供应商结算办法_第1页
供应商结算办法_第2页
供应商结算办法_第3页
供应商结算办法_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

供应商结算办法1、目的:为提高公司的运营效率和财务管理水平,保障供应商和公司的利益。降低经营风险和坏账损失,加强企业内控及防范风险。规范采购物资结算流程,明确相关部门的职能职责,理顺结算关系,提高结算效率。2、适用范围:该办法适用于公司物资采购结算及其债权债务往来的核算管理。3、职责:3.1供应商:负责每日对账,按照约定的结算方式进行结算,遵守公司制定的相关规定和制度。3.2相关部门:负责供应商结算数据的生成与稽核。4、审批流程:4.1供应商提出结算申请,填写结算单据并附上相关结算资料。4.2相关部门对结算单据及资料进行审核,确认无误后进行审批。4.3审批通过后,财务部门按照约定的结算方式进行结算。4.4若审批未通过,供应商需重新修改或补充单据及资料。5、程序规定:5.1结算程序5.1.1结算准备部门会计结出结算期各厂商实际销售款,并区分不同促销方式的分成比例。各部门提供厂商应负担的费用明细表,交财务部进行系统汇总。5.1.2做结算单部门会计作出各厂商的结算清单。5.1.3综合业务部审核综合业务部对结算期的实际发生额、合同约定内容及折扣分担比例等内容进行审核,并且由综合业务部部长签字。5.1.4总经理审批总经理审批后,综合业务部将审批后的结算单转于财务部。5.1.5厂商对账,缴纳费用,提供发票各部门会计收到审批后的结算单,与厂商核对结算期结算额及费用,无误后,厂商缴纳相关费用,并按合同约定提供增值税发票。5.1.6办理结算各部门会计收到厂商开具的增值税发票后,审核其增值税发票是否符合合同约定,无误后,填写“厂商付款通知单”,将两者与审批后的结算单一并交回财务会计处。5.1.7办理结款财务部审核签字后,交付办理结款。5.2折扣分担比例及费用的认定程序5.2.1各楼层经理与厂商就折扣分担比例及费用负担达成协议;5.2.2综合业务部复审;5.2.3公司总经理审批;5.2.4财务部按照批示执行。5.3结算的一般原则5.3.1销售、单位产出排名靠前的品牌,优先结算;5.3.2属商场的代表性品牌优先照顾;5.3.3能与我司友好合作、互谅互让、共创优异业绩的供应商,优先结算;5.3.4新入驻品牌予以优先照顾;5.3.5有培养前途的品牌优先照顾。6、附则:6.1本办法由财务部门负责解释和修订。6.2本办法

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论