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文档简介
财务人员个人廉洁的自查报告财务人员个人廉洁的自查报告1
我中心校依据《xx省财政厅关于开展20××年义务训练经费保障机制资金专项检查的通知》和训练局《关于进一步完善学校财务管理的通知》精神,以及训练局计财科20××年9月22号召开的财务培训会议的相关要求,对我校财务工作仔细进行了检查整改,现将整改状况汇报如下:
一、仔细学习,提高熟悉
仔细组织学习训练局财务文件,提高熟悉,结合我校实际,经校务会讨论打算,成立了马街中心校财务整改领导小组。
组长:
组员:
二、依据制度要求仔细进行整改
在整改中,要求财务人员,把握财务制度,查问题,仔细反思,找差距,寻缘由。
通过查看20××年9月至20××年8月会计凭证、会计报表、会计账簿,在会计报表中没有问题,在会计账簿中银行日记帐,出纳的现金日记账也没有问题,无需整改。
存在问题:
1、出纳员中还没有取得从业资格证,正在学习争取;
2、在会计凭证中没有盖财务公章,财务主管章、报账员章、出纳章及附件章;
3、固定资产报废手续不规范。对全校资产清查上报工作不够细致。整改领导组针对这种状况进行分工协作,分块整改,把所缺的内容整改完整。
总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的进展,要办好学校,首先要用资金来作后遁。为此,在今后的工作中,肯定要以凤财联发97号文件作标准,努力做好所需的支撑材料,按训练局的要求管理好学校财务。坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示。将财务有关事项等在栏目内公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。做到“给群众一个明白,还领导一个清白”。使学校的义务训练保障机制经费的开支合法、合规、合理,确保学校义务训练保障机制经费的平安性,使义务训练保障机制经费发挥最大的.效益。
财务人员个人廉洁的自查报告2
为了进一步加强幼儿园食堂财务管理,仔细贯彻落实区训练局关于食堂财务管理专项检查的通知精神,我园高度重视食堂建设和管理工作。为了协作区训练局开展食堂财务管理专项检查活动,我园马上对食堂财务管理状况进行了仔细的自检、自查,现将自查状况报告如下:
一、基本状况
1、成立了以园长为组长的食堂工作领导小组,制定各项财务管理制度,明确职责和详细分工操作。
2、食堂财务建立了总账、明细账,现金日记账、银行存款日记账等,做到了日清月结。会计科目报表做的规范准时,同时开设了存折账户。
3、食堂管理规范,食堂为自主经营,做到菜谱价公示,每月收支公示。
二、收入管理
1、伙食收费按月按标准,包餐xx元/生·天,伙食收据登记到人,数据清楚。
2、在校就餐的.教职工及食堂人员按月交费,xx元/人·月,按月入账。
三、规范食堂日常支出。
从不克扣同学伙食,也从不在食堂中列支业务费及在编教职工的奖金、福利和津补贴。全部支出有经手人、验收人、审批人,支动身票审核把关。
四、加强食堂资金管理。
幼儿园食堂财务制度健全,做到专款专用,没有发生违规使用经费的状况,伙食费的确定是依据本地的物价水平、幼儿养分摄取量(养分分析需求)、燃油、水电、工作人员成本核算等确定,幼儿的伙食费都是按餐和幼儿进行结算的(按月一次性退还),无挤占克扣幼儿伙食费状况,食堂亏盈基本平衡。
五、完善岗位内掌握度。
明确并公开食堂岗位分工和相关的职责权限,做到不相容岗位实行分别管理。严格食品出入库制度,进出库物资开三联出入库单,帐物相符。严格执行选购、验收、保管、领用等环节的相关手续并做好具体的验收记录、汇总。
六、结余管理
1、每月都要对食堂的结余进行核算,平衡食堂财务收支管理。
2、食堂财务收支状况。
财务人员个人廉洁的自查报告3
在本学期中,我担当了10会计电算化专业一班、二班《财务管理》课程的教学,现对本学期期中教学工作做一回顾与总结:
1.课程完成状况:
《财务管理》每周12学时,该课程的理论教学和实训教学采纳1∶1授课。基本根据开学初制订的教学进度授课,只是依据同学的接受力量,适当地调整了授课内容,降低了难度。《财务管理》教学内容共9章。
2.备课状况:
在备课过程中,留意既备教材,又备同学。由于我们使用的教材有肯定的局限性,备课时综合几种不同版本教材的精华部分,仔细做好教案。从同学的角度动身,我们的同学中有一部分基础较好,有肯定的学习基础;而一些基础较差的同学,基本学问很不娴熟。针对这两种不怜悯况,考虑到同时兼顾这两类同学,在理论讲解、例题和作业选取上适当和兼顾:使基础好的同学可以得到不断提高,学会新的学问;而基础薄弱的同学更易于接受所学内容,更快地进步。
3.授课过程:
