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文档简介

住建部质量检查表格说明第一页,共90页。

资料分类-------按照单位与内容分

建设单位:市场行为8项质量行为6项安全行为8项

监理单位:市场行为4项质量行为13项安全行为7项

总承包企业:市场行为15项质量行为8项

(并列--强条执行情况)

安全行为18项

安全专项检查表5份质量行为安全行为市场行为单位第二页,共90页。第三页,共90页。第四页,共90页。第五页,共90页。第六页,共90页。第二部分

住建部质量检查用表第七页,共90页。建设工程施工质量检查表(一)

受检工程基本情况表工程所在省(市、县):

单位工程名称工程地点施工许可证号开工日期建筑面积平方米建筑层数结构类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位6项内容勘察单位5项内容第八页,共90页。设计单位5项内容施工单位7项内容监理单位12项内容质量检测机构2项内容施工图审查机构2项内容备注共34项检查组成员签字:检查日期:建设工程施工质量检查表(一)续表第九页,共90页。

工程建设强制性标准执行情况检查表

填表说明第十页,共90页。工程建设强制性标准检查表工程资料工程实体原材料、成品、半成品及构配件施工试验报告施工记录质量验收记录钢筋工程混凝土工程砌体工程实体质量抽查第十一页,共90页。建设工程施工质量检查表(二)

工程建设强制性标准执行情况检查表检查项目检查内容评价备注符合不符合一、工程资料(一)原材料、成品、半成品、构配件1水泥及外加剂、掺合料2钢筋及钢筋焊接、机械连接材料3砖、砌块4预拌混凝土、砂浆5钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料6预制构件及预应力混凝土锚具、夹具7防水材料第十二页,共90页。一、工程资料(一)原材料、成品、半成品、构配件第1项水泥及外加剂、掺合料

(抽2个材料进场批次)一、检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告。二、评价判定原则:产品出厂合格证书及出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第2项钢筋及钢筋焊接、机械连接材料一、检查样本选取:不少于2种规格的主要受力钢筋,且每种规格不少于2个材料进场批次;抽查各种钢筋焊接、机械连接材料分别不少于1个材料进场批次二、检查方法:检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告和型式检验报告。三、评价判定原则:产品合格证书、出厂检验报告、型式检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第3项砖、砌块(填充墙砌块、后置埋件)一、检查产品合格证书、出厂检验报告、进场复验报告。二、评价判定原则:产品的合格证书、出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。

第十三页,共90页。《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T70-2009)植筋抽检数量见证取样数量小于90根取5根

90——150根取8根

151——280根取13根

280——500根取20根

501——1200根取32根

1201——3200根取50根第十四页,共90页。第4项预拌混凝土、砂浆(主要抽查配合比、塌落度记录)评价判定原则:产品合格证书、出厂检验报告不齐全的,判定为“不符合”。

第5项钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料评价判定原则:产品的质量合格证明文件、中文标识、检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第6项预制构件及预应力混凝土锚具、夹具评价判定原则:产品的合格证书、出厂检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第7项防水材料一、检查方法:检查产品的合格证书、进场检验报告、产品性能检验报告。二、评价判定原则:产品的合格证书、进场检验或产品性能检验报告不齐全;未按规范要求进场复验或复验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第十五页,共90页。(二)施工试验报告8地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告9混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定10砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定11钢筋焊接、机械连接工艺试验报告12钢筋焊接、机械连接试验报告13钢结构连接(焊接)质量检测报告14回填土检验报告15沉降观测记录建设工程施工质量检查表(二)续表

工程建设强制性标准执行情况检查表第十六页,共90页。(二)施工试验报告第8项地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告一、检查内容:地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告,焊接接桩探伤报告。二、评价判定原则:未按规范要求检验地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性的;地基强度或承载力、工程桩承载力及桩身完整性检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。

第9项混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定评价判定原则:混凝土试件留置不符合规范规定;统计评定结果不合格的。判定为“不符合”。第10项砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定

评价判定原则:砂浆试件留置不符合规范规定;统计评定结果不合格的。判定为“不符合”。第11项钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

评价判定原则:未按规范要求进行工艺试验的。判定为“不符合”。第12项钢筋焊接、机械连接试验报告

一、检查样本选取:不少于2种规格主要受力钢筋的连(焊)接,每种规格不少于2个复试批次。二、评价判定原则:未按规范要求进行复试或复试不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第十七页,共90页。2015年住建部全国两年行动检查通报(四)

