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文档简介
单警战术训练教案教学内容:一、持枪姿势原地警戒持枪,非警戒持枪和方位变换出枪(左、右、前、后)二、持枪运动搜索非警戒持枪搜索和警戒持枪搜索三、合理利用各种障碍物及各种运动姿势教学对象分析:队员来自公安院校和部队军人,都从事过技能战术训练,具有一定理论和实战经验。教学目的:一、通过本课程训练,使队员学会单警基础战术动作要领和方法。二、提高队员战术综合运用能力,切实加强自我保护的安全意识和防备。三、了解各地战术训练课程和教学情况,听取队员在训练中的体会,帮助分析他们在实际训练中遇到的困难和建议,互相研讨,做到共同提高和进步。教学重点和难点:一、教学重点:1、队员的正确持枪姿势和出枪路线。2、合理利用各种障碍物的出枪。二、教学难点1、战术动作要领的掌握及学以致用的问题。2、合理教学,利用各种方法使队员迅速掌握并合理利用。教学方法:理论提示、讲解示范、个人体会、检查指导、课后点评教学时间:两周教学场地:篮球场教学要求:一、严格遵守训练纪律,严禁嬉笑打闹、杜绝各类安全事故的发生。二、仔细听讲,看示范,认真体会、刻苦训练。三、爱护枪支和训练道具。四、上课时间严禁接打电话。教学分工:主讲教官:(各负责编写教案,组织实施教学)辅助教官:3名,负责教学器材保障,配合示范演练,训练时指导学员技术动作,辅助主讲教官教学。第二部分:教学进程教学准备一、队员集合整队,清点人数并向大队值班员报告。二、教官宣布本次课程的训练概要、任务、目的、重点、方法、要求。三、进行热身运动1、慢跑:400米2圈2、徒手活动:头部、颈部、扩胸、肩关节、腰部、膝关节、手腕、脚踝、弓步压腿、扑步压腿等关节的活动。训练内容一:持枪姿势一、讲解示范(边讲边做)示范兵出列(一)持枪姿势1、非警戒持枪动作要领:队员在原地,成下持枪姿势,当听到指挥员下达成非警戒持枪姿势时,队员迅速抬枪,枪托顶肩,枪口45度角向下,双腿微弯、收腹,两脚前后分开与肩同宽,身体微向右后倾斜,目视正前方,左手握住下护木,右手握住扳机。动作要点:双腿微弯、收腹,两脚分开、目视前方。易犯错误:枪口指向及枪托顶肩的位置不正确。纠正方法:看示范、自我体会、课后教员纠正。2、警戒持枪动作要领:队员在原地,成下持枪姿势,当听到指挥员下达成警戒持枪姿势时,队员迅速抬枪,枪托顶肩,枪口正直朝前,双腿微弯、收腹,两脚前后分开与肩同宽,身体微向右后倾斜,目视正前方,左手握住下护木,右手握住扳机,形成瞄准。动作要点:瞄准易犯错误:抬枪慢,瞄准慢。纠正方法:看示范、自我体会、课后教员纠正。二、持枪运动搜索动作要领:当队员在执行任务过程中进入危险区域应当迅速成搜索姿势,在警戒持枪的基础上向目标地搜索前进,要做到注意力集中,耳听四方,眼观八路,形成瞄准。动作要点:注意力集中,枪口指向危险最大的区域易犯错误:不注意脚下和周围环境。纠正方法:看示范、自己体会、教员纠正三、合理利用各种障碍物及运动姿势1、利用障碍物动作要领(以垃圾桶为例):在搜索过程中发现前方有嫌疑人时,应当迅速利用周围有利地形地物隐藏自己,对嫌疑人实施观察和控制。其要领就是:隐藏好自己不被对方发现,减少自己暴露的部位。动作要点:要先发现嫌疑人,并且迅速隐藏好自己。易犯错误:动作慢,隐藏的不好。纠正方法:队员之间互相换位演示、教员纠正2、运动姿势动作要领:当队员在一个障碍物后面要运动到下一个障碍物后面时,应当先观察运动路线及选择接近障碍物及障碍物能承受多大的攻击不被破坏。动作要点:接近快,选择障碍物好。易犯错误:在接近过程中身体暴露部位大、多。纠正方法:队员之间互换、自我体会、教员纠正。总结讲评一、清理枪支和训练器材二、讲评训练情况、好的个人三、指出训练中存在的问题四、值班员带队归回,上缴训练器材五、六、七、这次主要的考试内容就是:《单证管理办法》、《单证管理实务》、《标准化台账填写规范》(以“单证入库发放台账”“单证发放使用登记台账”为主)、《三代单证系统操作手册》、数据监控、数据修正、单证现场检查流程这几部分。