审计总监工作职责标准版本(10篇)_第1页
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文档简介

第1页共1页审计总监工作职责标准版本1、负责集团内部审计、内控体系搭建;2、对集团所属公司经营情况、内控制度执行情况进行全面审计;3、拟定并完善内部审计制度和流程,4、负责编制部门年度、季度或月度工作计划和内部审计预算并落实执行;5、督促审计结论和建议的整改;6、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;7、对审计项目进行调查、核实,搜集审计证据,出具审计报告,对审计结果做综合分析评价。8、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;9、协调公司与外部监督、外审之间的关系;10、负责公司内部控制评估报告的编制审计总监工作职责标准版本(二)1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;2、检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。审计总监工作职责标准版本(三)1.负责公司的审计体系搭建,制定公司的审计制度及工作流程,并在推动实施程中不断改进;2.负责公司上市后的内控体系的搭建和完善;3.根据经营管理需要统筹开展公司财务审计、管理审计、合同审计、职能领域的专项审计和离任审计等;4.风险控制与管理:搭建审计预警机制,组织编写风险评估报告,并根据风险控制需要确定审计关键工作;5.监察工作:根据经营管理需要对各职能领域关键事项进行过程监督,例如重大项目、重大合同、重大工程、日常销售、日常采购、日常运营等;6.舞弊调查工作:开展经济舞弊调查,并建立围绕舞弊调查的投诉、处理等配套机制;7.负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,提高团队执行力和凝聚力。审计总监工作职责标准版本(四)1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。审计总监工作职责标准版本(五)1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;2、建立健全企业审计管理体系;3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;5、组织开展企业专项审计;6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;8、与内部控制审计相关的其他工作。审计总监工作职责标准版本(六)1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。____组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。审计总监工作职责标准版本(七)1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价,4、负责对公司各部门厦职情况进行评价,5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价,6、负责建立和完善公司风控体系,并确保正常运行,7、开展监察廉正建设工作,负责处理公司各类举报投诉调查,并对员工违纪违规为进行处理,8、协助中心负责人开展内部日常事务工作审计总监工作职责标准版本(八)1、负责编制集团下属公司全年审计计划;2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;7、审计资料、底稿的归档、保管。审计总监工作职责标准版本(九)1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;____对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;4.配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;5.领导安排的其他工作。审计总监工作职责标准版本(十)1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;2、全面负责审计项目方案的审核与执行,向董事会及高级管

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