采纳多种授课方式和途径。实施讲授法、演示法、实训法等教学模式。本着该门课学习的目的,尽最大可能让同学多动手。重在培育同学的常见账务的处理力量,因此理论讲解够用就行,重在加强实践教学。
在讲课过程中,也发觉了一些问题,从同学身上反馈的信息就是这门课的理论学问点许多,完全把握有肯定的困难。在以后的讲课过程中需要不断复习已经学过的内容。同时要求同学要做到课前预习和课后复习。
4.辅导及作业批改:
对同学的辅导分为课上辅导好和业余辅导两部分。在课堂上讲解理论学问时,每次课基本都留出5至10分钟的时间解答同学的问题;复习时间给同学制定出详细的练习内容,并准时解答疑难问题。除此之外,定期抽出课余时间,集中进行特地辅导,针对课上、作业中的普遍问题,进行讲解和训练。作业方面,布置各班级书面作业4次,每次作业都赐予批改或讲解。
财务人员个人廉洁的自查报告4
为加强财务管理,依据潼教委[20xx]178号文件精神,及上级主管部门的支配,我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查,现汇报如下:
加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法,加强内部监管,学校成立了财经领导小组,财经审查小组,完善了《永康学校差旅费报销细则》,制定有《报帐员工作职责》,《档案管理工作职责》,《内部审计工作职责》《财物保管人员工作职责》,《治理乱收费管理方法》等系列规章制度。
加强了财务管理的透亮 度。学校的大宗设施的购买,学校重大修理,都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府选购的大宗物件,严格按政府选购相关规定办理,定期开展内部财务审计工作,定期向教职工公布学校财务状况。
严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格按上级文件会议精神执行,对不能开支的项目做到不予开支,公用经费的使用除保障教学所需外,主要用于设备添置、校舍修理等方面,未挪用公用经费,未截留专项经费,凡上级拨付的同学补助款,总是准时地发放到同学手中。
严格根据财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费,未搭车收费及乱收费现象发生,所收同学作业本费及幼儿园管理费等均能准时全额上交。学校对支出票据的收集要求做到准时,严格审批程序,校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签,未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销,每月支出票据经塘坝训练办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无私设小金库和帐外帐等违规行为,无滥用和铺张铺张等现象。
特此报告!
财务人员个人廉洁的自查报告5
学校财务工作在学校工作中是一项特别重要的工作,是搞好学校训练教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。学校财务工作的开展是否能做到合理、合规、合法,将有限的经费用在刀刃上,使学校得到进展,关建在于学校对财务工作的管理。因此,我校历来对财务工作的管理都特别严格,力争在财务工作中不消失疏漏,将财务工作抓好抓实。在财务工作的开展中,做了大量的工作,依据沁教文63号文件的支配,5月3日——5月12日对我校财务管理进行自查,现将我校财务工作的开展状况自查自纠如下:
一、财务收支状况
在财务工作过程中,我校严格根据有关规定,成立了财务管理领导小组,建立健全了各项财务规章制度,严格执行国家有关财务法规,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在支配支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,依据我校各项工作任务,在财力可能的状况下,有保有压,确保重点,统筹支配,合理支出。
二、单位内部掌握制度建立和执行状况
依据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和掌握制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和掌握,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的平安,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。通过自查我单位资金使用状况无
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