财务部单据流程规范_第1页
财务部单据流程规范_第2页
财务部单据流程规范_第3页
财务部单据流程规范_第4页
财务部单据流程规范_第5页
已阅读5页,还剩3页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

经典word整理文档,仅参考,双击此处可删除页眉页脚。本资料属于网络整理,如有侵权,请联系删除,谢谢!2、3、①②③同④⑤采购员跟进:①②③仓库凭单验收入库:①告②③①①②:①②②④③产成品(半成品)入库单:1、(半成品),,,同时留存第一联存根,,一、采1.生产型耗用:原材料、辅助材料、五金工具(刀具)、其他低值易耗品等;2.5①1.生产型耗用:必须开增值税票在上述图表显示的需要开票的:1、第1—2—32、第244、第5,此部分也应与采购部对应集中造册登记,待有正式发票时再做更正处理.年月年月日关于明确物流单据流程及相关工作的通知1、相关单据:出仓单5、各联单据功能:本单一式六联,六联单分配如第一联:存根,业务部存根记账;;第五联:仓库记第六联:放行,财务对账备查,出厂放行;6、,款,,,,财务记账应收款或发出商品,留存第四联11第三方发票(代开发票)须附有相应的合同及出仓单.8、缴款及收据的使用流程:,把第二联(客由业务组在财务部统一领用,收款收据.缴款单第一联交回营业部存查,作月结依据。纳根据缴款单作收款处理.缴款人留存第四联备查(黄色),,,是否有不对口收款现象,及时与营业部、业务组联系.11、期票、外币

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论