公司员工工作管理手册_第1页
公司员工工作管理手册_第2页
公司员工工作管理手册_第3页
公司员工工作管理手册_第4页
公司员工工作管理手册_第5页
已阅读5页,还剩65页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

长治高新区中汇联创新科技研究院管理手册2015.12目 录一、公司各项制度、办法员工劳动纪律管理制度 4人事管理办法 5员工请、销假管理制度 6文件、资料收发管理制度 7公司档案管理制度 8公司印章管理制度 9公司车辆管理制度 10运营中心安全保密制度 11办公用品领用管理制度 13存货管理制度 16工资考核办法 21费用管理办 法 231二、各部门岗位职责综合管理部岗位职责 29财务部工作职责 30营销部岗位职责 31工程项目部岗位职责 32软件开发部岗位职责 33公关部岗位职责 33技术服务部岗位职责 34运营中心岗位职责 342公司员工行为准则1、公司员工要自觉维护公司形象, 自觉执行公司各项规章制度,热爱企业。2、公司员工要做到端庄稳重、优雅得体,不着奇装异服(必要时按公司要求统一着装),挂牌上岗。3、要保持良好的职业操守,不迟到、不早退、不旷工,吃苦耐劳,勤奋敬业。严格履行岗位职责,不推诿、不扯皮。4、时刻保守公司的商业机密,维护公司的利益。5、上班时间不串岗、不闲聊、不办私事、不吃零食、不玩游戏。6、外出办事,文明得体,态度诚恳,实事求是,不损害公司声誉。7、爱护公共财物,不铺张、不浪费。8、保持岗位整洁,维护公共卫生、不乱扔杂物。9、相互尊重,和谐相处,和蔼礼貌,说话和气。、服从领导,听从指挥,团队配合,相互协作,乐于奉献,以公司利益为先。3员工劳动纪律管理制度1、公司员工必须自觉遵守劳动纪律, 按时上下班,不迟到、不早退,工作期间不得擅自离开工作岗位。2、实行按部门签到制, 每个月底由部门负责人将本部门人员出勤情况报财务部门,按实际出勤人数核发工资。3、员工公事外出实行报告制, 外出办事要向部门负责人及综合部报告,并说明到何部门办什么事情,需用时间等,4、员工有私事必须请假, 请假要履行请假条, 经有关负责人审批后,将请假条报综合部存档备案。5、公司原则上实行八小时工作制, 有特殊情况需加班加点的,所涉及人员必须无条件服从。特殊工种人员除外。6、公司内部人员原则上实行节假日休息制度, 如遇特殊情况需在节假日正常上班者, 必须无条件服从。 特殊岗位者除外。7、公司内部人员实行节假日轮流值班制, 凡轮到值班人员要坚持白天全天在岗,负责处理当日公司相关事务,遇重大事情向公司有关领导及时沟通汇报。由综合部负责派班并督促落实。8、不得将小孩及无关人员带入公司。9、节假日、星期天及八小时以外要保持电话畅通, 做到随打随接,随叫随到不得将手机关闭或不接听电话。4人事管理办法、所有公司聘用人员一律建立人事档案,都必须提供身份证、毕业证,职称证书等相关证件,由办公室归档备案。2、聘用人员要填写“聘用人员登记表” ,要将本人基本情况及个人简历详细登记。3、进入公司人员要不断认真学习本职专业业务知识,提高操作技能和业务水平。每个年度要进行人员业绩考核,对考核不合格、工作不称职者要调整工作岗位或予以辞退。4、聘用人员要严格履行岗位工作职责,完成好本职工作,对于不胜任本职工作, 给公司造成不良影响或经济损失者, 除赔偿部分损失外,解除劳动合同。5、聘用人员要严格执行国家法律、法规和公司各项规章制度,遵守公司“员工行为准则” ,不得发生任何违法、违纪、违章行为。6、经试用期满,考核合格,长期聘用的员工,公司将缴纳养老保险金。7、员工辞职时,要提前一个月书面向公司递交辞职申请,并退还公司缴纳的全部和部分基金。8、员工为公司赢得荣誉和创造效益者,要给予奖励。5员工请、销假管理制度1、公司员工在工作时间遇有私事, 必须请假,假期满后向准假人销假。2、请假权限:一般员工在一天之内的, 向部门负责人请假,超过一天者,向董事长(总经理)请假,部门负责人及副总经理(包括总监)有事一律向董事长、总经理请假。3、请假一律履行请假条, 经审批人签字后报综合部存档管理,月底将请假情况纳入考核与工资挂勾。4、如遇急事或特殊情况不能当面履行请假手续者, 事后必须补办请假条,并经审批人签字后报存。5、凡请假未履行请假手续者, 按旷工处理, 并相应扣罚工资。6、请假前须将本人承担工作交待其他人员代理, 无人代理的不得离岗。7、综合管理部要严格请假管理和登记。认真进行考核。6文件、资料收发管理制度1、设立收文登记薄;发文登记薄;报刊收发登记薄;传真来件、资料发出登记薄; 收发电子邮件登记薄; 所涉文件、资料要随时登记、及时登记。