因为是第一次考试,所以都是偏重基础,而且是单选题,正确答案都在里边的,考试时千万不要紧张就好了。关于考题,考虑到各省执行的管控标准可能严于总公司的情况,所以我们在出题的时候尽量会在选项中避免混淆,但这不意味着各位在复习时可以不看总公司的规定,刚才提到的公司的基本规范文件还是必须掌握的。上岗资格考试练习题1、承保单证分为(A)A重要承保单证和普通承保单证B重要承保单证和一般承保单证C特殊承保单证和普通承保单证D特殊承保单证和一般承保单证2、重要承保单证包括(Badgh)a保险单b投保单c条款d保险卡e承保意向书f投保清单g批单h保险凭证i风险调查表AacfgBadghCabcdDbfgh3、普通承保单证包括(Dbcefi)a保险单b投保单c条款d保险卡e承保意向书f投保清单g批单h保险凭证i风险调查表AbceiBbefhCdghiDbcefi4、重要承保单证、(A)必须全部纳入单证管理系统管理。A财务单证8特殊承保单证C普通承保单证D投保单5、省级分公司(B)部门负责按照总公司财务会计部各项职责落实财务单证的管理规定,制定相关制度,负责保险业专用发票征订、申购、入库、发放、使用、核销、归档、销毁、结算、统计等工作,组织开展相关检查。A销售管理B财务会计C办公室D产品线6、(D)负责对本级承保单证征订的种类、数量进行审核;细化总公司单证使用规范;组织进行已使用承保单证的检查;配合办公室做好停用承保单证的清理、销毁工作。A销售管理部B各级财务会计部C各级办公室D各级分支机构产品线部门7、(D)负责对所归属业务员、中介机构领用和使用的单证进行催收,确保按要求及时交回。A出单中心 B出单分中心C地市分公司办公室D县区支公司8省级分公司办公室、地市级分公司办公室/综合部负责根据总公司办公室各项职责落实承保单证管理规定,制定实施细则,开展承保单证(Cabcde)、统计等工作,组织承保单证检查。a征订b发放c回收d核销e销毁AabcdBaceCabcdeDabe9、地市级分公司在办公室/综合部设单证管理岗。( C)A地市级分公司在办公室/综合部设单证管理岗,必须专岗专人,可以由出单中心单证管理岗兼任B地市级分公司在办公室/综合部设单证管理岗,可以兼岗,可以由出单中心单证管理岗兼任C地市级分公司在办公室/综合部设单证管理岗,必须专岗专人,且不得由出单中心单证管理岗兼任D地市级分公司在办公室/综合部设单证管理岗,可以兼岗,不得由出单中心单证管理岗兼任10、属于省公司办公室单证管理岗职责:(B)dfik属于地市分公司办公室单证管理岗职责:(C)acg属于出单中心单证管理职责(D)ehm属于出单分中心单证管理职责(A)AbjnBdfikCacgDehmEacek省:d负责印制经总公司授权的重要承保单证;省:f组织协调单证管理相关部门对全省系统过期承保单证开展清理、回收、停用、销毁工作;省:i制定辖内单证管理工作计划,确保单证管理工作有序运行;分中心:j负责对本分中心所辖出单网点的承保单证使用情况进行实时监督管理;省:k负责辖内单证管理系统数据维护,保证承保单证信息录入及时准确;市:a负责承保单证库房管理;单证验收、入库,定期对实物单证进行盘点,建立单证领用台账制度;市:c向出单分中心发放承保单证;市:g制定年度单证管理检查计划,指导出单中心开展单证自查工作;中:e负责监督、跟踪已发放单证使用状态,指导、协助出单分中心单证管理员对超期未回收单证进行催收,以及对已使用单证的装订、归档管理进行审核、指导;中:h审核、确认各出单分中心承保单证征订数据,承保单证提交地市级分公司办公室,财务单证提交地市级分公司财务中心;中:m根据限时限量领用原则制定量化考核指标体系。分中心:b负责已使用、作废单证核销,完成单证使用台账的填写;分中心:n建立单证领用台账;执行限时限量领用制度,向本分中心出单员发放单证,将单证信息及时录入单证管理系统财务职责:l组织开展保险业专用发票征订、申购、入库、发放、使用、核销、归档、销毁、结算、统计等工作;11、公司承保单证征订分为(Cac)两种方式。