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文档简介
基金(jījīn)自查自纠报告为加强和监督(jiāndū)民政专项资金的管理使用,提高民政专项资金管理使用的平安(píngān)性、标准(biāozhǔn)性和有效性,根据上级指示,我镇党委政府高度重视,积极安排部署专项资金自查自纠工作。严格按照文件要求,对城乡低保、农村五保供养、城乡医疗救助、优抚(yōufǔ)医疗救助、救灾资金等民政专项资金的管理使用情况进行了清理检查,现将自查情况报告如下:一、严格管理、专款专用。我镇在民政专项资金管理使用上,严格按照规定的使用范围,专款专用,无挤占和挪用情况。认真做到资金足额及时发放,未滞留、延压工程资金。在发放过程中坚持严格会计制度,对所发放资金全部登记造册,自觉接受社会监督。每季度民政办都要对民政专项资金的使用情况进行检查并保证专户金额与账目符合,对发现的问题,采取措施,及时纠正,认真处理,强化管理,有效杜绝了民政专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生,保证了民政专项资金的使用平安。二、自查情况我镇在某某年7月至某某年12月中,民政下拨经费共计88308.7元,前期未发金额30082元,我镇实发金额为.7元,余额0元,下拨金额与实发金额差额为0元。某某年1月至某某年12月中,民政下拨金额为元,乡镇实发金额为元,余额为2680元。经查实2680元为临时救济金。我镇民政专项资金的发放中,无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为,各专项资金按规定报帐制,严格管理,会计核算真实标准。基金自查自纠报告为进一步稳固专项资金综合治理工作成果,落实各级加强反腐倡廉工作的部署,认真查纠专项资金管理使用中的问题,建立健全专项资金长效监管机制,确保专项资金使用的有效性、标准性和平安性,根据省、市、区专项资金综合治理工作文件精神,我镇制定了《某某年专项资金综合治理工作方案》,并由镇财政所组织业务人员对某某至某某年的专项资金的来源、性质、使用情况进行了全面清理、自查,现将我镇的自查情况汇报如下:一、严格管理专款专用我镇在专项资金管理使用上严格按照区民政局、财政局专项资金使用规定,切实做到专户储存、专人负责、专项管理、专款专用、确保专项经费的使用效益和平安,做到“俩个坚持〞:(一)坚持专款专用、重点使用原那么在专项资金管理使用上,严格按照国家规定的使用范围,专款专用,任何单位和个人都不得以任何借口和任何手法挤占和挪用。一是救灾救济资金分配。以保障灾民根本生活为依据,根据灾害大小、损失程度、自救能力,突出重点,不搞特殊化,不搞平均主义,无挪用、坐支、截留等违纪行为。在发放过程中坚持民主评议、登记造册、公开发放的程序,自觉接受社会监督。二是农村居民最低生活保障资金。严格执行国务院《关于全面推进农村居民最低生活保障制度的意见》中的有关规定,坚持专帐管理、专款专用的原那么,严格审核,手续完备,程序合规,无弄虚作假、优亲厚友、挤占、挪用、虚报等情况,坚持客观、公平、合理,实行动态管理。坚持按季度发放制度,实行银行打卡发放,无擅自扣留低保金现象,确保贫困家庭保障金的足额发放,充分发挥资金使用效益。三是农村医疗救助金按照农村医疗救助政策严格审批程序,做到对象明确、资料齐全、手续完备、救助科学,定期向社会公布,接受社会监督。(二)坚持情况反应、加强监督检查加强专项资金使用情况的跟踪监督和经常性的检查,确保专项资金真正落实到人民群众身上。一是坚持层层公开制度。结合村务公开工作,将各项民政事业专项资金的分配和使用纳入公开内容,从村、小组层层公开,接受人民群众的监督。二是坚持逐级反应制度。资金的分配情况,逐级反应上报,切实加强监督。三是定期进行检查。每年镇财政所都要对专项资金的使用情况进行检查,深入到各村入户核对检查看是否落实到户到人,是否使用得当,是否存在优亲厚友等现象和问题,对发现的问题,采取措施,及时纠正,认真处理,强化管理,有效杜绝了专项资金在分配使用过程中的违纪现象的发生,保证了专项资金的使用平安。二、专项资金拨付使用情况(一)家电下乡补。某某年6月至某某年12月,区财政下拨家电下乡津贴58900元,实付65900.90元。某某年区财政下拨14597.75元,实付6596.85元。某某年至某某年区财政共计下拨72497.75元,我镇实付72497.75元。我镇家电下乡资金全数实时地按要求经由“一卡通〞形式,对全镇村民进行了补贴。(二)粮食补。某某年共下拨粮食补.80元。(三)退耕还林补。某某年共下拨元、某某年共下拨元、某某年共下拨元。3年共计元。(四)汽车下乡补。