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文档简介
内部审计实务标准修订实务公告导言为了更好地适应当前经济环境和法规要求的变化,提升内部审计实务的质量和效益,经内部审计委员会审议通过,决定对现行的内部审计实务标准进行修订。本文档将介绍修订过程、修订的主要内容以及实施时间等相关事项。修订过程内部审计委员会成立了修订工作小组,由来自各行各业的内部审计专业人员组成,并邀请了相关法律、经济学、统计学等领域的专家参与。修订工作小组根据对现行标准的实际应用情况和反馈意见进行了全面梳理和分析,结合国内外相关标准和最佳实践,形成了修订的初稿。修订的初稿经过了多次讨论和修改,并征求了相关部门和单位的意见和建议。修订工作小组还组织了若干次座谈会和专家研讨会,邀请了一些内部审计工作经验丰富的专家和学者进行深入交流与研讨。经过反复论证和修订,最终形成了修订的正式版。修订内容修订的主要内容包括以下几个方面:一、审计范围根据企业内部审计的目的和任务,对内部审计的范围做出了更为详细的规定。明确了内部审计的对象、内部审计的任务和职责等内容,使之更加符合实际工作需求。二、审计程序对内部审计的程序进行了全面的梳理和系统化的规范。明确了内部审计的准备工作、审计计划的制定、审计工作的实施以及审计结论的整理和报告等过程中的关键环节和要求。三、内部控制评价在原有的内部审计标准基础上,增加了对内部控制的评价内容,明确了内部控制评价的目标、方法和步骤等,进一步加强了内部审计和风险管理的衔接。四、报告编写对内部审计报告的编写进行了进一步的规范和明确。强调了报告的准确性、客观性和清晰性等要求,提高了报告的质量和对读者的可理解性。五、专业素养要求明确了内部审计人员的专业素养要求,包括知识结构、技能要求、道德要求等方面。提高内部审计人员的综合素质,为内部审计工作的开展提供更加有力的保障。实施时间修订实务标准将于2022年1月1日正式实施。在此之前,各单位和组织应根据修订内容对内部审计制度进行修订,并做好相关人员的培训和准备工作。结语修订实务标准是内部审计工作的重要举措,对于提升内部审计实务的质量和效益具有重要意义。希望各单位和组织能够积极配合,按照修订要求认真履行内部审计的职责,共同推动我国内部审计工作的发展。修订实务标准的具体内容将在实施前的充分宣传和培训中向各单位和组织进行详细解读,以确保各方在实施过程中理解准确
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