a计划征订b普通征订c临时征订d紧急征订AabBcdCacDac12、单证管理遵循的原则(Cabc)a专业管理b分工负责c闭环管理d全流程管理AabBacCabcDabcd13、(B)单证管理岗人员应根据业务历史水平、增长潜力等因素,合理预测承保单证使用数量,提出单证使用需求。A出单中心B出单分中心C地市分公司办公室D支公司14、(出单中心)结合业务发展和单证使用情况,确定下辖各(出单分中心)单证使用需求量,将承保单证征订数量通过单证系统提交(地市分公司办公室)。(Dcdb)a省公司办公室b地市分公司办公室c出单中心d出单分中心AabcBbcdCcdaDcdb15、什么情况下可启动临时征订程序。(Cbd)a出单分中心提出要求b因业务发展需要而产生的紧急的、合理的承保单证使用需求。c单证库存预备多一些d由于承保单证库存数量低于最低库存量而可能影响正常业务经营时AabcdBabdCbdDcd16、(地市分公司)单证管理岗人员确认(出单中心)承保单证征订需求后,由(相关产品线部门)根据单证库存数量、辖内业务发展需要和横向调剂等因素适当调整确认,(地市分公司)生成《单证申请印制单》并打印,经(相关产品线部门)签字确认后留存,形成本级公司承保单证征订需求。(Abcaba)a相关产品线部门b地市分公司c出单中心d出单分中心AbcabaBcdacaCbdbcaEbdcab17、对临时征订,单证需求部门须在约定单证印制完成日前至少()个工作日向单证印制部门提出征订需求。A5B7C10 D1518、在收到印刷厂寄送的承保单证后,地市分公司单证管理岗人员应对以下方面进行验收:(C)abcda单证识别码、名称和数量等是否与单证征订要求相符合b包装是否破损c实物单证和单证管理系统配置流水号段是否一致d单证印刷号码是否连续AabcBbdcCabcdDacd19、如发现单证印制流水号段错误、配送错误、单证识别码或内容错误,省级分公司或地市级分公司单证管理岗人员应第一时间与印刷厂协商解决,并以(邮件)或(传真)形式通知上级公司办公室。(Cbd)
a电话b邮件cP通d传真AcdBabCbdDac20、地市分公司应根据《单证库房管理制度》设立及管理(单证库房),实物单证库房由办公室负责管理。出单分中心应设立单独的(单证柜) (Aab)a单证库房b单证柜c保险箱d文件柜AabBacCbdDad)等21、单证库房的门窗要安装防护网和防盗安全门,配备(B设施,设施受损或失效时要及时更换,确保库存单证安全。)等A防盗、防火、防潮B防火、防盗、防潮、防虫C防盗、防火、防潮、防虫、防鼠D防火、防潮、防虫、防鼠、防霉22、各类承保单证由(22、各类承保单证由(地市级分公司办公室)直接向出单分中心进行实物发放,不具有出单权限的(出单中心)不得向(地市级分公司办公室)申领单证,且不得向下辖各出单分中心发放实物单证。A地市级分公司办公室B出单中心C省公司办公室D产品线部门23、各出单分中心向出单中心提交领用申请;出单中心根据分中心(单证使用和核销)情况等指标,如出单分中心申领单证(单证使用和核销)情况等指标符合分公司发放要求,办公室根据出单中心的审核数量及库存情况向出单分中心发放单证。(Bac)a单证使用b作废c核销d已发放AabBacCbcDcd24、单证发放过程中,地市级分公司单证管理岗人员应做好台账登记,要求(A)签字确认,并在单证管理系统中做发放确认。A领用人B使用人C确认人D审核人25、原则上应由分中心单证管理人员本人向办公室领用单证,如需代领,需出具相关委托证明,并由(A)签字确认。A代领人B委托人B审批人口发放人26、(Aab)作为单证领用的申请人,应以口头或书面形式提出领用单证的需求。出单分中心单证管理员在发放单证时,该领用人员必须在领用台账上签字确认。a出单员b业务员c代理机构d营销员AabBabcdCabcDbcd27、业务员申领空白单证或保险卡的,(B)。A可向任意一出单分中心进行申领B应固定向某一出单分中心进行申领C向所属出单分中心进行申领D需通过出单员申领28、针对每家中介机构领用单证,( A)。A应指定具体业务员作为单证代领人,单证代领人应对中介机构单证领用情况进行记录。