版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
2/2质量管理体系内部审核程序1、目的
确保本公司QMS的有效性和符合性,并准时实行订正和预防措施,以实现持续改进。
2、适用范围
本程序适用于公司QMS的各过程及接受本公司QMS掌握的供方。
3、职责
3.1管理者代表负责内部质量审核(以下简称内审)领导工作。
3.2公司办负责公司内审组织、实施及管理。
3.3公司各个部门协作,接受内审。
4、基本要求
4.1内审流程
提出内审
成立审核组
制定审核方案
编制检查表
首次会议
现场审核
末次会议
编制审核报告
跟踪审核
考核奖惩
4.2内审重点
验证QMS及其质量过程的符合性和有效性,评价达到预期目标的程度,确认改进方案和措施。
4.3内审方案
公司办依据标准和实际需要编制内审年度方案(Q/RS1029-01)并组织实施,内审时应编制审核活动方案(Q/RS1029-02)和检查表(Q/RS1029-03),审核活动应按方案和检查表实施,内审应掩盖QMS全部过程、部门和场所,每年至少一次。
4.4内审人员
4.4.1内审人员的资格条件:
a)内审人员应是全部部门负责人或主要骨干;
b)内审人员必需通过QMS内审课程培训并考试合格;
c)内审人员必需由总经理确认授权。
4.4.2内审人员的职责
a)内审组长的职责
——组建审核组,选择审核成员;
——制定审核方案,预备工作文件,布置审核成员工作;
——主持审核会议,掌握现场审核实施,使审核按方案和要求进行;
——确认内审员审核发觉和不合格项报告;
——提交审核报告,向受审方提出改进建议和要求;
——整理审核实施中形成的全部文件,并作好分发、归档工作。
b)内审员职责
——依据审核要求编制检查表;
——按审核方案完成审核任务;
——将审核发觉形成书面资料,编制不合格项报告,并整理、保存与审核有关的文件;
——支持协作审核组长工作,帮助受审核方制定订正措施,并实施跟踪审核;
——参与公司组织的其次方审核。
4.4.3内审人员的管理
a)选择符合条件人员接受QMS内审课程培训,内审人员的数量、素养应能满意内审需要;
b)选择与受审核方无直接责任的内审人员进行内审活动,以确保审核的独立行和公正性,并经总经理授权后开展工作;
c)审核后,应对内审人员的专业学问、工作力量和工作表现予以评价考核。
4.5内审资源
管理者代表供应内审时所需资源,包括人员、技能、设备、经费、时间等。
4.6内审不合格项的订正
内审中被判定的不合格项,必需实行订正或预防措施,明确相关部门的责任和要求,内审人员对实施过程和结果进行跟踪、评价和验证。
4.7内审报告
每次内审都应形成内审报告与受审核方取得全都意见后上报管理者代表,经批准后,分发至有关部门,确保实行相应行动。
5、内审时机
5.1依据质量手册和内审年度方案开展内审活动。
5.2当合同要求或顾客需要评价QMS时开展内审活动。
5.3当机构和职能有重大变更时开展内审活动。
5.4发觉严峻不合格而需要审查时开展内审活动。
5.5第三方审核认证或监督审核前开展内审活动。
5.6总经理提出要求时。
6、内审步骤
6.1公司办依据内审时机,提出内审建议,管理者代表批准后实施。
6.2建立审核小组
依据内审活动目的、范围、部门、过程及内审日程支配,审核组长提出审核组名单,经管理者代表批准后建立审核小组。
6.3编制审核方案
审核小组成立后,由组长编制“审核活动方案”,经管理者代表批准后组织召开审核小组会议,明确各成员分工和要求,确保每位内审员对审核任务清晰了解,审核前的预备工作全部完成。
审核用的全部文件、记录表格由公司办供应、清单见表1。
表1内审用文件、表格清单
No.
