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文档简介

PAGE4PAGE1建议完成时间:第九周一、实验目的通过实验掌握各类账簿的登记方法及错账更正的方法。二、实验要求(一)华南食品公司20**年5月份发生下列经济业务,试据以登记银行存款日记账并结出本月发生额和余额(期初借方余额为41200元):1.4日从银行存款户提取现金2000元,以备日常开支。(银付l号,此为记账凭证编号,下同。现510,此为支票号码,下同。)2.4日开出转账支票支付大明食品厂17920元货款(银付2号,转421)。3.4日向鸿运公司销售糖果一批,价值100510元,货款尚未收到。以银行存款支付代垫运杂费592元(银付3号,转422)。4.8日收到鸿运公司5月4日所欠货款和运杂费,款项已存入银行(银收l号)。5.8日开出现金支票,提取现金35600元,准备发放工资(银付4号,现511)。6.19日收到联营单位丽华公司投资500000元,款项已存入银行(银收2号)。7.28日以银行存款支付广告费6400元(银付5号,转423)。8.28日以银行存款支付短期借款利息350元(银付6号)。9.28日以银行存款支付水电费1960元(银付7号)。10.30日向大明食品厂购货一批,价款201600元,已开出转账支票付讫货款(银付8号,转424)。(二)前进五金商店20××年9月份发生下列经济业务,试据以登记库存现金日记账(期初借方余额为680元):1.3日开出现金支票,从银行提取5000元备用(银付1号)。2.3日采购员王利预借差旅费1000元,以现金支付(现付1号)。3.5日开出现金支票,从银行提取现金50000元,准备发放工资(银付2号)。4.6日以现金50000元发放工资(现付2号)。5.10日采购员李虹报销差旅费,交回现金280元(现收l号)。(三)宏源百货商场20××年8月份有关总分类账和明细分类账的月初余额如下:1.总分类账:库存商品31610元;应付账款36000元。2.明细分类账:库存商品商品名称计量单位数量单价金额甲乙丙丁千克千克件件12006005002008.8510.6515.2035.0010620639076007000合计31610应付账款单位名称金额星光公司明华公司1900017000合计360003.9月份发生下列经济业务:①3日用银行存款购入商品一批,已验收入库,货款共计75875元。其中:甲商品500千克,单价8.85元;乙商品1000千克,单价10.65元;丙商品4000件,单价15.20元(银付1号)。②8日用银行存款偿还前欠星光公司货款19000元(银付9号)。③15日由明华公司购入丁商品1500件,单价35.00元,货款尚未支付(转字5号)。④15日结转销售下列商品的成本:甲商品800千克,乙商品400千克,丙商品3600件,丁商品1500件(转字6号)。⑤20日用银行存款支付前欠明华公司货款52500元(银付30号)。⑥25日购入商品一批,共计14175元,货款尚未支付。其中:向星光公司购入甲商品1000千克,单价8.85元;向明华公司购入乙商品500千克,单价10.65元(转字10号)。⑦26日用银行存款偿还前欠明华公司货款8000元(银付37号)。要求:1.开设“库存商品”、“应付账款”总账和明细账,并登记期初余额。“库存商品”明细分类账采用数量金额式,“应付账款”明细分类账采用三栏式。2.根据上述经济业务编制会计分录,并平行登记有关总分类账和明细分类账。3.结算“库存商品”、“应付账款”总分类账和明细分类账本月发生额和月末余额。三、实验材料(教学班自备)现金日记账账页(三栏式)、银行存款日记账账页(三栏式)、总分类账账页(三栏式)、明细分类账账页(三栏式和数量金额式)。借:库存现金20002借:应付账款17920贷:银行存款2000贷:银行存款179203.借:应收账款-鸿运公司1011024借:银行存款101102贷:主营业务收入100510贷:应收账款-鸿运公司101102银行存款5925.借:库存现金356006借:银行存款500000贷:银行存款35600贷:实收资本5000007借:销售费用64008借:财务费用350贷:银行存款6400贷:银行存款3509借:管理费用196010.借:原材料201600贷:银行存款1960贷:银行存款201600(二)会计分录如下:1.借:库存现金50002借:其他应收款-王利1000贷:银行存款5000贷:库存现金10003借:库存现金500004.借:应付职工薪酬-工资50000贷:银行存款50000贷:库存现金500005借:库存现金280贷:其他应收款-

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