差旅费报销管理制度(规定)_第1页
差旅费报销管理制度(规定)_第2页
差旅费报销管理制度(规定)_第3页
差旅费报销管理制度(规定)_第4页
差旅费报销管理制度(规定)_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

差旅费报销管理制度1、目的1.1为加强公司差旅费报销管理,明确差旅费用报销标准,保证出差人员工作的需要,合理控制差旅时间及各项费用开支,提高出差办事效率,结合本公司实际,特制定本制度。2、范围2.1适用于集团总部及各子公司各项费用报销管理。总裁出差的交通费、住宿费、生活费等报销不受本规定约束,根据工作需要按实际开支凭发票据实报销。3、定义3.1差旅费报销范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和出差目的地市内交通费。4、职责营销公司财务部:负责集团总部及营销公司各类费用报销的审核及支付。2酿酒公司财务部:负责酿酒公司各类费用报销的审核及支付。相关部门:负责保证本部门提报的相关费用报销的合规性、合理性及真实性,并审核相关费用报销。营销公司总经办:负责《出差线路及明细费用》审核。5、 费用报销规定:出差人员城市间交通费和住宿费在规定标准内凭发票据实报销,伙食补助费和出差目的地市内交通费实行“定额包干,超支不补”的办法。出差人员须按照规定的等级乘坐交通工具,凭发票据实报销城市间交通费。超过规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理出差人员如因出差路途较远或出差任务紧急的,经总裁批准方可乘坐飞机(经济舱)。出差人应在出差前认真填制《出差计划表》,并列明出差的详细任务明细,交直接上级领导审批。出差人出差完毕返回,次日应填写《出差总结报告表》上填写出差完成任务完成情况,出差总结须与出差计划一致,并经上级逐级审核签字确认。销售人员计划走访路线如有变更/职能部门人员行程有调整,应提前向上级报备同意后,同时报备营销公司总经办与人资部,未提前报备取消当日报销费用和补贴。7出差人员无正规住宿发票或提供的住宿发票为非出差目的地的,一律不予报销住宿费。5.8各事业部报销差旅费每月报销一次:上月11日至本月10日差旅费用。于12日前提报营销公司总经办负责审核路线等要素交各事业部长复核后,于15日前报至财务部审核。各事业部区域例行月会:公司未安排用餐与住宿的,餐费按30元/人给予补贴,住宿标准按差旅补贴规定,由组织部门负责人统一报销,凭上级签批的月会会议纪要报销,提交营销公司总经办审核后财务复核。通信费、交通补贴、驻点补贴等标准费用报销,由营销总经办统一报销,人力资源部审核人员在职情况,于每月15日前报销一次,逾期不报。各职能部门人员差旅费应按规定出差返回,次日内办理报销。5・12取得发票有要求填写单位名称的,必须填写“福建福矛酒类营销有限公司”。如发现当事人弄虚作假、部门负责人协同当事人弄虚作假的,取消当次所有报销费用,并给予相应的处罚。营销公司财务部/酿酒公司财务部,有权退回不符合规定的各类报销费用,如:票据不合法,手续不完整,票据粘贴不整齐等不予受理。报销费用计算不正确,标准不相符直接知会当事人,以财务核准数据给予报销。6、各项费用补贴标准通信费补贴标准:6.1.1各职能部门人员:序号职务补贴金额最高限额1副总裁据实报销无2子公司总经理/总监/总裁助理80元以内凭据报销超过部分报80%250元/月3部长/副部长/主任/副主任/子公司总经理助理/经理级专员80元以内凭据报销超过部分报80%150元/月4各部门主管/主管级专员80元以内凭据报销超过部分报80%100元/月5普通专员/助理/司机等60元以内凭据报销60元/月6.1.2销售人员:序号职务补贴金额最高限额1事业部总经理/副总/大区总经理100元以内凭据报销超过部分报80%500元/月2区域经理/招商经理100元以内凭据报销超过部分报80%200元/月3区域主管/客户经理100元以内凭据报销超过部分报80%160元/月4业务代表100元以内凭据报销100元/月说明:1)享受通信费补贴的人员应保证24小时开机,发现一次无正当理由关机,扣当月通信费补贴的10%,两次扣50%,三次取消当月补贴。