某某年6月至某某年5月区财政下拨汽车下乡补助.25元,我镇共下发.40元,余额7961.85元。(五)水库移民补。某某年至某某年3月,我镇共计对水库移民补助5130元。(六)教育补贴助学资金。某某年区财政拨款元,实际发放元。某某年区财政拨款元,实际发放元。两年共计发放元。(七)新农合医疗资金。某某年门诊补偿涉及2371人,上级拨款70147.45元,我镇实际发放70147.45元;住院补偿涉及526人,上级拨款.72元,我镇实际发放.72元;二次补偿涉及400人,上级拨款20某某12.86元,我镇实际发放20某某12.86元。某某年门诊补偿涉及8853人,上级拨款.55元,我镇实际发放.55元;住院补偿涉及617人,上级拨款.12元,我镇实际发放.12元;二次补偿涉及581人,上级拨款.14元,我镇实际发放.14元。两年来上级共计拨款.84元,我镇共计发放.84元。(八)农村最低生活保证金。某某年上级拨款元,我镇按照规定以70元/月/人发放,共计补助1850人次,实际发放金额元。某某年上级拨款元,我镇按照规定以70元/月/人发放,共计补助1624人次,实际发放金额元。(九)五保供养资金。某某年上级拨款元,我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放,共计补助144人次,实际发放金额元。某某年上级拨款元,我镇按规定以1850元/年/人的形式进行发放,共计补助144人次,实际发放金额元。三、自查情况三年来,我镇严格执行专项资金的发放,无截留、挪用、擅自扩大或缩小资金使用范围、改变补助标准的行为,各专项资金按规定报帐制,严格管理,会计核算真实标准。今后,我们将进一步强化法制意识,提高管理水平,坚持专款专用,重点使用原那么,监督、管理好专项资金。加大催促检查工作力度,及时向上级部门反应各项专项资金的使用情况,提高工作效率和科学化管理水平,保证专项资金平安有效的使用,促进我镇事业全面开展。基金自查自纠报告一、新农合总体运行情况自2022年我市新型农村合作医疗制度启动以来,通过完善组织机构,落实监管机制,加大宣传力度,农民参保情况较好。到目前为止,全市农医保参保人数为79.10万人,参保率81.6%。合计共补偿人次,其中住院补偿23981人次,补偿总额3110万元,门诊补偿人次,补偿金额443万元,基金滚存节余1205万元。市业管中心也在市社保局的领导下,狠抓审核、稽查、财务、档案管理等工作,全市新型农村合作医疗工作进展总体顺利、基金运行平安、平稳;信息化方面,今年1月1日,我市开始实行新农合信息化系统运作。参保农民就诊时只要凭卡和本人有效证件就可在定点医院刷卡等,出院和门诊可当场结算报销,大大方便了群众报销,更能全程监管医院的用药和医疗效劳的收费行为,使新农合基金的监管更有力。二、新农合基金管理制度建立和运行情况为加强对新农合及各项基金的监管力度,市社保局认真执行《新农合基金财务制度》、《新农合基金会计制度》,完善基金审计、报销及现金管理等相关规章制度,标准相关业务流程,依法进行基金财务管理和核算,将新农合基金纳入单独的财政专户实行收支两条线管理,每月根据用款方案向财政提出申请,经财政审核后拨款支付。三、新农合基金审计和监督情况我局建立了较完善的信息公开制度。新农合相关政策法规、业务流程、各定点医疗机构均次门诊费用、均次住院费用和实际补偿比等具体信息等通过市社会保障局网站、工作简报等形式向社会公开。四、定点医疗机构监管情况我局根据《新型农村合作医疗定点医疗机构考核标准》、《定点医疗机构管理方法》,对各定点医疗机构进行日常监管。我市定点医疗机构运行总体比拟标准,特别是实行医保卡信息化运行以来,对医院用药和医疗效劳收费情况的监管更加全面,医保基金监管更加平安。我局工作小组在本次自查过程中,随机抽查了8家新农合医疗定点机构,总体情况较好,未出现违规操作套取基金等现象。五、监管与自查中发现的问题及处理措施1、在检查中发现,市内定点医院结算清单一栏表中,有局部医院缺少院分管领导和经办机构领导签字。2、一些医疗机构工作人员责任感不强。一些医院只要患者出示医保卡就可刷卡,没有认真核对患者身份;一些医院未按规定输入病人的病情诊断。对此,我局采取如下处理措施:1、定点医院实行住院病人审核表制度。住院病人住院应由主管护士、主管医生、院分管领导和经办机构领导分别在各自的栏目中签字,一旦查处伪造住院病人或住院病人费用不真实的情况,将对签字的四位责任人严肃追究责任,严重的将移交司法部门。2、要求定点医院加强自查和业务技能培训。通过处理违规人员和提高经办人员素质和业务能力,提升效劳水平。内容总结(1)基
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