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第页共页会计师事务所审计部门职责会计师事务所的审计部门是负责对客户进行审计工作的专门部门,其主要职责包括以下几个方面:1.客户风险评估:审计部门首先需要对客户进行风险评估,确定其审计风险程度。这包括对客户的行业特点、经营业绩、内部控制制度等方面的评估,以确定审计工作的重点和难点。2.审计计划制定:根据客户的风险评估结果,审计部门需要制定相应的审计计划。审计计划包括审计工作的时间安排、人员配备、审计程序设计等方面的内容,并需要确保计划的合理性和有效性。3.审计程序执行:执行审计计划是审计部门的核心工作。审计部门需要对客户的财务报表、内部控制制度、相关凭证等进行查阅和核对,并对相关数据和信息进行采样、调查、比对等审计程序。审计部门还需要与客户的财务、内部控制人员进行交流和沟通,了解相关情况,并出具相应的询证函。4.风险评估和内部控制评价:审计部门还需要进行风险评估和内部控制评价工作。风险评估是对客户的经营风险和财务风险进行评估,评估其对审计业务的影响程度。内部控制评价是对客户的内部控制制度进行评价,评估其设计和实施的合规性和有效性。5.审计报告编制:根据审计工作的结果,审计部门需要编制审计报告。审计报告是审计工作的主要成果之一,需要对客户的财务报表是否真实、准确以及财务报表披露是否符合相关会计准则进行评价和说明。审计报告还需要对客户的财务风险和内部控制情况进行披露。6.与客户沟通:审计部门与客户进行沟通是审计工作的重要环节。沟通内容包括审计计划、审计程序、审计发现等方面。审计部门还需要就相关问题与客户进行讨论和解答,确保审计工作的顺利开展。7.问题解决和意见提供:审计部门在审计过程中,可能会发现一些财务问题或者内部控制问题。在这种情况下,审计部门需要与客户沟通,提供相应的意见和建议,帮助客户解决问题,改进财务管理和内部控制制度。8.继续教育和培训:审计部门的工作需要不断学习和研究相关的会计准则、法律法规、审计技术等知识。因此,审计部门还需要进行继续教育和培训,以保持专业水平的提升和更新。综上所述,会计师事务所的审计部门有着多样的职责,包括客户风险评估、审计计划制定、审计程序执行、风险评估和内部控制评价、审计报告编制、与客户沟通、问题解决和意见提供,以及继续教育和培训等方面。这些职责的履行需
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