2、公司印发的文件资料,要根据领导安排随时送发,不得拖延、积压。3、对于接收的邮件、报刊、资料等要及时查验,发现丢缺及时反映。4、来文、来函、报刊必须在当日分发完毕,重要文件要及时呈送领导。所有文件和有存档价值的资料,经领导审阅后,要及时收回存档。5、公司印发的文件资料要留两份存档,所有存档资料要分类存放、妥善保管,严防丢失专柜存放。7公司档案管理制度1、为确保公司档案的完整性和严密性,公司所有档案必须指定专人,严格保管。2、公司档案包括:营业执照、机构代码证、税务登记证、各类资质、证书、合同、图纸、开发软件、报表、文件等。3、做好归档工作,所有档案要认真分类编号登记、编制归档目录、造册归档,重要文件、报表要按年度装订,不得遗漏、丢失。凡属归档的资料、个人不得擅自留存。4、所有档案原件一律不得外借,需借阅的必须经主管副总经理批准,且不能带离保管场地,并严格进行借阅登记。5、需向有关部门提供复印件者,经批准要在公司内部复印,复印件要加盖“再复制无效”印章,并在复印件上表明“用于办理×××事宜”字样。6、严格档案保密制度,保管人不得将重要档案内容泄露外人。7、确保档案室干燥通风、档案柜牢固安全,做到档案不受潮、不鼠咬、不变质。8公司印章管理制度、公司所有印章必须按规定范围使用,不得超范围使用。、公司印章包括公章、财务专用章、法人名章等,以上印章要指定专人管理,印章保管人必须切实负责,不得随意放臵或转交他人。、印章使用必须严格遵循印章使用审批程序,经登记审批后方可使用。、认真使用“用章登记薄”,凡使用印章时要严格填写印章使用情况,经总经理审批后用印。、未经审批不准在空白文件或报表上加盖公章。、非特殊性情况不得携带公章外出,或外借。如需携带外出,经审批后,由二人共同携带外出使用。、加盖印章时要做到“齐年盖月”(即印章的左边缘与落款日期的年相齐,月、日盖在印章的下面)。9公司车辆管理制度1、公司公用小型车辆要由综合管理部逐车建立车辆档案和制定驾驶人员基本情况,确定专人驾驶、专人维护、专人管理。2、公用车辆除确定专用车辆外,一律由办公室负责派用,用车部门或用车人向综合部提出申请后,综合部派出车辆,并确定使用里程、使用时间,返回后使用人要将车辆交回综合管理部。3、车辆要确定百公里耗油量,每个季度对单车耗油情况进行核算。4、车辆的维护、保养要事先申请,由综合管理部批准后,到指定地点,在限定金额度内维修、保养。5、驾驶员要严格执行交通规则,如违规处罚、责任自负。6、公司车辆不得擅自外借他人使用,确需外借时,需经公司领导批准。7、驾驶员要确保安全驾驶无事故,全年无违章、无事故者,给予一定的奖励。10运营中心安全保密制度运营中心是科技研发软件实施的前沿阵地, 涉及到广大客户的绝密数据及合作伙伴的专利发明,为维护公司、客户及各方的利益,特制定安全保密制度如下:1、要严守保密制度规定,绝不将公司商业机密及运行的有关专业数据信息向任何单位或任何人涉漏、转移、外借。2、严格计算机密码管理,不将计算机口令泄与外人,并做到定期修改密码。3、不得外人进入机房,更不准除公司运营人员之外的人操作使用计算机。4、不得将运行数据的计算机登陆公众网站,玩游戏等,不准拷贝任何外单位的软盘,预防病毒感染。5、必须保持机房的整齐清洁,不准在机房内存放其他用品和物件。6、要妥善保管好专用设备及保修、维护、使用说明书等资料以及备用件、消耗材料。7、机房人员要熟悉机房内部消防安全操作和规则,了解消防设11备操作原理;学习常规的用电安全操作知识,定期检查供电、用电设施。8、机房责任人应密切监视运营中心运行状况,并认真、如实、详细填写登记薄,以备后查。12办公用品领用管理制度第一章总则第1条为加强企业办公用品管理,控制费用开支,规范办公用品的采购与使用,特制定本制度。第2条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章 办公用品采购第3条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。(1)集中采购由综合管理部负责并管理。2)集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸;计算机消耗的磁盘;打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒;日记本、各类笔墨等。3)实行定期计划批量采购供应。即:每月30日前各部室向综合管理部提报当月所需用品计划,由综合管理部统一采购。4)特殊办公用品可以经综合管理部门同意授权各部门自行采购。