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文档简介
公司无形资产内控管理制度1.前言本公司无形资产内控管理制度(以下简称“制度”)是为规范公司无形资产的管理,维护公司利益、保障无形资产权益而制定的,是公司内部自我约束、自我完善、自我监督的重要手段。2.适用范围本制度适用于公司所有无形资产的管理,包括但不限于公司专利、商标、版权、技术秘密、商业秘密等方面。3.内控管理制度3.1无形资产管理公司应对所有无形资产进行明确的管理,包括建立清单并进行分类归类。建立无形资产档案,记录所有无形资产的证书、合同、备案、备案文件、善后处理等。3.2风险防范公司应对可能会导致无形资产损失的风险进行分析,并采取相应的风险防范措施。对于高风险的无形资产,应加强保护措施,建立专门储备,定期更新风险评估并加以强化。3.3无形资产交易公司无形资产的交易应按照相关规定进行,具体应包括但不限于以下要求:采取公开、公正、公平的交易方式;采用合法合规的交易方式;建立健全的审批制度,严格审批、财务审核。3.4无形资产管理的定期检查公司应对无形资产进行定期检查,以确保无形资产的真实性和保护措施的有效性。定期检查应包括但不限于以下方面:验证无形资产的存在和真实性;检查无形资产的保护措施是否落实;核实无形资产相关证照和档案是否完整。4.其他公司应当将公司无形资产内控管理制度向公司内部全体员工宣传,确保员工了解到该制度的相关要求和规定,并加强员工培训。同时,公司还应当加强对制度实施效果的监督和检查,并对制度的执行效果及时评估和调整。5.附则本制度的解释权归公司所有
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