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文档简介

第2页共2页年度财务个人工作总结报告回顾过去一年:公司经营走过了艰难的历程,作为财务部主要负责人,没将财务工作进行到位,没有充分有效地去进行财务部管理及协调财务部整体工作,没有充分发挥财务部门在公司管理中的作用,本人深感愧疚,愧对公司领导给予的平台及同事们的热忱支持。深深体会到财务部门作为公司的一个主要职能监督部门,当好家、理好财,更好地服务企业是财务部门应尽的职责,在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面负有很大的义务与责任。现就部门工作总结如下:过去的一年中,财务部认真的完成了总经办交办的各项事宜,比如融资手续的办理,公司证照的变更、年检、办理,与各大厂商的业务资料等及临时交办的各项事宜,但由于事务烦多,往往重视了这头却忽视了那头,没能全方位地进行管理,虽然事务能完成,但总体上未能及时给总经办带来有用的可支配的各种信息,使得总经办的抉择总是迟后于发生的现实问题。在上年的税务工作中财务部克服了许多困难,通过积极参加银行、财政、税务等各大部门举办的纳税、会计培训以及查阅税务资料,探索税收稽核的重点等,顺利通过了增值税缴纳工作。通过学习培训,提高了每月纳税申报工作的质量,并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局、商务局、经贸局、外管局等各项报表的填制工作。分公司财务工作:分公司日常经营活动通过分公司上传的日报表进行分析控制,日常费用开支趋于正常,各项费用开支均能先核批后支付。分公司财务活动在大的方向有序地进行,分公司财务人员也能积极配合财务工作,但在分公司的控制上没有实地进行过内审,下一步的工作中将安排定期到分公司进行全面账务审查。在实际工作过程中,我们部门时时与销售部进行沟通,销售部门都完全配合做好当中存在的问题,财务也完全配合了销售部做好了财务部门应做和不应做的,使两部门之前的衔接越来越紧密。销售部门,特别是销售员在开具销售单上出现了好几次严重错误,将销售价款少写,后来查账时财务部出纳已将全款收回,未给企业带来损失。装饰部财务核算及正常地开展,装饰部的众多小商品核算也能清晰、明确,各往来业务,成本费用均能准确核算,但在今后的实际工作中还有待加强财务部与装饰部的沟通,使工作更能有序地开展。思路决定出路,行动决定结果。今后财务部开展工作的思路是:以发展的理念进行工作,根据公司的具体情况及公司领导将公司在整个市场中的定位变化,不断学习、不断更新思路、不断来适应工作需要及开展财务部工作。年度财务个人工作总结报告(二)____年是____公司发展史上的关键一年,在____集团的英明决策及正确领导下,彻底淘汰了落后的____生产线,____生产线正式投入生产,年度财务工作报告。全体员工在公司党政班子的带领下,团结一致,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的____,以公司三届一次职代会提出的各项任务为目标,进一步转变观念,抓管理,降成本,克服限电、原材料上涨等诸多不利因素的影响,不断完善经济责任制和岗位星级管理,苦练内功,在各种原燃材料价格大幅上涨,市场竞争日益残酷的情况下,仍取得了骄人的成绩,各项指标再创历史新高。全年产销首次突破100万吨大关,实现税利____.____万元(含____公司),公司综合实力进一步增强,为企业下一步的发展打上了坚实的基矗____年,公司生产____.____吨,比上年增加____吨,增长26.29%;销售____.____吨,比上年增加____吨,增长25.34%;全年完成销售收入____.____万元,比上年同期增加____万元,增长28.09%;实现利税____.____万元(含高翔公司),比上年减少____万元,降低11.46%。(一)费用完成情况1、____年____单位制造成本____.____元,比上年增加____元,提高17.44%。成本上升的主要原因:a、____平均单价____元,比去年同期上升____元,升幅达56.48%,使每吨____成本上升____元;b、____单位电耗104.40度,比去年同期上升7.22度,使每吨____成本上升____元;c、____单位电价____元,比去年同期上升____元,使每吨____成本上升____元。分步及各品种____单位成本完成情况如下:(1)____:____元,同比上升____元,上升11.17%;(2)____:____元,同比上升____元,上升19.27%;(3)____:____元,同比上升____元,上升10.12%;(4)____:____元,同比上升____元,上升15.86%;2、销售费用:全年发生____.____万元,同比下降____万元,下降10.48%;吨____销售费用____元,同比下降____元,下降3.35%。3、管理费用:全年发生____.____万元,同比增加____.____万元,上升5.44%;吨____管理费用____元,同比增加____元,上升____.88%,主要是支付给____公司的租赁费。4、财务费用:全年发生____.