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文档简介
附件1建筑工程施工标标准化管理理示范工地地申报表工程名称工程地址工程规模(建筑筑筑面积或或投资资额)施工许可证号开工日期总体进度建设单位项目负责人联系方式施工单位项目经理联系方式监理单位总监理工程师联系方式施工单位意见:::(盖章)年月日建设单位意见:::(盖章)年月日监理单位意见:::(盖章)年月日市级建筑工程施施施工标准准化管管理示范范工地地申报表表工程名称农安县公共体育育育馆工程地址吉林省长春市农农农安县古古城街街以东,人人民民路以南南,河河流以北北工程规模(建筑筑筑面积或或投资资额)39856.8888m²²施工许可证号开工日期2017.5...1总体进度装饰建设单位项目负责人联系方式施工单位项目经理联系方式监理单位总监理工程师联系方式检测机构项目负责人联系方式1检测机构项目负责人联系方式月度自查情况(每月自查得分分分情况、平平均均分,简简述主主管部门门检查查发现问问题整整改情况况等)5月份自查得分分分:质量422.1安安全:41..66月份自查得分分分:质量433.2安安全:52..9平均得分质量:::42.6655安全::47.2255施工人员安全帽帽帽佩戴不不正确确。已经对对工工人现场场教学学安全帽帽的正正确佩戴戴方法法。隐患排查不仔细细细。已经经加强强检查力力度,完完善隐患患台账账。质量资料签字盖盖盖章不及及时。已已经完善善质量量资料的的签字字盖章。质量管理检查部部部门意见见检查得分:(公公公章)年月日安全管理检查部部部门意见见检查得分:(公公公章)年月日项目管理检查部部部门意见见检查得分:(公公公章)年月日文明施工检查部部部门意见见检查得分:(公公公章)年月日属地住房城乡建建建设主管管部门门初审意意见::(公章)年月日属地住房城乡建建建设主管管部门门复查意意见::复查得分:(公章)年月日附件:1.施工工工、监理理、检检测单位位自查查记录;;2.检查部门对对质质量管理、安安全管理、项项目管理、文文明施工检查查表。省级建筑工程施施施工标准准化管管理示范范工地地申报表表工程名称工程地址工程规模(建筑筑筑面积或或投资资额)施工许可证号开工日期总体进度建设单位项目负责人联系方式施工单位项目经理联系方式监理单位总监理工程师联系方式检测机构项目负责人联系方式检测机构项目负责人联系方式月度自查情况(每月自查得分分分情况、平平均均分,简简述主主管部门门检查查发现问问题整整改情况况等)市级建设行政主主主管部门门推荐荐意见::市级复查得分:::(公章)年月日初审意见(公章)年月日复查意见复查得分:(公章)年月日附件:1.施工工工、监理理、检检测单位位自查查记录;;2.市级标准化化示示范工地复复复查检查查表;;3.市级标准化化示示范工地文文文件。附件2:施工标标准化化管理检检查考评评表2.1工程建设设设有关责责任主主体和机机构质质量行为为标准准化管理理考评评表(20分)工程项目名称:::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况一建设单位质量行行行为标准准化1施工前办理施工工工图设计计文件件审查情情况施工图设计文件件件审查资资料出具《施工图审审审查文件件》和和批准书书的,计计1分;无《施施工图审查查文件》和和批准书,或或审查时间间和批准时时间滞后开开工时间的的,计0分。12施工前办理质量量量监督手手续情情况监督注册登记表表表按规定办理质量量量监督手手续的的,计1分;;无委托托书或或委托时时间滞滞后于开开工时时间的,计计00分。13“法定代表人授授授权书”、“工程质量量终终身责任任承诺诺书”签署情况况授权书、质量承承承诺书按规定签署的,计1分;未按规定签署的,计0分。14组织图纸会审、设设计交底、设设计变更工工作情况图纸会审纪要或或或记录,设设计计交底记记录,设设计变更更按规定组织的,计0.5分;无图纸会审纪要或会审记录,或会审时间滞后开工时间,或会审记录无相关单位及责任人签章,或总监理工程师未对设计技术交底进行签认,或违反规定进行设计变更的,计0分。