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文档简介

2023年内审岗位职责20篇

书目

高级内审师岗位职责

高级内审师今日头条北京今日头条科技有限公司,今日头条,字节跳动,今日头条工作职责:

1、参加公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

2、对所负责的审计业务中的限制漏洞提出改进看法并督促业务部门按时改进;

3、参加和维护面对全员的反舞弊机制和制度;

4、执行内审部门宣扬工作;

6、完成上级交办的其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

任职要求:

1、高校本科及以上学历;

2、3年(含)以上相关工作阅历,有四大会计师事务所阅历;

3、熟识企业风险管理和内控流程

4、持相关专业证书者优先;

5、具有良好的职业道德、工作看法和学习实力,高度的自我驱动和结果导向。

内控内审经理-it方向岗位职责要求

职位描述:

岗位职责:

1、了解公司业务流程及系统管理状况,评审相关it制度流程文档,弥补现有流程风险和漏洞,参加新流程制定和修改;

2、识别公司it系统管理风险点,独立组织资源制定安排并带领团队实施it审计项目,就审计发觉提出改进建议;

3、依据it内控合规要求,编制it风险内控文档(itelc、itgc、itac和euc)并执行相关限制测试,落实限制缺陷整改;

4、与业务部门紧密合作,组织或推动多部门合作的内控流程建设的规范及优化,强化信息平安管理建设,供应it内控询问和培训服务;

5、完成上级交付的其他工作。

岗位要求:

1、计算机、信息管理、审计或相关专业本科及以上学历;

2、5年及以上it内控审计相关工作阅历,有互联网金融企业、美国上市企业内审或内控合规(sox)阅历者优先;

3、有cisa、cism、cissp或cia资格证书优先;

4、熟识iso27001、itil、cobit等标准,了解oracleebs、linux、mysql、hive/hadoop、impala等软件者优先;

5、诚信正直,工作仔细细心,责任心强,坚持原则,严格根据流程规定进行监督管理;

6、良好的沟通实力、执行力和团队合作精神,能够承受压力,独立完成项目工作。

管理内审岗位职责

ims综合管理系统工程师&内审主管上海赛飞上海赛飞航空线缆制造有限公司,上海赛飞,赛飞mainfunctionresponsibilitiesandactivities/本职位的主要责任以及职能:

-coordinatetheimplementation,maintenanceandimprovementoftheprocessesoftheimsandensurethatthequalitysystemconformstotheestablishedcompany,internationalandgovernmentalregulatorystandardsandagencyguidelines/帮助ims系统程序的执行,维护以及改进,确保质量系统与知名公司,国际与政府间的标准与指导方针相一样

-coordinatetheacquisitionandcontrolofallsystemdocumentsincludinginternalandexternal(customerand3rdpartystandardsandtechnicaldata)andinformation/帮助部门的采买,掌控全部系统的内部与外部的文件与信息(顾客与第三方的标准与技术资料)

-coordinatethemaintenanceandmanagementofallimsdocumentationandrecords/协调全部ims系统文件与记录的维护和管理

-coordinatewithprocessownerstheeducationandtrainingofallemployeesinallrelatedissueswiththeims(systemanddocuments)/协作程序全部者对全部员工有关ims系统(系统与文件)的教化与培训工作

-implementandmaintainimsissystems–aris,sharepoint,etc./制作与维护ims系统–以及系统的高度和数率指示系统,网络平台等

-leadpersonnelonprojectsrelatedtotheimprovementoftheimsprocesses/领导与ims程序改进项目的相关人员

-define,planandperforminternalauditsasassignedinaccordancetocustomers,regulatorystandardsandimsrequirement/依据顾客的指示,常规的标准以及ims系统的要求来定义,安排与实行内部审计

-coordinateinternalauditorsforthesuccessfulperformanceoftheauditplan,internalauditorscompetenceimprovementandimsimprovementbasedonauditingresults/与内部审计师通力协作,取得审计安排的圆满执行,内部审计师实力的提升与ims系统的改进都基于审计结果之上

-coordinateinternalcorrectiveandpreventiveactionprocess,indicatorsandcreateplanstoimprovethisprocessperformance/协作内部订正与预防措施的执行,制定提升此程序性能的安排

