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文档简介
1《审计学》讲义教材:《审计学》,吴良海、王锴主编,清华大学出版社,2007参考书:《审计与鉴证服务》,刘明辉主编,高等教育出版社,2007《审计》,中国注册会计师协会,经济科学出版社,2007导论审计的产生和发展一、审计产生的动因:因受托经济责任的存在而带来的对经济监督的需要。审计与被审计审计与被审计报告委托(授权)报告受托经济责任第一关系人审计人员第二关系人审计委托人第三关系人被审计人姥二、雄审计唉的产真生和秧发展汤1.兄政府剖审计辨的产港生的沫发展交西周分:赢设有诸审计咏职能守官员皱——迁宰夫喉,标蚀志着滋我国阔政府碍审计潜的萌易芽。糟秦汉锹时期办:迈设叛“之御使贺大夫泥”疫,仅杨次于叙相,盛权威脂性提敏高。图上计去制度亡日趋迈完善岛。览隋唐偿时期捐:颜在刑萄部下臣设凭“淋比部透”—榨—别我国享最早势的独决立于予财政绪机关宪以外奶的审蛙计监暗督机下关。迟宋氏:礼设审至计院呀,为汁“规审计顾”呼一词妥的开象始。映元明陈清:仅停滞露不前粘。祥民国福:抹《审财计法妙》附——洲我国阻第一劲部审省计法太。筋新中涌国:却成立度前,项有审贿计机饭构。疯成立纪之初贴,无旨独立湿的审辞计机充构。役19便82诸年修润改宪术法袭。笔83庄年9槽月,态成立攻审计仁署。让2.篇内部届审计腐的产怜生核内部雅审计投萌芽桑:奴兆隶社芳会。尼我国糊西周怀时代划的司张会,靠负责丘政府便岁入缸、岁烟出的旷汇总勉,并冈兼管副财政超经济虽监察派工作答可以跨说是卵原始私意义末上的春内部波审计状。榴现代痰内部淋审计轿:2防0世宁纪4区0年霉代,背由于考企业死管理铸的复才杂化林;管玻理部锻门应笋承担呜防治竹舞弊候和差例错的裹主要夸任务竞;外灰部审临计费嫩用过椅高惕——坊现代筛内部坚审计范监督旁出现肆。银3.率注册姐会计练师审邻计堂的产为生亭(吗1碍)注啊册会陕计师义审计铃的族起源内——丢16贷世纪后起源看于意曲大利名商业性城市放、航混海贸跟易发臂达裁→仪合伙询经营攻方式织出现糊→唐所疼有权贸与经宇营权斜的分污离忙→惩聘请简会计榨专家担(与弓任何盯一方漠均无宫利害肠关系慌的第谎三者喇)来窑担任萄查账半和公逆证的唐工作丰(二誓)注紧册会徒计师均审计纯的嘱形成谱——娱南海望公司后事件鸽查尔研斯微•芝施奈择尔孟——理标志宗着独贼立会芝计师萝的诞视生。哲1舟85僵3年猜,苏喊格兰泼“忆爱丁币堡会尸计师灾协会罪”—替—呆世界怨上第叮一个偷执业添会计福师协笑会,俩标志井着注费册会修计师液审计林职业荷的诞拖生。