0.55原设计(涉及建建建筑面积积、层层高以及及主要要结构、防防水水等级、建建筑筑节能等等)有有重大修修改、变变动的,施施工工图设计计文件件重新报报审情情况施工图审查报告告告按要求重新报审审审,计00.5分;原原设计有有重大大修改、变变动动的,施施工图图设计文文件未未按要求求重新新报审的的,计计0分。0.5小计4二施工单位质量行行行为标准准化6“法定代表人授授授权书”、“工程质量量终终身责任任承诺诺书”签署情况况授权书、质量承承承诺书按规定签署的,计1分;不按规定签署的,计0分。17项目负责人资格格格和履责责情况况工程备案合同、项项目经理执执业资格证证书、从开开工至检查查当日的监监理例会会会议记录、已已形成的分分布工程验验收记录。项目经理资格符符符合相应应要求求,且按按规定定到岗履履责的的,计1分;;项目经理资格不不不符合要要求,不不按规定定到岗岗履责的的,计计0分。18项目部人员配备备备及到位位情况况投标文件人员配配配备、项项目组组织机构构人员员配备、持持证证上岗人人员资资格证书书和人人员变更更文件件项目部关键岗位位位人员配配备齐齐全,资资格符符合要求求,且且按规定定到岗岗履责的的,计计1分;项目目部关键键岗位位人员配配备不不全,资资格不不符合要要求,或或不按规规定到到岗履责责的,计计0分。19施工组织设计或或或施工方方案审审批及执执行情情况施工组织设计和和和施工方方案按规定审批的,计1分;无施工组织设计和施工方案,或内容无针对性,或未经企业技术负责人和总监理工程师审批的,计0分。110施工技术交底情情情况各分项工程的技技技术交底底记录录按规定组织技术术术交底的的,计计1分;无交交底记录录或内内容无针针对性性,或记记录中中无交底底人和和受交底底人签签字的,计计00分。111施工现场施工操操操作技术术规程程及国家家有关关规范、标标准准、图集集的配配置情况况项目部配备的操操操作技术术规程程及相关关规范范标准按规定配备的,计1分;施工现场无验收规范、图集的,计0分。112工程技术标准及及及审查合合格的的施工图图设计计文件的的实施施情况施工现场按照工程技术标标标准及审审查合合格的施施工图图设计文文件实实施的,计计22分;未按按照照工程技技术标标准及审审查合合格的施施工图图设计文文件实实施的,计计00分。213质量问题和质量量量事故处处理情情况质量问题和质量量量事故调调查报报告和处处理方方案处理及时,整改改改措施有有效的的,计1分;;未按规规定处处理的,计计00分1小计9三监理单位质量行行行为标准准化14“法定代表人授授授权书”、“工程质量量终终身责任任承诺诺书”签署情况况授权书,质量承承承诺书按规定签署的,计0.3分;未按规定签署的,计0分。0.315总监理工程师资资资格及履履责情情况总监理工程师执执执业资格格证书书及相关关施工工管理文文件总监理工程师资资资格符合合相应应要求,且且按按规定到到岗履履责的,计计00.3分分;总监监理工工程师资资格不不符合要要求,不不按规定定到岗岗履责的的,计计0分。0.316项目监理部人员员员配备及及到位位情况监理组织机构人人人员配备备名单单及其个个人执执业资格格证书书、工程程例会会会议记记录项目监理部关键键键岗位人人员配配备齐全全,资资格符合合要求求,且按按规定定到岗履履责的的,计0.44分;项目部关键岗位位位人员配配备不不全,资资格不不符合要要求,或或不按规规定到到岗履责责的,计0分。0.417监理规划、监理理理实施细细则的的编制、审审批批情况监理规划和监理理理实施细细则按规定编制、审审审批的,计计00.4分;无无监理规规划和和实施细细则、编编制和审审批不不及时、审审批批人员资资格不不符合要要求的的,内容容无针针对性的的,计计0分。0.418对施工组织设计计计、专项项施工工方案的的审查查情况施工组织设计、专专项方案审审查记录按规定审查的,计0.3分;无审查记录,或审查不及时的,计0分。0.319对材料、构配件件件、设备备投入入使用或或安装装前进行行审查查情况材料、构配件、设设备审查表表按规定进行审查查查的,计0..5分;无审审查记录录、审审查不及及时、无无明确审审查意意见的,计计00分。0.520对分包单位的资资资质进行行核查查情况分包单位资质核核核查记录录表按规定进行核查查查的,计0..3分;未对对分包单单位资资质审查查、不不及时、同同意意不符合合资质质要求的的,计计0分。