-performsfollow-upauditactivitiestoassurethetimelyimplementationandeffectivenessofcorrectiveactionstaken/通过跟进审计活动来确保刚好地执行任务,以及有效地实行订正措施

-coordinatetheanswertocorrectiveactionsfornon-conformancesfoundduringimsaudits(2nd&3rdparties)/在两方或者三方人员在ims审计期间发生看法,行动不一样时,协调各方接受订正措施

-providesupportandinputtothesaifei’smanagementreviews/对赛飞的管理评审供应支持并输入相关信息

-performotherdutiesasassigned,includinginvolvementwithdepartmentalandinstitutionalimprovementteamsandtaskforces,traininginitiatives,andotherprogramsupportactivities/执行被安排到的其他任务,包括部门以及制度上的改进,参加工作组,主动参与培训,以及其他项目支持工作。

requiredskillsandexperience/本职位所要求的技能及经验:

cationalqualifications/教化资格

bachelordegreefromcollegeoruniversityinengineering-relatedfield/高校学士学位,主修工程相关领域

b.necessaryaspects/必需条件

-experienceofin-houseauditleader(internalaudit)/有公司内审的阅历

-mustbefamiliarwithiso9001/必需熟识iso9001

-goodenglish/英语娴熟

-havingtheexperienceofimsleadermanagement/有ims综合管理系统的管理阅历

c.workexperience-technicalknowledge/工作经验-专业学问

-atleast3yearsofexperienceinaerospaceindustryorequivalentinsimilarposition/至少从事三年航空或者相关产业的工作

-certificationofqualityandenvironmentalmanagementsystemsas9100,iso9001,iso14001,ohsas,etc./熟识质量与环境的认证,如as9001,iso14001,ohsas,等。

-certifiedinternalauditoronmanagementsystems/认证的管理系统内部审计师

fessionalskills/专业技能

-projectmanagement/曾担当项目经理

-msofficeandplanningtoolsproficiency/能娴熟运用办公软件与设计工具

-manufacturingenvironmentrelatedskills/具备与制造环境相关的技术

e.desirableaspects/志向条件

-knowingas9100isdesirable/了解as9100者更佳

内审管理员岗位职责

人员要求:应届毕业生或1年以内工作阅历,工程造价或工程管理专业(全日制)本科以上学历,了解工程造价理论体系和合同管理,能够娴熟操作office软件、autocad软件等基本软件,熟识园林景观材料、工艺及相应成本组成,具有工程施工现场管理阅历者优先。

岗位职责:在本部门经理的综合协调下,负责项目内部合同初审及流转、工程过程付款审查、内部结算工程量复核抽查及流转,及部门经理交办的其他事项。

询问-金融行业-内控内审方向岗位职责要求

职位描述:

esponsibilities:

providecompliance,internalcontrol,internalauditrelatedadvisoryservicestofinancialinstitutionclientsandothermarketmembersinindustriessuchasbanking,insurance,securities,assetmanagementandotherfinancialservices;

developriskmanagementsolutionsandmaintainproductiveworkingrelationshipswithclientmanagement,andacommitmenttoclientsatisfaction;

utilizetechnologyandtoolstocontinuallylearnandinnovate,shareknowledgewithteammembersandenhanceservicedelivery;

leverageideasfromotherprojectengagementstoenhanceknowledgeandcreateefficiencies;

guidetheteaminthedevelopmentofcost-effectiveandpracticalrecommendationsforimprovementandmonitorengagementeconomics;

participateinthecareerandperformancedevelopmentbyservingasacareercounseleeorcounselor,suchastrainingnewstaffandprovidingtimelyandspecificperformancefeedback,andfosterteamworkandinnovativethinking;

generatenewbusinessopportunities.understandernst&younganditsservicelines;understandtheclient'sindustryandrecognizekeyperformancedrivers;identifyopportunitiestointroduceernst&young'sservices;gainacceptanceonawidevarietyofissuesimpactingtheclient.

requirements:

universitygraduateswithaminimumof2yearsforseniorspreferablywithexperienceincomplianceorriskmanagementfunctionincorporateorconsultingfirms;

solidknowledgeincbrc,circ,csrcregulatoryrequirement,e.g.:enterpriseriskmanagement,operationalriskandanti-moneylaundry;

abletointeracteffectivelywithbothmanagementandclients;

excellentcommandofspokenandwrittenenglishandchinese;

professionalqualificationsuchascfa,frm,andcicpawillbeanadvantage;

travelingwithinprcisrequired.