质量问题:(缺少材料实验报告类)

3.受力钢筋焊接未做焊接工艺试验;

4.钢筋进场复验不符合规范要求。钢筋的力学性能试验:抗拉强度、伸长率等材料复试报告钢筋的焊接工艺性能试验是?JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》4.1.3条在钢筋工程焊接开工前,参与该项工程施焊的焊工必须进行现场条件下的焊接工艺试验,应经试验合格后,方准于焊接生产。第十八页,共90页。第13项钢结构连接(焊接)质量检测报告一、检查样本选取:同一连接类型、同一施焊条件的连接(焊接)不少于1个复试批次。二、检查钢结构连接(焊接)质量检测报告。三、评价判定原则:未按规范规定进行检测或检测不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第14项回填土检验报告

评价判定原则:未按设计及规范要求进行回填土检验或检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第15项沉降观测记录评价判定原则:沉降观测点布置及观测频次、沉降变形的变形量不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第十九页,共90页。三施工记录16水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录17桩基试桩、成桩记录18混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录19预应力筋的张拉、安装和灌浆记录20预制构件、钢构件吊装记录21钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录22填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告23结构实体检验记录建设工程施工质量检查表(二)续表

工程建设强制性标准执行情况检查表第二十页,共90页。(三)施工记录第16项水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录

一、检查样本选取:不少于3类材料的进场验收记录、见证取样记录和送检记录。二、检查方法:检查进场验收记录、见证取样记录和送检记录。三、评价判定原则:未按规范规定进场验收及见证取样和送检的。判定为“不符合”。第17项桩基试桩、成桩记录(抽查不少于1根)评价判定原则:未按规范规定和设计要求进行试桩;成桩记录不规范的。判定为“不符合”。第18项混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录(记录分别不少于1份)评价判定原则:1、未按规范要求进行混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录;2、记录不规范的。判定为“不符合”。第二十一页,共90页。第20项预制构件、钢结构吊装记录(不少于2份的吊装记录。)评价判定原则:1、未按规范要求进行预制构件、钢结构吊装的;2、记录不规范的。判定为“不符合”。

第21项钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录评价判定原则:1、未按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;2、检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第22项填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告一、检查方法:检查填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。二、评价判定原则:1、未按规范要求进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;2、填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测报告不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合”。第23项结构实体检验记录(砼、钢筋保护层)第二十二页,共90页。建设工程施工质量检查表(二)续表

工程建设强制性标准执行情况检查表(四)质量验收记录24地基验槽记录25桩位偏差、桩顶标高验收记录26隐蔽工程验收记录27检验批、分项、分部(子分部)验收记录28工程质量问题处理及验收记录第二十三页,共90页。(四)质量验收记录第24项地基验槽记录评价判定原则:(一)是否核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;(二)是否核对基坑土质和地下水情况;(三)对于有空穴、古墓、古井、防空掩体等埋设物的,是否核对其位置、深度、性状;是否进行轻型动力触探;(四)对于灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、灌浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;(五)对于桩基础,工程桩是否进行了承载力检验、承载力检验结果是否符合设计要求、检验桩数是否符合规范要求,桩身质量时候进行了检验、检验结果是否合格、检验数量是否符合规范要求。(临时报告不具备法律效力)(六)对于不满足设计要求的地基,是否有经设计单位确认的地基处理方案、是否有该部位的地基处理记录。《地基验槽记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。第二十四页,共90页。第二十五页,共90页。第25项桩位偏差、桩顶标高验收记录评价判定原则:对于预制桩、钢桩,桩位偏差不符合规范要求得;对于灌注桩,桩位偏差、桩顶标高不符合规范要求的;判定为“不符合”。第26项隐蔽工程验收记录(随机选取《隐蔽工程验收记录》)评价判定原则:(一)隐检项目、隐检日期、隐检部位是否具体;(二)主要材料名称、规格、型号是否具体;隐检内容是否具体;(三)是否有明确的检查意见和检查结论;(四)如有复查的,是否有复查结论、复查日期及复查人签字;(五)签字栏签字是否齐全,是否由施工单位项目专业质量(技术)负责人、专业质检员、专业工长、监理(建设)单位专业工程师进行了签认。(六)《隐蔽工程验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。第二十六页,共90页。第27项检验批、分项、分部(子分部)验收记录评价判定原则:(一)《检验批质量验收记录》是否由施工项目专业质量检查员填写;(二)《检验批质量验收记录》中“施工执行标准名称及编号”、“主控项目”、“一般项目”栏填写是否规范;(三)《分项工程质量验收记录》中检验批部位、区段是否齐全;(四)《分部(子分部)工程质量验收记录》中子分部(分项)工程是否齐全;(五)“施工单位检查评定(记录/结果/结论)”栏填写是否规范;(符合要求)(六)“验收记录(意见/结论)”栏填写是否规范、明确;(七)各有关单位及相关人员是否在《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》中相应签字栏签字;《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录》、《分部(子分部)工程质量验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。第二十七页,共90页。第28项工程质量问题处理及验收记录一、检查内容:工程质量问题处理及验收记录。二、评价判定原则:(一)经返工重做或更换器具、设备的检验批,是否重新进行了验收;(二)对于无法返工重做或更换器具、设备的检验批,是否经有资质的检测单位进行检测鉴定,检测结果是否达到了设计要求,是否重新进行了验收;(三)经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求的检验批,是否经原设计单位核算,核算结果是否满足结构安全和使用功能,是否重新进行了验收;(四)通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程,严禁验收;《工程质量问题处理及验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。第二十八页,共90页。建设工程施工质量检查表(二)续表