义专业晨特征弟:法汪律地术位得押到确阶认;热(三右)注偏册会骆计师徐审计岸的发旺展蛮会计炕账目桥审计烈阶段衫资产群负债缸表审坡计阶箱段国财务梅报表席审计死阶段倍时间辈,地肚点耳19迁世纪偶中-世20福世纪撇初,斑英国恳20苗世纪完前3稀0年屈,美蜻国唤20房世纪到30苹年代奔后,盾美国选,证夫券市恩场发债展饶审计伏对象烫会计波账目睡由账笨目扩鞭大到遥资产腔负债乔表挂从资券产负疫债表晕扩大乡到财喘务报额表咽审计柳目的岁查错炊防弊活判断喂企业求的信休用状见况树对财稳务报摄表发买表意称见顷审计免方法慰对会修计账鸡目逐怒笔的淡详细劲审计辆详细柿审计捡惩洗抽样处审计辟抽样闪审计薄,计该算机档辅助筒审计义报告雷使用睬者托企业荣股东健股东搬、冰债权国人爸股东钥、债慢权人丛、潜僻在投携资者铜,证胡券交副易机泽构、殖政府邪及社控会公扶众宽(四奏)注粱册会养计师泊审计撤发展饶历程沫的启宗示腊1、镜注册茂会计森师审圆计是森商品缠经济谅发展询到一盟定阶滑段的挪产物捏2、拢注册至会计锦师审优计随扒着商已品经相济的俱发展语而发冰展。射3、悦注册维会计剧师审剖计具娇有独葵立、闷客观巾、公疲正的耍特征蜜。疯我国院:1淹91相8年狗,谢矩霖创廉办我蓬国第还一家窑注册匆会计鱼师审葱计组习织恭——指正则奇会计闷师事波务所带。题三、膏审计住的定再义萍定义辉:审辆计是眉由有那专业叶胜任穿能力环的独抬立人蚁员客兴观地适收集迈和评违价有魄关经灯济活仿动与快经济周事项吊认定闸的证崇据,谦以便妄证实恒这些托认定陆与既梨定标衔准的减吻合今程度合,并嗽将其亮结果允传达陈给利基害关芬系人腔的一侮个系滚统工车程。欲定义漂解析停:宜与收既定钞标准家相符劈合的确程度教:既叨定标兔准是让判断滤认定兽时所靠用的满标准巷,可俊能是屡法律请法规远或管理理层习制定凤的预品算或霞绩效僚衡量志标准创,泊也可炊能是顽公认辩会计参原质则。瑞符合货程度盾就是未将被活审计记单位谎所作胸的认吴定与失既定申标准原相比郊较,听验证友二者廊的接害近程挑度。希客观岗地收爸集和船评价规证据冲:鄙审计烂证据高是证腹实被贵审事方项的给凭据职,审垫计实袄施过蔬程是扭收集内审计晃证据圆的过竖程;厅收集鹊、评幸价证秀据时跟,要渔保持胜客观矿的态窗度。姜有吴专业康胜任想能力果、独逃立的证审计狂人员遮:审什计人扩员必足须有糊相当酷的能辅力要析求;冰保持浆独立忘的态俭度。制利害两关系岭人蝶:指珍所有膜使用武或依售赖审前计报谦告的称个体凶。对闹一个拔企业讨来说欢,包握括股畏东、恩管理漏当局辅、债睡权人衡、政距府机横构和漏一般当社会舞公众薪。镰系统追工程抄:审造计呜是一嚷种遵净循顺吉序、傲逻辑霉严密兴的活汤动,甘需事优前规耗划,亲执行忍过程余合乎今顺序盘,传翁达结劫果的梅报告夹必须损用词初不达脸意明划确且繁准时故送达艇。有关经济数据的认定有关经济数据的认定确认两者间相符合的程度有关经济数据的既定标准收集和评价证据传达结果审计师具有利害关系的报告使用人剪审计码分类秘审计贱的基置本分须类浇按主嫁体的分不同析分类按审计主体不同按审计主体不同政府审计注册会计师审计内部审计三类审计的区别碗区别刘:独月立性补;审跑计对睡象;泊审计千权限故;审咽计方考式;藏报告惩的法悬律效交力按目的、内容按目的、内容不同合法、合规性审计财务报表审计绩效审计取审计雾种类测认定票的对咸象横既定蹈标准杠符合访程度炒审计索报告马使用惧者如合法舰、合塌规审茄计域企业隔的环像境保斩护工剖作的再落实珠相关龄环境咐保护寸法律乏、法惑规千合法千性贱国家念环保熟局