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文档简介

南和县行政服务中心2019年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责:负责制定行政服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施;组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公,为办事群众和投资者提供“一站式”服务;负责进驻中心单位与有关人员的日常管理,协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事,有序、高效运作,优质、廉洁服务。指导、协调中心之外的有关职能部门的行政审批服务工作;负责对服务窗口工作人员的管理和考核;负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整,对项目办理情况进行协调、督察等工作。机构设置:部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式南和县行政服务中心事业正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。(1)收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入401994.64元,其中:一般公共预算收入401994.64元,事业收入0元,政府性基金收入0元,其他收入0元。(2)支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映南和县行政服务中心2019年部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算401994.64元,其中基本支出183794.64元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出218200元,全部为本级支出,通过提升行政服务中心的软、硬件设施水平,为工作人员及办事群众提供更好的服务。(3)、比上年增减情况2019年预算收支安排40.199464万元,较2018年预算减少45.87万元。三、机关运行经费安排情况本年度机关运行经费1.108万元,主要用于日常公用支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年,我中心“三公”经费预算安排0万元,与上年相比无变化。其中因公出国(境)费0万元,与上年相比无变化;公务用车购置及运维费0万,元与上年相比无变化(其中:公务用车购置费为0万元,与上年相比无变化,公务用车运行费0万元,与上年相比无变化);公务接待费0万元,与上年相比无变化。原因:我单位近两年无“三公”经费预算,故2019年“三公”经费与上年相比无变化,均为0元。五、绩效预算信息总体绩效目标:负责对服务窗口工作人员的管理和考核;负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整,对项目办理情况进行协调、督察。制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施,组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公,协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事,有序、高效运作,优质、廉洁服务。优化并联审批流程,筛选快速审批绿色通道项目。配合监督监察室对进驻中心的部门窗口存在体外循环和双轨运行问题的查处工作。负责对服务窗口工作人员的管理和考核;负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整,对项目办理情况进行协调、督察。职责分类绩效目标:制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施,组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公,协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事,有序、高效运作,优质、廉洁服务。部门职责及工作活动绩效目标指标:见附件政府采购预算情况:2019年,我单位政府采购预算安排0万元。部门政府采购预算411南和县行政服务中心单位:万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号计量单位数量单价政府采购金额(当年部门预算安排资金)项目名称预算资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款国有资本经营预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计000南和县行政服务中心小计000七、国有资产信息南和县行政服务中心上年末固定资产金额为61.5812万元,详见下表。本年度我单位拟购置固定资产总额为0万元。南和县行政服务中心固定资产占用情况表项目数量价值(金额单位:万元)资产总额——61.58121、房屋(平方米)其中:办公用房(平方米)2、车辆(台、辆)3、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产61.5812八、名词解释(1)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。7、“三公”经费:纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。九、其它需要说明的事项:无附件:部门职责-工作活动绩效目标411南和县行政服务中心单位:元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、监督管理218200.00负责对服务窗口工作人员的管理和考核;负责对进入行政服务中心服务项目的确定、调整,对项目办理情况进行协调、督察。制定中心的各项规章制度、管理办法并组织实施,组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公,协调、监督进驻单位公开、公平、公正办事,有序、高效运作,优质、廉洁服务。1、提供办公场所及后勤保障为办证大厅提供良好的办公环境办公桌椅齐全,网络通畅,环境卫生优质,水电保障到位。提升审批服务软环境100%95%90%85%高效率保证服务办事群众100%95%90%85%水电网络时刻畅通100%95%90%85%2、落实两集中、两到位部门的行政审批权力全部向审批科室集中,科室再集中到县行政服务中心的窗口办公。以能进必进的原则,保证全县审批事项及服务事项进驻中心到位。打造一站式服务100%95%90%85%窗口充分授权100%95%90%85%人员事项到位100%95%90%85%3、监督人员及事项办理利用审批软件监督管理人员及事项的办理过程。优化并联审批流程,筛选快速审批绿色通道项目。配合监督监察室对进驻中心的部门窗口存在体外循环和双轨运行问题的查处工作。无推诿扯皮现象发生100%9

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