5)各部门若临时急需采购办公用品,由部门专人填写《办公用品请购单》,并在备注栏内注明急需采购的原因,经部门负责人审定同意后,交综合管理部审批同意后,实施采购任务。6)必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。137)结算办法。综合管理部根据各单位办公用品领用数量及单价,编制明细表经确认后报财务部门予以结算。第三章 办公用品的分发领用第4条各部门领用办公用品需填写《办公用品出库单》 ,一式两份,一份用于分发办公用品, 另一份用于分发办公用品的台账登记。第5条接到各部门的《办公用品出库单》 (两份)之后,有关人员要进行核对,并做好登记。第6条管理人员在进行核对后, 把申请所要全部用品备齐, 分发给各部门。第7条用品分发后应做好登记, 写明分发日期、品名与数量等。并做好办公用品记账存档。第四章 办公用品管理第8条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请, 向综合管理部请领办公用品,并列入领用卡,人员离职时,应将剩余办公用品一并缴交办公室。第9条印刷品(如信纸、信封、表格等)除各部门特殊表单外,其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第10条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条对决定报废的办公用品,要做好登记,在《报废处理14册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项,并报相关领导同意后,到相关人员处办理报废注销手续。第12条办公用品正常使用发生的损坏时,要及时向综合管理部报告,由综合管理部安排修理, 如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃,使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第13条公司对办公用品的使用情况,实行年内不定期检查、年末普查的检查制度,检查工作由综合管理部负责。第五章 附则第14条本制度由综合管理部制定、解释,报总经理批准后执行,修改时亦同。15存货管理制度第一条 为加强公司存货管理,规范存货的采购、领用、销售与核算等,特根据《企业会计制度》和国家有关规定,结合公司经营管理需要,制定本制度。第二条 本制度是公司经营管理的重要组成部分, 适用于公司各部门。第三条 存货的范围 包括:库存商品、原材料、辅助材料、燃料、外购件、备件、包装物、低值易耗品、委托加工材料、在制品、自制半成品、产成品及异地库存等。第四条 存货的入库1、购进原材料等存货,入库前必须办理验收入库手续;核对实物规格、型号、生产单位;观察包装完好程度,并清点实物数量;完成实物品质检查;完成上述工作后填制“验收入库单” 。、“验收入库单”一式三联,一联留存,一联保管注帐,一联交由报销人持此联到财务报帐。、保管根据“验收单”保管注帐联数量验收入库,并记录材料账。、公司购买办公用品入库参照存货入库管理。、入库单由部门主管签字审核确认。第五条 存货的出库1、存货发出之前,必须填制出库单,并办妥签字(领用负责人)手续。162、出库单的填写一式三联,一联保管注帐,一联领取者留存,一联月末财务稽核材料帐时留存。、出库单由部门主管签字审核确认。第六条存货报销报销人凭发票、 验收单等相关原始凭证, 经负责人签字后到财务部办理挂帐、结算手续。第七条 存货帐的保管记录实物的收入、发出、结存情况的重要账册,必须按品种、规格逐一登记,妥善保管,年终装订成册,至少保管五年;第八条 存货盘点1、为保证供存货核算的准确性和及时性,公司规定,各仓库结算日定于每月最后一日。2、每月终了仓库保管员应进行月终盘点。3、年终由相关部门组成清查小组进行一次全面的盘点清查。第四章 专项支出管理第十四条 专项支出主要包括固定资产、低值易耗品购臵、软件购臵等支出。(一)管理规定1、需求部门填写《资产购臵申请单》交综合管理部门审核,综合管理部门审核同意后报总经理批准。、固定资产、软件及大宗低值易耗品购臵需签订相关的合同协议。173、资产验收(软件应安装调试)无误后,经办人出具验收报告并由使用部门签字认可。(二)报销规定1、专项支出由经办人按日常费用报销的一般流程办理报销手续。2、大宗金额以转帐形式付款。第五章 工薪福利及相关费用支出管理第十五条 工薪福利等支出包括工资、社会保险及各项福利等。