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文档简介

分公司仓库管理制度

二、仓库进出物资必需有合法凭证,坚持物证相符,精确计量,严密手续,准时操作物资(终端)系统。

三、物资入库必需严格检验,不合格不准入库,对随货所附省市公司“供货通知单”、供给商“送货单”、合格证、入网证、质量证明书等应妥当保管备用。

四、库存物资必需建立保养制度。

五、根据省市公司要求,每月结账后的其次天全面盘点。

六、物资收发必需根据先进先出的原则,仔细点交。

七、仓库内配备的专用设备、工具、量具、消防设施等,必需妥当保管保养,确保完好、精确。

八、必需严格遵守仓库安全生产、保卫、保密制度并定期检查执行状况。

公司的物流仓库治理制度2023-11-0912:42|#2楼

一、仓库治理的总体要求

1.仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部,是企业各种物资周转储藏的环节,同时担负着物资治理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资,做到数量精确,质量完好,确保安全,收发快速,面对生产,效劳周到,降低费用,加速资金周转。

2.要依据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进展科学分工,形成物资分口治理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代治理技术和abc分类法,不断提高仓库治理水平。

二、物资验收入库

1.物资验收入库之前,应先进入待验区,未经检验合格不准验收入库,更不准投入使用。

2.物资验收入库时,保管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否全都,按《待检验入库通知单》的要求签字,以明确担当物资保管的经济责任。

3.材料数量验收精确后,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量存放就位,并准时登记《物资保管卡》及输入《物资储存台账》,并根据规定向有关部门报账。

4.不合格品,应隔离堆放,严禁投入使用。如因工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

5.验收中发觉的问题要准时通知供给部负责人处理,不得隐瞒不报,如有发生保管员应负失职的责任。

三、物资的储存保管

1.物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途设置库位,并依据仓库的`条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放。

2.物资堆放的原则是:在堆垛合理安全牢靠的前提下,推行五五堆放,依据货物特点,必需做到过目见数,检点便利,成行成列,文明整齐。

3.仓库保管员对库存、代保管、待检验材料、产成品等其他物资的安全完整负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情形发生,保管员不得隐瞒不报或实行“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

4.保管物资要依据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货便利,留有盘旋余地。

5.库存物资,未经供给部负责人同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特别状况应报经供给部负责人批准。

6.仓库要严格保卫制度,制止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫部门批准。

四、物资出库

1.按“推陈储新,先进先出”的原则发放在库物资。

2.车间领料根据以下方式处理:

(1)正常性领料单应填制《领料单》填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,车间负责人和领料人签字。

(2)非正常性领料应另行填写《领退料单》说明领料缘由,采纳“交旧领新”的方式办理领料手续。对车间交回的不合格配套部件,纳入不良品库统一治理:属于配套单位质量缘由的,通知供给部准时与配套单位办理退货手续;属于生产过程中形成的通知生产部门根据有关责任考核方法处理。

3.成品、物资出厂,保管员要核对单价、货款总金额并盖有财务部收款章时方可办理物资出库手续。发觉价格不符或货款少收等,应马上通知开票人更正后发货。

4.发料必需与领料人和接料车间办理交接,当面点交清晰,防止过失出门。

5.全部发料凭证,保管员应妥当保管,不行丧失。

五、其他有关事项

1.出入库台账要准时输入,不得压账。

2.允许范围内的过失、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,须准时上报《库存盘点表》,报经有关领导审批处理,以便做到账、卡、物、资金四全都。

3保管员调开工作,必需要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明状况,双方签字,有关领导见证,双方各执一份,财务部存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。

4.对保管员失职造成的物资缺少损失,除原价赔偿外,还要给纪律处分

建筑公司仓库治理制度2023-11-0911:52|#3楼

1、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次,并做出明细表册,上报公司主管经理及财务部门各一份,盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线,以表示上年结转的数字。

2、在盘点中发觉的过失和盈亏,要查明缘由,由保管员填制盈亏明细表册,报公司主管经理,经批准后进展账务处理,没有批准前不得自行改账。同时,结转下年数字。

3、对库存物资保管员每半年应进展一次自点。在自点中发觉的盈亏,凡属合理损耗的,保管员可填制单据,报有关业务部门审批,准时进展调整,不属于合理损耗的,则放在年终一次进展处理。

4、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用状况,每月27止,30日前上报公司。

5、除了上述规定的定期盘点、自点以外,保管员应常常进展不定期的自点、自查工作,了解和把握库存动态,做到心中有数。自点、自查内容如下:

①查质量:库存物资的质量是否变化,是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等状况;

②查数量、账、卡、物是否精确,单价是否精确;

③查保管条件:堆

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