工程建设强制性标准执行情况检查表二、工程实体五钢筋工程29钢筋品种、级别、规格和数量:对照施工图检查30钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件31钢筋加工制作:检查加工、绑扎质量是否满足要求32钢筋连接:检查连接方式和连接质量33受力钢筋位置和混凝土保护层厚度:检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施,节点部位的箍筋间距,混凝土保护层厚度√第二十九页,共90页。第29项钢筋品种、级别、规格和数量一、检查内容:钢筋品种、级别、规格和数量。二、检查部位的选取:在作业层随机抽取不少于5个主要受力构件。三、检查方法:对照施工图设计文件及设计变更文件检查纵向钢筋、箍筋等主要受力钢筋品种、级别、规格、数量是否符合设计要求。四、评价判定原则:钢筋品种、级别、规格及数量不符合施工图设计文件或设计变更文件要求的,判定为“不符合”。第三十页,共90页。第30项钢筋代换一、检查内容:钢筋代换。二、检查部位的选取:在作业层随机抽取3个有钢筋代换情况的构件,有钢筋代换情况的构件不足3个时,应全数检查。三、检查方法:询问作业层有无钢筋代换情况,有钢筋代换时,对照施工图设计文件和设计变更文件检查代换后钢筋的品种、级别、规格、数量是否符合设计要求;无钢筋代换时,在备注栏中填写“无此项”。四、评价判定原则:钢筋的品种、级别和规格发生变更未办理设计变更文件的,代换后钢筋的品种、级别、规格、数量不符合设计变更文件要求的,均判定为“不符合”。第三十一页,共90页。第31项钢筋加工制作一、检查内容:钢筋加工制作。二、检查部位的选取:在作业层随机抽取不少于5根主要受力钢筋检查。三、检查方法:观察结合尺量检查钢筋弯钩、弯折、绑扎等加工质量。四、评价判定原则:钢筋弯钩、弯折等加工质量不符合施工图设计文件或规范要求的,判定为“不符合”。第三十二页,共90页。主要检查位置:剪力墙、构造柱、板。第三十三页,共90页。第32项钢筋连接一、检查内容:钢筋连接。二、检查部位的选取:在作业层随机抽取不少于3个主要受力构件,检查其主要受力钢筋的连接质量。三、检查方法:观察结合钢尺检查钢筋连接(焊接、机械连接、绑扎搭接)方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率、接头外观质量等。四、评价判定原则:钢筋连接方式、接头位置、连接区段长度及接头面积百分率不符合施工图设计文件或规范要求的,钢筋接头外观质量不符合规范要求的,均判定为“不符合”。第三十四页,共90页。JGJ18-2012《钢筋焊接及验收规程》5.6.2条电渣压力焊接头外观质量检查结果,应符合下列规定:

