2023年局小金库自查报告(篇)_第1页
2023年局小金库自查报告(篇)_第2页
2023年局小金库自查报告(篇)_第3页
2023年局小金库自查报告(篇)_第4页
2023年局小金库自查报告(篇)_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2023年局小金库自查报告(篇)

书目

第1篇某局小金库自查自纠报告

第2篇商务局小金库专项治理自查自纠总结报告

第3篇财政局小金库自查自纠报告

第4篇某局小金库自查自纠报告800字

第5篇交通局小金库问题自查自纠报告

第6篇公安局小金库自查自纠报告

第7篇农保局小金库自查自纠报告

第8篇安监局小金库自检自查报告

第9篇某局小金库自查报告

第10篇县环境爱护局小金库自查自纠报告

某局小金库自查自纠报告

我局仔细开展小金库专项治理工作,现将自查自纠状况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺当进行,成立了由党组书记刘维章任组长、党组成员副局长王世富、党组成员纪检组长彭丽华任副组长的局治理小金库工作领导小组,详细由财务股和屠宰办负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣扬,提高思想相识

全省小金库专项治理电视电话工作会议后,我局快速召开了专题会议,传达学习了中共中心纪委、监察部、财政部、审计署联合下发的《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的通知〉》和保靖县纪委、保靖县监察局关于转发湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法〉的通知》的通知以及有关会议精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确相识开展此项活动的重大意义,要仔细对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深化实行党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教化和爱护干部的须要。要求大家,比照七种表现形式仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。

三、制定工作方案,落实措施制度

我局根据专项清理要求,制定了《县商务局治理小金库专项工作实施方案》,明确了治理时间、内容、方法、措施和举报制度,明确了责任人员,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围,又保证了此项工作的有效开展。

四、仔细开展自查,实施长效监督

根据湖南省纪委《关于印发〈关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的实施方法〉的通知》的要求,重点围绕清理内容中的八大项指标开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。

1、我局财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2、严格根据财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为,但有时因工作的特别性存在从财政帐户取款后存经办人帐户的状况。

3、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。

虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步肃穆了财经纪律,加强了财经法制教化,强化了财务管理,确保了资金的合理运用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透亮度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库的出现。

商务局小金库专项治理自查自纠总结报告

商务局小金库专项治理自查自纠总结报告

市专项治理工作领导小组办公室:

依据市财政局、审计局《关于印发〈铜陵市深化开展贯彻执行中心八项规定肃穆财经纪律和“小金库”专项治理工作方案〉的通知》(财监[20xx]411号)精神,结合党的群众路途教化实践活动中深化“四风”突出问题专项整治工作要求,我局对20xx年1月—20xx年6月期间,全部专项治理内容进行了仔细自查,现将详细状况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺当进行,我局成立了由局主要领导任组长,分管财务领导及纪检组长任副组长的市商务局专项治理工作领导小组,由办公室、监察室、人教科详细负责此次专项治理工作。

二、加强学习宣扬,提高思想相识

为做好深化开展贯彻执行中心八项规定,肃穆财经纪律和“小金库”专项治理工作,8月19日,我局召开了肃穆财经纪律和“小金库”专项治理工作会议。局专项治理工作领导小组各成员,局属各单位、各科室负责人参与了会议。会议传达了《铜陵市深化开展贯彻执行中心八项规定肃穆财经纪律和“小金库”专项治理工作方案》要求,对有关报表进行说明,朱方敏局长对专项治理工作提出了四点要求:一是要全系统高度重视,落实治理责任。二是要突出重点、实事求是做好自查自纠工作。三是要根据时间节点有序开展好自查上报工作。四是要求局纪检监察室帮助财务部门做好自查监督工作。?

