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文档简介

汤原县建筑工程质量监督站2016年度部门决算公开文字说明一、部门(单位)概况。(一)部门职责:对汤原县行政区域内的新、扩、改建工程实施工程质量监督管理,保证建设工程质量,保护人民生命和财产安全。(二)机构设置:汤原县建筑工程质量监督站为股级单位,隶属于住建局。总编制人数10人,副科1人,股级1人。内设机构:质监股、检测股、内业审核股、建筑节能股。(三)人员构成:实有人数合计11人,其中在职10人,退休1人。二、2016年度部门决算情况说明(一)2016年度收入支出决算总体情况说明2016年度收入总计84.11万元,年初结转和结余0.05万元,支出总计84.11万元,年末结转和结余0.05万元。与2015年相比,收入减少3.6万元,降低4%,支出减少6万元,降低7%,主要原因是1、收入因2015年初结转和结余3万;2、支出减少原因:压缩办公经费。(二)2016年度收入决算情况说明本年收入合计84.11万元,其中:财政拨款收入84.11万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(三)2016年度支出决算情况说明本年支出合计84.11万元,其中:基本支出84.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%。(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2016年度财政拨款收入总计84.11万元,年初结转和结余0.05万元,财政拨款支出总计84.11万元,年末结转和结余0.05万元。与2015年相比,财政拨款收入减少3.6万元,降低0.04%,财政拨款支出减少6万元,降低0.07%,主要原因(1)、收入因2015年初结转和结余3万;(2)、支出减少原因:压缩办公经费。与年初预算比,财政拨款收入增加21万元,增长0.25%。与年初预算比,财政拨款支出增加21万元,增长0.25%。主要原因是人员工资福利支出增长。(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2016年度一般公共预算财政拨款支出84.11万元,其中:基本支出84.11万元,占100%;项目支出0万元,占0%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出4.4万元,占0.05%;医疗卫生与计划生育支出3.88万元,占0.05%;城乡社区支出69.56万元,占0.83%;住房保障支出6.27万元,占0.07%。(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2016年度财政拨款基本支出84.11万元,其中:工资福利支出62.68万元,商品服务支出9.05万元,对个人和家庭的补助支出12.38万元,其他资本性支出0万元。(七)2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2016年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,年初结转和结余0万元,政府性基金预算财政拨款支出总计0万元,年末结转和结余0万元。与2015年相比,政府性基金预算财政拨款收入增加(减少)0万元,增长(降低)0%,政府性基金预算财政拨款支出增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无此项基金。(八)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中,因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于(小于)预算数的主要原因:无。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:无;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:无;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,原因为:无;“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,其中因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。(2)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。主要用于无。(3)公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于无;国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人,主要用于无。(九)机关运行经费支出情况。2016年本部门机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:2016年汤原县建筑工程质量监督站是事业单位不存在机关运行经费。(十)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(十一)国有资产占有使用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。(十二)预算绩效管理工作开展情况说明。按照《预算法》规定及县财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用,切实提高了财政资金配置和使用效益。以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制;加大绩效评价结果运用力度,探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。三、专业名词解释。财政拨款收入:是指事业单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括基本支出补助和项目支出补助。其他收入:是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。基本支出:包括人员经费和日常公用经费两部分。人员经费:包括政府收支分类的支出经济分类科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。日常公用经费:包括政府收支分类的支出经济分类科目中的“商品和服务支出”和“其他资本性支出”中属于基本支出内容的支出。具体定额项目包括:办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修费、会议费、专用材料费、一般购置费(包括一般办公设备购置费、一般专用设备购置费、一般交通工具购置费、一般装备购置费等)、福利费和其他公用经费等工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人与家庭的补助支出。财政拨款结转和结余:反映政府收支总预算年终结余。社会保障和就业支出:主要包括以下项目:社会保险

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