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文档简介

中心小学财务审计整改报告欢迎阅读德峨初中财务审计整改工作自查报告。2019年9月,德峨初中接受了县教育局的财务审计,审计结果显示存在一些问题和不规范的情况。为了进一步规范财务管理工作,我们制定了以下整改措施:1.完善财务制度,从根本上保证财务工作的规范性。2.统一思想,高度重视。对存在的问题进行认真分析,查出根源及时纠正。3.针对问题,逐条进行整改。4.加强领导及财务人员的学习和培训,提高财务人员的技术水平、业务能力和领导的管理水平。5.加强财务管理,增强财务力量,对学校财务管理人员进行严格管理。6.在原有制度基础上,通过梳理,建立健全学校财务收支合理使用,针对大额支出的票据、合同、验收报告等相关资料,学校必须复印一份装档待查。并将所有相关资料进行公示,并将公示图片存档。7.清理和核对了2018年以来的学校相关报账资料,对部分科目错误的全部进行了清理和纠正。8.对会计凭证内容不完善的进行完善,加强了档案管理,明确了专人进行保管。9.完善了审批手续,规范票据开具,明确和统一发放单据的样式和签字要求,严格按照规范程序来操作。10.加强了收支管理。在收入管理上,严格实行了“收支两条线”,建立完善财务公开制度。要在制度中明确民主决策程序、民主理财小组的作用和任务、作用以及财务公开的内容、程序和方法。11.学校决定在2019年底对学校已经不能使用的财产进行报损报废。通过此次检查整改落实,保证学校财务工作及相关制度更加健全,财务管理工作更加规范,管理人员的思想觉悟和专业水平得到了进一步的提高。在今后工作中,学校将继续学习和践行科学发展观,把学校各项工作做得更实、更好、更规范。根据广西壮族自治区教育厅的相关文件精神,我校认真进行了自查自评及检查整改工作,并将整改情况汇报如下。二、提高认识,完善制度为提高财务人员的业务水平,我校组织领导班子和财务人员认真学习上级财务文件,统一思想,强化财经纪律,并不断完善学校财务管理的各项制度。三、成立领导小组工作针对实际情况,我校成立了德峨乡初级中学财务整改领导小组,下设办公室,由副校长兼任办公主任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。四、整改措施通过认真组织小组成员查看会计凭证、会计报表、会计账簿,自查自纠存在的问题,认真反思,找差距,寻原因。针对存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完善。五、管理好财务,办好学校财务工作是学校工作的基础,直接影响着学校的发展。为管理好学校财务,我校将严格执行各项财务管理制度,每月对经费的收支进行审核后再进行报账、公示,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。以上为我校财务审计自查报告。XX中学成立于XXX年X月,是XX区的高级中学。学校机构设置包括校长室、政教处、教导处和总务处。目前,学校编制人数为XX人,职员工人数为XX人,财务隶属于XXXX。在任期内,学校招生情况如下:2010年秋季招生453人,2011年春季招生434人,2011年秋季招生767人,2012年春季招生730人,2012年秋季招生904人,2013年春季招生920人,2013年秋季招生970人。任期初和任期末的资产负债情况如下:2010年7月初资产负债情况为现金:元、银行存款:元、固定资产:元、其他应付款:元、应缴财政专户款:元。2013年10月末资产负债情况为现金:元、银行存款:元、固定资产:元、其他应付款:元。学校收入按收费许可证收费,并及时上缴财政,没有隐瞒、截留或转移财政收入。同时,学校没有公款私存,也没有设立“小金库”。各项支出真实、合规、合法,没有挤占挪用、扩大开支范围、提高开支标准或虚列支出等问题。各年度各种专项资金均做到了专款专用、及时拨付。大宗物品和设备的购置通过政府采购中心采购。各项资产做到了账实相符。债权和债务的管理落实到位,没有重大经济遗留问题。红沿小学为了全面落实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制度》等规章制度,建立健全内控制度,进一步规范学校财务管理。学校通过自查,发现目前不存在私设“小金库”、私分公款等严重违纪违法行为。在日常财务、财产管理中,学校做到了责任明确,制度严格,注意提高公用经费和国有资产的使用效益,确保学校素质教育活动的开展。学校所有收入全额缴入学校基本帐户内,严格执行“收支两条线”规定。学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行,没有任何擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则,保留原始回执。羊里镇仪封小学财务自查整改报告为加强学校财务管理,提高教育经费的使用效率,根据市教育局和区教育局的通知,我们进行了认真的自查,并将自查情况汇报如下:1.财务管理制度建设情况:我们的财务管理制度健全,包括固定资产管理制度、报账员管理制度、现金管理制度等,制度已上墙并得到贯彻执行。2.财会队伍管理情况:学校配有财务办公室和兼职财务人员,财务人员具有专业理论素养和较强业务能力,能够按照财经规定记账、使用经费合理、准确及时报表,数据真实。3.会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分:财务办公室配备了必要的设备,实现了固定资产数字化管理,数据准确入账及时,校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。我们将继续加强财务管理工作,提高资产管理水平,确保国有资产的安全,为学校的可持续发展提供保障。4.学校收入管理情况:学校的收入主要来自于财政拨款和事业收入。我们严格遵守“收支两条线”管理制度,杜绝任何违规行为,包括“小金库”和“账外账”。教务处核对义务教育和免费补助情况,报账员按照教导处核对的人数和有关规定收取各种费用,并全额上缴财政部门。5.学校支出管理情况:我们严格按照审批制度购买物品,先审批后办理,并要求各部门分管领导签字核准报销。所有支出都必须据实列支。我们严格执行政府采购制度,所有重大事项都必须通过全体行政会议审批,并坚持“一支笔”审批制度。我们始终坚持“量入为出,以收定支,略有节余”的原则。6.学校资产管理情况:我们设立了专门的固定资产管理人员,建立了健全的资产购置、验收、保管等内部制度,并建立了学校固定资产管理台账。我们定期组织资产清查,并及时与主办会计对账,报废和毁损的固定资产及时上报。我们严格管理资产,未发现学校固定资产对外出租或出借的情况。我们也做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作,确保资产的安全。7.学校收费管理情况:我们严格执行收费管理制度,公开收费项目和标准,并每学期开学时将其张贴于校门口,接受师生和家长的监督。我们统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。我们自查后未发现自立收费项目或提高收费标准的现象。我们高度重视财务管理工作,并通过自查工作充分认识到其重要性。今后,我们将规范基础管理,强化经费监督,深化服务内涵,确保财务管理各项工作落到实处。在对我校2013-2014年的账目进行审核后,我们发现以下个别账目存在不完整的情况:1.学校会议费(主要是参加运动会支出)没有详细说明参加的具体人员和费用支出的明细。2.学校个别教师的外出培训文件存在不正规和不完善的情况。3.学校教师参加各种会

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