三、仔细开展自查,实施长效监督

根据专项治理工作方案中专项治理内容,我局对各类帐户进行了仔细细致的清查。

1、预算收入管理状况

我局预算收入没有未按规定刚好足额上缴财政及隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分等状况发生,没有违规转移、乱收费、乱罚款、乱摊派等问题。

2、预算支出管理状况

我局财务管理均根据国家有关财经法规执行,无擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题,并按规定实行了公务卡结算。

出国经费支出完全根据相关规定及标准,无擅自出访、接受企事业单位资助、向下属单位摊派费用等问题;

我局已于20xx年按规定实行公务用车改革,因此无公车运行维护费发生。我局下属市场网点建设管理办公室为全额拨款事业单位,尚未实行车改,现有执法用车2辆,分别为皖g00355、皖g17780,20xx年度共发生公车运行维护费3.27万元,20xx年1-6月发生公车运行维护费1.21万元。均无超标准配置公务用车、违规配置和向下属单位或其他单位转移摊派公务用车购置及运行费等问题发生。

20xx年-20xx年6月我局共发生会议费1.55万元,所开会议均根据省商务厅要求召开,没有在会议费中列支公务接待、旅游等费用现象发生。无虚报会议人数、天数、违规扩大会议费开支范围、擅自提高会议费开支标准等问题存在。

3、政府选购 管理状况

我局对各类办公设备的购置,从选购 预算、安排编制、执行状况和选购 方式的选择均严格根据相关制度规定执行,没有违反财经纪律的现象。

4、资产管理状况

我局在资产配置、资产运用及处置上均严格根据相关规定,无违规问题存在。

5、财务会计管理状况

我局会计核算严格根据财务管理制度有关规定执行,会计人员均具备会计从业资格,无会计造假行为。

6、财政票据管理状况

我局财政票据运用及管理严格根据财政票据运用规定,没有违规、违法现象存在。

7、设立“小金库”状况

我局收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

8、财务领域“四风”突出问题状况。

经仔细自查,我局财务领域无“四风”突出问题存在。

通过这次专项治理自查自纠,我局进一步肃穆了财经纪律,加强了财经法制教化,强化了财务管理,确保了资金的合理运用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透亮度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高。

财政局小金库自查自纠报告

财政局小金库自查自纠报告一

一、清理工作的支配部署。领导重视,责任明确,根据通知要求局领导马上进行了批示,针对肃穆财经纪律和小金库专项治理工作方案的通知,梳理工作的重点,私设小金库、干部入股煤矿、领导干部及其配偶子女违规经商办企业进行了专题支配和详细分工,由局办公室及财务科详细负责此次清理工作并确保工作落实到实处。

二、自查自纠工作状况。地区煤炭工业管理局根据文件要求,刚好进行了有关文件的学习传达,局领导对此次规范整改小金库工作高度重视,依据此次清理工作的详细要求,进行了仔细的自查自纠工作,通过自查地区煤炭局现设立的账户有3个,第一为基本存款账户,开户行为中国工商银行哈密解放东路分理处,账号:xxxxx;其次为津贴账户,开户行为中国工商银行哈密解放东路分理处,账号:xxxxx;第三为零余额账户,开户行为中国工商银行哈密建国南路分理处,账号:xxxxxx;以上三个账户的设立均经中国人民银行核准,报经地区财政局审批并备案,无自行设立小金库行为。单位非税收入上缴入库状况:本单位自成立以来,没有发生非税收入科目。

20xx年地区煤炭局成立以来,无违反国家财经法规及其他有关规定,侵占、截留国家和单位收入,未列入本单位财务会计部门账内或未纳入部门综合预算管理的各种资金;无以各种名义挪用、转移预算内、外资金;无截留应缴收入,收入不入帐的资金;无弄虚作假,套取财政的资金;无巧立名目乱收费、乱罚款、乱摊派的资金;无以各种学会、协会、企业、个人名义存放的机关、事业单位的资金;无已纳入会计集中管理而又擅自另立账目,另设账号的资金,也没有财政监管之外的其他银行账户和资金。针对干部入股煤矿、领导干部及其配偶子女违规经商办企业,中心进行了仔细的摸底排查、调查、清理,中心无运用公款、专项资金、实行入股或者借、贷给私营业主等形式参加矿产资源开发。局领导干部及其配偶子女也无入股煤矿,或实行独资或者与他人合伙等形式参加矿产资源开发;或以个人或他人名义独资经商办企业;或与他人合资、合股、合作、合伙经商办企业,也没有以承包、租赁、受聘等方式或经商办企业并从中谋取利益的状况发生。

