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社会中介机构全称审计报告***报[20**]号被审计单位:*******审计项目:*****工程竣工决算审计上海***〔社会中介机构全称〕关于*****工程竣工决算的审计报告承受青浦区审计局托付,****年**月**日至****年**月**日,我公司对**单位〔以下简称**单位〕负责建设的**工程〔以下简称**工程〕进展了竣工决算审计。审计工作依据国家审计准则的规定执行,以**单位供给的**工程竣工决算报表及相关资料为根底,依据适用期内的建筑工程定额、取费标准及相关财务制度的规定,实施了现场勘察、检查会计资料和其他证明材料等必要的审计程序。审计工作为本报告供给了合理的根底。一、工程根本状况****(可简要表述工程建设概要)。年**月,**〔审批机关〕以**〔批准文号****年**月,**〔审批机关〕以**〔批准文号〕文批准了工程可行性争论报告,批准工程总投资**万元,资金来源为:**。****年**月,**〔审批机关〕以**文批准了工程初步设计,主要内容是:**,建筑面积为**平方米〔相关建设规模状况。概算总投资**万元,资金来源为:**。该工程于****年**月开工,****年****单位负责设计,**单位负责施工、**单位进展监理。**。**单位应对所供给的本次审计的会计资料和其他证明材料的真实性、完整性负责。我公司已收到该单位(工程)法定代表人**同志和财务主管**同志签署的对所供给的会计资料和相关材料的真实性、完整性的承诺。二、审计结果和评价依据**单位上报的该工程竣工决算报表反映,至****年**月**日,该工程完成投资**万********万元,**。经审计,该工程实际完成投资额为**万元〔不含待报批的**投资工程**万元安工程投资**万元,设备投资**万元,待摊投资**万元,其它投资**万元。工程到位资金**万元,其中:**审计结果说明,**〔对工程建设建成后所发挥的作用、工程内把握度的建立和执行等审计涉及的事项作评价〕如:**医院病房楼工程的建成,使得**医院的开放床位由原来的**张增加至**张,核定床位增加到**张,医院业务明显增长;中医药的效劳人群不断扩大,缓解了该地区就医困难的局面,并产生了良好的经济和社会效益。审计结果说明,**工程的会计核算根本遵循了相关会计准则和会计制度的规定,竣工决〔地反映了工程的投资状况,但在**、**〔如:工程本钱核算、招投标治理〕等方面还存在一些问题。三、审计查出问题及处理〔惩罚〕意见〔一〕******1、*********依据《***〔 号〕第*条“*****”的规定,*******。2、*********依据《***〔 号〕第*条“*****”的规定,*******。〔此处反映的是审计查出的被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为的事实和定性、处理惩罚打算以及法律、法规、规章依据,对被审计单位提出的改进治理的意见建议,以及有关移送处理等。在问题的排列上应依据审计查出问题的性质归纳,包括:多计项。如:应按审计实施方案的审计重点对以下六个方面进展审计和定性。一、建设程序方面存在的问题〔一〕开工前审批程序方面存在的问题常见问题表现形式:建设工程审批手续不齐全。〔如:审批程序倒臵、越权审批、肢解工程分批上报躲避审批〕3、工程工程边勘察、边设计、边施工。4、工程工程边审批、边设计、边建设。5、先开工,后申请《施工许可证6、工程开工未取得《施工许可证〔二〕竣工验收阶段程序方面存在的问题常见问题表现形式:1、未按规定程序实施完整验收〔包括批准的建设规模、数量、质量、消防、环保等验〕2、未按规定完成全部验收或验收不合格便投入使用〔如:xx高架工程,在防噪设施返工、补装等环保验收不合格的状况下便投入使用〕3、竣工档案编制不完整。4、未按规定办理固定资产移交手续。