B由中介机构人员自行申领C由出单员代领,并对中介机构单证领用情况进行记录。D中介机构管理部门代领,并对中介机构单证领用情况进行记录29、(地市级分公司办公室)负责建立辖内单证限时限量领用制度(B)。A省公司办公室B地市级分公司办公室C出单中心D出单分中心30、单证限时限量领用制度,应明确(Dabc)等内容a适用范围b操作流程c罚则d行为规范AabcdBabdCbcdDabc31、出单分中心单证管理员对出单员、业务员和中介机构发放单证应按照限时限量领用制度,遵循“循环发放,控制数量”原则,结合单证申领人使用量、保管等情况,做出领用单证(保留时间期限)和(领用数量额度)的限制。(Dbd)a最短期限b保留时间期限c最低额度d领用数量额度AacBadCbcDbd32、出单员、业务员和中介机构领用的空白未使用单证保留时间期限最长不得超过(B),出单员、业务员和中介机构应在规定期限内将单证交回,出单分中心单证管理员在回收单证时,应在领用台账上进行登记。A一个月B二个月C三个月D半年33、出单分中心单证管理员向出单员、业务员和中介机构发放保险单证,应根据(Cbcd)等情况,确定每次发放数量。a以往发放记录 b业务规模c单证使用 d历史信用记录AabdBabcCbcdDabc34、对于业务员和中介机构领用的已发放已使用的待补录单证,应在产品线部门规定的补录时限前交回出单分中心。对于已发放未使用的单证,出单分中心应在(B)内进行回收、清点A一个月B二个月C三个月D半年35、对于(B),每个月应至少一次进行回收、清点。aPOSS机单证b保险卡c定额保险单d预印印章单证AabcBbcdCacdDabcd36、对于正常已使用、作废的单证,出单分中心应在(B)内完成核销。A一个月B二个月C三个月D半年37、省级分公司、地市级分公司和出单分中心单证管理员,应按(B )对库存、回收实物单证进行盘点,并与单证管理系统、台账进行核对,保证账账相符、账实相符后将盘点记录归档备查。a年b季c月d周AabcBbcdCcbaDdcb38、因(B)等原因导致承保单证停用,省公司单证设计部门应及时将停用单证的清单、有效截止日期、新单证启用日期、样式,以正式文件形式向省公司办公室备案。同时,省公司办公室在单证征订系统中,停止对已停用单证的征订。a、公司标识变更b、条款内容更改c、产品退出市场d税收政策变化AabcBabcdCabdDab39承保单证销毁工作(D)A由地市分公司办公室自行组织销毁工作。B一般由省公司办公室牵头组织,地市级分公司也可以自行组织开展单证销毁工作。C由地市公司办公室牵头组织,出单分中心开展单证销毁工作。D由省公司办公室牵头组织,地市级分公司及以下分支机构不得自行开展单证销毁工作。40、销毁工作结束后,销毁小组及时向总公司办公室进行反馈,反馈内容包含但不限于该批销毁单证的(D)。A停用明细、销毁过程照片、销毁后残骸照片、销毁工作总结等。B停用明细、停用单证清点台账、销毁点批量清点台账、销毁点抽样清点台账、销毁工作总结等。C停用明细、停用单证清点台账、销毁点批量清点台账、销毁点抽样清点台账、销毁过程照片、销毁后残骸照片等。D停用明细、停用单证清点台账、销毁点批量清点台账、销毁点抽样清点台账、销毁过程照片、销毁后残骸照片、销毁工作总结等。
41、(41、(B)不得自行销毁停用单证。a省公司b地市分公司 c出单中心d出单分中心AabcBbcdCcdDd42、地市分公司单证管理员负责什么核销:(Cabc)a正常核销、b作废核销c停用核销d遗失核销AabBcdCabcDabc43、出单分中心单证管理员负责什么核销:(A)a正常核销、b作废核销c停用核销d遗失核销AabBcdCcDabc44、遗失单证核销须由(B)单证管理员负责。A总公司B省级分公司C地市级分公司45、归属于出单分中心、出单员、业务员、中介机构的要求停用的单证,由(D)在系统中进行停用登记,A省公司办公室B地市分公司办公室C出单中心D各出单分中心46、归属于地市分公司的要求停用的单证,由( B)在系统中进行停用登记,并根据停用数据核对单证实物,一致后,在系统中进行停用回收登记。