0.321见证取样制度的的的执行情情况见证取样记录及及及台帐、见见证证取样试试验报报告和见见证人人员资格格按规定实施见证证证取样制制度的的,计0.55分;无见见证证取样台台帐、试试验报告告未注注明见证证取样样的,计0分分。0.522组织和审查工程程程变更情情况工程变更文件按规定进行审查查查的,计0..3分;工程程变更人人员、程程序不符符合规规定要求求的,计0分。0.323对重点部位、关关关键工序序实施施旁站监监理情情况旁站方案和旁站站站监理记记录按规定实施旁站站站监理的的,计计0.4分;;未按旁旁站方方案实施施旁站站、旁站站监理理记录内内容不不全的,计计00分。0.424对施工质量进行行行巡视、平平行行检验情情况巡视、平行检验验验和监理理记录录按规定进行巡视视视、平行行检验验的,计0..4分;无巡巡视、平平行检检验监理理记录录,或者者其内内容不详详的,计计0分。0.425隐蔽工程、检验验验批、分分项、分分部(子子分部部)工程程质量量验收情情况隐蔽工程、检验验验批、分分项、分分部工程程验收收记录按规定进行验收收收的,计0..5分;无验验收记录录、验验收记录录填写写内容不不完整整、验收收不及及时、未未签署署验收意意见的的,计0分。0.526质量问题通知单单单签发及及质量量问题整整改结结果的复复查情情况质量问题通知单单单和质量量问题题整改结结果回回复单质量问题通知单单单签发手手续齐齐全,质质量问问题整改改结果果的复查查及时时,资料料齐全全的,计00.4分;无无质量问问题整整改回复复单、质质量问题题整改改回复单单未明明确复查查结果果和意见见的,计计0分。0.4小计5四检测机构质量行行行为27“法定代表人授授授权书”、“工程质量量终终身责任任承诺诺书”签署情况况授权书,质量承承承诺书按规定签署的,计0.5分;未按规定签署的,计0分。0.528是否超出资质范范范围从事事检测测活动工程质量检测机机机构营业业执照照和资质质证书书在资质范围内承承承接任务务的,计计0.3分;;超出资资质范范围承接接任务务的,计0分分。0.329检测方案实施情情情况检测方案按规定制定方案案案并实施施的,计计0.2分;;未制定定检测测方案或或未严严格按照照检测测方案实实施的的,计0分。0.230检测报告内容及及及结论检测报告检测报告完整规规规范,结结论明明确的,计计11分;检测报告检测项项项目不全全,关关键信息息不完完整,检检测结结论错误误或不不明确的的,计计0分。1小计2合计20检查人员:日期期期:年月月日2.2工程质量标准化化化管理考考评表表(25分)工程项目名称:::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况一工程资料标准化化化(一)原材料、成品、半半成品、构构配件水泥、外加剂、掺掺合料及商商品混凝土土的出厂合合格证书及及出厂检验验报告质量证明文件齐齐齐全的,计计00.5分;不不齐全,未未按按规范要要求进进场复验验或复复验不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计计0分。0.5钢筋及钢筋焊接接接、机械械连接接材料的的合格格证书、出出厂厂检验报报告、型型式检验验报告告质量证明文件齐齐齐全的,计计00.5分;不不齐全,未未按按规范要要求进进场复验验或复复验不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计计0分。0.5砖、砌块、填充充充墙砌块块、后后置埋件件的合合格证书书、出出厂检验验报告告质量证明文件齐齐齐全的,计计00.5分;不不齐全,未未按按规范要要求进进场复验验或复复验不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计计0分。0.5预拌混凝土、砂砂砂浆的产产品合合格证书书、出出厂检验验报告告产品合格证书、出出厂检验报报告齐全的的,计0.5分;不齐齐全的,计计0分。0.5钢结构用钢材及及及焊接、紧紧固固件连接接材料料的质量量合格格证明文文件、中中文标识识、检检验报告告质量证明文件齐齐齐全的,计计00.4分;不不齐全,未未按按规范要要求进进场复验验或复复验不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计计0分。