相关部门及时发现,并进行记录。(二)员工在生产、操作或使用过程中发现不合格品,应立即停止生产、操作或使用,并立即上报相关部门。第七条不合格品的处理:(一)不合格品应按照相应的处理程序进行处理,包括退货、修复、重新加工等。(二)不合格品一经处理后,应进行记录,包括处理方式、处理人员。第八条不合格品复检:(一)不合格品处理完毕后,应进行复检,确保不合格品得到有效处理。(二)复检的结果应记录并上报相关部门。第九条不合格品的记录:(一)不合格品的记录应包括不合格品的型号、数量、发现部门、发现时间、处理方式等内容。(二)不合格品的记录应保存一年,以备查档使用。第三章相关责任人的职责第十条各部门的职责:(一)生产部门:负责生产过程中的不合格品的发现、处理以及复检工作,并进行相应的记录和上报。(二)质量部门:负责对不合格品的审核和复检,并对处理结果进行评估。(三)采购部门:负责供应商不合格品的退货、修复等事宜,并进行相应的记录和上报。(四)销售部门:负责客户投诉的处理,及时反馈给相关部门并进行相应的处理。(五)各部门负责人:负责本部门的不合格品检查管理,并保证制度的执行。第十一条责任人员的职责:(一)不合格品处理责任人:负责不合格品的处理工作,确保不合格品得到有效处理。(二)复检责任人:负责对处理完毕的不合格品进行复检工作,确保不合格品得到有效处理。(三)记录责任人:负责不合格品的记录工作,包括发现、处理、复检等内容的记录。第十二条相关责任人员应严格遵守相关规定,对不合格品的检查管理负责,确保本制度的顺利实施。第四章不合格品的纠正措施第十三条对于发现的不合格品,应采取相应的纠正措施,包括售后服务、产品改进等措施。第十四条不合格品的纠正措施应由质
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