1四周焊包突出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm

及以下时,不得小于4mm;当钢筋表面直径为28mm

及以上时,不得小于6mm。

2钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。

3接头处的弯折角度不得大于2度。

4接头处的轴线便宜不得大于1mm。

钢筋绑扎应满足搭接长度要求。钢筋机械连接主要是套筒的型式检验报告及接头的型式检验报告。型式检验报告有效期为4年。

第三十五页,共90页。第33项受力钢筋位置和混凝土保护层厚度一、检查内容:受力钢筋位置和混凝土保护层厚度。二、检查部位的选取:在作业层随机抽取不少于3个主要受力构件检查其主要受力钢筋位置和保护层厚度。三、检查方法:观察结合钢尺检查。四、评价判定原则:受力钢筋位置不符合施工图设计文件要求,受力钢筋位置和保护层厚度偏差超过规范允许偏差1.5倍及以上的,均判定为“不符合”。钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm第三十六页,共90页。建设工程施工质量检查表(二)续表

工程建设强制性标准执行情况检查表六混凝土工程34混凝土试块留置:检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等√35混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量,抽查混凝土构件尺寸偏差七砌体工程36砌筑砂浆强度和试块留置:配合比、计量器具、砂浆试块留置、养护环境、标识√37砌块质量:砌块完整性、无破损、无裂缝38墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式:同时砌筑39灰缝厚度及砂浆饱满度:砖缝厚度;饱满度40构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况第三十七页,共90页。第34项混凝土试块留置一、检查内容:混凝土试块留置。二、检查部位的选取:混凝土施工时的试块留置情况。三、检查方法:查看混凝土试块留置数量、养护环境、标识等。四、评价判定原则:(一)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比混凝土,是否至少取样一次;(二)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,是否至少取样一次;(三)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3是否至少取样一次;(四)同一楼层、同一配合比的混凝土,是否至少取样一次;(五)每次取样是否至少留置了一组标准养护试件,同条件养护试件是否按照施工方案进行了留置;有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。标准养护条件:

标准养护室的温度控制范围为20℃±2℃,相对湿度控制在95%以上。同条件养护:按日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,0℃及以下不计入;等效龄期不应小于14d,也不大于60d;重点检查:混凝土测温记录。·第三十八页,共90页。第35项混凝土的外观质量和尺寸偏差一、检查内容:混凝土的外观质量和尺寸偏差。二、检查部位的选取:最近拆模的结构部位选取不少于5个构件,最近拆模的结构部位以下楼层达到28天龄期的结构部位选取不少于5个构件。三、检查方法:观察、量测所选结构构件,检查施工记录及技术处理方案。测量墙、柱、梁、板的尺寸。(轴线+8,截面尺寸+8,-5)四、评价判定原则:有严重外观质量缺陷的;有超过尺寸允许偏差1.5倍的;没有经监理(建设)单位认可的技术处理方案的。判定为“不符合”。第三十九页,共90页。(七)砌体工程第36项砌筑砂浆强度和砂浆试块留置一、检查内容:砌筑砂浆强度和试块留置。⑴每一层或者不超过250m3砌体的同一类型、同一强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。(砌筑砂浆)⑵检验水泥砂浆强度试块的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000m2,每增加1000m2应增做1组试块;小于1000m2按1000m2计算。(地面水泥砂浆)二、检查部位的选取:在砌体已施工完且砂浆试块已达到28天龄期的楼层中随机抽取不少于3道墙体检查,检查砂浆试块养护室(箱)。三、检查方法:观察检查砂浆强度,砂浆试块养护室(箱)的温湿度条件,砂浆试块留置频率、数量等;经观察检查对砂浆强度有怀疑的,可采用回弹法抽测砂浆强度。四、评价判定原则:砂浆试块养护室(箱)温湿度条件达不到要求的,砂浆试块留置频率、数量不符合规范要求的,经回弹法抽测砂浆强度推定值达不到设计要求的,均判定为“不符合”。第四十页,共90页。(二)砂浆试件养护(1)试件制作后应在20±5℃温度环境下停置一昼夜(24h±2h),当气温较低时,可适当延长时间,但不应超过两昼夜,然后对试件进行编号并拆模。试件拆模后,应在标准养护条件下继续养护至28天,然后进行试压。

(2)标准养护的条件是:a水泥混合砂浆、水泥砂浆应为:温度(20±2)℃,相对湿度90%以上。

b

养护期间,试件彼此间隔不少于10mm。

《建筑砂浆基本性能试验方法标准》(JGJ/T70-2009)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第四十一页,共90页。第40项构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况一、检查内容:构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况。二、检查部位的选取:在砌体已施工完楼层随机抽取不少于3道墙体检查。三、检查方法:观察检查构造柱、圈梁的设置位置、数量及与主体结构的连接方式,观察结合尺量检查拉结筋的品种、级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式,观察检查楼梯间及人流通道钢丝加强网的设置情况等。

