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检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论动火作业1、用火设备内未清理干净□火灾人身损害1、利用吹扫、置换或水洗等措施清理用火设备内部构件,达到用火条件。□2、与用火设备相连的管线未断开。□2、断开管线,加盲板。□3、用火点四周有易燃物。□3、用火前,清除四周易燃物。□4、高处作业火花四溅。□4、高处作业实行防火花飞溅措施。□5、用火点四周下水道、地沟有易燃物。□5、清除用火点四周下水道、地沟易燃物并实行冲水、铺盖等手段进行隔离。□6、乙炔气瓶卧放,且间距不够□6、乙炔气瓶禁止卧放,氧气瓶与火源及乙炔气瓶间距不得少于10米。□7、用火现场消防器材不符合要求。□7、现场配备合适灭火器器材。□8、动火前未办理动火证。□8、马上办理动火手续。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。............................................................................................................................检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论动火作业1、用火设备内未清理干净□火灾人身损害1、利用吹扫、置换或水洗等措施清理用火设备内部构件,达到用火条件。□2、与用火设备相连的管线未断开。□2、断开管线,加盲板。□3、用火点四周有易燃物。□3、用火前,清除四周易燃物。□4、高处作业火花四溅。□4、高处作业实行防火花飞溅措施。□5、用火点四周下水道、地沟有易燃物。□5、清除用火点四周下水道、地沟易燃物并实行冲水、铺盖等手段进行隔离。□6、乙炔气瓶卧放,且间距不够□6、乙炔气瓶禁止卧放,氧气瓶与火源及乙炔气瓶间距不得少于10米。□7、用火现场消防器材不符合要求。□7、现场配备合适灭火器器材。□8、动火前未办理动火证。□8、马上办理动火手续。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论进入受限空间作业1、没有对全部与受限空间相连的阀门、管线加盲板。□人身损害1、全部与受限空间相连的阀门、管线加盲板,列出清单,并落实到责任人。□2、设备未处理。□2、对设备进行置换、吹扫处理。□3、设备内通风不良。□3、设备打开通风孔、人孔等进行自然通风,必要时采纳强制通风或佩戴空气呼吸器。□4、设备上的转动设备未切断电源。□4、切断电源,挂“禁止合闸”标记,设专人监护。□5、受限进出口通道不畅。□5、清除进出口通道障碍物。□6、盛装可燃有毒物质的设备未分析。□6、分析可燃、有毒有害物质含量。确保达到平安浓度。□7、作业人员不清晰设备内其他危害因素。□7、对企业人员讲清晰设备内其他危害因素如附件等。□8、作业现场没有监护急救措施。□8、设监护人,并备齐消防、救生等器材。□9、未办理进罐证。□9、马上办理进罐手续。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。.....................................................................................................................................检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论进入受限空间作业1、没有对全部与受限空间相连的阀门、管线加盲板。□人身损害1、全部与受限空间相连的阀门、管线加盲板,列出清单,并落实到责任人。□2、设备未处理。□2、对设备进行置换、吹扫处理。□3、设备内通风不良。□3、设备打开通风孔、人孔等进行自然通风,必要时采纳强制通风或佩戴空气呼吸器。□4、设备上的转动设备未切断电源。□4、切断电源,挂“禁止合闸”标记,设专人监护。□5、受限进出口通道不畅。□5、清除进出口通道障碍物。□6、盛装可燃有毒物质的设备未分析。□6、分析可燃、有毒有害物质含量。确保达到平安浓度。□7、作业人员不清晰设备内其他危害因素。□7、对企业人员讲清晰设备内其他危害因素如附件等。□8、作业现场没有监护急救措施。□8、设监护人,并备齐消防、救生等器材。□9、未办理进罐证。□9、马上办理进罐手续。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论高处作业1、施工人员身体欠佳。□人身损害1、调整施工人员。□2、作业人员着装不全。□2、完善作业人员着装。□3、人员未佩戴平安带。□3、作业人员佩戴好平安带。□4、作业人员未带工具袋。□4、作业人员带好工具袋。□5、现场搭设的脚手架、护栏不符合要求。□5、改善或更换现场搭设的脚手架、护栏。□6、交叉作业无隔离设施。□6、增加隔离设施。□7、梯子或绳子陈旧,不符合要求。□7、更换不符合要求的梯子或绳子。□8、石棉瓦等非坚实平台上没搭设承重板。□8、在不承重物上作业,搭设承重板。□9、高处作业场所光线不足。□9、安装临时照明灯或防爆灯,保证足够照明。□10、未办理登高证。□10、马上办理高处作业手续。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。..........................................................................................................................