A省公司办公室B地市分公司办公室C出单中心D出单分中心47、承保单证检查分(Bbcd)a内部检查b单证自查c日常检查d专项检查e外部检查AaeBbcdBabcDabcde48、单证检查工作实行(B)相结合的方式,以现场检查的方式为主,必要时也可在单证系统中调阅有关资料进行非现场检查。a数据监控 b实物盘存c台账检查 d系统查询AcdBabCabcdDabc49、各分支机构、出单中心开展自查工作应主要包括三方面:(Aabc)a制度建设情况b风险管控情况c系统维护情况 d人员变更情况AabcBbcdCacdDabd50、公司单证日常检查主要内容包括:(Dbcd)a发放限量性 b单证使用有效性 c单证使用合规性d回收及时性AabcdBcdCabcDbcd51、公司单证日常检查由各级( Cbcd)管理部门组织开展。a办公室b产品线部门c销售管理部d出单中心AabcdBabcCbcdDbd52、单证专项检查分为(C)检查。a地市、出单中心二级b省、地市、出单中心三级c总、省、地市、出单中心四级D省、地市二级53、地市级分公司应由(办公室)牵头,组织协调(产品线部门),对所辖出单中心、出单分中心及出单网点单证管理情况进行检查;(出单中心)负责对出单分中心单证日常工作进行检查。(Cbca)a出单中心b办公室c产品线部门 d出单分中心AcbaBbcdCbcaDacb54、制度建设情况。主要包括:(Dac)a是否根据上级单证管理规定制定相关制度或实施细则,b是否建立管理台账c是否建立实施限时限量领用制度、重要单证抵押金制度等。D是否做好人员变更AabBbcCcdDac55、风险管控情况。主要包括:(Aabcde)a单证管理岗人员配备情况;b单证签收、发放、领用、回收和核销执行情况;c单证库存合理控制情况;库存、回收实物单证盘点情况;d单证停用、销毁执行情况;e中介机构及业务员领用单证的监控情况。AabcdeBabcCabcdDcde56、系统维护情况。主要包括:(Babcde)a单证在管理系统中状态与实际状态的一致性;b单证管理系统数据真实性;c单证流水号段发放情况;d实物单证发放后系统操作及时性;e单证信息全部纳入单证管理系统管理的实施情况AbcdeBabcdeCabcDabcd57、单证管理一票否对的违规事项:(Dabcde)a单证出现重大遗失、5对私自印制重要承保单证、c单证不通过系统管理、d使用无效或过期单证出单、e擅自销毁单证以及其它因单证管理不善形成单证管理风险或造成严重后果的AabcBbcdeCacdeDabcde58、出现重大违规事项的,按照相关机构/部门职责,分别追究所在单位(Cbcd)的责任,情节特别严重的,应追究相关法律责任。a负责人b直接责任人c间接责任人d相关人员AabcBaCbcdDbc59、征订系统内,(普通征订)必须选择指定的征订通知,而(紧急征订)是在没有征订通知的情况下由下级机构直接提出申请的,普通征订即为季度征订,紧急征订即为临时征订。(Adb)a季度征订b紧急征订c临时征订d普通征订。AdbBacCcaDbd60、领用申请是机构下的(部门、人员或代理)根据自身需要向其归属机构进行单证申请的功能,包括申领登记、查询、修改、删除。(B)A部门、人员B部门、人员或代理C部门、人员、业务员D人员或业务员61、发放是将单证下发给下级机构或本机构人员,它对应着单证的(申领功能),包括了发放的查询、发放功能(B)A查询功能B申领功能C发放功能D申请功能62、“可使用管理”分为(普通单证可使用管理)和(保险卡可使用管理)(C)a一般单证可使用管理b普通单证可使用管理c保险卡可使用管理d保险证可使用管理AabBacCbcDad63、反可使用是将可使用状态的单证转为(已发放状态)(C)A已使用状态B已回收状态C已发放状态C反可使用状态64、当单证由于某种原因损坏时,单证管理员通过单证管理系统对单证进行作废登记,同时填写作废原因,作废登记只针对于普通单证,(保险卡)是不能够作废的(D)。A承保单证B财务单证C保险证D保险卡65、丢失登记是单证管理员对丢失的单证进行登记,可以对(A)的单证进行丢失登记。