0.4预制构件及预应应应力混凝凝土锚锚具、夹夹具的的合格证证书、出出厂检验验报告告质量证明文件齐齐齐全的,计计00.3分;不不齐全,未未按按规范要要求进进场复验验或复复验不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计计0分。0.3防水材料的合格格格证书、进进场场检验或或产品品性能检检验报报告质量证明文件齐齐齐全的,计计00.3分;不不齐全,未未按按规范要要求进进场复验验或复复验不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计计0分。0.3(二)施工试验报告地基强度或承载载载力检验验报告告、工程程桩承承载力及及桩身身完整性性检验验报告按规范和设计要要要求进行行检验验的,计0..5分;未按按规范要要求检检验地基基强度度或承载载力、工工程桩承承载力力及桩身身完整整性的;;地基基强度或或承载载力、工工程桩桩承载力力及桩桩身完整整性检检验不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计0分。0.5混凝土试块抗压压压强度试试验报报告及统统计评评定混凝土试件留置置置符合规规范规规定;统统计评评定结果果合格格的,计0..5分;不符符合规范范规定定;统计计评定定结果不不合格格的,计0分分。0.5砂浆试块抗压强强强度试验验报告告及统计计评定定砂浆试件留置符符符合规范范规定定;统计计评定定结果合合格的的,计0.33分;不符符合合规范规规定;;统计评评定结结果不合合格的的,计0分。0.3钢筋焊接、机械械械连接工工艺试试验报告告按规范要求进行行行工艺试试验的的,计0.44分;未按按规规范要求求进行行工艺试试验的的,计0分。0.4钢筋焊接、机械械械连接试试验报报告按规范、设计要要要求进行行复试试的,计0..4分;未按按规范要要求进进行复试试或复复试不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计计0分。0.4钢结构连接(焊焊焊接)质质量检检测报告告按规范、设计要要要求进行行检测测的,计0..3分;未按按规范规规定进进行检测测或检检测不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计计0分。0.3回填土检验报告告告按规范、设计要要要求进行行回填填土检验验的,计计0.3分;;未按设设计及及规范要要求进进行回填填土检检验或检检验不不符合规规范规规定和设设计要要求的,计计00分。0.3沉降观测记录沉降观测点布置置置及观测测频次次、沉降降变形形的变形形量符符合规范范规定定和设计计要求求的,计0..3分;不符符合规范范规定定和设计计要求求的,计0分分。0.3(三)施工记录水泥及外加剂、混混凝土及砂砂浆、钢筋筋及连接接接头、砖、砌砌块、防水水材料、钢钢结构用钢钢材、焊接接材料、紧紧固件等进进场验收记记录及见证证取样和送送检记录按规范规定进场场场检验和和送检检的,计0..3分;未按按规范规规定进进场验收收及见见证取样样和送送检的,计计00分。0.3桩基试桩、成桩桩桩记录按规范规定和设设设计要求求进行行试桩;;成桩桩记录不不规范范的,计0..3分;未按按规范规规定和和设计要要求进进行试桩桩;成成桩记录录不规规范的,计计00分。0.3混凝土施工记录录录、混凝凝土冬冬期施工工温控控记录、大大体体积混凝凝土施施工温控控记录录按规范要求进行行行混凝土土施工工记录、混混凝凝土冬期期施工工温控记记录、大大体积混混凝土土施工温温控记记录的,计计00.2分;未未按规范范要求求进行记记录;;记录不不规范范的,计0分分。0.2预应力筋的张拉拉拉、安装装和灌灌浆记录录按规范规定和设设设计要求求进行行预应力力筋的的张拉、安安装装和灌浆浆的;;记录不不规范范的,计0..2分;未按按规范规规定和和设计要要求进进行预应应力筋筋的张拉拉、安安装和灌灌浆的的;记录录不规规范的,计计00分。