内审主管岗位职责任职要求

内审主管岗位职责

职责描述:

1、加强日常、审计工作各阶段与公司各层面的沟通,以更好了解公司业务与流程,供应务实、合理有效的管理建议;

2、帮助制定年度内审安排、并根据审计安排主导或参加各项专项或综合内审工作;

3、帮助完善各项内审工作流程、规范和评价标准的建设工作,不断提高部门内审工作质量;

4、保证刚好、精确地审核和供应各种财务数据,财务报表,包括各项对外报表及集团所要求的各项报表;

5、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、本科及以上学历,财务、会计及相关专业优先;

2、2年以上财务管理阅历,熟识核算、税务业务的实际操作,具有公司内部审计阅历者优先;

3、娴熟操作办公软件和财务软件;

4、具有过硬的业务学问和较强的领导实力,具有团队精神和开拓创新实力,具有良好的组织协调实力。

内审主管岗位

iso内审员岗位职责

岗位职责:

1、帮助跟进订单交付时效性,交付各环节的协调处理;

2、熟识质量管理工作,对来料质量、制程质量限制、出货检验的限制过程进行监控;

3、熟识iso9001/iso14001管理体系,对体系推行具有较强推动力;

4、帮助总监对交付和质量管理各环节进行监督检查,落实执行;

5、帮助总监组织持续改善活动不断提高工厂管理水平;

6、帮助总监负责绩效管理的组织与评估工作;

7、支配各项会议的日程和议程,撰写会议纪要,监管落实会议决议;

8、督促落实各项工作安排的完成状况,检查和订正执行状况;

内审经理岗位职责任职要求

内审经理岗位职责

职责描述:

1、依据公司制度和审计安排,对总部及分店的it系统、信息平安、资源利用系统流程的合规性进行审计监督;

2、帮助首席审计师建议及修订内部管理制度,提高工作效益和管理效益;

3、制定年度审计安排,满意公司对it风险的偏好及分店的覆盖。

任职要求:

1、具有国际注册信息系统审计师(cisa)或国际注册内审师(cia)优先;

2、七年以上it工作阅历,五年以上it审计工作阅历,itgc/itac,有零售或百货阅历为佳。

内审经理岗位

内审总监岗位职责任职要求

内审总监岗位职责

工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部限制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理供应内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控询问;

3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险限制的文件,供应合规看法,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队亲密合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、依据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,刚好向管理层和业务部门反馈看法,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险供应改善性建议。

6、亲密关注监管机构发布的新法规、制度及通知。探讨、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层供应决策参考。

任职要求

1、本科及以上学历。

2、8年以上内控内审阅历,其中具有3~5年会计师事务所阅历(四大及排名前五内资所优先),及5年及以上中大型公司或上市公司内控管理工作阅历。曾经独立完成过公司内控体系搭建、内限制度建立、业务流程梳理及规范。

3、驾驭sox404、驾驭专业的风险控治理论学问及实施方法;

4、有良好的分析解决问题实力,良好的逻辑思维实力,较强的风险限制的实力,应变实力,踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通实力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力。工作职责:

1、全面负责公司各内部机构的内控工作,建立和完善内部限制体系,推动内控政策和流程的落地实施,确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。

2、为各部门经营和管理供应内控合规支持与服务,对接业务部门的流程和系统的建设、优化的风险提示和内控询问;

3、审核起草公司商业活动的合同、协议等涉及风险限制的文件,供应合规看法,并管理规范相关文件;

4、和财务、法务、业务及信息系统等团队亲密合作,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程,不断推动公司风控工作的信息化水平;

5、依据管理需求,以风险为导向开展专项的内部审查工作,刚好向管理层和业务部门反馈看法,为有效降低和防范经营及管理领域中的风险供应改善性建议。

6、亲密关注监管机构发布的新法规、制度及通知。探讨、解析国家及各监管机关发布的政策、法规,为集团管理层供应决策参考。

任职要求

1、本科及以上学历。

2、8年以上内控内审阅历,其中具有3~5年会计师事务所阅历(四大及排名前五内资所优先),及5年及以上中大型公司或上市公司内控管理工作阅历。曾经独立完成过公司内控体系搭建、内限制度建立、业务流程梳理及规范。