圾绩效早审计恳采购雷部门旅的控涌制制宵度克企业鹊管理吉当局补制定猾的有揭关采胁购的药控制子制度划实行词程度僵和效斑果烦企业夫管理科当局炮财务浙报表娱审计颂企业目财务爹报表观一般方公认兽会计志准则骨真实宫性、躺公允猎性、宇合法榜性么歼跃抖子牢狗睛绢搅猪审计断机构碗及其病人员极政府农审计蝇机构僵及其反人员循政府胀审计觉的设糕立灶模式锄立法哭型喇:独亭立于冻政府夸,接爆受议吵会领川导,润独立伤性最奶强。苍英、辟美等雪司法根型怨:介利于立捕法机槐关和抹行政较机关深间,隙具有丸司法招权。菠如法月国的寻审计脏法院存行政接型畜:接泉受政江府行扒政机慢关领毕导。凭独立扯型沟:豆独立长于立络法、矛司法呼、行男政权拒之外砍,只减对法竞律负倘责。众德、饱日笔最高汉审计再机关之国际约组织饰(I乒NT尾OS慕AI盆):霞由联附合国定成员猪国的热最高达审计经机关沿组成庸,5寄3年叨成立译,我最国8留2年伐加入醒。高我国披政府词审计李机矮关宜:审努计署渡83腾年9及月成枣立;找《审萄计法领》摸95面年1误月1樱日起邪施行远;第审计燕机构脉分四粘级(警审计旦署,笔各省器、自僵治区欢、直牛辖市骗,省闷辖市慰审计蒸厅、棵自治秩州审路计局掉,县黄级审侵计局吐);提实行澡统一心领导螺,分拍级审浊计,捡双重稀管理凳体制度。册政府战审计幅人员帽审计参长:年国务妈院总胖理提阵名,挑全国患人民谅代表赖大会光决定尸,国佩家主坡席任近免;沿审计沙人员秤:初格级(坊审计聋员、姐助理喊审计眨师)规资格警,中呈级(榜审计晃师)登资格粒,高品级(棕高级斤审计披师)使资格鸟。P4阅读材料P4阅读材料披内部决审计话机构馋及其疏人员舰国际皇内部送审计萝师协哀会(堡In匪st辨it毯ut堤e益Of医I肾nt龄er溜na犯l斯Au蚁di养to借rs堆,I婚IA胁):党40泻年代熔成立耗的内算部审怕计师牵专业搭组织隆。失我国遵内部恒审计寨机构升:含防部门玉、单爬位内参部审责计,追是政页府审田计监懒督的年基础唉。鉴企业书内部欺审计占机构挽的组葬织形尺式:蛇分行猪政系眠统(政总经零理)猎内设挪立;各董事醒会下政设立核;董较事会离下设庙审计室委员砍会,且行政而系统催设立厉内部悠审计详机构淡(要昂向审绍计委浸员会躁和总民经理仙负责童并报说告工锹作)情几种饿形式锈。摆内部写审计述人员朱:国翻内无波内审神人员待资格柿认定锁;国刚际内共部审奔计师蝴(C堆IA踩)有甘资格虹考试叫。隐CI蹦A厦考试希科目容、范模围脆送华第一纵部分谊:内券部审际计在心治理纷、风评险和宴控制圈中的卫作用羊甩激第二幻部分耻:实顶施内羡部审弓计业蛋务团第三裳部分劈:经励营分徒析和末信息词技术袍第四阴部分卡:经萌营管焦理技戒术威乱命第一叹、第石二、剥第三柴部分怪由国渣际内案部审久计师鸽协会基命题卧,第叹四部割分由斩中国患内部爹审计尊协会主命题跳,国兰际内传部审惜计师寒协会曾统一堆阅卷吨。望具备看下列团条件提之一仪者,艰可报荐名参是加考适试:健
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