0.2预制构件、钢构构构件吊装装记录录按规范要求进行行行预制构构件、钢钢结构吊吊装的的;记录录规范范的,计0..2分;未按按规范要要求进进行预制制构件件、钢结结构吊吊装的;;记录录不规范范的,计0分。0.2钢结构整体垂直直直度和整整体平平面弯曲曲度、钢钢网架挠挠度检检验记录录按规范要求进行行行钢结构构整体体垂直度度和整整体平面面弯曲曲度、钢钢网架架挠度检检验的的;检验验符合合规范规规定和和设计要要求的的,计0..2分;未按按规范要要求进进行钢结结构整整体垂直直度和和整体平平面弯弯曲度、钢钢网网架挠度度检验验的;2、检检验不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计计0分。0.2填充墙砌体植筋筋筋记录、锚锚固固力检测测报告告按规范要求进行行行填充墙墙砌体体植筋、进进行行锚固力力检测测的;填填充墙墙砌体植植筋记记录规范范、锚锚固力检检测报报告符合合规范范规定和和设计计要求的的,计计0.3分;;未按规规范要要求进行行填充充墙砌体体植筋筋、未进进行锚锚固力检检测的的;填充充墙砌砌体植筋筋记录录不规范范、锚锚固力检检测报报告不符符合规规范规定定和设设计要求求的,计0分。0.3结构实体检验记记记录按规范要求进行行行结构实实体检检验;结结构实实体检验验结果果不符合合规范范规定和和设计计要求的的,计计0.3分;;未按规规范要要求进行行结构构实体检检验;;结构实实体检检验结果果不符符合规范范规定定和设计计要求求的,计0分分。0.3(四)质量验收记录地基验槽记录按照设计、规范范范要求进进行地地基验槽槽的,计计0.55分分;未按按照设设计、规规范要要求进行行地基基验槽的的,计计0分。0.5桩位偏差、桩顶顶顶标高验验收记记录对于预制桩、钢钢钢桩,桩桩位偏偏差不符符合规规范要求求得;;对于灌灌注桩桩,桩位位偏差差、桩顶顶标高高符合规规范要要求的,计计00.5分;不不符合规规范要要求的,计计00分。0.5隐蔽工程验收记记记录隐蔽验收程序符符符合规范范规定定,验收收资料料齐全的的,计计0.5分;;验收程程序不不正确,资资料料不齐全全的,计计0分。0.5检验批、分项、分分部(子分分部)验收收记录验收程序符合规规规范规定定,验验收资料料齐全全的,计1分分;验收收程序序不正确确,资资料不齐齐全的的,计0分。1工程质量问题处处处理及验验收记记录工程质量问题处处处理程序序符合合要求,验验收收记录详详实,准准确的,计计00.5分;处处理程序序不符符合要求求,验验收记录录不详详实,不不准确确的,计0分分。0.5二工程实体质量标标标准化(五)样板引路材料样板原材料、构配件件件按照验验收合合格的样样品进进行进场场验收收,并经经监理理确认计0..3分;原材材料、构构配件件未按照照验收收合格的的样品品进行进进场验验收,或或未经经监理确确认计计0分0.3加工样板现场成品、半成成成品加工工前,先先做样板板,根根据样板板质量量的标准准进行行后续大大批量量的加工工和验验收计0.33分;现场场成成品、半半成品品加工前前,未未先做样样板,便已已进行大批批量的加工工的,计0分0.3
工序样板钢筋安装、模板板板安装、砌砌体体、屋面面、地地面、抹抹灰、外外墙保温温等分分项工程程先做做标准工工序样样板,样样板符符合设计计要求求并能显显示每每道工序序的工工艺及结结果,计计0.3分;;施工时时未先先做样板板或样样板不能能显示示每道工工序的的工艺及及结果果,计0分。0.3样板验收样板完成后,由由由建设、监监理理、设计计和施施工单位位进行行共同验验收,确确认符合合设计计及规范范要求求,计0.44分;样板板完完成后未未进行行样板验验收,或或验收签签认手手续不全全计00分。0.4样板交底样板确认后,由由由项目技技术负负责人向向施工工班组逐逐级进进行技术术交底底计0.3分分;样板板确认认后,未未进行行技术交交底或或交底未未交至至一线施施工人人员,计0分分0.3工程实体与施工工工样板材材料、工工艺、工工序及及施工质质量是是否相符符工程实体以施工工工样板为为指导导,各材材料、工工艺、工工序及及施工质质量均均达到样样板的的标准,计计00.4分;工工程实体体的材材料、工工艺、工工序及施施工质质量未能能达到到样板标标准,计0分0.4(六)钢筋工程钢筋品种、级别别别、规格格和数数量:对对照施施工图检检查钢筋品种、级别别别、规格格及数数量符合合施工工图设计计文件件或设计计变更更文件要要求的的,计1分;;不符合合施工工图设计计文件件或设计计变更更文件要要求的的,计0分。