二、建设资金来源、使用和治理方面存在的问题(一)建设资金来源及到位方面存在的问题常见问题表现形式:资金的来源不合规。工程资本金未准时到位或缺乏额到位。配套资金未落实或不准时或不按比例到位。〔二〕资金治理和使用方面存在的问题常见问题表现形式:以各种方式抽逃工程资本金〔主要发生在经营性工程,如:高速大路建设公司〕国债专项资金未专户存储、单项核算。挤占、挪用、截留、滞留建设工程资金〔〕三、工程招投标、承发包及合同执行方面存在的问题〔一〕工程招投标方面存在的问题常见问题表现形式:〔1〕招标公告。2〔局部〕工程工程、设备未进展招投标。按规定应当招标的工程工程化整为零,躲避招标。〔200100503000〕关于对xxx有限责任公司三期工程竣工决算的审计报告xxx202389821日对xxx〔xxxxxx现将审计状况报告如下:一、工程概况xxx三期工程建设工程是以xxxx成将为xxx公司实施可持续进展战略,增加企业抗风险力气,提升企业经济效益,具有较大作用。xxx三期工程于xxxxx〔锅炉根底施工〕xxxxxx单机试运行、调试于xxxxx二、建设工程治理(一)、立项及批准状况1xxxxxxxxx〔xxxxx[xxxx]xx〕文对建筑工程批准立项。批准建设面积x,xxxxxx2、三期安装工程中的一台xxxx发电机组系xxxxxxx〔xxxx[xxxx]xxx〕文件批准《辽宁xxxxxx/年清洁焦化工程可行性争论报告》中批复同意建设x台xxxxxxxx该工程于xxxxxx3、三期工程建一台xxx/h次高压中温煤泥和劣质煤混烧锅炉及其配套工程工程建议和可研报告已报xx(二)、可研报告与初步设计1xx设计争论院于xxxx年xxxxxx告》xxxxxxxxxxxx/h次高压中温煤泥和劣质煤混烧循环流化锅炉xxxmw汽轮发电机组xx,xxx万元,投资回收期为x.xxx.xx%。建设工期为x2xxxxx月由煤炭部xxxxxxxxxx/h次高压中温煤泥和劣质煤混烧循环流化床锅炉xxxmw电机组x台,建筑面积x,xxx㎡。初步设计工程总投资为x,xxxx(三)、工程和招投标治理xxxxx到设备安装,90并实现了全过程质量监视。按时完成了建设任务并节约了大量建设资金。二、投资完成状况1、工程投资完成状况xxxxx,xxxx,xxx决算审计审定工程总投资为x,xxxx,xxx**三期工程投资完成状况表2、投资概算与实际投资差异分析上表分析结果:建筑和安装工程超出概算xxx万元,设备投资和其他费用节约x,xxx万元。贷款利息节约xxxxx万元。总投资节约x,xxx建安工程费超概的主要缘由是超规摸资金。三、审计觉察的问题1x,xxxx,xxx万元增加了x,xxx投资的xx.xx%。2、初步设计建筑面积x,xxx㎡超出xx市批准的建筑面积x,xxx㎡的x,x3、提高标准、扩大面积、设计漏项、计价偏低等问题较多,初步统计由于上述缘由使建设本钱增加xxx〔见下表〕4xxx万元,挤占了〔见下表〕5、其他费用与工程费窜项二项应调减其他费用,调增建筑工程费xx万元。其中:锅炉间根底xx6、应由三期工程负担的贷款利息xx万元由财务费用转出记入三期工程投资。四、审计建议1算投资总额内的原则。2、应严格执行批准的设计规模和标准,对超规模、超篇三:建设工程跟踪审计报告模板xxxxxx协审月〔季、半年、年〕报〔201x年x月x-201x年x月x〕协审单位:日 期:宁国市审计局:依据贵局委派,我公司于xxxxxxxx日派出人员,进驻xxxxxxxxxxxx月xx-xxxxxxxx〔季、半年、年〕度审计状况报告如下:一、工程概况〔位置、建设内容、总投资、总建筑面积、总合同价款等审计组组成。组长xxx,主审xxx,成员xxx、xxx。二、工程建设状况1、工程建设状况。该工程本月〔本季度、本半年、本年〕完成哪些主要内容,完成形象进度多少;本月〔本季度、本半年、本年〕完成多少投资金额,占合同总金额比例;本月〔本季度、本半年、本年〕工程实际进度较打算提前或滞后,其缘由是什么等。如工程划分几个标段,则各标段状况同前表达。