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文档简介

报销制度细则总则:为加强财务管理,提高办公效率,特制定本报销制度。报销时应提供合法凭证合法凭证包括①带有税务机关监制章的发票。②带有中央及地方财政票据监制章的票据。③自制原始凭证。2.报销票据要求①取得的票据应单位名称完整,金额大小写一致,印章清晰。②单据应靠左上角粘贴,票面完整。如票据较多,应依次排开,错落有序平整粘贴。③发生费用时,因特殊原因不能取得合法票据,应说明情况,将不能取得票据的原因告知部门领导,如金额在100元以下的,经部门领导同意后方可用其他票据代替。如金额在100元-200元的,须经分管的中心领导签字同意。如金额超过200元,需请示中心领导批准。未经同意,经手人不得私自以其他票据顶替真实业务支出。报销时限规定每周一集中收取报销票据。各部门指派一名员工将本部门粘贴好的单据送至财务部审核。每周四下午集中对外报销,由财务部通知经办人领取。所有票据应于费用发生之日起一个月内报销。超过一个月的票据,应经财务部审核合格后,由本人直接报中心主任签字审批报销。报销流程规定部门副职及员工报销流程:经手人填写报销单→部门负责人审核→会计审核→财务负责人审核→主管主任签字→中心主任签批→出纳付款同时盖章。副主任及部门负责人报销流程:经手人填写报销单→会计审核→财务负责人审核→主管主任签字→中心主任签批→出纳付款同时盖章。分项费用报销规定(1)差旅费应严格执行中心相关规定。出差期间的招待费用,须经中心主任单独审批。在京往返机场或火车站途中,时间在早9:00至晚9:00的,单次打车费用应控制在80元以内,若超出须单独粘贴请示中心领导签批。差旅费应在回中心后5个工作日内到财务部履行报销手续。(2)加班餐费、招待费业务部门按预算收入总额的0.5%给予定额数,在定额数以内按照报销程序直接报销餐费。超过定额数,须直接找中心主任审批报销。(4)交通费①外出办事应本着节约的原则,尽量不打车或少打车。②除有特殊原因外,一般不报销2公里以内的打车费。(5)办公用品及耗材办公用品及耗材由办公室统一购买。购置金额在3000元以上的,报销单上须两人在经办人处签字,由第三人验收签字。报销时须将购物小票或采购清单作为附件提交。(6)会议费报销时须持会议通知或邀请函,大型会议(2天及以上或金额在5万元以上)须持日程安排。金额在5万元(含5万)以上的,须提交支付大额资金的会议纪要。会议地点是政府定点采购的,须附政府采购

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