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文档简介

第页共页专项帮扶资金管理制度模版第一章总则第一条根据相关法律法规的规定,为了规范专项帮扶资金的管理,确保专项帮扶资金的合理、安全、高效使用,制定本制度。第二条本制度适用于使用专项帮扶资金的各级财政部门、扶贫办、扶贫车间等相关单位,以及受益于专项帮扶资金的贫困户、发展对象等。第三条专项帮扶资金是指由政府出资或向社会募集,用于实施扶贫、扶持、帮助贫困地区、贫困户和发展对象发展生产、改善生活的资金。第四条专项帮扶资金的管理原则是确保公平、公正、透明、高效、依法使用。第二章专项帮扶资金的来源和使用审核第五条专项帮扶资金的来源包括政府财政拨款、社会捐助、扶贫资金和项目资金等。第六条专项帮扶资金的使用必须符合相关法律法规的规定和国家扶贫政策的要求,经过严格的审核程序。审核程序包括以下环节:(一)资金申请:受益单位提出专项帮扶资金使用申请,包括资金用途、金额、使用时间等。(二)资金预算:相关单位根据资金申请编制资金预算表,包括预计支出、收入等明细。(三)审核:各级财政部门、扶贫办、扶贫车间等相关单位对资金申请和预算进行审核,确保符合相关规定和政策。(四)审批:审核通过后,由主管部门进行审批,并出具相关批复文件。(五)监督:对已审批通过的专项帮扶资金进行监督,确保资金使用的合法性和效益性。第三章专项帮扶资金的管理流程第七条专项帮扶资金的管理流程包括资金拨付、资金使用、资金监督和资金评估等环节。第八条资金拨付环节:(一)资金申请:受益单位提出资金使用申请,包括资金用途、金额、使用时间等。(二)拨付准备:主管部门根据资金申请和预算进行拨付准备,包括编制拨付计划、拨付通知等。(三)资金拨付:主管部门按照拨付计划将资金拨付到受益单位指定的账户。(四)资金管理:受益单位接收到资金后,严格按照资金使用计划进行管理和使用。(五)拨付监督:对资金拨付过程进行监督,确保拨付准确、及时。第九条资金使用环节:(一)资金报销:受益单位按照资金使用计划进行相关支出,然后向主管部门提出资金报销申请。(二)审批支付:主管部门对资金报销申请进行审核和审批,然后将资金支付给受益单位。(三)记录管理:受益单位接收到资金后,对资金的使用情况进行记录和管理。(四)账务处理:受益单位按照财务规定进行账务处理,确保账目清晰、准确。第十条资金监督环节:(一)使用监督:主管部门对专项帮扶资金的使用情况进行监督,包括资金使用的途径、金额和用途等。(二)检查审计:定期对专项帮扶资金的使用情况进行检查和审计,发现问题时采取相应的处理措施。(三)投诉举报:对专项帮扶资金的使用情况存在问题的,可以向主管部门进行投诉和举报。第十一条资金评估环节:(一)效果评估:对专项帮扶资金的使用效果进行评估,包括贫困户和发展对象的生活改善、收入增加等。(二)项目评估:对专项帮扶资金的项目实施情况进行评估,包括项目完成情况、项目效益等。第四章专项帮扶资金的管理责任第十二条各级财政部门、扶贫办、扶贫车间等相关单位负责专项帮扶资金的管理工作,并建立健全相应的管理制度和档案。第十三条各级主管部门负责对本地区专项帮扶资金的拨付、使用、监督和评估等工作进行指导和协调。第十四条受益单位应严格按照专项帮扶资金的使用计划进行管理和使用,确保资金的合法性和效益性。第十五条监督部门负责对专项帮扶资金的使用情况进行监督,发现问题及时采取相应的处理措施。第十六条专项帮扶资金的管理责任人应严格遵守相关法律法规和纪律要求,确保资金使用的规范、稳定。第十七条对于违反专项帮扶资金管理制度的行为,主管部门将依照相关法律法规进行处理,并追究责任人的责任。第五章附则第十八条本制度自颁布之日起执行,可以根据实际情况进行适当的调整和补充。第十九条本制度的解释权归主管部门所有。专项帮扶资金管理制度模版(二)第一章总则第一条为保障专项帮扶资金的安全、有效使用,根据相关法律法规及上级有关规定,制定本制度。第二条本制度适用于对接受本单位专项帮扶资金的单位进行资金管理的活动。第三条专项帮扶资金是指上级单位向本单位提供的用于扶贫、扶困等专项帮扶活动的资金。第四条本制度的管理机构为本单位的财务部门。第二章资金管理流程第五条专项帮扶资金的申请、审批和管理应按照以下流程进行:1.申请:受帮扶单位根据实际需要,向本单位提交专项帮扶资金申请。2.审批:财务部门对申请进行审批,审批通过后向受帮扶单位下达资金。3.使用:受帮扶单位按照本单位的要求和规定,使用专项帮扶资金。4.监督:本单位财务部门对受帮扶单位的资金使用情况进行监督和检查。5.结算:受帮扶单位按照约定时间提交结算报告,本单位财务部门进行审查和结算。第三章资金管理要求第六条专项帮扶资金的使用应符合以下要求:1.用途明确:资金使用必须与扶贫、扶困等专项帮扶活动直接相关,不得擅自变更用途。2.程序规范:资金使用应按照规定的程序和流程进行,不得违规操作。3.票据齐全:资金使用过程中应及时凭据开票,票据必须真实、合法、完善,不得虚报、少报或重复开票。4.财务核算:对专项帮扶资金的收支情况进行详细记录,做好财务核算工作。第四章监督与检查第七条财务部门应加强对专项帮扶资金的监督与检查工作,确保资金的安全和有效使用。第八条财务部门可以通过以下方式进行监督与检查:1.定期检查:定期对受帮扶单位的资金使用情况进行检查,发现问题及时纠正。2.突击检查:对受帮扶单位的资金使用情况进行突击检查,发现问题要及时采取措施处理。3.社会监督:接受社会各界的监督,及时公开资金使用情况和结果。第五章处罚与问责第九条对于违反本制度规定的单位和个人,将依法依纪予以处罚和问责。第十条财务部门应建立相关的处罚与问责机制,明确违规行为的处理办法。第十一条违反本制度规定的单位和个人可能受到以下处罚和问责措施:1.责令退还专项帮扶资金。2.追究相关单位和个人的经济责任。3.暂停愿望所对受单位的帮扶资金,直至问题

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