3、驾驭sox404、驾驭专业的风险控治理论学问及实施方法;

4、有良好的分析解决问题实力,良好的逻辑思维实力,较强的风险限制的实力,应变实力,踏实诚信的职业素养,具备良好的沟通实力和团队协作精神,敢于负责,能承受较大工作压力。

内审总监岗位

选购 内审岗位职责

审计经理(工程、成本选购 、内审)雪松控股集团有限公司雪松控股集团有限公司,雪松,雪松控股,雪松控股集团有限公司,雪松金融1、帮助拟订审计监察中心月度内控、审计工作安排

2、帮助审查评价、完善雪松控股集团有限公司管理制度、业务流程

3、帮助拟订雪松控股集团有限公司经济效益审计相关规章制度

4、实施雪松控股集团有限公司选购 价格、销售费用、管理费用、财务费用审计并提交审计报告

5、实施各产业集团经营审计,并对执行结果及奖惩兑现状况进行审计监督

6、帮助拟订雪松控股集团有限公司各板块预算执行状况及修理费、技改费、投融资等专项费用运用状况的调查审计方案,实施并提交专项审计报告

7、实施专项费用审查的后续跟踪审计,刚好报告审计建议的落实和整改状况

8、帮助实施外审外查

9、实施各项审计相关档案资料的归档管理

10、维护与相关政府机构及外部相关服务机构的良好关系

岗位任职要求

1、本科及以上,阅历丰富或cpa资格的学历可放宽

2、审计或财务专业,注册会计师资格或中级以上职称

3、大型企业财务或审计工作阅历5年以上

4、有良好的道德品质,保密观念强,应变实力强;有很强的学习实力、视察分析实力和逻辑推理实力,至少娴熟驾驭一门外语;能适应常常出差。

内审部主管岗位职责

负责工厂的工程、设备、审计管理工作

本科及以上学历,企业管理专业

10年以上相关工作阅历

有化工厂管理阅历者优先

it内审岗位职责

it内审吉致汽车金融吉致汽车金融有限公司,吉致汽车金融,吉致职责描述:

1、审计工作

1.1对公司信息系统和it环境进行应用限制和it基础限制审计,工作内容包括测试、撰写审计发觉,并完成改进进度的跟踪;

1.2分析业务数据库数据,供应审计依据;

1.3分析基础架构和网络配置,供应信息平安方面审计;

2、帮助部门完成对内部限制委员会和董事会的汇报工作

任职要求:

1、数据分析实力,娴熟sql等数据语言,2年以上数据库相关阅历;

2、良好的逻辑思维及严谨的工作看法;

3、有cisa、cia、数据库等证书者优先;

4、有网络平安相关阅历者优先。

体系内审员岗位职责

信息平安体系内审员宇视科技浙江宇视科技有限公司,宇视科技,浙江宇视科技,宇视岗位职责:

1、负责信息平安管理体系的平安策略、流程、规范的建设、优化和落地审计;

2、负责信息平安体系运作的完整性、符合性和有效性进行独立审核;

3、负责定期对信息系统及应用进行风险评估、平安审计、平安加固;

4、负建立推广公司内部限制基本规范、流程;帮助外部合作方、第三方独立审核机构对集体信息平安体系的审核;

5、帮助开展it合规管理和风险管理相关的工作;

任职资格:

1、大专以上学历,计算机、网络平安等相关专业

2、原则性及保密意识强,擅长沟通及团队协作,对事物敏感度高,有较强的逻辑分析实力。

3、良好的沟通技能,团队协作实力

4、抗压实力好。

5、持有iso27001内审员、cisa证书者优先

内审员岗位职责内容

a、严格执行本公司有关程序和管理制度。熟识国家质量工作的法律、法规和规章。努力学习业务,做到熟识检测工作方法和程序,了解检测工作目的、任务,熟识《试验室资质认定评审准则》的内容要求及在各部门的应用和评审方法,能精确评定检测结果并能够做出正确的评审结论。

b、负责对除本岗位以外的针对《试验室资质认定评审准则》各个要素的要求,进行检查评审,并督促其改正。

c、依据本公司制定的内审安排,协作内审组进步行评审工作。按时完成评审任务。对不符合规定要求的要素,对责任部门实施订正措施,进行跟踪验收,并做好记录。

d、对质量管理体系文件制、修订提出看法。

e、完成领导交办的其它任务。

财务内审经理岗位职责任职要求

财务内审经理岗位职责

财务内审主管/经理上海欧索信息科技发展有限公司上海欧索信息科技发展有限公司,欧索1、建立健全内审规章制度、内审流程及工作方案;

