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文档简介

融资部资信评审岗位职责一、风险控制部岗位职能:负责企业业务品种的风险控制工作,从完满性和安全性两方面对担保项目进行机构深刻并负责组织评审,校正和完满企业的业务管理制度并贯彻执行,组织企业保后追踪管理和追偿,建立法务办理体系,担当企业业务品种的开发等。详尽为:对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审察;对申请担保企业和项目从整体风险进行评定;对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出建议;办理反担保抵押手续,审察确定相关合同及法律文本;熟悉商业银行内控制度,信贷决策系统及投资担保系统,精晓投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策;熟悉国内企业现状、投资担保政策系统,拥有较强的风险防范控制管理意识和能力;完满风险评审方法及合理化风险评审相关各项操作规程,业务规程;追踪企业各项业务进展,汇总各样业务的风险情况及发出风险预警;协调部门相关人员和企业相关部门保持业务流程的高速运转;完成企业领导交办的其他事务。依照企业发展情况,设部门经理,审察专员,法务专员等岗位。二、风险控制部岗位工作职责:(一)、风险控制部部长岗位职责负责研究风险政策,草拟风险政策,设计风险评审岗位的工作指引和运作流程;建设风控系统,建立自动风险报表管理系统,参加建立投资风险审批系统;3.合规风险评审:负责组织预先风险审察、事中风险控制、事后风险检查,出具风险预警提示细风险评估报告;如期出具风险评估老例报告,针对即时风险问题,评估风险状态与风险程度,解析风险本源和影响,供应解决方案。(二)、风险控制部评审人岗位职责负责投资项目的风险审察负责对业务部上报的检查报告及项目资料的真实性、完满性和正确性进行核实和检查;负责对项目的可行性进行初步判断并向部门领导供应参照建议;负责对业务部风险评审制度的落实和执行情况的监督;负责对项目的真实性、合法合规性及可行性进行评价,充分揭穿项目风险,设计推行方案及风险控制措施;协助业务部完

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