三、加强学习,强化监管迎接其次、三阶段检查。清理机关私设小金库、干部入股煤矿、领导干部及其配偶子女违规经商办企业是一项反腐倡廉的艰难任务,也是一项长期的监督管理工作。针对相关问题的清理,是对广阔干部、职工,特殊是领导干部和职能部门的一次再教化,也是将坚持制度教化和日常教化,全面教化和重点部门、关键岗位教化相结合,仔细学习贯彻党的十八大和十八届三中全会精神,进一步加强《建立健全教化、制度、监督并重的惩治和预反腐败体系实施纲要》和***同志反腐倡廉的重要论述的学习,建立健全相关制度,形成长效机制。巩固清理工作的成果,监管工作常抓不懈,迎接相关部门对清理工作其次、三阶段的检查。单位非税收入上缴入库状况:本单位自成立以来,没有发生非税收入科目。

四、本单位有严格的财务管理制度,厉行勤俭节约,坚决杜绝铺张奢侈之风。地区煤炭局自建局以来,始终本守从简节约的原则,今年以来,实行了多项节约措施:①在市区开会、办理业务、领导上下班以及夜间乘坐火车出差,一律不得车接车送,有效杜绝了公车私用现象;②深化各县煤矿企业检查工作,没有特别状况一律不得在县城逗留居住宾馆;③为保障刚好清理往来科目,工作人员在外出差一般不预借差旅费,等回来后再予以报销。④根据煤炭行业规定:50元∕人次,下井费,至今没有执行;⑤全力以赴限制各类接待费用,除自治区厅局领导(副厅级)外,其余都不予公款接待。

财政局小金库自查自纠报告二

根据群众路途教化实践活动进程支配,我市财务局仔细开展小金库专项治理工作,现将自查自纠状况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺当进行,成立了由党组书记局长刘志勇任组长、副局长黄俊任副组长的局治理小金库工作领导小组,详细工作由办公室和财政监督局负责。

二、加强学习宣扬,提高思想相识

为全面推动清理小金库工作,我局快速召开了专题会议,全面部署了清理整治工作,要求全体工作人员从思想上正确相识开展此项活动的重大意义,要仔细对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深化实行党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教化和爱护干部的须要。

三、仔细开展自查,实施长效监督

本次清理整治活动,重点围绕五查五看的重点,对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。

1、我局财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2、严格根据财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为。

3、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、清查结果在全局大会上进行了通报。在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。

虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步肃穆了财经纪律,加强了财经法制教化,强化了财务管理,确保了资金的合理运用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透亮度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库的出现。

某局小金库自查自纠报告800字

某局小金库自查自纠报告800字

根据xx试验区工委办公室《关于做好全区“小金库”治理工作的通知》(叶党办〔〕31号)文件精神,我局仔细开展“小金库”专项治理工作,现将自查自纠状况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保专项治理工作的顺当进行,成立了由党组书记局长胡xx任组长、党组成员副局长胡xx、徐xx和党组成员汪xx任副组长的局治理“小金库”工作领导小组,详细工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣扬,提高思想相识

全区“小金库”专项治理工作会议后,我局快速召开了专题会议,传达学习了试验区工委办公室下发的《关于做好全区“小金库”治理工作的通知》和区工委副书记刘xx同志讲话精神,局党组要求全体工作人员从思想上正确相识开展此项活动的重大意义,要仔细对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深化实行党的xx大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教化和爱护干部的须要。要求各单位仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。

三、仔细开展自查,实施长效监督

根据试验区工委办公室《关于做好全区“小金库”治理工作的通知》的要求,重点围绕“五查五看”的重点,对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。

1、我局财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、严格根据财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和“小金库”的行为。

3、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、清查结果在局务会上进行了通报。在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。

虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步肃穆了财经纪律,加强了财经法制教化,强化了财务管理,确保了资金的合理运用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透亮度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防“小金库”的出现。

