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PAGEISO14064-1温室气体管理体系内审实施计划+内审检查表+内审报告全套资料目录ISO14064-1温室气体内审实施计划(GHG)ISO14064-1温室气体内审检查表ISO14064-1温室气体内审不符合报告ISO14064-1温室气体管理体系内部审核报告20XX年X月内审实施计划(GHG)审核目的对ISO14064-1体系的运行进行内部审核,以确定和检验是否符合标准要求,是否有效运行。审核范围本公司与温室气体有关的各部门均在本次内审范围。审核依据ISO14064-1标准条款、体系文件、记录,相关法律法规。审核组成员组长组员审核日程安排日期时间内容/过程/活动部门/场所审核员2020.05.15上午09:00~09:20首次会议前台大会议室审核组成员均参加09:30~09:45工厂巡视工厂审核组成员(A组+B组)10:00~10:30GHG信息管理体系品保部B组10:30~11:30GHG管理边界与范围:
1、组织边界设定;
2、运行边界设定;
3、基准年的设定与变更;
4、排放源的识别;
5、各排放源GHG量化方法学;品保部B组2020.05.15下午13:30~16:30各排放源活动数据:
1、电力;
2、汽油;
3、柴油;
4、液化石油气;
5、制冷剂等;人资A组16:30~17:00核查组内部讨论,报告讨论。前台大会议室A组+B组17:00~17:20末次会议前台大会议室审核组成员均参加注:审核组长根据实际审核状况,可调整审核时间。核准:审核:制作:温室气体内审检查表受查证单位:查证年度:查证日期:查证项目查证内容现场查证符合不符合观察项说明1.温室气体管理政策/声明年度温室气体管理政策/声明公布。2.盘查组织权责年度温室气体盘查推行委员会组织图及相关职务说明。3.组织边界设定3.1已设定组织边界。3.2组织边界之设定符合ISO14064、温室气体盘查议定书或其它标准的要求。4.营运边界设定(排放源鉴别及排放量计算)4.1基准年之设定、选定与调整依据。4.2每年定期进行工厂所有温室气体排放源之清查及范畴界定。(1)温室气体排放源鉴别表之建立。(2)范畴界定之原则。(3)排放源鉴别之完整性。(4)相关物料使用量是否正确。(5)数据是否经核准后由特定部门列管。4.营运边界设定(排放源鉴别及排放量计算)4.3排放量量化(1)是否使用排放量计算表进行各排放源之温室气体排放量计算。(2)确定排放量计算表之计算公式是否正确。(3)使用单位与单位换算是否正确。(4)相关数据数据来源之透明度陈述与正确性。(5)相关数据数据是否提供相关佐证数据,并注明提供单位或存放位置。(6)全球暖化潜势(GWP值)是否正确。(7)排放源使用之冷媒种类是否正确并属温室气体种类。(8)排放源使用之冷媒盘查方式是否统一使用逸散量推估或填充量统计之方式。(9)各类温室气体之排放是否换算为二氧化碳当量。(10)各排放源排放量是否分开列表。(11)各范畴之排放量是否分类加总。(12)各范畴之排放量是否加总为总排放量。(13)年度排放量计算表是否经核准。(14)年度排放量计算表是否经厂内文件记录管制程序妥善保存。(15)原始单据是否妥善搜集,并依单位内规定存盘。5.排放清册制作5.1年度温室气体排放清册是否核准后存档备查。5.2年度温室气体排放清册是否与单位年度统计数据内容一致。6.温室气体盘查报告书之制作、发行与管理6.1年度报告书是否依程序文件要求制作。6.2报告书内容是否与温室气体盘查排放清册一致。6.3报告书之管理、发行与保管是否依程序文件要求办理。6.4报告书内容是否纳入报告之目的与目标,包括温室气体政策及温室气体方案。6.5报告书内容是否载明报告之涵盖期间。6.6报告书内容是否提出组织之描述及负责人员。6.7报告书内容是否明确指出组织边界。6.8报告书内容是否载明直接及能源间接温室气体排放量(以二氧化碳当量表示)。6.9报告书内容是否载明使用的排放系数之参考或文件。6.10报告书内容是否说明量化方法包括选择理由之描述。6.11报告书内容是否说明不确定性评估结果与冲击。7.文件与记录管制温室气体盘查文件是否依厂内相关程序要求办理。8.温室气体盘查作业查证1.是否规划年度查证作业,含时程及查证要项。2.查证人员是否接受相关教育训练。3.不符合事项是否举出具体事证,并进行缺失改善。4.是否由其它部门人员担任查证人员。组长:查核员:内审不符合报告审核日期:NO:受审部门人力资源部责任部门不符合描述:判别□严重■轻微审核员日期审核组长日期部门确认原因分析:整改措施:责任部门管理代表确认验证:审核员日期审核组长日期表单编号/版次:QR-822-01/02内部审核报告(GHG)1.审核日期:20XX年05月15日2.审核目的:对ISO14064-1体系的运行进行内部审核,以确定和检验是否符合要求,是否有效运行。3.审核依据:■ISO14064-1标准条款■相关体系文件、记录■国家有关法律、法规、标准,参考文件4.审核范围:本公司与温室气体有关的各部门均在本次审核范围内。5.审核组成员:(共5人)审核组长:审核员:6.审核情况概述:1)此次内部审核工作完成情况经过审核小组及公司相关部门的共同努力、支持与配合,此次GHG内部查证已顺利完成,因正式审核前5月8日有作预审,并将预审时发现的问题点均已有效关闭,故此次审核无书面《内审不符合报告》。2)审核概况本次查证小组对公司所有部门的活动、设施、现场进行了查核,查核发现不符合项0项。3)薄弱环节分析从内审整体情况看到,主要存在的薄弱问题是记录的规范性(准确性)方面。因GHG是公司新导入的项目,相关部门人员对其并不完全熟悉,故在记录和佐证资料的提供上存在一些缺陷。4)预计受审核部门完成纠正和预防所需时间在审核过程中,同相关部门负责人达成共识,能进行现场改善的即时进行改善,需修订文件或记录的,3天内完成。5)管理体系运行总体评价从此次内部查证的情况可以看出,本公司GHG盘查的清册及报告书基本符合要求,但涉及到记录或单据的部分,还需要加强培训和管理。为了ISO14064-1有效的继续运行,需要相关部门持续的进行学习,以提高自身的意识和能力。7.审核结论:通过本次内部查核,查证小组总体上可以判定公司根据ISO14064-1标准所建立的GHG管理体系是有效的,满足其相关性、完整性、一致性、准确性和透明性。只是对IPCC的了解还需要加强,对可能造成温室效应的场所和设
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