(一)工资支付流程:1)每月20日综合管理部门将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(考核后)提供财务部门;2)财务部门根据支付标准编制工资表;3)每月25日由财务部门通过员工银行卡发放工资;4)每月末之前员工到财务部门核实。(二)社会保险由财务部门根据社保有关规定计算额度经总经理审批后交纳。(三)福利费支出:1、财务部门提供福利费可用额度;2、综合管理部门提出使用计划报总经理审批;3、由经办人按日常费用报销的一般流程办理报销手续。第六章 税费支出管理第十六条 各项税费包括营业税、所得税、土地使用税、车船使用税、折价等。第十七条 各项税款经财务部门负责人审核签字,经办人18报总经理批准后凭合法税票据实列支。第十八条折旧等其他费用经与总经理确定折旧方法和额度后,据实提取列支。第七章 财务报销管理第十九条 报销凭证管理报销费用必须以合理、合法、真实凭证为依据。(一)合法原始凭证是指:1、套印有税务部门监制章发票、 套印有财政部票据监制章发票;2、行政部门统一印制的事业性收费票据、 统一收据及专用票据;3、国家交通、水电等部门专用票据。(二)取得合法原始凭证时(包括定额发票),应要求对方单位如实填写并符合以下基本要求:1、准确填写付款单位全称及付款日期;2、详细填写经济业务内容、单位、数量、单价,金额不允许涂改,大小写必须相符;3、票据上必须加盖有对方单位 “发票专用章” 或“财务专用章” ,且有收款人签名 (或盖章);4、购物发票:出现购“办公用品”、“计算机配件”、“书籍”等,票面不能说明品名、单价、数量的,原则上应提供有加盖与票面相同印章的购货清单或相关说明。(三)取得原始凭证不符合上述基本要求,出现以下情况,一律不予报销:1、发票或收款凭证有涂改、挖补或模糊不清;192、购物发票与验收单在数量、金额上不相符;3、发票、收款凭证中收款项目与收款单位经营范围不相符;4、发票或收款凭证属过期停用或伪造的;5、机打或手工发票日期超过 6个月的不予报销;6、其他不符合规范原始凭证基本要求的不予报销。第八章 附则第二十条 本办法解释权归公司财务部。第二十一条本办法经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。20工资考核办法为了充分调动公司员工的积极性、主动性和创新能力,提高全员工作效率,确保公司经营目标的圆满完成,特制定本办法。一、本公司员工工资的构成,分为基础工资,工龄工资、职务工资和考核工资等。二、基础工资、工龄工资、职务工资三项,与当月出勤挂勾,当月出勤在21天以上全勤发放,不是21天者,按缺勤天数比例扣减。三、考核工资与员工行为直接挂勾,出现下列行为者,在考核工资中予以扣减:1、无故旷工者,按日工资双倍扣除。2、迟到、早退、缺岗、溜岗、干与工作无关的事情者,一次扣元;3、请假不履行请假条者,一次扣50元;4、值班期间脱岗者,一次扣50元;5、节假日、星期天公司有事打电话无人接听,给公司造成影响者,一次扣50元。6、由于本人过错,给公司造成损失或不良影响者,除赔偿全部或部分损失外,并给予 200-1000元的处罚。7、其他不良行为,情节恶劣者,一次扣100-500元;8、未完成本职岗位职责被公司领导指出者,或拒不服从领导安排工作的,一次扣 100-500元。219、当月未按规定执行, 违反上述制度累计超过三次的 (含三次),扣除当月全部工资,超过五次的(含五次) ,予以辞退。四、有下列情况之一者,在考核工资中予以奖励:1、为公司赢得荣誉者,奖励100—500元;2、为公司经营创造效益者,根据所创造额度,按比例予以奖励。3、超额完成经营目标任务者,按超额部分比例奖励。4、好的意见、建议被公司采纳者,一次性奖励200元。五、考核工资的实施由综合管理部负责, 对于员工的上述所列情况,要随时检查,考核登记,在月末工资造表时纳入计算之列。六、综合管理部根据每个员工的当月考核情况,每月将本公司员工工资发放情况列表造册,报副总经理、总经理审阅签字后交之财务部发放。22费用管理办法第一章 总则第一条为加强公司内部费用管理,规范财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本办法。第二条本办法根据相关的财务制度及公司的实际情况,将公司费用(含资产购臵)分为预借款管理、日常费用报销、专项支出、工薪福利及相关费用、税费支出等五大类管理内容,并分别制定相应财务报销办法和报销流程。第三条 本办法适用公司全部费用支出和资产购臵事项。第二章 预借款管理第四条 管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》 ,按批准额度办理借款,出差返回 5个工作日内办理报销还款手续。