交通局小金库问题自查自纠报告

一、健全组织,加强领导

为确保小金库问题专项清查工作的顺当进行,成立了由局纪委书记任组长,局党委委员任副组长,局办公室、局财务等相关人员为领导小组成员的小金库问题专项清查工作领导小组,详细工作由局财务人员负责。

二、加强学习宣扬,提高思想相识

三、仔细开展自查,实施长效监督

(一)我局财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入局财政统一核算,实行收支两条线,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独账户,未设任何形式的小金库。

(二)严格根据财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为。

(三)根据财政集中审核、集中支付、集中记账要求,财务报销严格根据财务制度执行。

(四)在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报小金库问题专项清查工作自查自纠统计表、自查自纠承诺书和保证书。

通过自查,我局及下属单位未发觉小金库和各类违规违纪现象,并进一步肃穆财经纪律,加强财经法制教化,强化财务管理,确保资金的合理运用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透亮度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库的出现。

公安局小金库自查自纠报告

公安局小金库自查自纠报告一:

开封廉政网报道:多年以来,由于基层派出所长期存在办公经费短缺,帐目管理混乱等问题,造成个别派出所私设小金库,乱收滥罚,侵害人民群众利益问题时有发生,而由此引发的民警违法违纪,更是严峻影响了公安机关的声誉和形象。近年来,各级公安机关虽然实行了各种措施,花大力气治理小金库问题,但由于没有从根本上解决产生小金库根源,致使治理效果欠佳。为彻底根治这一顽症,2023年,开封市公安局党委统一思想相识,实行畅通血脉,建章立制等有效措施,源头治理派出所小金库,取得显著成效。

一、压缩机关经费开支向基层倾斜。2023年初,开封市公安局党委做出两项确定:一是压缩机关行政开支,将财政拔付机关的人均办公经费转拔给派出所,大幅提高派出所办公经费额度,使派出所办公经费达到人均4000元水平,基本满意派出所办公办案须要;二是对派出所罚没款进行专项治理。多年以来,派出所乱收滥罚、截流罚没款是小金库问题屡屡发生的根源。为彻底解决这一问题,开封市公安局对派出所罚没行为进行了严格规范,同时要求派出所将罚没款全部上缴财政,市公安局特地拨出经费,对派出所正常开支进行全额补贴,从经费上确保了派出所工作须要。

二、加强财务管理,强化审计监督。该局装备财务处为派出所设立公用经费专用明细帐户,随时监督派出所公用经费运用状况,确保各项经费用于公安基层基础建设等中心工作。同时,市局审计室还对派出所帐户设立状况及资金运用状况进行专项审计,在2023年的审计中,未发觉派出所设立小金库状况。

三、加强制度建设,强化责任追究。2023年,该局党委经探讨以市公安局文件形式出台了《关于违反财经法规处理惩罚的规定》,对设置帐外帐和小金库的单位,除收缴全部违规资金外,对干脆负责的主管人员和其他干脆责任人视情赐予严厉的行政处分。

上述举措自实施以来,产生了良好的效果,全市派出所未发生一起因私设小金库引发的民警违法违纪案件,派出所民警违法违纪案件也较去年同期下降85%。

公安局小金库自查自纠报告二:

根据《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪58号),区交通局仔细开展了治理小金库工作,现将自查自纠状况总结如下:

一、健全组织,强化领导

为确保此次专项治理工作顺当进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科详细负责此次专项治理工作。

二、提高相识,加强宣扬

小金库专项治理后,我局快速召开了专题会议,传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确相识开展此项活动的重大意义,要仔细对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深化实行党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,比照七种表现形式仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督

我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅详细负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、仔细开展自查,实施长效监督

根据《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展小金库专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪58号)要求,我局重点围绕专项治理中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。

1、我局均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2、我局财务科严格根据制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透亮度,严防小金库的出现。

虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步肃穆了财经纪律,加强了法制教化,强化了财务管理,确保了资金的合理运用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

农保局小金库自查自纠报告

根据县纪委《关于开展小金库自查自纠工作的通知》文件精神,我局仔细开展小金库自查自纠工作。现将自查自纠状况报告如下:

一、健全组织,加强领导

为确保自查自纠工作的顺当进行,成立了由局治理小金库工作领导小组,由局长担当组长,详细工作由办公室和财务部门负责。

二、加强学习宣扬,提高思想相识

根据要求,我局快速召开了专题会议,传达学习县纪委《关于开展小金库自查自纠工作的通知》,要求全体工作人员从思想上正确相识开展此项活动的重大意义,要仔细对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深化实行中心八项规定,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教化和爱护干部的须要。要求各工作人员仔细自查自纠,做到不走过场、不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。

三、仔细开展自查,实施长效监督

根据要求,我局对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。

1、我局财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入区会计核算中心帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

2、严格根据财务管理制度有关规定执行,没有设帐外帐和小金库的行为。

3、根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。

4、在仔细清查核对的基础上,将清查结果在局务会上进行了通报。

虽然我局目前尚未发觉违规违纪现象,但通过清理检查小金库,进一步肃穆了财经纪律,加强了法制法规教化,强化了财务管理,确保了资金的合理运用。

今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透亮度,力争做到清理工作不留死角,财务管理工作水平有更大提高,严防小金库的出现。

安监局小金库自检自查报告

市治理小金库工作领导小组办公室:

根据市委办公室《关于深化开展治理小金库工作的通知》(达市委办〔2023〕63号)和全省、全市小金库治理工作电视电话会议精神,市安监局仔细开展了清理小金库工作,现将自查自纠状况报告如下:

一、切实强化组织领导

为确保此次小金库治理工作有效有序开展,市安监局成立了由局党组书记、局长周先文为组长,局党组成员、纪检组长彭玮任副组长的清理工作领导小组,由局办公室和局监察室详细负责此次专项治理工作。

二、进一步加强政策宣扬

全省、全市小金库治理工作会议后,我局快速召开了实行专题会议,传达学习市委办公室《关于深化开展治理小金库工作的通知》(达市委办〔2023〕63号)和全省、全市小金库治理工作电视电话会议精神,局长周先文要求相关工作人员,要仔细学习有关文件和会议精神,正确相识开展此项活动的重大意义,要求大家要仔细对待专项治理工作,明确清理检查小金库是深化实行党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教化和爱护干部的须要。并比照自查自纠要求严格开展工作,做到不走过场、不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。

三、进一步加强工作监督

我局小金库治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(2377753),建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室详细负责,局监察室全程参加监督,确保件件有交待、事事有着落。既营造了深厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、仔细开展自查自纠工作

我局重点围绕统计表确定自查自纠内容,对各类帐户、帐据进行了仔细细致的清查。

一是我局财务管理均根据国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,并严格执行收支两条线财政制度,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。

二是我局严格根据财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

三是财务部门各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

四是根据财政集中支付要求,现金管理实行备用金制度,根据现金管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格根据财务制度执行,杜绝坐支行为。严格限制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五是实行了每月定期向单位职工大会和党组会议通报财务收支状况,提高财务透亮度,严防小金库的出现。同时,将此次的清查结果在职工大会上进行了通报,在仔细清查的基础上,根据规定,仔细填报相关表格。

通过开展小金库自查自纠工作,进一步肃穆了财经纪律,加强了法制教化,强化了财务管理,确保了资金的合理运用。我局以此次自查自纠工作为契机,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

某局小金库自查报告

依据县纪委《xx发〔20xx〕20号》文件要求,我局在本系统仔细开展了对私设小金库的专项治理工作。现将详细状况汇报如下:

一、加强组织,仔细领导

1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员,召开专题会议,传达县纪委文件,提高相关人员的相识。

2、成立专项治理领导小组:组长xxx;成员:各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。

二、仔细自查自纠,建立监督机制

依据县纪委文件要求,我局首先开展了对私设小金库的自查自纠工作,经过仔细自查,发觉我局不存在私设小金库现象。各二级机构也不存在私设小金库现象。经过自查,对各二级机构起到警示作用。同时,我们将建立长效监督

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论