检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论高处作业1、施工人员身体欠佳。□人身损害1、调整施工人员。□2、作业人员着装不全。□2、完善作业人员着装。□3、人员未佩戴平安带。□3、作业人员佩戴好平安带。□4、作业人员未带工具袋。□4、作业人员带好工具袋。□5、现场搭设的脚手架、护栏不符合要求。□5、改善或更换现场搭设的脚手架、护栏。□6、交叉作业无隔离设施。□6、增加隔离设施。□7、梯子或绳子陈旧,不符合要求。□7、更换不符合要求的梯子或绳子。□8、石棉瓦等非坚实平台上没搭设承重板。□8、在不承重物上作业,搭设承重板。□9、高处作业场所光线不足。□9、安装临时照明灯或防爆灯,保证足够照明。□10、未办理登高证。□10、马上办理高处作业手续。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论临时用电1、施工人员无电工证。□人身损害1、调整施工人员,持证操作。□2、施工场所未达到防爆要求。□2、更换施工现场相关电源、电气元件及线路,达到相应防爆等级要求。□3、临时用电单位线路混乱。□3、对临时用电单位线路进行整理或对临时用电及混用线采纳五线制。□4、用电线路高度不够。□4、用电线路架空高度在装置内不低于2.5m,道路上不低于5m。□5、架空进线袒露。□5、更换架空进线,不得采纳袒露,不得在树上或脚手架上架设。□6、地下线路未设标记,埋深不够。□6、对地下线路设线路走向标记和平安标记,电缆埋深大于0.7m。□7、临时配电盘无防雨。□7、临时配电盘、箱配备防雨措施。□8、临时用电设施无漏电爱护设施。□8、临时用电设施均配备漏电爱护器。□9、用电设备、线路容量不符合要求。□9、调整用电设备、线路符合要求。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重评估合格方可作业。..............................................................................................检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论临时用电1、施工人员无电工证。□人身损害1、调整施工人员,持证操作。□2、施工场所未达到防爆要求。□2、更换施工现场相关电源、电气元件及线路,达到相应防爆等级要求。□3、临时用电单位线路混乱。□3、对临时用电单位线路进行整理或对临时用电及混用线采纳五线制。□4、用电线路高度不够。□4、用电线路架空高度在装置内不低于2.5m,道路上不低于5m。□5、架空进线袒露。□5、更换架空进线,不得采纳袒露,不得在树上或脚手架上架设。□6、地下线路未设标记,埋深不够。□6、对地下线路设线路走向标记和平安标记,电缆埋深大于0.7m。□7、临时配电盘无防雨。□7、临时配电盘、箱配备防雨措施。□8、临时用电设施无漏电爱护设施。□8、临时用电设施均配备漏电爱护器。□9、用电设备、线路容量不符合要求。□9、调整用电设备、线路符合要求。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重评估合格方可作业。检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论破土断路作业1、电力通信电缆无爱护。□人身损害1、对电力、通信电缆进行爱护。□2、地下管线无爱护。□2、对地下供排水、工艺管线进行爱护。□3、未按施工方案进行。□3、按施工方案图要求进行划线施工。□4、作业现场未设置警告牌。□4、作业现场按要求设置围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯。□5、未进行放坡处理。□5、进行放坡处理和固壁支撑。□6、施工作业未报有关部门。□6、依据施工作业状况报动力、消防、供电、基建、平安等有关部门。□7、无人员撤离措施。□7、人员进出口和撤离措施已落实。□8、无可燃气体检测仪。□8、配备可燃气体检测仪。□9、夜间照明不足够。□9、作业现场配备夜间照明用灯。□10、作业人员未佩戴防护器具。□10、作业人员佩戴防护器具。□11、未办理作业许可证。□11、办理作业许可证。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。.....................................................................................................................................检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论破土断路作业1、电力通信电缆无爱护。□人身损害1、对电力、通信电缆进行爱护。□2、地下管线无爱护。□2、对地下供排水、工艺管线进行爱护。□3、未按施工方案进行。□3、按施工方案图要求进行划线施工。□4、作业现场未设置警告牌。□4、作业现场按要求设置围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯。□5、未进行放坡处理。□5、进行放坡处理和固壁支撑。□6、施工作业未报有关部门。□6、依据施工作业状况报动力、消防、供电、基建、平安等有关部门。□7、无人员撤离措施。□7、人员进出口和撤离措施已落实。□8、无可燃气体检测仪。□8、配备可燃气体检测仪。□9、夜间照明不足够。□9、作业现场配备夜间照明用灯。□10、作业人员未佩戴防护器具。□10、作业人员佩戴防护器具。□11、未办理作业许可证。□11、办理作业许可证。