( 二)其他临时借款,借款人员应及时报帐,原则上不允许跨月借支。(三)各项借款应提前一天通知财务部门备款。( 四)借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申 请单范围的,须经总经理批准,否则财务人员有权拒绝销帐;借领支票原则上应在5个工作日内办理销帐手续。( 五) 借款未还者原则上不得再次借款, 逾期未还借款者转为个人借款从工资中扣回。23第五条 借款流程(一)借款人按规定填写《借款申请单》 ,注明借款事由、借款金额、支票或现金。(二)借款审批:主管部门负责人签字同意→综合管理部门负责人审查→财务部门负责人审核→总经理批准。(三)财务付款:借款凭审批后的《借款申请单》到财务部门办理借款手续。第三章 日常费用支出管理第六条日常费用主要包括办公费(含水、电、暖等)、差旅费、邮电通讯费、交通费、车辆使用费、修理费、租赁费、招待费、广告宣传费、诉讼费等。第七条 报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据 ,且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应根据费用性质逐笔填写,并注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改) ;简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(四)报销1000元以上需提前一天通知财务部门以便备款。第八条 日常费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门负责人签字同意→综合管理部门负责人审查→财务部门负责人审核→总经理批准→财务部门报账。第九条 差旅费报销制度24住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。伙食补助、通勤费用,依据所乘交通工具时间按实际出差天数结算。特殊情况无相关票据时经总经理批准,可按标准领取补贴。宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费。出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。5、报销规定:1)出差申请:拟出差人员首先到综合管理部填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由主管副总经理、总经理批准;2)预借差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部门,按预借款管理规定办理借款手续;3)购票:出差人员持审批过的出差申请复印件,到综合管理部门订票,(含各类乘坐交通工具、住宿等票据,特殊情况需经主管副经理、总经理同意后,方可改变费用规定);4)返回报销按费用报销的一般流程执行。6、差旅费开支标准(1)住宿费标准:董事长、总经理出差住宿费据实列支;其他人员省内每人每天不得超过 200元,省外每人每天不得超过 220元。(特殊情况需经主管副经理、总经理同意后,方可改变费用规定) 。(2)出差补助标准:省内(长治辖区内以外)出差按 40元/人/25天给予补贴;省外一般地区每人每天标准 60元;特区每人每天标准 80元。(3)出差人员乘坐交通工具上限标准按下表执行, 公司统一组织的活动,以集体安排为准,不受此规定限制。乘坐交通工具标准人员级别 长途火车 轮船 飞机汽车动车组二等座、董事长、总经理 二等舱位 经济舱软座及软卧副经理(或享受同等 动车组二等座、 据实三等舱位 经济舱待遇人员) 硬座及硬卧 报销动车组二等座、其他人员 三等舱位 —硬座及硬卧第十条 邮电通讯费报销制度(一)管理规定:1.移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制, 即依据不同岗位, 根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准, 具体标准见综合管理部门相关管理制度规定。 2.固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。 3.公司通讯线路租赁费、邮递费由综合管理部门统一管理。