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文档简介
审计文书培训课件REPORTING2023WORKSUMMARY目录CATALOGUE审计文书概述审计文书的写作技巧常见审计文书的撰写审计文书的质量控制审计文书案例分析PART01审计文书概述审计文书是指审计机关在审计工作中制作和使用的具有法定效力的文书,是审计机关履行审计职责、处理审计事项、交流审计情况、规范审计行为的基本工具。特点具有法定效力、规范统一、内容严谨、专业性强。审计文书的定义与特点123审计文书是审计工作的法定载体,是审计机关履行法定职责的必要手段,保障了审计工作的合法性和规范性。保障审计工作的合法性和规范性规范的审计文书能够提高审计工作的质量和效率,确保审计信息的准确性和完整性,有利于审计结果的准确判断和处理。提高审计质量和效率审计文书是审计结果的重要载体,能够促进审计结果的应用和交流,为政府和社会公众提供更准确、更可靠的审计信息。促进审计结果的应用和交流审计文书的重要性审计通知书审计报告审计决定书审计整改通知书审计文书的分类与用途01020304用于通知被审计单位接受审计的时间、地点、内容等事项,是启动审计程序的必要文书。用于反映审计结果,提出审计意见和建议,是审计工作的核心文书。用于对被审计单位违反财经法规的行为作出处理决定,具有法定效力。用于督促被审计单位整改落实,促进被审计单位规范管理。PART02审计文书的写作技巧包括标题、收件人、引言、范围、意见、结论、建议和签名等部分。审计报告审计计划审计证据明确审计目标、范围、时间安排、资源分配和风险评估等内容。收集充分、相关和可靠的证据来支持审计结论和建议。030201审计文书的基本格式使用准确、专业和客观的语言,避免歧义和误导。准确简明扼要地表达审计意见和建议,避免冗长和复杂的句子。简洁使用简单易懂的语言,确保读者能够理解审计文书的内容。清晰审计文书的语言运用审计文书的结构安排简要介绍审计背景和目的。详细阐述审计过程、方法、结果和建议等内容。总结审计发现,提出意见和建议。针对审计发现提出具体的改进措施和方案。引言正文结论建议
审计文书的证据要求充分性确保收集的证据能够支持审计结论和建议。相关性确保证据与审计目标、范围和问题相关联。可靠性确保证据真实、准确和完整,避免虚假或误导性信息。PART03常见审计文书的撰写概述审计目的、范围、时间安排和资源分配。审计计划书明确审计目标和任务,为审计工作提供指导,确保审计资源的合理利用。审计计划书的作用包括被审计单位的基本情况、审计目标、审计范围、审计时间安排、审计资源分配等。审计计划书的内容审计计划书审计通知书的作用让被审计单位了解审计事项,提前做好准备,确保审计工作的顺利进行。审计通知书告知被审计单位审计的时间、地点、目的和要求。审计通知书的内容包括审计依据、审计时间、地点、目的、要求等。审计通知书对审计过程和结果进行全面总结,并提出意见和建议。审计报告书为管理层提供决策依据,促进被审计单位改进管理。审计报告书的作用包括审计概况、审计依据、审计程序、审计发现、意见和建议等。审计报告书的内容审计报告书审计决定书的作用对被审计单位的问题进行规范和纠正,维护财经法纪。审计决定书的内容包括审计发现的问题、处理依据和处理决定等。审计决定书对审计发现的问题作出处理决定。审计决定书03审计移送处理书的内容包括移送原因、移送事项、移送部门和处理要求等。01审计移送处理书将涉嫌违法犯罪的问题移送有关部门处理。02审计移送处理书的作用维护社会公共利益和财经法纪,促进反腐倡廉。审计移送处理书PART04审计文书的质量控制审计文书应准确反映审计结果,数据和信息应真实可靠,无虚假记载。准确性审计文书应全面反映审计过程和结果,无遗漏任何重要信息。完整性审计文书应符合规范格式,文字表达清晰,逻辑严谨。规范性审计文书应在规定时间内完成编制和报送,保证时效性。及时性审计文书的质量标准初审由审计人员对审计文书进行初步审核,确保内容完整、准确。复审由上级领导或专业人员对审计文书进行复审,确保质量达标。批准经审核通过的审计文书需得到相关领导的批准才能正式发出。审计文书的审核与批准归档审计文书应妥善保存,防止损坏、丢失或被篡改。保存保管期限审计文书的保管期限应符合相关法律法规和企业规定。审计结束后,审计文书应及时归档,便于后续查阅和使用。审计文书的归档与保存PART05审计文书案例分析案例一:审计计划书的制定与执行总结词:审计计划书是审计工作的指导性文件,需要明确审计目标、范围、时间安排和资源需求。详细描述确定审计目标和范围,确保审计工作与组织目标一致。制定详细的审计计划,包括时间安排、资源分配和人员分工。确保审计计划书的合规性和可行性,经过内部审批后执行。进行风险评估,确定审计重点和优先级。在此添加您的文本17字在此添加您的文本16字在此添加您的文本16字在此添加您的文本16字在此添加您的文本16字在此添加您的文本16字总结词:审计报告书是对审计工作成果的总结和汇报,需要客观、准确、完整地反映审计情况。详细描述收集和整理审计证据,确保证据充分、可靠。撰写审计报告书,包括审计目标、范围、方法、结果和建议。对审计报告书进行审查,确保内容完整、准确、合规。对报告中的重大问题及时向相关部门或领导汇报。案例二:审计报告书的撰写与审查详细描述制定整改要求和措施,明确责任部门和整改期限。对决定书的执行情况进行跟踪和监督,确保整改措施得到有效落实。总结词:审计决定书是对审计结果的正式文件,需要明确整改要求和责任追究。根据审计报告书,分析问题产生的原因和责任归属。制作审计决定书,经过内部审批后发布。010203040506案例三:审计决定书的制作与发布总结词:审计移送处理书是对涉及违法违规问题的处理文件,需要进行移送处理和后续跟进。详细描述对涉及违法违规的问题进行调查和分析,确定移送处理的必要性
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