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论吊装作业1、作业人员未持证上岗。□人身损害、损坏设备1、吊装作业人员持证上岗操作。□2、吊装现场未设标记,无人监护。□2、在现场设置平安警戒标记并设专人监护,非施工人员禁止入内。□3、无专人指挥。3、支配专人指挥,并统一好指挥指令。4、夜间吊装,照明不足够。□4、夜间吊装作业安装足够照明灯具。□5、起吊前未试吊。□5、先试吊,无问题后正式吊装。□6、对起重设备、绳索未检查。□6、对起重设备、钢丝绳、吊勾等进行检查,保证完全牢靠。□7、人员伴同吊装物升降。□7、任何人员不得伴同吊装物或吊装机械升降。□8、超负荷吊装。□8、削减负荷或更换吊装工具,按规定负荷进行吊装。□9、吊装重物时,下方站人。□9、吊装物下方严禁站人、通行或工作。□10、吊装作业手续不全,措施未落实。□10、完善吊装作业手续及平安防护措施,否则作业人员有权气绝作业。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。...............................................................................................................................................................................................................................................检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论吊装作业1、作业人员未持证上岗。□人身损害、损坏设备1、吊装作业人员持证上岗操作。□2、吊装现场未设标记,无人监护。□2、在现场设置平安警戒标记并设专人监护,非施工人员禁止入内。□3、无专人指挥。3、支配专人指挥,并统一好指挥指令。4、夜间吊装,照明不足够。□4、夜间吊装作业安装足够照明灯具。□5、起吊前未试吊。□5、先试吊,无问题后正式吊装。□6、对起重设备、绳索未检查。□6、对起重设备、钢丝绳、吊勾等进行检查,保证完全牢靠。□7、人员伴同吊装物升降。□7、任何人员不得伴同吊装物或吊装机械升降。□8、超负荷吊装。□8、削减负荷或更换吊装工具,按规定负荷进行吊装。□9、吊装重物时,下方站人。□9、吊装物下方严禁站人、通行或工作。□10、吊装作业手续不全,措施未落实。□10、完善吊装作业手续及平安防护措施,否则作业人员有权气绝作业。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业。检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论盲板抽堵作业1、盲板不符合要求。□人身损害、火灾1、更换符合要求的盲板。□2、进行抽堵盲板时管道内压力过高。□2、进行泄压处理,达到作业条件要求。□3、作业人员未做好个人防护。3、作业人员穿戴好防护用品。□4、作业现场爬梯、平台、盖板不牢固。□4、更换或修理现场用的爬梯、平台、盖板保证平安牢靠。□5、检修用的盲板混乱不清晰。□5、对检修用的盲板进行逐个检查记录,落实责任人。□6、盲板抽堵作业前未做好物料收容打算。□6、盲板抽堵作业前,做好物料收容打算,防止发生物料泄露事故。□7、未办理盲板抽堵作业证。□7、马上办理盲板抽堵作业证。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业...................................................................................................................................................................................................................................................检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论盲板抽堵作业1、盲板不符合要求。□人身损害、火灾1、更换符合要求的盲板。□2、进行抽堵盲板时管道内压力过高。□2、进行泄压处理,达到作业条件要求。□3、作业人员未做好个人防护。3、作业人员穿戴好防护用品。□4、作业现场爬梯、平台、盖板不牢固。□4、更换或修理现场用的爬梯、平台、盖板保证平安牢靠。□5、检修用的盲板混乱不清晰。□5、对检修用的盲板进行逐个检查记录,落实责任人。□6、盲板抽堵作业前未做好物料收容打算。□6、盲板抽堵作业前,做好物料收容打算,防止发生物料泄露事故。□7、未办理盲板抽堵作业证。□7、马上办理盲板抽堵作业证。□注:1、危害发生的可能性L,严峻性S及风险等级评定标准:L*S数值越高,风险越大。2、当风险评价结构中出现重大及以上等级风险时,应停止本次作业活动;待实行有效限制措施后进行重新评估,评估合格方可作业检修理作业平安风险分析记录表分析人员:落实人:验收人:年月日工作项目危急、危害因素检查状况主要后果现有限制措施(管理、技术)落实状况可能性L值(1-5)严峻性S值(1-5)风险度R=L*S分析结论设备修理1、检修工具及防护器材未检查,不符合要求。□火灾、人身损害1、对全部检修用的器械、工具、防护器材进行检查,保证符合平安要求。□2、没有断电措施。□2、实行牢靠的断电措施。□3、检修现场爬梯、平台、盖板不牢固。□3、检修现
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