物料放行审核标准操作规程_第1页
物料放行审核标准操作规程_第2页
物料放行审核标准操作规程_第3页
物料放行审核标准操作规程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

本文格式为Word版,下载可任意编辑——物料放行审核标准操作规程

金桥药业有限公司

物料放行操作规程

进一步规范原辅料、包装材料放行审核程序,为原辅料、包装材料放

行提供依据。

原辅料、包装材料放行审核。质量管理部、库房。1原辅料

1.1质量受权人审核“请验单〞是否有库房质监员确认的签名。

1.1.1库房质监员检查由库房填写的“请验单〞内容是否完整、正确。

1.1.2库房质监员检查物料是否由经过公司内部审计合格,具有相应资格的供应商提供,该供应商是否为企业批准的定点购买单位。

1.1.3库房质监员对物料的进库验收状况。包括检查品名、规格、批号、数量、有效期,合格证等内容与供应商检验报告书一致,进口原辅料应有口岸药检所的药品检验报告,包装是否完好、密封且符合相关规定。

1.1.4供应检验报告单、送货单等随货凭证是否齐全、有效;供货检验报告的检验项目、检验结果是否符合本公司内控购买标准。

1.1.5中药材还应检查其外观形状、大小、色泽、表面特征、质地、断面特征及气味,是否有霉变、杂质,标签是否完整且符合相关要求,不符合规定的下发初检看法单。

1.1.6原辅料是否在有效期或复验期内。

1.1.7待验物料的储存条件是否符合该物料储存条件。

1.1.8请验程序是否正确,取样操作过程及取样环境是否符合相关SOP要求,取样是否科学、合理且具有代表性。取样数量是否满足全检要求及留样要求。取样证填写是否正确、规范。

1.1.9取样样品在进行检验前,其储存条件是否符合该物料储存条件要求。1.1.10如以上其中一项不符合要求的不得请验;如以上均符合要求的,库房质监员在“请验单〞上确认并签字。1.2质量受权人审核物料检验结果

1.2.1检验记录与报告书的检验项目是否完整、检验数据是否确凿、一致。1.2.2检验结果是否符合物料质量标准规定。

1.3原辅料放行由质量受权人批准放行。根据上述审核状况质量授权人对该批作出明确结论,如批准放行(填写“物料放行证〞)、不合格或其他决定。

1.4库房质量监视员收到质量受权人的结论后下发“物料放行证〞和“合格证〞、或“不合格证〞给库房管理员。

1.5库房管理员未收到“物料放行证〞、“合格证〞和“合格检验报告〞的中药材不能办理入库手续;其他原辅料不得发放、车间不得领用,并隔离堆放不得污染和交织污染。

2药包材和印刷包装材料的放行

2.1药包材和印刷包装材料的管理和控制要求与原辅料一致。3.其他外包材

3.1质量受权人将其他外包材的放行权利转授权给质量监视科负责人(有书面放行文件规定)。

3.2质量监视科负责人审核“请验单〞,审核内容与原辅料一致(一般外包材无供应商检验报告)。

3.3质量监视科负责人审核检验结果

3.3.1检验记录与报告书的检验项目是否一致,内容应完整、检验数据是否确凿。3.3.2检验结果是否符合物料质量标准规定。

3.3.3检验结果符合规定的发该批“合格证〞和“合格检验报告〞给库房管理员;不合格的发不合格证或其他决定,并隔离堆放不得污染和混淆

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论