2)电话费发票中的各种活动赠送部分按赠送金额50%报销,代收费所产生的费用不予报销。3)所有人员报销通信费用时,应提供话费正式发票,以备公司抽查话费清单4)员工一人兼多职的从高级别享受通信补贴。私车公用补贴序号车型百公里油耗补贴标准11.3排量及1.5排量各款式轿车8升11.6排量式轿车9升21.8排量的各款式轿车10升32.0排量的各款式轿车11升42.0以上排量的各款式轿车12升说明:1)副总裁/事业部总经理/市场部部长需经总裁批准实报实销。2)大区总经理、区域经理私车公用需经总裁批准,限额1600元内凭票据实报销。3)出差人员用手机拍摄起始公里数和回程公里数,报营销公司总经办审核备档以核实出差公里数。4)出差线路与报备不一致,一次扣当月补贴的10%,两次扣50%,三次取消当月补贴。5)油价以发文为准,每百公里油耗补贴按标准执行,过路桥费实报实销。6.3销售人员包干交通补贴标准类型事业部总经理/副总/大区总经理区域经理/招商经理区域主管/客户经理乡镇业代市区业代骄车600元/月400元/月300元/月//摩托车/200元/月200元/月200元/月100元/月说明:享受补贴的销售人员,补贴区域内的交通费不再报销。月未满勤者,补贴按月实际出勤折算。出纳享受100元/月的补贴标准。4驻点住房补贴标准序号职务一类地区二类地区三类地区1业代800元600元400元2区域负责人900元700元500元补贴说明:1)享受住房补贴的人员,驻点与出差区域相距50公里以内的,不享受差旅补贴。特殊情况无法当天回驻点区域的,经事业部总经理审批,按同级人员差旅标准执行。2)区域主管/经理、客户经理、招商经理等享受住房补贴的,在驻点区域天数原则上不能低于10天,由各事业部提供驻点天数,否则取消本月住房补贴。高温补贴标准5.1补贴对象:销售人员/稽查人员/工程现场施工人员/工程采购人员/出纳/总务/司机/搬运工5.2补贴时段:每年7月一9月.5.3补贴标准:每人每月50元。.招待费补贴标准招待费使用标准及对象:区域经理、招商经理:2000元/季。.事业部总经理/副总、省级大区总经理及总裁特批人员:3500元/季。6.6.3招待费只适用于客户的客情关系,招待费发生前,应事先向上一级领导报备,经同意后方可支出,同时按上述标准内凭正式有效票据实报实销,超过部分自理。6.7差旅费报销标准序号职等一类地区二类地区三类地区动车/鬲铁长途汽车市内交通标准住宿伙食补贝占住宿伙食补贝占住宿伙食补贝占1副总裁、营销公司总经理、酿酒公司总经理280602605023040二等票实报实销公交车实报实销2事业部总经理/副总、总监、省级区总、总工程师、酿酒公司副总经理2605023040200303区级区总、区域经理、招商经理、副总工程师、总裁助理、子公司总经理助理、各职能部长/副部长2204020030180304区域主管、客户经理、品牌企划、职能部门主管、营销策划1804016030140305业代、车间主任/班长司机、助理、专员等普通员工140401203012030说明:1)2人以上出差的,同性两人同住1个标间,不同职等的按高级别标准(同住人员不再报销住宿费)。2)出差人员在规定时间段内报销,住宿费按标准内合计总额凭票据实报销;交通补贴按标准内凭票据据实报销。出差人员到出差目的她,公司/客户或家人/朋友有安排住宿的则不再报销住宿费。出差人员一人兼多职的,从高职位享受出差补贴标准。在同一地区出差预计10天以上(含)的,应在当地租房,根据实际情况提前申请租房费用;并根据批准的报告及生效的租房协议实报实销。经常出差的地区,应与当地连锁快捷酒店签署协议,由部门主管经办。出差自带公车出差或已享受私车公用补贴的人员出差期间不享受市内交通补贴。各事业部已享受交通补贴人员,在本负责区域内不享受上述出差市内交通补贴。住宿补贴天数为出差自然天数扣减一天计算,市内交通、伙食补贴天数为出差自然天数计算。异地人员回福州/建瓯住宿规定:住宿人员需填写《住宿申请单》,经营销公司总经力、/酿酒公司总经办批准后方可入住公司指定地点,费用由公司结算。公司无法安排住宿的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论