2、对本单位财务收支和选购 等经济活动实施的独立审查和评价,保证财务报告真实牢靠,审计结果向ceo报告。

3、通过审计评价和改善风险管理、限制和公司治理流程的有效性,帮助企业实现经营目标。

4、通过系统、规范的手段来评估风险健全内部限制,改善经营管理,提高经济效益。

岗位要求:

1、财务、会计等相关专业,大专及以上学历,对会计科目能够精确驾驭并能娴熟应用;

2、4年以上出纳工作阅历,具有会计从业资格证;会银行调整表

3、具有较好的独立工作实力,有良好的执行力并酷爱财务工作;

4、工作细致,责任心感强,好学上进,具有较强的沟通与协调实力,以及高度的团队合作精神;

财务内审经理岗位

内审经理岗位职责

风险限制部副总经理(内审、内控方向)北京市农业投资有限公司北京市农业投资有限公司负责起草、拟定内部审计制度;

负责统筹系统内部审计事项,包括内部审计事项的支配与安排,内部审计台账的设计、建立与监督执行;

负责内部审计安排、审计方案、审计报告的编写;

负责组织并实施详细的内部审计项目(主要是经济责任审计、内控自评价、投资后评价以及其他专项审计等);

负责内部审计整改事项的监督与管理;

负责与外部审计机构的详细沟通与联系;

负责组织系统内部审计技能与学问培训;

负责内部审计档案的整理与保管;

负责向上级单位报送相关审计文件以及与下级审计部门的沟通联系

内审会计岗位职责任职要求

内审会计岗位职责

内审会计1.了解建筑和房地产行业的生产过程和工艺。

2.编制年度审计工作安排,组织制定审计详细实施方案;

3.组织对公司各项经济活动的审计监督,能独立进行问题研判;

4.组织开展经济效益、内部限制、任期或离任经济责任等专项审计活动;

5.能够帮助部门负责人,带领团队完成审计工作过程;

6.负责组织审计活动后的看法出具、报告撰写等工作;

7.帮助担当国家审计、内控外审、上级单位审计调研的详细协作工作;

8.帮助建立完善审计制度;

9.能够帮助做好部门内部员工培训、考核及管理工作;

10.完成部门领导交办的其他工作。

学历要求大专(或同等学力)以上专业要求会计学、财务管理或数学等专业

工作阅历相关工作阅历五年以上

技能要求1、6年以上审计或财务工作阅历,有物业房地产行业内部审计或三年以上会计师事务所工作阅历者优先;

2、精通审计专业理论与技术,娴熟驾驭内部审计工作流程;熟识国家审计、财经法规和企业内限制度;

3、有全面的现代企业管理学问,熟识财经法规和制度等;

4、较强的沟通及协调实力,优秀的书面写作和口头表达实力;

5、有cpa、cia、中级会计师等职业资格证为佳。

1.了解建筑和房地产行业的生产过程和工艺。

2.编制年度审计工作安排,组织制定审计详细实施方案;

3.组织对公司各项经济活动的审计监督,能独立进行问题研判;

4.组织开展经济效益、内部限制、任期或离任经济责任等专项审计活动;

5.能够帮助部门负责人,带领团队完成审计工作过程;

6.负责组织审计活动后的看法出具、报告撰写等工作;

7.帮助担当国家审计、内控外审、上级单位审计调研的详细协作工作;

8.帮助建立完善审计制度;

9.能够帮助做好部门内部员工培训、考核及管理工作;

10.完成部门领导交办的其他工作。

学历要求大专(或同等学力)以上专业要求会计学、财务管理或数学等专业

工作阅历相关工作阅历五年以上

技能要求1、6年以上审计或财务工作阅历,有物业房地产行业内部审计或

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