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第页共页审计经理岗位职责范本一、岗位概述审计经理是企业内部控制体系的重要组成部分,主要负责审计项目的计划、组织、实施和报告,保障企业财务、运营等业务活动的合规性和风险管理,同时提供建议和改进建议。审计经理需要具备很强的专业知识和技能,能够独立完成审计项目,并有效与公司各部门进行沟通和协作。二、岗位职责1.审计项目管理:-制定年度审计计划并监督执行,合理安排审计资源,保证审计工作的有效实施;-研究和开展专项审计项目,提出审计需求和方案;-编制审计项目报告,对风险和问题提出评价和建议。2.审计流程管理:-定期评估和更新审计流程,保证审计工作的高效性和鲁棒性;-制定审计工作指南和规范,促进审计流程的标准化和协作性;-确保审计程序和方法的适应性和合规性。3.内部控制监督:-评估和监督内部控制体系的建立和运行,提供内部控制改进建议;-审定重要业务流程中的风险控制措施和流程,确保合规性;-分析和调查违规行为和举报事件,提出解决方案。4.资产和风险管理:-监督和控制企业重要资产和相关风险,提出风险防控和改进意见;-分析企业业务运营风险,建立风险管理框架和制度;-提供有关业务风险的报告和分析,为企业管理决策提供参考。5.合规性评估:-根据法律法规和企业政策,评估和监督员工和各级管理层的合规性;-发现合规问题并提出解决方案,推动企业合规意识的提升;-监督和检查内外部合作伙伴的合规情况。6.培训和指导:-对公司员工进行内部控制和审计方面的培训,提高其审计意识和能力;-指导审计团队成员的工作,解决复杂问题和技术挑战;-参与高级管理层的培训,提供专业意见和建议。7.报告和沟通:-撰写和提交高级管理层及审计委员会的审计报告,提供建议和改进建议;-向公司各级管理层、业务部门和审计委员会汇报审计进展和结果;-与外部审计师、法律顾问和监管机关进行沟通和协作。三、岗位要求1.教育背景:-本科以上学历,会计、财务管理、审计或相关专业。2.专业知识:-精通审计理论、法律法规和相关国际准则,熟悉企业内部控制和风险管理;-具备会计和财务管理的专业知识,熟悉财报分析和财务报告编制。3.技能要求:-具备独立完成审计项目的能力,熟悉审计流程和方法;-优秀的沟通和协调能力,能够与各级管理层和团队成员进行有效沟通;-较强的分析和解决问题的能力,能够独立思考和判断;-具备团队管理和指导能力,能够培养和管理审计团队成员。4.工作经验:-具备5年以上的审计工作经验,其中3年以上担任审计经理或相关职位;-具备国际公司审计项目经验者优先考虑。5.专业资格:-具备执业注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)或注册信息系统审计师(CISA)等相关资格认证。四、总结审计经理职责范本主要包括审计项目管理、审计流程管理、内部控制监督、资产和风险管理、合规性评估、培训和指导、报告和沟通等方面,要求具备一定的教育背景、专业知识和技能,同时具备相关工作经验和专业资格认证。审计经理是企业内部控制的核心人员,需要具备较强的独立分析和判断能力,善于与各级管理层和团队成员进行沟通和协作。只有具备相关能力和经验的人才才能胜任这一岗位,并为企业的合规性和风险管理做出贡献。审计经理岗位职责范本(二)审计经理的岗位职责标准可能因公司的具体要求和行业的特点而有所不同,但基本的岗位职责包括以下几个方面:1.组织和管理审计项目:负责制定审计计划和方法,组织审计项目的实施,确保项目按时完成并符合质量要求。2.管理审计团队:领导和管理审计团队的工作,分配任务、指导和培训团队成员,激励团队成员提高绩效。3.进行复杂审计工作:负责处理复杂的审计工作,包括对公司财务报表、业务流程、内部控制等进行审计。4.形成审计报告:根据审计工作的结果,编写审计报告,并向公司管理层提供审计意见和改进建议。5.审查和改进审计流程:定期审查和改进审计流程,确保审计工作的高效率和有效性。6.与相关方沟通:与公司管理层、股东、监管机构等沟通和配合,提供审计相关的信息和意见。7.监督遵守法规和政策:确保审计工作符合相关法规和政策的要求,遵守职业道德和审计准则。8.跟踪改进措施的实施:监督并跟踪审计报告中提出的改进建议的实施情况,确保问题得到及时解决。9.保持专业知识:持续学习和研究相关领域的政策法规和最佳实践,保持自己的专业知识更新。10.管理预算和资源:负责审计项目的预算和资源管理,确保项目在控制范围内完成。总体来说,审计经理的岗位职责是确保审计工作的高效和有效,为公司提供独立的审计意见和建议,帮助公司提高风险管理和内部控制水平。审计经理岗位职责范本(三)审计经理是一个组织中负责审计工作的高级职位。他们负责规划、组织和执行内部审计过程,以确保组织的财务报告、业务运作和风险管理符合法律法规和内部政策的要求。以下是一个审计经理岗位职责的模版,包括了一般职责、具体任务和要求。一、一般职责1.制定和执行内部审计计划,包括确定审计范围、目标、方法和时间表。2.确保内部审计活动符合相关的法律法规和内部政策要求。3.领导和管理审计团队,包括招聘、培训和指导团队成员。4.确保审计工作的准确性、完整性和时效性。5.与内部部门和外部审计机构合作,提供必要的信息和支持。6.定期向高级管理层和董事会汇报审计活动的进展和结果。7.协助管理层识别和评估风险,并提出相应的建议。8.提供内部控制方面的咨询和建议,以帮助管理层改进业务流程和风险管理。9.确保审计活动的机密性和保密性。二、具体任务1.制定公司内部审计程序和政策,并确保其与法律法规和行业标准保持一致。2.分析和评估风险管理体系的有效性,提出改进建议。3.监督和审查财务报表和业务运作的合规性和完整性。4.根据需要开展特定项目的审计,包括但不限于财务、营销、采购、风险管理等方面。5.跟踪审计结果的整改措施,并确保其有效执行。6.管理与内部部门和外部审计机构的沟通和合作,确保审计工作的顺利进行。7.确保内部控制体系符合业务需求和法律法规要求。8.提供对内部控制方面的培训和教育,以提高员工对内部控制的意识和理解。9.领导和参与风险评估和内部审计活动,确保其按时完成并具有高质量。三、要求1.本科及以上学历,会计、审计或相关专业优先考虑。2.拥有相关从业资格,如注册会计师、注册内部审计师等。3.至少5年以上审计工作经验,有一定的管理经验和团队领导能力。4.熟悉财务报告、内部控制和风险管理的原理和实践。5.具备良好的分析和问题解决能力,能够独立思考和判断。6.良好的沟通和协调能力,能够有效地与不同层级和部门的人员进行合作。7.熟练掌握办公软件和相关的审计软件工具。8.具备良好的职业道德和敬业精神,能够保持机密性和保密性。审计经理是一个重要的职位,他们对组织的财务和业务运作有着直接的监督和管理责任。通过制定和执行内部审计计划、评估风险管理体系、监

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