四、评价判定原则:构造柱、圈梁的设置位置、数量及与主体结构的连接方式不符合施工图设计文件或规范要求,拉结筋的品种、级别、规格、数量、长度及与主体结构的连接方式不符合施工图设计文件或规范要求,楼梯间及人流通道未设置钢丝加强网的,均判定为“不符合”。五、依据:施工图设计文件,《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)第5.2.4、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4条,《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011)的相关条文。第四十二页,共90页。(八)实体质量抽查41钢筋原材料:使用游标卡尺现场抽测直径42钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测43混凝土构件强度:使用混凝土回弹仪现场抽测44楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔现场抽测45预制承重构件安装46钢结构安装47施工荷载控制:观察检查楼层及堆载情况建设工程施工质量检查表(二)续表

工程建设强制性标准执行情况检查表第四十三页,共90页。第41项钢筋原材料二、检查部位的选取:最近一批次进场的钢筋原材料。三、检查方法:查看工程设计图纸、产品抽样检验方案、该批次钢筋的产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告,并随机抽取不少于3组(不同直径)的检验批进行力学性能和重量偏差检验。四、评价判定原则:(一)钢筋进场时,是否按国家现行相关标准的规定抽取试件作力学性能和重量偏差检验,检验结果是否符合有关标准的规定;(二)对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度是否满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值(不应小于9%)是否符合规范规定;有1项不符合上述要求的,判定为“不符合”。第四十四页,共90页。第四十五页,共90页。第42项钢筋位置、数量、保护层厚度一、检查内容:钢筋位置、数量、保护层厚度二、检查部位的选取:已浇筑完成的楼层随机抽取5个测区。三、检查方法:对照工程设计图纸,使用钢筋扫描仪抽测。四、评价判定原则:钢筋位置、受力钢筋保护层厚度有超过尺寸允许偏差1.5倍的;钢筋数量不符合设计要求的;判定为“不符合”。钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为+10mm,-7mm;对板类构件为+8mm,-5mm第四十六页,共90页。第43项使用混凝土回弹仪现场抽测的混凝土构件强度一、检查内容:混凝土构件强度。二、检查部位的选取:最近达到28天龄期的,在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致的同类构件,选不少于3个测区,每一测区应记取16个回弹值。回弹区域的选择是个重点

第四十七页,共90页。第44项楼板厚度:使用厚度检测仪或钻孔抽测一、检查内容:楼板厚度。二、检查部位的选取:最近达到28天龄期的楼板,选择有代表性的3个自然间,每个自然间选5个检测点。三、检查方法:使用厚度检测仪或钻孔抽测。四、评价判定原则:楼板厚度检测值中有超过尺寸允许偏差1.5倍的(+16,-8),判定为“不符合”。第四十八页,共90页。

工程建设有关责任

主体和机构质量行为检查表

填表说明

第四十九页,共90页。建设工程施工质量检查表(三)工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

序号检查项目检查内容评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况检查施工许可证(开工报告)□符合□不符合4按规定委托监理情况检查监理合同□符合□不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况按规定组织未按规定组织□符合□不符合6原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况按要求重新报审未重新报审□符合□不符合第五十页,共90页。

(一)建设单位第1项施工前办理质量监督手续情况检查方法:查看质量监督部门受理的《质量监督委托书》。第2项施工前办理施工图设计文件审查情况一、检查方法:查看《施工图审查文件》和批准书、盖经审查的施工纸。二、评价判定原则:无《施工图审查文件》和批准书,或审查时间和批准时间滞后开工时间者,判定为“不符合”。第3项施工前办理施工许可(开工报告)情况评价判定原则:当出现无《施工许可证》或“开工报告”,其时间与滞后开工日期,或时间超过三个月未申请延期者,判定为“不符合”。第4项按规定委托监理情况评价判定原则:无监理合同或资质不符合监理范围者,判定为“不符合”。第五十一页,共90页。第5项组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况一、检查内容:查看图纸会审会议纪要或《图纸会审记录》。二、评价判定原则:无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,判定为“不符合”。第6项原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况一、检查内容:查看设计变更及其审查批准书。二、评价判定原则:原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件未按要求重新报审的,判定为“不符合”。(一)建设单位(续)第五十二页,共90页。建设工程施工质量检查表(三)续表工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