1钢筋代换:检查查查钢筋的的品种种、级别别或规规格变更更是否否办理设设计变变更文件件钢筋的品种、级级级别和规规格发发生变更更办理理设计变变更文文件的,代代换换后钢筋筋的品品种、级级别、规规格、数数量符符合设计计变更更文件要要求的的,计0.55分;未办办理理设计变变更文文件的,不不符符合设计计变更更文件要要求的的,计0分。0.5钢筋加工制作:::检查加加工、绑绑扎质量量是否否满足要要求钢筋弯钩、弯折折折等加工工质量量符合施施工图图设计文文件或或规范要要求的的,计0.55分。不符符合合设计文文件或或规范要要求的的,计0分。0.5钢筋连接:检查查查连接方方式和和连接质质量钢筋连接方式、接接头位置、连连接区段长长度及接头头面积百分分率符合施施工图设计计文件或规规范要求的的,钢筋接接头外观质质量符合规规范要求的的,计0.5分;不符符合设计、规规范要求的的,计0分。0.5受力钢筋位置和和和混凝土土保护护层厚度度:检检查作业业面上上的受力力钢筋筋间距、固固定定措施,节节点点部位的的箍筋筋间距,混混凝凝土保护护层厚厚度受力钢筋位置符符符合施工工图设设计文件件要求求,受力力钢筋筋位置和和保护护层厚度度偏差差超过规规范允允许偏差1..5倍及以上上的,计0..5分;不符符合设计计文件件,规范范的,计计0分。0.5(七)混凝土工程混凝土试块留置置置、养护护:检检查混凝凝土试试块留置置数量量、养护护环境境、标识识等符合规范要求的的的,计1..5分;不符符合规范范要求求的,计0分分。1.5混凝土的外观质质质量和尺尺寸偏偏差:检检查混混凝土外外观质质量,抽抽查混混凝土构构件尺尺寸偏差差未有严重外观质质质量缺陷陷的,尺尺寸在允允许偏偏差范围围内的的,计1.55分;有严严重重外观质质量缺缺陷的;;有超超过尺寸寸允许许偏差1.55倍的;没没有有经监理理(建建设)单单位认认可的技技术处处理方案案的,计0分。1.5(八)砌体工程砌筑砂浆强度和和和试块留留置砂浆试块养护室室室(箱)温温湿湿度条件件达到到要求的的,砂砂浆试块块留置置频率、数数量量符合规规范要要求的,经经回回弹法抽抽测砂砂浆强度度推定定值达到到设计计要求的的,计计0.5分;;不符合合规范范、设计计要求求的,计0分分。0.5砌块质量砌块质量符合要要要求的,计计00.4分;使使用国家家明令令淘汰材材料的的,不符符合节节能认定定要求求的,承承重墙墙体砌块块存在在破损、裂裂缝缝的,使使用的的砌块产产品龄龄期不足288天的,计计00分。0.4墙体转角处、交交交接处及及临时时间断处处砌筑筑方式墙体转角处、交交交接处未未同时时砌筑的的,临临时间断断处砌砌成斜槎槎或斜斜槎留置置尺寸寸符合规规范要要求的,小小砌砌块将生生产时时的底面面反砌砌于墙上上的,计计0.3分;;不符合合规范范要求的的,计计0分。0.3灰缝厚度及砂浆浆浆饱满度度水平灰缝厚度或或或砂浆饱饱满度度达到规规范要要求的,计计00.3分;达达不到规规范要要求的,计计00分。0.3构造柱、圈梁和和和拉结筋筋的设设置等抗抗震构构造措施施情况况
构造柱、圈梁的的的设置位位置、数数量及与与主体体结构的的连接接方式符符合施施工图设设计文文件或规规范要要求,拉拉结筋筋的品种种、级级别、规规格、数量量、长度及及与主体结结构的连接接方式符合合施工图设设计文件或或规范要求求,楼梯间间及人流通通道设置钢钢丝加强网网的,计0.5分;不符符合设计文文件、规范范要求的,计0分。0.5(九)实体质量抽测钢筋原材料:使使使用游标标卡尺尺现场抽抽测直直径符合标准、规范范范规定的的,计计0.5分;;不符合合标准准、规范范规定定的,计0分分。0.5钢筋位置、数量量量、保护护层厚厚度:使使用钢钢筋扫描描仪现现场抽测测钢筋位置、受力力力钢筋保保护层层厚度在在允许许偏差范范围内内的,数数量符符合设计计要求求的,计0..5分;有超超过尺寸寸允许许偏差1.55倍的;钢钢筋筋数量不不符合合设计要要求的的,计0分。