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文档简介

长沙县江背镇五美卫生院2022年部门预算公开目

录第一部分

2022年部门预算说明一、部门基本概况二、部门预算单位构成三、部门收支总体情况四、一般公共预算拨款支出五、政府性基金预算支出六、其他重要事项的情况说明七、名词解释第二部分

2022年部门预算公开表格一、2022年部门收支总体情况表二、2022年部门收入总体情况表三、2022年部门支出总体情况表四、2022年财政拨款收支总体情况表五、2022年一般公共预算支出情况表六、2022年一般公共预算基本支出情况表七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表八、2022年政府性基金预算支出情况表九、2022年项目支出绩效目标表十、2022年部门整体支出绩效目标表注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。第一部分2022年部门预算说明一、部门基本概况(一)职能职责1、院办公室:负责医院的工作计划、工作总结,草拟有关文件,并负责督促其贯彻执行;负责协调各职能科室工作,审核各职能科室以医院名义发出的各种报告文件;做好印鉴、打字、车辆、外勤、通讯联络、群众来信、来访处理、参观及外宾的接待工作。负责全院的文秘工作和行政公文的审核、收发、登记、传递传阅、立卷归案、保管、利用等工作;安排各种行政会议,做好会议记录。2、综合科:综合科下设置内科、外科、妇产科、中医科、糖尿病高血压门诊、全科医疗以及住院部,主要为地方常见病、多发病、慢性病提供基本医疗及公共卫生服务。其中科室门诊主要负责患者看病就医问题,住院部及时安排病人日常,妥善处理住院病人问题。3、护理部:全面负责护理工作,拟定全院护理工作计划,检查护理工作质量。拟定和组织修改全院护理常规,严格督促执行。监督检查护理工作制度、护理技术操作常规及护理人员工作职责的贯彻执行,开展护理系统内部沟通的控制和管理,对护理系统质量记录的总体控制。开展教育、培训和科研工作,组织考评护理业务技术和技术操作,抓好病房管理控制和院内护理人员的调配。4、公卫科:承担医院公共卫生行政管理与业务指导工作,负责对内、对外涉及公共卫生的协调联络和信息收发工作;承担医院公共卫生规划、计划、工作方案和制度起草工作,负责医院公共卫生管理制度、规划、计划、方案和上级检查及活动的组织、落实、督查、考核与总结汇报工作,承担医院职工健康档案建设与管理工作,承担院区居民儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、高血压患者健康管理服务、2型糖尿病患者健康管理服务、重发精神疾病患者管理服务。5、医技科:在业务院长的带领下,担负各种检验工作;收集和采集检验标本,发送检验报告单。在检验师的指导下进行特殊检验;认真执行各项规章制度和技术操作规程,随时核对检验结果,严防差错事故;负责检验药品、器材的请领、保管,检验试剂的配制,培养基的制备,做好登记、统计工作;担任一定的检验器材的洗刷,做好消毒隔离工作。(二)机构设置长沙县江背镇五美卫生院内设机构5个包括:院办公室、综合科、护理部、公卫科、医技科。二、部门预算单位构成长沙县江背镇五美卫生院部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。三、部门收支总体情况2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,以及经营收入、事业收入等单位资金;支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费,也包括长沙县江背镇五美卫生院归口管理、面向全县分配的专项经费。(一)收入预算:2022年本部门收入预算61.44万元,其中:本级财政拨款收入61.44万元。收入较去年增加0.5万元,增长0.08%,主要是增加了退休人员补贴经费。(二)支出预算:2022年本部门支出预算61.44万元,其中,卫生健康支出61.44万元。支出较去年增加0.5万元,增长0.08%,主要是增加了退休人员经费支出。四、一般公共预算拨款支出2022年本部门一般公共预算拨款支出预算61.44万元,其中,卫生健康支出61.44万元,占100%。具体安排情况如下:(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数61.44万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费60.18万元,公用经费1.26万元,支出较去年增加0.5万元,主要是增加了退休人员经费支出。(二)项目支出:2022年本部门无项目支出。支出较去年持平。五、政府性基金预算支出2022年本部门无政府性基金安排的支出。六、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。(二)“三公”经费预算2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。(三)政府采购情况2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。(五)一般性支出情况2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算0万元,未安排培训费支出;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。(六)预算绩效目标说明2022年长沙县江背镇五美卫生院部门整体支出绩效目标61.44万元,其中:基本支出61.44万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款61.44万元。七、名词解释1、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。3、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。4、“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置

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