施工单位7单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合8项目负责人资格和履责情况项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责□符合□不符合9项目部人员配备及到位情况项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责□符合□不符合10施工组织设计或施工方案审批及执行情况按规定审批未按规定审批□符合□不符合第五十三页,共90页。(三)施工单位第7项单位资质情况评价判定原则:施工单位营业执照和资质证书未年检,或资质等级不符合工程规模范围的,判定为“不符合”。第8项项目负责人资格和履责情况一、检查内容:项目负责人资格是否符合相应要求,是否按规定到岗履责。二、检查方法:查看工程备案合同、项目经理执业资格证书、从开工至检查当日的监理例会会议记录、已形成的分布工程验收记录。三、评价判定原则:项目负责人与工程备案合同不符的;项目负责人没有相应注册建造师证书的;注册建造师的具体执业范围不符合《注册建造师执业工程规模标准》的;项目负责人参加监理例会的次数未达到总次数80%的;项目负责人未在《分部(子分部)工程质量验收记录》上签执业印章的。判定为“不符合”。第五十四页,共90页。第9项项目部人员配备及到位情况一、检查内容:项目部关键岗位人员配备是否齐全,资格是否符合要求,且按规定到岗履责。二、检查方法:查看投标文件人员配备、项目组织机构人员配备、持证上岗人员资格证书和人员变更文件。三、评价判定原则:项目管理人员无岗位证书,或与施工文件中配备人员名单和签署名不一致的,判定为“不符合”。第10项施工组织设计或施工方案审批及执行情况一、检查内容:施工组织设计或施工方案是否按规定审批。二、评价判定原则:无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,判定为“不符合”。(三)施工单位续第五十五页,共90页。建设工程施工质量检查表(三)续表工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

施工单位11施工技术交底情况按规定交底未按规定交底□符合□不符合12

施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况按规定配置未按规定配置□符合□不符合13

工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况

按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□不符合14

质量问题和质量事故处理情况处理及时,整改措施有效未按规定处理□符合□不符合第五十六页,共90页。第11项施工技术交底情况二、检查方法:查看各分项工程的技术交底记录。三、评价判定原则:无交底记录或内容无针对性,或记录中无交底人和受交底人签字的,判定为“不符合”。第12项施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况第13项工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况一、检查方法:查看施工现场。二、评价判定原则:违反相关验收规范强制性条文的,判定为“不符合”。第14项质量问题和质量事故处理情况一、检查内容:处理是否及时,整改措施是否有效。二、检查方法:查看质量问题和质量事故调查报告和处理方案。三、评价判定原则:未按处理方案对质量问题进行整改者和重新验收的,判定为“不符合”。(三)施工单位续第五十七页,共90页。监理单位15单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求□符合□不符合16总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责□符合□不符合17项目监理部人员配备及到位情况项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责□符合□不符合18监理规划、监理实施细则的编制、审批情况按规定编制、审批未按规定编制、审批□符合□不符合19对施工组织设计、专项施工方案的审查情况按规定进行审查未按规定进行审查□符合□不符合建设工程施工质量检查表(三)续表工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