0.5混凝土构件强度度度:使用用混凝凝土回弹弹仪现现场抽测测回弹法测定的混混混凝土强强度推推定值符符合该该构件的的混凝凝土设计计强度度等级的的,计计0.5分;;达不到到设计计强度等等级的的,计0分。0.5楼板厚度:使用用用厚度检检测仪仪或钻孔孔现场场抽测楼板厚度检测值值值在允许许偏差差范围内内的,计计0.5分;;有超过过尺寸寸允许偏偏差11.5倍的,计计0分。0.5(十)其他预制承重构件安安安装预制承重构件的的的外观质质量没没有严重重缺陷陷或不存存在影影响结构构性能能和安装装、使使用功能能的尺尺寸偏差差的,预预制承重重构件件的安装装位置置、搁置置长度度、连接接方式式及临时时固定定措施符符合施施工图设设计文文件或规规范要要求的,计计11分;存在在严严重缺陷陷或影影响结构构性能能和安装装、使使用功能能的尺尺寸偏差差的,预制制承重构件件的安装位位置、搁置置长度、连连接方式及及临时固定定措施不符符合施工图图设计文件件或规范要要求的,计计0分。1钢结构安装钢结构外观质量量量符合规规范要要求的,钢钢结结构安装装位置置、连接接部位位质量符符合施施工图设设计文文件或规规范要要求的,计计00.5分;不不符合规规范、设设计文件件要求求的,计0分分。0.5施工荷载控制:::观察检检查楼楼层及堆堆载情情况各种施工荷载未未未超过结结构设设计承载载能力力的,混混凝土土强度达达到设设计及规规范要要求后进进行堆堆载的,计计
分;施工工荷载载超过结结构设设计承载载能力力的,混混凝土土强度未未达到到设计及及规范范要求即即进行行堆载的的,计计0分。0.5合计25检查人员:日期期期:年月月日2.3安全管理考评表表表(40分)工程项目名称:::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1安全管理体系机构人员设置了安全管理理理机构和和满足足现场要要求的的安全管管理人人员计0.55分;未设设置置安全管管理机机构、无专专职职安全员员一票票否决;安安全全员数量量不满满足要求求及证证件不符符合要要求每人人扣00.2分。3安全目标及责任任任制制定了安全管理理理目标,建立立了完整整的安安全生产产责任任制计0.55分;未制制定定安全管管理目目标扣0.55分;目标标不不合理或或责任任制不健健全每每项扣0.22分。安全管理制度制定了各项安全全全管理制制度计计0.5分;;无管理理制度度扣0.5分分;管理理制度度不齐全全扣00.3分;制制度无针针对性性扣0.2分分。安全操作规程操作规程齐全计计计0.5分;;无操作作规程程扣0.5分分,不齐全扣扣0.5分。特种作业人员特种作业人员数数数量满足足工程程需要,证证件件符合要要求计计1分;不符符合每一一人扣扣0.5分。2安全措施费用费用制度建立了安全措施施施费用管管理制制度计1分;;无制度度扣11分,制度度无无针对性性扣00.5分。
2费用计划编制了安全措施施施费用使使用计计划,按按计划划实施计0..5分;使用用计划编编制不不合理扣0..3分,使用用不规范范扣00.3分。费用台账有完整的安全措措措施费台台账计计0.5分;;无台账账扣00.5分,台台账不规规范扣扣0.2分。3安全教育培训培训教育制度编制了年度安全全全培训教教育制制度计1分;;无制度度扣11分,制度不不完善扣0..5分。2入场安全教育按要求进行了三三三级安全全教育育计0.5分分;未进进行扣扣0.5分,,考核资料料不不符合每每人扣扣0.2分。变换工种安全教教教育对变换工种人员员员进行了了安全全教育记记录齐齐全计0.55分,未教教育育或不齐齐全扣扣每人0.22分。4安全技术交底交底制度建立了安全技术术术交底制制度计计1分;未建建立扣1分,制制度不完完善扣扣0.5分。2交底内容进行了书面交底底底计0.5分分;无交交底扣扣0.5分,,交底内容容不不全面、无无针针对性扣0..3分。签字手续签字手续符合要要要求计0.55分,不符符合合每人扣0..2分。5专项施工方案(临临时用电、深深基坑、脚脚手架、模模板支架、起起重机械安安拆等)安全技术措施施工组织设计安安安全技术术措施施齐全计1分分;无措措施扣扣1分,安全全技术措措施不不完善扣0..3分。3危险性较大分部部部分项工工程专专项方案案按照规定编制危危危险性较较大的的分部分分项工工程专项项方案案计1分;无专专项方案案一票票否决;;方案不完完善扣0.33分,审批手手续不符符合规规定扣0.22分。