A除丢失状态外的任何状态B可使用C已发放D已使用66、核销登记是单证管理对(已使用\作废\丢失\停用)状态进行的核销操作,在进行核销操作后就只能够进行归档,不能进行其它操作(Dabcd)a已使用b作废c丢失d停用AabcBabCabdDabcd67、“征订确认”是上级机构对下级提交的(征订申请)数量的确认操作,确认的同时会对同一单证类型码的征订信息作汇总处理。(C)A征订提交B征订要求C征订申请D征订确认68、点击“单证征订”—“征订申请确认”,对征订申请信息进行( 确认\打回\取消确认)确认、打回和取消确认等操作。a确认b打回c修改d取消确认AabcBabcdCabdDab69、对出单分中心提交的领用申请(A)发放。A出单中心审核通过才能B地市分公司办公室直接B不需要审核就可以D地市分公司审核通过就可以70、入库复核是单证实物接收地在接收到单证实物后,在单证系统里面对这些单证进行复核,以确认接收到的单证实物与清分下来的单证数据相符合。由(A)进行操作。A省公司或地市公司办公室B出单中心C出单分中心D总公司办公室71、领用申请包括( A)。A申领登记、查询、修改、删除B申领登记、查询、删除C申领登记、修改、删除D申领登记、查询、修改72、部门、人员或代理可以向自己的归属机构申请某个或某些单证,机构根据申领信息进行下发,机构也可以将申领信息(B)。A删除B打回C修改D退回73、发放是将单证下发给下级机构或本机构人员,它对应着单证的申领功能,包括了发放的查询、发放功能。发放包括了(C)发放。A一种B两种C三种D四种74、“可使用管理”分为(普通单证可使用管理)和(保险卡可使用管理),两种操作页面相似。(Dbd)a承保单证可使用管理b普通单证可使用管理c保险证可使用管理 d保险卡可使用管理AabBacCbcDbd75、(使用登记)是用于记录某项业务使用了某个单证,主要运用于业务使用单证系统没有进行记录的情况下,对使用进行一个补充记录。A作废登记B使用登记C可使用登记D丢失登记76、回收管理分为(普通单证回收保险卡回收)(停用回收)三种类型,其页面基本相同。(Babc)a普通单证回收b保险卡回收c停用回收d一种e两种f三种AabeBabcCadDacef77、保险卡收费结算即原来保险卡发放中的收费登记,主要完成保险卡的(收费功能),包括了查询、结算、打印收费通知单功能。A缴费功能B收费功能C付款功能D结算功能78、保险卡退费结算主要完成保险卡的回收退费功能,包括了(查询、结算、打印退费通知、回收)功能(Aabcd)。a查询b结算c打印退费通知d回收AabcdBabcCbcdDacd79、(单证险类对照管理)是对单证类型与其能够使用的险类的一个对照管理,包括了查询、增加、修改、删除功能。(A)A单证险类对照管理B机构区域对照管理C印刷对照管理D代码机构对照管80、标准化单证管理台账要按(年度)装订归档。(A)A年度B月份C使用机构D台账编码81、以下哪两种台账可以装订成册后跨年度进行使用?(Cac)a单证管理人员工作交接台账b单证遗失登记台账c单证管理人员工作交接库存盘点台账d单证销毁汇总台账AabBbcCacDbd82、标准化单证管理台账要按年度装订归档,并在每册封面上注明(c)等内容。a台账名称b台账编码c台账使用年度d台账使用机构AabcBabdCabcdDbcd83标准化单证管理台账要由省级分公司同一进行印制,其中台账中蓝色区域为(省级分公司)个性化设计区域,各省级分公司各根据本省管理要求自行设计、修改、删除,红色区域为(总公司)统一设计区域,各省级分公司不得对该区域的内容、格式进行修改或删除。(Dba)a总公司b省级分公司c地市分公司d出单中心AcaBdaCacDba84、“单证入库发放台账”或“单证领用发放台账”要按(车险商业、车险交强、通用全打、非车险)分别进行装订。(Aabcd)a车险商业b车险交强c通用全打d非车险e车险AabcdBcdeCabcdeDabc85、单证入库发放台账由省级或(地市级)单证管理人员进行填写。A出单中心 B县支公司 C地市级D出单分中心86、单证领用发放台账由(地市级)单证管理人员进行填写。