第五十八页,共90页。(四)监理单位第15项单位资质情况评价判定原则:监理单位营业执照和资质证书未年检,或资质等级不符合工程规模范围的,判定为“不符合”。第16项总监理工程师资格及履责情况一、检查内容:总监理工程师资格是否符合相应要求,是否按规定到岗履责。二、检查方法:查看总监理工程师执业资格证书及相关施工管理文件。三、评价判定原则:执业资格证专业不匹配、资质证书过期、相关施工管理文件未签署的,判定为“不符合”。第17项项目监理部人员配备及到位情况一、检查内容:项目监理部关键岗位人员配备是否齐全,资格是否符合要求,是否按规定到岗履责。二、检查方法:查看监理组织机构人员配备名单及其个人执业资格证书、工程例会会议记录。三、评价判定原则:监理组织机构人员数量配备不足,个人无执业资格证书执业,相关文件未及时签署的,判定为“不符合”。第五十九页,共90页。第18项监理规划、监理实施细则的编制审批情况一、检查内容:监理规划和监理实施细则是否按规定编制、审批。二、评价判定原则:无监理规划和实施细则、编制和审批不及时、审批人员资格不符合要求的,内容无针对性,判定为“不符合”。第19项对施工组织设计、专项施工方案的审查情况一、检查内容:施工组织设计、施工方案是否按规定进行审批。二、评价判定原则:无审查记录,或审查不及时的,判定为“不符合”。第20项对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况一、检查内容:材料、构配件、设备投入使用或安装前是否按规定进行审查。二、检查方法:查看材料、构配件、设备审查表。三、评价判定原则:无审查记录、审查不及时、无明确审查意见的,判定为“不符合”。第六十页,共90页。监理单位21对分包单位的资质进行核查情况□符合□不符合22见证取样制度的执行情况□符合□不符合23组织和审查工程变更情况□符合□不符合24对重点部位、关键工序实施旁站监理情况□符合□不符合25隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况□符合□不符合26质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全,质量问题整改结果的复查及时,否则不符合。□符合□不符合27监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理按照工程监理规范的要求实施监理未按照工程监理规范的要求实施监理

□符合□不符合第六十一页,共90页。第21项对分包单位的资质进行核查情况一、检查内容:是否按规定对分包单位的资质进行核查。二、评价判定原则:未对分包单位资质审查、不及时、同意不符合资质要求的,判定为“不符合”。第22项见证取样制度的执行情况一、检查内容:是否按规定实施见证取样制度。二、检查方法:查看见证取样记录及台帐、见证取样试验报告和见证人员资格。三、评价判定原则:无见证取样台帐、试验报告未注明见证取样的,判定为“不符合”。四、依据:《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第5.4.6条《建筑材料见证取样管理办法》;《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》第七条。第23项组织和审查工程变更情况评价判定原则:工程变更人员、程序不符合规定要求的,判定为“不符合”。第六十二页,共90页。第24项对重点部位、关键工序实施旁站监理情况一、检查内容:是否按规定对重点部位、关键工序实施旁站监理。二、检查方法:查看旁站方案和旁站监理记录。三、评价判定原则:未按旁站方案实施旁站、旁站监理记录内容不全、不能实现施工过程质量追溯、未按《办法》签字的,判定为“不符合”。第25项隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况评价判定原则:无验收记录、验收记录填写内容不完整、验收不及时、未签署验收意见的,判定为“不符合”。第六十三页,共90页。监理单位续表第26项质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况一、检查内容:质量问题通知单签发手续是否齐全,质量问题整改结果的复查是否及时,资料是否齐全。二、检查方法:查看质量问题通知单和质量问题整改结果回复单。三、评价判定原则:无质量问题整改回复单、质量问题整改回复单未明确复查结果和意见的,判定为“不符合”。第27项监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理一、检查内容:监理工程师是否按照工程监理规范的要求,采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理。二、检查方法:查看旁站、巡视、平行检验和监理记录。三、评价判定原则:无旁站、巡视、平行检验监理记录,或者其内容不详的,判定为“不符合”。第六十四页,共90页。工程质量检测机构28是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务□符合□不符合29检测报告内容及结论检测报告完整规范,结论明确检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确□符合□不符合建设工程施工质量检查表(三)续表工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表

第六十五页,共90页。(四)工程质量检测机构第28项是否超出资质范围从事检测活动一、检查内容:工程质量检测机构是否在资质范围内承接任务。二、检查方法:查看工程质量检测机构营业执照和资质证书。三、评价判定原则:无营业执照和资质证书、营业执照和资质证书未年检、超出资质范围检测的,判定为“不符合”。四、依据:《建设工程质量检测管理办法》第四条。第29项检测报告内容及结论一、检查内容:检测报告是否完整规范,结论是否明确二、检查方法:查看检测报告。三、评价判定原则:检测报告检测项目不全、关键信息不完整、检测结论错误或不明确的,判定为“不符合”。四、依据:《建设工程质量检测管理办法》第十四条。第六十六页,共90页。项目参建主体两年行动落实情况30法定代表人授权书签署情况建设、勘察、设计施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”31工程质量责任终身承诺书签署情况建设、勘察、设计施工、监理等项目负责人是否签署“工程质量责任终身承诺书“32受检企业和项目开展两年行动情况受检项目建设、施工、监理单位是否制定两年行动实施方案及采取落实措施,是否有相关证明□符

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