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文档简介

中心校财务管理制度一、概述为了规范中心校的财务管理,通过本制度的制定和实施,旨在提高中心校的财务管理水平,确保中心校的财务活动符合国家和行业法规、政策的要求,保证中心校财务工作的正常开展和科学发展。二、财务管理机构中心校设立财务部门,具体职责如下:负责中心校的账务核算、报表编制、内部控制、财务分析、预算编制、预算控制、资金管理、票据管理、财务资料档案管理等工作;负责编制、组织实施中心校的财务管理制度、规章制度和会计制度,并监督检查执行情况;负责行政、教学和科研活动经费的管理、使用和监督;负责组织编制中心校年度预算,并对预算执行情况进行监督、检查和评估;负责中心校的资产、负债、利润等财务指标的监督和分析,并及时与领导层沟通、汇报相关情况;负责建立各项财务制度,完善财务管理流程,提高财务管理效率。三、预算管理中心校的预算管理应遵循以下原则:先期制定年度预算,并根据预算执行情况对后期预算进行适当调整;严格按照预算执行,禁止违规挪用经费和超预算开支;对年度预算执行情况进行监督,对有过度、滥花经费的单位进行督促整改。四、资金管理中心校的资金管理应遵循以下原则:根据实际情况,合理推进银行集中收付和电子支付管理;实行资金卡制度,对各类账目建立分类管理,重点把其余资金、科研经费、设备购置等专项用款实行资金卡核销支出;实行财务自查制度,定期对各类账目进行检查核对,确保账目真实、准确。五、票据管理中心校的票据管理应遵循以下原则:引进电子票据系统,依法合规使用各类票据;对入库、出库、保存、报废等各环节严格控制,优化流程管理;统一对各项票据进行编号、盖章,防止冒领、假冒、盗窃等违规行为。六、财务资料档案管理中心校的财务资料档案管理应遵循以下原则:建立健全各项档案管理制度和流程,并根据实际情况对其进行调整和完善;统一对各类财务凭证进行编号、归档、保管,确保重要凭证能够追溯查找;对财务资料进行严格的保密控制,防止泄密和丢失等违规行为。七、内部控制中心校的内部控制应遵循以下原则:严格落实岗位责任制,加强对事项的编报、审核、批准、记账、领款、备库等关键环节的管理和控制;加强对事系统性、有序性、安全性、规范性的管理和控制;加强对各项政策和制度的宣传和培训,不断加强内部控制意识。八、财务管理制度的监督和检查中心校财务管理制度的监督和检查应遵循以下原则:质量监督部门应对中心校的财务管理工作进行良好的监督和指导,确保中心校的财务工作符合国家和行业法规、政策的要求;对中心校各部分的财务管理制度的执行情况进行监督和检查,并形成监督和检查的报告,向领导层汇报。九、不合规行为的处理如发现中心校的经费使用存在违规行为时,应遵循以下处理原则:对违规行为进行核查和认定,提出相应处理建议;对涉嫌违纪、违法的情况,应及时报告相关部门,配合相关部门进行调查、处理;对违规行为者给予相应的处罚,建立健全反腐体系。十、其他本制度自公布之日起执行。对本制度的解释权属于中心校财务部门。十一、总结中心校财务管理制度

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