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文档简介
建设工程全过程审计方案关于XXX一、审计工程二、被审计单位XX三、编制依据20XX四、审计目标合法性、效益性进展审查、监视,促进建设单位加强工程治理,标准投资行为,以保证固定资产投资活动真实、合规、合法。五、审计方式实行就地审计与送达审计以及与建设单位〔相关专业部门及人员、中介机构联合审计的方式。六、审计范围、内容及重点〔一〕XX20XX1231度的跟踪审计[内审网注:各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅猎取]状况,对工程整个建设过程进展评价。〔二〕依据审计目标,本次审计的具体内容及重点如下:建设工程有关内部掌握制度建立、执行状况人责任制,是否依照职责划分、权限界定严格执行相关治理制度。审规。审查投资工程合同文件是否完整,签订的手续是否完备,合同的健全并有效执行。建设工程概算执行状况制依据是否真实、合法。审查建设工程开发方案实施状况,是否符合者虚列工程本钱等问题。工程建设资金来源、使用及建设本钱掌握状况程进度付款,有无挤占、挪用、转移建设工程资金,形成“小金库“账外账”及损失铺张等状况等问题。其它工程工程治理状况审查设计、施工、监理等单位的资质是否符合要求;审查主要材料与设备的选购方式是否合理、合法、合规,是否进展招投标或比价选购,是否执行集中选购的相关规定,设备、材料核算以及选购、保管费用列支是否真实、合法、合规等;审查工程后期有无连续征地、环境保护状况,重点检查环境保护设施与主体工程建设的同步性以及实施的有效性。审查工程工程的结算状况审查建设工程设计方案实施状况是否符合批复的概算及前期设计的要求。审查建设工程内工程的各项费用组成是否合理、支出是否的定额、主要材料的消耗等是否按规定进展核算。审查工程预〔结〕算定额执行及套用是否与合同规定相全都,价格计取是否正确、合规,工程量计算是否正确,工程类别套用及取费标准、取费基数确实定是否合规、准确、材料价差调整是否合规、真实、正确。通过勘测工程现场核实主要工程量,检查现场签证及设计变更内容是否真实、手续是否完备,工程工程是否存在变通现象。七、需要被审计单位供给的资料工程设计文件;施工图及施工图预算;监理日志;招投标资料;选购等经济合同;工程结算资料;设计变更及现场签证;材料、设备选购及治理、使用资料及其他所需资料。〔一〕审计程序1.审计预备阶段,主要是开展审前调查,编制审计工作方案。审计组通过收集、生疏工程相关资料,了解和把握工程工程进度,确定审计[内审网注:各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网可查阅猎取]实施时间、方法和程序,并编制审计工作实施方案。审计实施阶段,主要是在向被审计单位送达通知书后,审计调查、审核、分析等审计方法,收集、形成审计证明材料,编制审计工作底稿。审计终结阶段,主要是整理资料,撰写审计报告,征求被审计单位意见,资料归档等。〔二〕主要审计方法和步骤工程的根本状况,了解与工程相关的经营治理活动。批阅、核对法。通过批阅、核对有关文件、合同、会议纪要、合规性。交接书比照,检查其是否有虚列工作内容、虚增工程量、虚增造价等行为。其实物工作量的真实性进展验证。步审核,由中介机构负责工程××等地面配套工程的最终结算审核。九、审计实施步骤准时间安排预备阶段:20XXX月XXX集、生疏有关资料及有关文件,对工程进度状况进展了解,制定审计方法和实施程序,编制审计工作方案,下达审计通知书。实施阶段:20XXXXXX现场查证工作,现场核实主要工作量、签证等,对工工程结算进展审核,对工程治理工作进展审查,编制、复核审计工作底稿,征求被审计单位意见。报告阶段:20XX月XXX报告并征求被审计单位意见,资料归档,完毕审计工作。十、审计组成员及具体审计查证事项的分工〔一〕审计处人员分工它审计文书的审定等工作,并对审计组的廉政建设状况负责。×××〔主审〕帮助组长开展工作,负责审计工作底稿的复核,并依据审计查证状况的变化,准时进展审计重点和人员分工的调整。建立和执行状况;审查投资工程建设程序、建设工期和建设依据、概并且编制该局部的审计工作底稿等审计文书。审计报告的撰写等工作。主要负责审查工程建设各环节有无违。报告的撰写等工作。位的职责履行状况;征地征海状况、工程物资招标、选购及保管、使的状况进展初步汇总、分析,并撰写该局部审计文书。概算及设计要求;审查建设工程内××、×××、×××等组成费用是否合理、合规及真实性状况。审查建设工程内工程的结算状况,检查工程内××费用是否合理、合规,是否符合工程设计要求;各项材料的消耗组成和归集是否准确、合理、合规。并对其负责范围内的状况进展初步汇总、分析,并撰写该局部审计文书。结算状况;并对其负责范围内的状况进展初步汇总、分析,并撰写该局部审计文书。金来源、到位和使用状况,建设工程本钱核算及建设工程收入状况,书。〔二〕参与联合审计建设单位人员分工××同志负责参与联合审计建设单位人员的协调组织工作。××负责与审计分处人员协调沟通建设工程地面工程治理状况,建、安装局部的结算状况。志编制该局部的审计工作底稿等审计文书。〔三〕参与联合审计中介机构人员分工程的结算。并负责编制该局部的审计工作底稿等审计文书。十一、其他有关要求稿,做到一项一稿或一事一稿,并将所需附件按要求附在底稿后面,被审计单位签署意见。审计组成员要充分生疏本次审计工作的重要性,本着明确分工、各负其责又相互协作的精神,乐观发挥每个人的主观能动性,精诚团结,群策群力,以到达圆满完成这次审计的目的。审计组内部实行逐级负责制,切实保证审计工作质量。审计;每个参审人员就
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