A省级B地市级C县支公司(出单分中心)D出单中心87、“单证入库发放台账”中,同一行中能填写(一)次单证入库记录或单证出库记录。AA一B二C三D四88、单证入库记录中填写内容包括(本级公司根据征订申请印制的单证\本级公司从上级领用的单证\本级公司回收本级人员和下级公司的单证),并在入库情况说明中进行注明。a本级公司根据征订申请印制的单证b本级公司从上级领用的单证c本级公司回收本级人员和下级公司的单证AaBabCbcDabc89、单证出库记录中填写内容包括(Cab)a本级公司上交上级公司的单证b本级公司向个人或下级公司发放的单证AaBbCab90、“单证入库发放台账”中,登记时间为单证实物的出入库实际时间,并按(年-月-日-时-分)的格式进行填写。A年-月-日 B年-月-日-时C年-月-日-时-分D年-月-日-时-分-秒91、“单证入库发放台账”中,起始流水号和终止流水号之间存在断号情况的,(A)填写在同一条记录中。A不得 B可以C没规定92、“单证入库发放台账”中,领用人或接收人签字处,填写(A)。A实际领取单证实物的人员姓名B单证系统中登记的领用或回收人员C单证确认人D单证管理员93、“单证领用发放台账”中,作废、遗失数量及明细:在单证核销时填写该批单证的实际作废和遗失数量及明细。属于遗失情况的,在数量及明细外增加(B)符号。A()B[]C{}D<>94、“单证销毁汇总台账”中,单证归属部门:填写能够使用该批单证的产品线部门名称,如该批单证使用部门不明或可跨产品线使用,单证归属部门处填写(A通用)。人通用B不用填C不详D所有险种95、“单证销毁汇总台账”中,单证归属机构:填写本级公司的(C标准机构代码)。A机构全称 B机构简称 C标准机构代码)96、“单证销毁汇总台账”中,销毁日期:填写实际销毁单证的日期按(D)的格式进行填写。A年-月月-日日(例2010-01-05)B年年-月-日(例:10-1-5)C年-月-日(例:2010-1-5)D年年-月月-日日(例:10-01-05)97、归属包号:单证销毁前要将清点后的实物单证进行打包封存,并对每个分包进行编码,分包的编码规则为:(A)A6位机构代码+年度信息+4位分包流水号B6位机构代码+年度信息+月度信息+4位分包流水号C6位机构代码+年度信息+3位分包流水号D6位机构代码+年度信息+月度信息+3位分包流水号98、“单证入库发放台账”或“单证领用发放台账”中盘点区域要素包括(结存数量结存号段汇总盘点日期)a结存数量b结存号段汇总c盘点日期d盘点人AabcdbabcCabDacd99、属于非程序问题的数据修正有(D)a系统原因b输入流水号错误c机器突发异常d打印错误AabcdBbcCabcDbcd100、(希望处理的结果)要与(处理程序)处理程序内容一致。a问题描述b希望处理的结果c处理程序d问题原因描述AadBabCbcDdb101、若发现上报的(A问题描述)与(问题原因描述)的内容完全一样,则直接退回,不予处理。a问题描述b希望处理的结果c处理程序d问题原因描述AadBabCbcDdb102、涉及到( B)的,需要提供实物例证照片。A三代系统无法对旧规则流水号正常处理的B修改单证系统数据状态C保险卡密码丢失无法注册D单证回收后人员信息为空103、(D)在上报的修正附件中要有问题现象的系统截图。a三代系统无法对旧规则流水号正常处理的b修改单证系统数据状态c保险卡密码丢失无法注册d单证数据问题导致单证系统或者业务系统在进行单证使用环节无法进行下一步操作AabcdBabcCacDacd104、数据监控指标包括( C)a待核销b遗失c作废d库存e可使用f已发放AabcdDabcdeCabcdefDadef