要内容;工程实际进度较打算提前或滞后,其缘由是什么等。如工程划分几个标段,则各标段状况同前表达。2、资金支付状况。本月支付施工进度款xx〔一期或一标xx万元,二期或二标xx三标xx。该工程累计共支付工程款xx万元〔一期或一标xx万元,二期或二标xx万元,三期或三标xx〔此条月报提交〕本季度〔本半年、本年〕该工程支出费用为xx万元。其中工程建安投资支出xx万元〔一期或一标xx万元,二期或二标xx万元,三期或三标xx支出xx〔一期或一标xxxxxx他投资支出xx〔此条季报、半年报、年报提交〕截止审计时该工程工程总支出费用为xx万元其中工程建安投资支出xx万〔一期或一标xx万元,二期或二标xx万元,三期或三标xx万元.;工程设备投资支出xx万元〔一期或一标xx万元,二期或二标xx万元,三期或三标xx万元.;工程其他投资支出xx万〔可研费xx万元设计费xx万元监理费xx万元勘察费xx万元… 。〔此条季报、半年报、年报提交〕3、工程造价变更状况。本月涉及价款增减的具体状况。要有具体内容、缘由、金额、是否经过变更治理程〔此条月报提交〕本季度〔本半年、本年〕涉及价款增减的具体状况。要有具体内容、缘由、金额、是否经过变更治理程序等具体状况〔此条季报、半年报、年报提交〕xxxxxxxxxxxxxx价xxx万元;二是xxxxxxxxxxxx增加造价xxx万元;三是xxxxxxxxxxxx增加造价xxx元… 削减造价工程也应表达〔此条季报、半年报、年报提交〕三、协审实施状况、本月〔本季度、本半年、本年〕完成跟踪审计的主要工作。1、去施工现场巡查xx次,填写审计证据单xx份,填写审计记录单xx取证事项。2、填报整改通知书xx份,填报审计建议书xx3、参与工地例会xxxx4、工程发生的有关重要大事。5、其他工作内容。、本月〔本季度、本半年、本年〕跟踪审计取得的成果。对工程的造价、进度、质量、建设程序、内把握度、进度款的拨付等跟踪审计取得的成果,通过跟踪审计核减多少工程量,核减多少造价,通过建议完善了建设、施工等单位哪些制度,通过哪些合理化建议削减了工程造价等。能够实际反映你本期通过审计取得的成果。、上期觉察问题的整改落实状况对上期报告觉察的问题进展复查,是否整改落实。、下期跟踪审计的重点内容依据下期工程施工内容和重点,拟定下期跟踪审计的重点内容。四、审计中觉察的主要问题该工程在造价、进度、安全及质量把握、各参建单位内部把握制度、各参建单位资料治理等方面存在哪些问题。问题应客观公正,具体具体。五、审计意见及建议针对审计觉察问题,提出具体可操作性建议。附件:工程根本状况〔信息表-〕资金支出〔-2〔季、半年、年报提交〕建设状况〔〕审计证据表〔取证表-1〕审计记录单〔取证表-2〕整改通知书〔建议表-1〕审计建议书〔建议表-2〕审计业务台账表〔〕〔盖章〕日期:篇四:工程建设工程竣工决算审计报告关于对xxx有限责任公司三期工程竣工决算的审计报告xxx202389821xxx〔xxxxxx司领导和有关部门协作下,按打算完成。现将审计状况报告如下:一、工程概况xxx三期工程建设工程是以xxxx成将为xxx公司实施可持续进展战略,增加企业抗风险力气,提升企业经济效益,具有较大作用。xxx三期工程于xxxxx〔锅炉根底施工〕xxxxxx单机试运行、调试于xxxxx二、建设工程治理(一)、立项及批准状况1xxxxxxxxx〔xxxxx[xxxx]xx〕文对建筑工程批准立项。批准建设面积x,xxxxxx2、三期安装工程中的一台xxxxxxxxxxx进展改革委员会〔xxxx[xxxx]xxx〕文件批准《辽宁xxxxxx/年清洁焦x台xxxxxxxx汽轮发电机组中的工程,该工程于xxxxxx3、三期工程建一台xxx/h次高压中温煤泥和劣质煤混烧锅炉及其配套工程工程建议和可研报告已报xx(二)、可研报告与初步设计1xx设计争论院于xxxx年xxxxxx告》xxxxxxxxxxxx/h次高压中温煤泥和劣质煤混烧循环流化锅炉xxxmw汽轮发电机组xx,xxx万元,投资回收期为x.xxx.xx%。