文件、记录表格名称
备注
1
质量手册
审核前供应给内审员
2
有关程序文件、质量方案
审核前供应给内审员
3
有关图纸、工艺、检验等技术性文件
审核前供应给内审员
4
审核用的其他标准和资料
审核前供应给内审员
5
质量管理体系检查表
审核前由内审员编制
6
现场审核记录表
审核过程中由内审员记录
7
质量管理体系审核方案表
审核前由审核组长编制
8
不合格项报告
审核过程中由内审员编制
9
质量管理体系内部审核报告
审核结束后由审核组长编制
6.4编制检查表
审核前,内审员应依据分工编制检查表,检查表应突出审核区域的主要职能,选择典型关键的质量问题。
检查表应掩盖质量管理方面的全部职能,包括本公司、顾客的一些特别要求。
检查表使用一段时间后应形成相对稳定的内容,作为标准检查表,为以后内审供应参考。
6.5通知审核
内审前至少提前一周通知受审核部门,通知可采纳文件或口头两种形式。审核方案应得到受审核部门负责人的确认。
6.6首次会议
6.6.1现场审核前召开首次会议,由审核组全体成员和受审核部门负责人及有关人员参与,会议由审核组长主持,与会人员需签到。
6.6.2首次会议时间不超过0.5小时。
6.6.3规模较小、时间较短或常规性内审,可不召开首次会议,是否需要召开首次会议由审核组长打算。
6.6.4首次会议召开的主要内容
a)向受审核部门介绍审核组成员分工;
b)声明审核范围、目的和依据;
c)简要介绍实施审核所采纳的方式和程序;
d)在审核组和受审核部门之间建立联系;
e)宣读审核方案,澄清审核方案中的不明确内容。
6.7现场审核
6.7.1现场审核原则
内审人员应坚持以下审核原则:
a)以客观事实为依据的原则。客观事实以证据为基础,可陈述、验证,不含有任何个人猜想、推理成份;
b)标准与实际核对的原则。凡标准与实际未核对过的项目,都不能判为合格或不合格;
c)依次递进审核的原则。审核包括:实际有没有、做没做、做得怎样三个方面依次递进;
6.7.2收集客观证据
内审员应依据审核方案、检查表有目的、有重点地收集客观证据,下列状况可作为客观证据:
a)存在的客观事实;
b)与被审核的质量活动负有责任的人的谈话;
c)现行有效的文件和记录。
内审员应将收集的客观事实准时分析,形成审核证据(与审核有关的客观事实)并记录,避开事后追忆。
6.7.3形成审核发觉
内审员对所记录的审核证据进行整理、分析后形成审核发觉,填入“现场审核记录表”(Q/RS1029-04)。
6.7.4编制不合格项报告
6.7.4.1内审员对审核发觉进行评审后编制“不合格项报告”(Q/RS1029-05)
6.7.4.2不合格项按其性质分为严峻、一般、稍微三种。
a)严峻不合格项:
——质量活动和结果与QMS文件要求严峻不符;
——造成系统性失效;
——造成区域性失效;
——会造成严峻后果的失效。
b)一般不合格项
凡明显不符合规定要求或对产品质量特性有显著影响的不合格。
c)稍微不合格
凡孤立的、偶发性的、并对产品质量无显著影响的不合格。
6.7.4.3内审员应当天把全部不合格项向审核组长通报,审核组长当天对不合格项进行审查。
审核结束前,全部的不合格项都应得到受审核部门负责人的确认并签字,凡证据确凿的不合格项,受审核部门负责人必需确认并签字,不得强调客观理由,拒绝确认签字。
6.8末次会议
6.8.1审核结束后应召开末次会议,由审核组全体人员和受审核部门相关人员参与。会议由审核组长主持,到会人员签到。
6.8.2末次会议时间一般不超过1小时。
6.8.3末次会议的主要内容:
a)重申审核范围、目的和依据;
b)审核说明;
c)宣读不合格项报告;
d)提出订正措施要求;
e)宣读审核报告;
f)领导讲话。
6.8.4末次会议应有记录,并保存。
6.9审核报告
6.9.1末次会议结束一周内,审核组长应向总经理和管理者代表提交“内部审核报告”(Q/RS1029-06)。
6.9.2不合格项报告作为审核报告附件,分发给部门的审核报告只附上与该部门有关的不合格项报告。
6.9.3审核报告中有关订正和预防措施的实施执行《订正措施掌握程序》和《预防措施掌握程序》。
6.9.4审核报告中应对QMS运行状况作出评价。
6.10跟踪审核
6.10.1审核组应对订正措施实施状况进行跟踪,准时向管理者代表反映。
订正措施完成后,内审员对订正措施完成状况进行验证,内审员阅历证、确认措施方案已完成时,在不合格报告验证栏中记录,签字。
6.10.2内审员经证明实行订正措施是有效的,可向管理者代表建议纳入文件。
6.10.3内审员发觉遗留问题,应提出订正或预防措施要求。
7、考核奖惩
7.1目的
保证内审工作顺当进行,促进内部质量改进。
7.2依据审核结果及综合评价,由审核组提出,建议对受审核部门和人员进行考核奖惩。
7.3对审核合格的部门予以表彰嘉奖。
7.4对存在1个以上严峻或10个以上一般不合格项,受审核部门第一次可不考核,但在规定时间内仍未订正者,进行公开批判或经济处理罚。
7.5对抵触、阻碍审核工作顺当进行的责任者进行批判教育。无效时,汇报总经理。
8、记录
内部审核记录掌握一览表
记录标识
记录名称
收集时间
收集岗位
保存期限
保存地点
备注
Q/RS1029-01
年度质量审核方案
年底
公司办
二年
公司办
Q/RS1029-02
审核活动方案
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024年68083号锅炉安装工程专项施工合同版
- 2024年专业消防设施安装工程承包协议版B版
- 2024年幕墙项目劳务分包标准协议样式版B版
- 2024年国际邮政服务协议
- 2024年定制家具购销协议精简版版B版
- 2024年住宅小区绿化带围挡工程承包协议
- 2024年度丙丁双方关于影视作品改编权转让合同3篇
- 2024年工业用水净化设备维修服务协议
- 2024年专业吊车租赁服务协议模板版B版
- 2024年一次性解决离婚纠纷合同样本版
- 五年级数学(小数乘法)计算题专项练习及答案
- 声带麻痹治疗及护理
- 【初中地理】丰富多彩的世界文化-2024-2025学年七年级地理上册同步课件(湘教版2024)
- 小学合唱团活动评估与改进方案
- 2024二十届三中全会知识竞赛题库及答案
- 成人重症患者人工气道湿化护理专家共识 解读
- 商业伦理与企业社会责任(山东财经大学)智慧树知到期末考试答案章节答案2024年山东财经大学
- 《色彩基础知识》PPT课件(详解)
- 滚柱式单向超越离合器的尺寸系列
- 公司财务管理制度(最新完整版)
- 社会调查关于延安红色旅游调查报告
评论
0/150
提交评论