105、超期库存所占权重(C)A20%B10%C15%D25%106、超期库存单证总数是指超过(C)未发放的单证总数。A二个月B三个月C四个月D半年107、超期库存单证总数是指超过一定期限未发放给(C)的总数A机构B出单分中心C个人D营业员108、待核销单证数。处于(D),未核销的单证总数。a已作废b已使用c停用d遗失AabcdBabCabcDabd109、超过(B)未核销的单证总数为超期未核销单证数A一个月A一个月B二个月C110、超期待核销所占权重(三个月D四个月B)A20%B30%C15%D25%111、超期待核销比率=(C)A超期未核销单证数/待核销单证数B未核销单证数/(超期未核销单证数+本月进行核销登记的单证数量)C超期未核销单证数/(待核销单证数+本月进行核销登记的单证数量本月进行核销登记的单证数量)D超期未核销单证数/(待核销单证数+本月进行可使用登记的单证数量)112、超期可使用所占权重( A)A20%B30%C15%D25%113、超期可使用单证数是指超过(B),仍处于可使用状态的单证总数。A一个月B二个月C三个月D四个月114、超期可使用比率=( A)
A超期可使用单证数/(可使用状态单证数+本月转已使用状态单证数量+本月作废单证数量)B超期可使用单证数/可使用状态单证数C超期可使用单证数/(可使用状态单证数+本月转已使用状态单证数量)D可使用单证数/(超期可使用状态单证数+本月转已使用状态单证数量)115、超期已发放占权重(C)A20%B30%C15%D25%116、超期已发放单证数是指超过( B),仍处于可使用状态的单证总数。A一个月B二个月C三个月D四个月117.超期已发放比率=(D)A超期已发放单证数/已发放单证总数B已发放单证数/(超期已发放单证总数+本月转可使用状态单证数量)C已发放单证数/(超期已发放单证总数+本月已使用状态单证数量)D超期已发放单证数/(已发放单证总数+本月转可使用状态单证数量)118、本月使用数是指(C)a本月已发放数b本月作废单证数量c本月转已使用状态单证数量d本月转可使用数AabBadCcbDcd119、作废数占权重(A)A10%B15%C20%D25%120、遗失数占权重(A)A10%B15%C20%D25%121、库存标记为(A121、库存标记为(A)待核销标记为()遗失标记为(作废标记为()可使用标为为()已发放标记为()AGKYWOSBOKWSGYCWSYGOKDSOKWYG122、当遗失数W(D)时,按照公式计算总得分;A49B69C79D99123、当100WYW199时,减(D);当Y>200时,减( )。a5分b10分c15分d20分AabBbcCcdDbd124、检查依次分(C )阶段a准备阶段b检查阶段c总结阶段d反馈阶段e整改阶段AbdceBabcdCabceDabdc125、检查组准备工作(D)a确定被检查对象b确定检查组成员c确定检查日程 d确定检查重点e下发检查通知AaceBabcdCabdeDabcde126、被检查单位准备工作(C)a相关接待准备b协调人员准备c工作地点准备d相关材料准备AabcdBabcCbcdDacd127、联合检查往往各级公司(D)为牵头部门,组织协调( )、相关()部门为检查成员;确定检查组成员。a办公室b合规部门c各产品线d销售管理部AcdbBacbCbacDacd128、专项检查一般由牵头部门选调辖内(C)组成检查小组,或者根据各级单位工作实际,选取工作( )作为检查组成员,以起到以检查代培训的的,促进单证管理工作共同提高。培训的的,促进单证管理工作共同提高。a业务主管b业务骨干力量c相对薄弱公司d业绩较好公司AadBabCbcDac129、检查组应事先提取被检查单位自被检查之日向前追溯(B)期间风险数据,根据数据监控情况及被检查对象业务开展实际情况,针对性地开展检查。A一年B两年C三年D四年130、检查应按照( A)等内容进行分工,确保检查工作规范有序,责任明确。a险种b被查分支机构c系统检查d实物检查AabcdBabcCbcdDab131、检查组应于检查开展前1-2个工作日,以OA部门电函形式,向被检查单位下发检查通知。(C)A邮件B电话COA部门电函D传真132、检查方法应:(D)a通过与被检查单位谈话了解情况b通过制度看问题c通过系统调取找问题 d通过库房实物查问题。A
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