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第页共页学校内部审计工作总结2023年2023年学校内部审计工作总结一、工作概述2023年是我校内部审计工作的关键一年,各项工作任务繁重而紧迫。面对新形势、新挑战,内部审计部门积极履行职责,围绕学校发展的需求,针对学校内部控制和风险管理的重点问题进行细致调查和纠正,为学校提供了有力的保障。二、工作内容及成果1.完善内部审计制度:在2023年,内部审计部门进一步完善了内部审计制度,针对学校的管理需要和新形势下的风险点,对内部审计工作制度进行了修订,增强了对学校重点岗位和关键环节的审计监督力度,使内部审计工作更加规范、有效。2.深入开展审计评估:内部审计部门在全面评估学校各项管理工作的基础上,对学校的内部控制进行了深入的审计评估。通过对学校的财务管理、人力资源管理、采购管理等方面的审核,发现了一些管理漏洞和风险点,为学校的改进提供了有力的依据。3.推动风险管理:2023年,内部审计部门在风险管理方面发挥了积极的作用。通过对学校各项业务流程的审计监督,发现了一些潜在的风险,并针对性地提出了风险控制和改进措施。同时,积极开展风险培训和宣传工作,提高了学校全员的风险防范意识。4.加强财务管理:内部审计部门在2023年对学校财务管理进行了重点审计。通过对学校的收支情况、资金使用情况等进行审计调查,发现了一些财务管理方面的问题,提出了相应的整改建议。同时,对学校的现金流、资产状况等进行了全面评估,为学校财务决策提供了有力的支持。5.指导和培训工作:作为内部审计部门的职责之一,2023年,我们加强了对学校各部门内控管理和风险防控的指导和培训工作。通过组织内部培训、编制指导手册等方式,提高了学校内部控制和风险管理的水平,增强了各部门的自我监督和内部控制能力。三、存在的问题与改进措施1.问题:在2023年的内部审计工作中,我们也发现了一些问题。主要包括:一些部门对内部审计的配合程度不高,审计结果的整改工作进展较慢;通报整改情况的反馈不及时,存在信息传递滞后的问题;内部审计资源有限,难以满足全面审计的需求。2.改进措施:针对上述问题,我们制定了以下改进措施:加强与各部门的沟通与协调,提高各部门对内部审计工作的认识和配合度,推动问题的有效整改;加强通报机制的建设,确保审计结果及时准确地传达给各相关部门,避免信息滞后;加强内部审计人员的培训和队伍建设,提高审计工作的效率和水平。四、总结与展望回顾2023年的内部审计工作,我们看到了很多亮点和成绩,同时也发现了一些不足之处。在新的一年里,我们将进一步加强内部审计工作,提高工作效率和质量,为学校发展提供更加有力的支持。全体内部审计人员将继续保持团结务实的工作作风,不断学习和创新,不断提高自身的综合

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