____万元,同比增加____.____万元,上升23.35%;吨____财务费用____元,同比增加____.____元,上升____.26%。(二)利润完成情况____年度公司实现利润____.____万元(含____公司____.____万元),同比减少____万元,降低____.44%,利润减少的主要原因:1、____平均单价比去年同期上升____.____元,影响利润____万元;2、____上升,影响利润____万元;3、____,影响利润____万元.综上述因素,扣除____单价、销量等增利因素,全年实现利润____.____万元,工作报告《年度财务工作报告》。(三)税金完成情况____年应交税金(增值税、营业税、城建税及教育附加费)____万元(含____公司),同比增加____.____万元,增长____.96%,全年实际上交税金____.____万元,企业增值税平均税负率为____.74%。(四)资产、负债及权益情况1、____年末资产总计____.____万元,同比增加____.____万元,增长6.53%。1)流动资产年末合计____.____万元,同比增加____.____万元;2)长期投资年末合计____.____万元,同比减少____.____万元;3)固定资产年末合计____.____万元,同比增加____.____万元。2、____年末负债总计____.____万元,同比增加____.____万元,增长8.06%。1)流动负债年末合计____.____万元,同比增加____.____万元;2)长期负债年末合计____.____万元,同比减少____.____万元。3、____年末所有者权益总计____.____万元,同比增长____.____万元,增长2.86%。(五)职工福利费支出情况____年全年计提职工福利费____.____元,同比降低____.____元,降低2.94%。各项福利费支出____.____元,同比降低____.____元,下降11.63%。其中:1、职工医药费支出____.____元,同比降低____.____元,下降____.74%;2、独生子女费支出____.____元,同比增加____.____元,增加92.33%;3、煤气补贴支出____.____元,同比降低____.____元,下降5.12%;支出:____.____元,同比增加____.____元,增加69.12%。(六)财务评价指标1、资产负债率:____.49%,同比上升1.02%;2、流动比率:____.69%,同比上升4.17%;3、速动比率:____.91%,同比上升0.69%;4、存货周转率:____%,同比上升309.91%;5、应收帐款周围率:____%,同比上升313.77%;6、资本金利润率:____.13%,同比下降22.94%;7、成本费用利润率:____.23%,同比下降6.44%;8、销售利润税率:____.47%,同比下降7.15%。二、____年度财务预算____年,国家继续加强宏观调控,困难与机遇并存。面对日趋激烈的市场竞争环境,我们要继续以中央精神为指南,认真贯彻集团公司的各项战略意图,弘扬“卓越、自强、创造、进步”的____,科技创新,开源挖潜,居危思进,从俭从紧,进一步转变观念,以改革求发展,以科技创效益,继续实行经济责任制,岗位星级管理等一系列行之有效的管理办法。实施目标标杆管理,加快各类人才培养。在确保完成____年生产、经营目标的同时,争取早日建成____,靠新促强,在集团公司的正确领导下,通过全体员工的共同努力,我们有信心、有能力完成全年的生产、经营目标:产销完成____万吨,实现利税____万元。根据公司今年的工作方针和工作目标,结合去年完成的实绩及今年的市场预测,我们对各项指标进行了逐一分解、落实,实事求是地安排了今年的财务预算。(一)成本费用预算____年计划生产$$$$万吨,水泥平均单位制造成本预算为____.____元,要求比上年实际降低____.____元。1、分步及各品种____单位成本预算。(1)____:单位成本____.____元,要求比上年实际降低____元;(2)____:单位成本____.____元,要求比上年实际降低____元;其中:____单位成本____.____元;____单位成本____.____元。(3)____:单位成本____.____元,要求比上年实际降低____元;(4)____:单位成本____.____元,要求比上年实际降低____元。2、产品销售费用:全年预算____万元。3、管理费用:全年预算____万元。4、财务费用:全年预算____万元。1、____年计划销售____万吨,全年____平均单位售价预算为____.____元,全年实现销售收入预算为____万元,实现利润总额预算为____万元。2、税金(含增值税、营业税、城建税和教育附加费)全年预算完成____万元。3、全年利税合计预算完成____万元。各位代表:____年的奋斗目标已经明确,应当看到,这个目标是本着实事求是的原则,结合____年的生产、经营实绩,针对____年市场出现的严峻形势和集团公司要求完成

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