建设工期为x2xxxxx月由煤炭部xxxxxxxxxx/h次高压中温煤泥和劣质煤混烧循环流化床锅炉xxxmw电机组x台,建筑面积x,xxx㎡。初步设计工程总投资为x,xxxx(三)、工程和招投标治理xxxxx90%以上实行了招、投标。工程建设实现了科学、节约、有效、合理施工,并实现了全过程质量监视。按时完成了建设任务并节约了大量建设资金。二、投资完成状况1、工程投资完成状况xxxx三期工程建设工程初步设计总投资x,xxx万元,竣工决算报审x,xxx万元,经竣工决算审计审定工程总投资为x,xxx万元。节余x,xxx**三期工程投资完成状况表2、投资概算与实际投资差异分析上表分析结果:建筑和安装工程超出概算xxx万元,设备投资和其他费用节约x,xxx万元。贷款利息节约xxxxx万元。总投资节约x,xxx建安工程费超概的主要缘由是超规摸资金。三、审计觉察的问题1x,xxxx,xxx万元增加了x,xxx投资的xx.xx%。2、初步设计建筑面积x,xxx㎡超出xx市批准的建筑面积x,xxx㎡的x,x3、提高标准、扩大面积、设计漏项、计价偏低等问题较多,初步统计由于上述缘由使建设本钱增加xxx〔见下表〕4xxx万元,挤占了〔见下表〕5、其他费用与工程费窜项二项应调减其他费用,调增建筑工程费xx万元。其中:锅炉间根底xx6、应由三期工程负担的贷款利息xx万元由财务费用转出记入三期工程投资。四、审计建议1算投资总额内的原则。23与其他费用窜项的费用支出。4篇五:建设工程内部把握审计报告关于对七三一医院建设工程工程内部把握的审计意见行保处:依据医院本年度审计工作打算,医院组成审计组于2023920内部把握治理状况进展了现场审计。经争论,同意审计组提交的审计报告,依据报告提出审计意见如下:一、审计结论〔一〕建设工程完成状况20231120231231124704.88〔二〕建设工程内部把握治理开展状况内控环境:行保处是医院建设工程工程的归口治理部门,直接负责建设工程工程、零星修理工程工程的治理工作。并依据《七三一医院固定资产投资治理方法〔试行〔医法办[2023]〕165号〔医动[2023]98号、七三一医院合同治理方法〔医经[2023]148〔医经〔2023〕147号〕等位职责。风险评估:经评估,存在由于对工程治理环节监管不到位,可能导致的工程立项、审批、招投标、合同签订及工程质量、进度等各个环节不达标产生的在建工程风险。把握活动:按已有规章制度进展工程过程把握,对建设工程工程依据不同的限额进展立项、审批、开展招投标、签订合同、进展工程验收、编制工程工程台账等。进展跟踪审计,跟踪审计实行不定期召开例会方式,沟通工程进展状况和存在的问题,准时进展整改。内部监视:由医院纪监审法室和经济治理办公室等监视部门对相关工程业务开展审计及效能监察,对合同的签订、履行、付款状况进展法律审核、监视和把握。二、存在问题〔一〕内控设计缺陷在工程工程治理中,依据的主要制度是《七三一医院基建工程工程治理方法〔医动[2023]98号〕已不适合现有的工程治理需要,制度内容不完善,不能涵盖现有的工程治理的全部内容。在工程工程档案治理中1989年编制的医院根本建设工程档案治理规定,主要内容已不适用,且未以正式文件印发。〔二〕内控执行缺陷院内部招投标治理规定实施内部邀请招标或比价招标的问题。工程投资打算治理:零星修理工程打算、概预算审批程序不完善。工程造价治理:内部比价招标工程概预算未托付专业人员或专业机构编制。工程验收治理:高压氧工程资料未准时进展档案验收,验收资料不齐全,未准时进展工程验收。工程档案治理:抽查的高压氧、供氧站工程档案未准时归档。以前遗留的已完成的建设工程工程档案均未按要求准时进展归档,如综合手术楼工程、病房大楼改造工程以及9号住宅楼工程。三、审计建议〔一〕加强内部把握制度建设。建议行保处准时完成《七三一医院基建工程治理方法》的修订,以建立健全建设
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