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文档简介

固定资产报废与清理工作规程文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)1.流程名称:固定资产报废流程2.主题内容与适用范围适用范围:本企业各生产单位3.相关部门与岗位主责部门:生产技术部配合部门:物资供销部经营管理部各生产单位使用单现场勘签署上转财务5.流程结构说明[2]生产技术部固定资产管理主管人员——审查固定资产报废技术鉴定申请表,组织现场勘察实物,开展初步技术鉴定。确认属实不能使用,提出报废建议并填写固定资产报废技术鉴定意见书及形成相关材料。[3]生产技术部经理—审查固定资产报废技术鉴定申请表、意见书及相关材料,核准并签署报废意见,上报公司办公会议审议。[4]主管副总经理—签发报废意见。[5]固定资产管理主管人员——上报龙化公司批准报废意见,协助技术鉴定。[6]生产技术部固定资产管理主管人员——对上级批准报废的固定资产项目转财务部6.流程关键控制点申请报废的固定资产应有实物及照片,并符合固定资产报废相关条件;根据现场勘察实物与初步技术鉴定结果,填报固定资产报废技术鉴定意见书。固定资产清理流程1.流程名称:固定资产清理流程2.主题内容与适用范围适用范围:本企业各生产单位3.相关部门与岗位主责部门:生产技术部配合部门:物资供销部经营管理部各生产单位报使用主管主管上报财务复5.流程结构说明[1]使用单位--提出申请,以书面形式说明具体情况,填写申请表,提交有关部门审[2]生产技术部固定资产管理主管人员——审核固定资产清理申请表,组织现场勘察技术鉴定,并填写固定资产清理意见书,形成相关材料。确认属实,提出[3]生产技术部经理—审查固定资产清理申请表、意见书与相关材料,核准并签署清理意见,上报公司办公会议审议。[4]主管副总经理—签发清理意见。[5]生产技术部固定资产管理主管人员——上报龙化公司批准清理意见。[6]生产技术部固定资产管理主管人员——对上级批准清理的固定资产项目转财务部[7]财务部门复核,并进行[8]财务部门该资产6.流程关键控制点申请

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