26(二)报销规定:1、公司综合管理部门每月 初(10日前)将本月员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部门;2、财务部门通知员工于每月中旬( 20日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续;3、财务部门按日常费用报销的一般流程集中办理员工手机费报批手续;4、财务部门集中打入员工提供的银行卡(每月 25日前);5、固定电话费由综合管理部门指定专人按日常费用报销的一般流程办理报销手续。第十一条 市内交通费报销制度(一)管理规定:(1)员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经综合管理部门车辆管理人员同意后可以乘坐出租车 ;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。(二)报销规定:1.报销人整理交通车票(含因公公交车票) ,按规定填写《交通费报销单》并签名,由综合管理部门派车人员签字确认;按日常费用报销的一般流程办理报销手续。第十二条 办公费、车辆使用费、修理费、租赁费报销制度(一)管理规定 :为了合理控制费用支出 ,此类费用主要由公司综合管理部门统一管理,集中购臵 ,并指定专人负责。(1)办公用品由使用部门按月提出使用需求,由 综合管理部门统27一购臵,实行领用制管理。2)燃油费由综合管理部门定点统一购臵油卡,根据派车单按里程刷卡加油;车辆修理报综合管理部门定点维修,统一结算,特殊情况事前由综合管理部门负责人和总经理批准后按日常费用报销的一般流程办理报销手续;过路费、停车费等按日常费用报销的一般流程办理报销手续。3)水电费、租赁费、房屋及各种机(器)具的修理费、广告宣传费、诉讼等费用均由综合管理部门统一管理。(二)报销规定:公司综合管理部门每月末根据各部门需求及库存情况填写《购臵申请单》统一报主管副总经理、总经理批准;报销时凭购臵申请单及 原始单据,按日常费用报销的一般流程办理报销手续。第十三条 招待费报销制度(一)管理规定:为了控制招待费的支出,招待客人应事前征得主管副总经理、总经理同意;一般招待用餐由申请招待部门负责人和一名经办人陪同,其他确需陪同的由主管副总经理、总经理批准;3.一般招待用餐在公司综合管理部门确定的经济饭店 ,5人以下标准为不超500元,5人(含5人)以上每增加1人增加100元。(二)报销规定: 招待费由经办人按日常费用报销的一般流程办理报销手续。28综合管理部岗位职责1、负责公司内部的行政事务管理,督促落实董事长、总经理安排的事项。2、协调好公司与外部有关部门的联系,做好公司与有关部门的业务对接。3、做好对公司内部其他部门的服务,配合其他部门做好业务的开拓和经营目标的完成。4、做好公司内部的档案管理,做到全部档案按要求整理归档、完整、安全保管。5、做好公司的印章管理,做到使用印章按程序审批登记,不滥用、不丢失。6、做好公司员工的考勤,请销假等日常管理和登记工作,做到对员工的认真考核,并做到考核结果与工资挂勾,予以兑现。7、做好公司的车辆管理,按月对车辆的行驶里程,油耗进行核对、登记、考核。8、对公司的环境卫生进行责任落实,确保公司环境优美、卫生整洁。9、做好公司文件的起草下发,总结材料的起草上报等,文件材料的上传下达。、做好公司的宣传工作。、做好公司的财产管理,将公司财产进行登记造册,并与财务部门共同核对,对使用人进行责任保管落实。、做好董事长、总经理交办的各项事宣,做到件件有落实、事事有着落。29财务部工作职责一、按照国家规定的会计准则、财务通则以及有关的财经制度,组织开展公司的财务会计工作。制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。二、做好各项会计核算工作, 按时编报各类财会报表, 保证及时、准确反映公司财务状况和经营成果。三、定期进行财务会计分析, 为公司经营管理决策提供详实依据。四、贯彻执行财经法纪,组织进行会计控制和监督,保护公司财产安全。五、定期组织进行公司财产盘点工作,保证账证、账卡、账实相符。六、根据公司年度经营计划组织编制财务收支计划、信贷计划和成本费用计划。七、组织进行对公司资金运作的预测、组织、协调、分析和控制,保证有效筹集、分配和合理使用资金。八、定期组织分析财务收支计划的执行情况,督促公司各部门降低成本和消耗,节约费用支出,提出管理建议。九、根据公司业务经营状况,事前制定税收筹划方案,依法及时纳税,增强内部节税意识。十、参与拟订相关的经济计划、 业务计划,监督经济合同的执行。十一、办理其他财务、会计事务。30十二、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论