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文档简介

;用、信息系统选购和维护费用,并对支付标准负责。检查有无部门负责人、分管领导(或经费管理负责人)2属于费用预算系统限制的费用付款走线上审批流程,经办人在预算系统平台提交付款审批流程,经部门负责人审核后、按权限报分管副总(领导、单位会计、单位财务负责人、分管财务总经理、总经理审批。走完线上流程后,经办人打印‘费用报销单’附上附件23,其他付款填制“付款申请单”见附件4,,附已审批的业务单据,如: 选购部、行政部、各办事处等因业务关系须要借用备用金的部门,应合理3 1、款项支付权限表23、借款单4、付款申请单1:公司付款流程(财务段利1(含长1长长产10(含长10长设算5(含长5长5(含长5长长长长运输费(销售长借款公务借款(金长3长3长长长1(含长1长)长(长长5000(含长5000长5(含长5长长长1(含长1长5(含长5长5(含长5长长5(含长5长1(含长1长1(含长1长5(含长5长1(含长1长5(含长5长5(含长5长5(含长5长5(含长5长选购与支付货款10(含长10长其他长长2:付款要件费用报销单GMP尽职调查报告等受训资资、邀请函(如有付款申请单、代扣税金汇总表、合同(如有附件借款

分 角□□□□付款申请

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