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文档简介

长江职业学院2012年清产核资工作方案(征求看法稿)为实行《湖北省行政事业单位国有资产运用管理暂行管理方法》的实施看法》(鄂财行资规[2009]5号),经学校探讨同意,拟在2009年度全校资产清理的数据基础上,在2012年全面部署清产核资工作,进一步优化学校各类资产配置,充分发挥资源效益,保障学校教学、科研、后勤等各项事业的正常开展,防止国有资产流失。一、清产核资的目的1、进一步完善学校实物资产的清查管理制度,规范操作流程,提高资产运用效率和完好率。2、摸清学院资产家底及运用状况,清理和解决历史遗留问题,做到家底清晰、物尽其用、保管责任明确到位,优化资产配置。3、摸清学院资产家底及运用状况,做到账账、账证、账实相符,真实反映国有资产存量,为学校的建设与发展供应决策依据;4、对各单位实物资产清查中盘盈盘亏、资产挂账问题,按国家有关规定和实物资产的清查政策,经申报、核实、批复后进行账务处理。

5、发觉并堵塞管理漏洞,杜绝资产奢侈、流失、随意损坏现象,充分发挥资产的最大效益。

6、以查促建、以查促管,有序推动资产管理工作信息化、网络化。二、清产核资的主要任务及内容1、学校对各部门自成立以来截止到2011三、清产核资的实施步骤(一)前期打算1、召开资产清查工作会议,动员部署清查工作。2、明确各单位资产清查领导负责人,指定清查人员(资产管理员),按规定时间将名单及联系方式报送资产处。3、冻结各部门资产。在清查期间,停办设备的调拨、处置等工作;严禁资产的借入与借出,对已借出不能刚好索回的要形成书面说明材料。4、拷贝并打印本部门各类资产清查表。(二)部门自查各部门要组织进行自查工作,清查盘点并登记。各单位资产管理员应在规定的时间内完成全部自查登记工作,将实物资产清查报告(统计说明资产运用状况并对闲置、未运用、不需用的资产提出处置看法)、资产清查表报送资产处。1、对账实相符的要做好明确的登记和标记,了解设备摆放位置,确定资产的运用人、责任人以及其它有关信息。2、对有账无物的,除做好登记外,要追寻实物去向,并做具体的说明和记录。如有过失责任,还要追究相应的责任人。3、对有物无账的,除在实物上做好标记外,要查明其来源,同时做好具体登记,填列相应表格。(三)资产处核查汇总1、资产处在各部门自查的基础上进行实地清点,对账实相符的资产,进一步完善基本登记信息,明确运用人或责任人;2、核查工作人员对账、物不符部分的资产进行清理、核对,按要求登记、调整后重复上一个环节的工作。(四)资产处与财务处对帐、数据录入将核查的实物帐结果跟财务帐进行逐一的核对,并出:账实相符表、“盘盈”表和“盘亏”表,完善学院资产管理信息系统数据。资产处按要求进行数据录入,系统自动生成条形码,指导各单位资产管理员按规定将条形码粘贴到实物上。(五)差异处理对账、物不符的资产,依据实际状况,提出处理看法及建议,并按清查领导小组的处理方案进行处理(或托付事务所进行核查,提出核查报告)。

(六)资产管理系统培训工作1、对各单位资产负责人进行资产管理软件系统培训,使其了解资产购置、报废的审批、查询流程。2、对各单位资产管理员进行资产购置申报、验收入库、报废及出租,资产信息添加、修改、删除等操作培训。四、清产核资工作的组织机构为确保这次清产核资工作的有序开展,学校成立了清产核资工作领导小组和清产核资工作清查小组。(一)清产核资工作领导小组:主要负责清产核资工作的领导和清产核资过程中一些重要决策,负责清产核资工作方案的确定,清产核资过程的监督检查,清产核资结果的评估和考核。成员如下:组

长:田巨平

副组长:张汉铭马发生章汛

员:龚谦程正东李丹艾永久刘晓霞邓贵兵章凤兰(二)清产核资工作清查小组:具体负责本单位清查工作的组织实施。成员如下:组长:李丹龚谦副组长:章凤兰刘晓霞成员:郭芳黄红丽刘银涛宁建军及各部门资产管理员五、清产核资的工作分工

(一)各单位对各自管辖范围内的实物资产进行全面的清理、核对、查实,按规定粘贴条码,驾驭资产的存量、结构分布、支出结构和运用状况。(二)人事处:供应各单位职工数量、人员名单。(三)财务处:1.对学校账务上的各类资产进行逐笔清查登记。2.与资产处进行账实核对。3.对清查后盘盈、盘亏核批后的资产进行账务处理。(四)资产处:1.对各单位资产自查状况进行核查。2.驾驭资产的存量、结构分布、运用状况、尚可运用年限等,对价值不明的资产进行价值重估。将与各单位确认后的数据进行汇总。3.与财务处进行账实核对。4.对清查中盘盈、盘亏等问题,按规定程序进行核实、申报有关部门和领导核批。5.对学校资产数量、品种、规格、结构、原值、照片、地点按要求录入管理软件,建立学校资产管理信息系统。(五)纪检监察处、党委宣扬部纪委监察处要参加清产核资工作的整个过程,加强检查监督;同时学校宣扬部门也要加强对该工作的宣扬,发动全校职工主动参加,提高全校职工加强国有资产管理意识。六、清产核资的要求(一)各单位要加强对实物资产清查工作的组织实施,责任到位,仔细落实。

(二)清查工作要逐房间、逐台、件进行,做到“以账查物,以物对账,见物就点”,不重不漏、账物相符,切实摸清“家底”,保证清查结果真实、牢靠。

(三)坚持实事求是的原则,照实暴露问题,不得虚报、瞒报。

(四)前段自查阶段清产核资工作人员要与各单位紧密协作,做好各类资产基本信息、以及不同单位之间、单位内部之间人员变动的账务调整工作。

(五)对工作中出现以下现象,将纳入年度考核扣分,并对单位提出通报指责:

1.工作敷衍了事、不仔细负责。

2.资产清查报告未按规定时间报送。

3.私自变卖固定资产或低值易耗品。

4.资产保管不当造成损失。

5.未建立资产管理台帐和固定资产卡片。

6.资产管理无负责人。

7.瞒报、漏报固定资产实物。

8.其他违反固定资产管理方法、实物资产管理细则的行为。

七、总结和表彰通过本次清产核资,核实

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