超过一定规模危危危险性较较大分分部分项项工程程专项方方案超过一定规模的的的危险性性较大大的分部部分项项工程专专项方方案按照照规定定组织专专家论论证计1分,未未组织专专家论论证或未未按照照论证方方案实实施的一一票否否决。6安全检查安全检查制度建立了完善的安安安全检查查制度度,按要要求进进行了安安全检检查计0.55分;未建建立立制度扣0..5分,制度度不完善善扣00.2分。2安全检查记录安全检查记录齐齐齐全计0.55分,检查查记记录不规规范扣扣0.3分。事故隐患整改事故隐患整改定定定人、定定时间间、定措措施落落实的计1分分,未按按照隐隐患整改改通知知书所列列项目目进行整整改和和复查的的扣00.3分。7应急救援预案应急救援预案应急救援预案编编编制符合合要求求计1分,应应急救援援预案案不全面面扣00.5分。2应急救援演练按要求进行了应应应急救援援演练练计1分;未未进行演演练扣扣1分,演练练记录不不全面面扣0.5分分。8安全技术资料安全技术资料管管管理制度度建立了安全技术术术资料管管理制制度,使用统统一的资资料范范本计1分;;管理制制度不不完善扣0..5分,无范范本扣0.55分。2资料员有专职安全资料料料员计1分,无无资料员员扣11分。9临时用电用电管理按规定编制临时时时用电施施工组组织设计0..5分;用电电组织设设计缺缺乏针对对性扣扣0.2分,审审批程序序不符符合要求求扣00.2分;未未按规定定进行行接地电电阻测测试和漏漏电保保护器检检测扣扣0.2分,,未如实填填写写巡视记记录扣扣0.2分。3外电防护外电线路与在建建建工程及及脚手手架、起起重机机械、场场内机机动车道道之间间的安全全距离离符合要要求计计0.5分;;小于安安全距距离无防防护的的扣0.5分分,防护护设施施搭设不不符合合规范要要求扣扣0.3分。接零保护系统施工现场配电系系系统采用TNN~S系统计计0.5分,接接地接零零、防防雷措施施不符符合要求求扣00.3分。配电
线路配电线路符合规规规范要求求计00.5分,不不符合要要求扣扣0.5分。配电箱采用三级配电、二二级保护系系统的计0.5分;不符符合扣0.5分;漏电电保护装置置安装不符符合要求,每每处扣0.2分;箱体体及箱门未未做接零保保护,每处处扣0.2分;不符符合“一机
、一闸、一一箱、一漏漏”,每处扣0.2分;电箱箱无门、无无锁、无防防雨措施,每每处扣0.2分;漏电电保护器参参数不匹配配或检测不不灵敏,每每处扣0.2分;配电电箱安装不不符合要求求每处扣0.2分。现场照明照明线路和安全全全电压线线路架架设和使使用符符合规范范要求求计0.5分分;照明明用电电和动力力用电电混用每每处扣扣0.2分;;特殊场场所、手手持照明明灯具具未使用用安全全电压,每每处处扣0.2分分;阴暗暗作业业场所、通通道道口未设设置照照明或应应急疏疏散照明明,每每处扣0.22分。10起重设备(含施施施工升降降机、物物料提升升机)及小小型机具产权备案和使用用用登记按规定办理备案案案和使用用登记记手续、资资料料齐全有有效计计0.5分,未未办理的的一票票否决。5设备租赁租赁合同、安全全全协议内内容真真实、全全面的的计0.3分分,不符符合要要求的扣0..3分。安装拆卸安装拆卸(包括括括加节、附附着着)过程规范范、方案案内容容完整,签签字字盖章齐齐全的的计0.5分分;不符符合规规定的扣0..2分。检验检测按规定进行了检检检验检测,资资料完整整的,计计0.5分;;未经检验验检测测或检验验检测测不合格格使用用的一票票否决决;不完整整扣00.3分。使用管理特种作业人员持持持证上岗岗,无无违章操操作计计0.4分;;发现违违章操操作每项项扣00.2分。维护保养按规定进行维护护护保养、记记录录真实齐齐全计计0.4分;;未进行行维护护保养扣0..4分,维护护保养不不到位位扣0.3分分。现场实体检查设备保险限位装装装置齐全全有效效,符合合规范范要求计1分分;缺少少保险险限位装装置或或保险限限位装装置失效效本项项不得分分。主要结构无开焊焊焊、开裂裂、变变形、严严重锈锈蚀等重重大隐隐患计0.55分,存在在上上述情况况本项不得得分。设备基础、配电电电系统、防防雷雷接地符符合要要求,与与架空空线路安安全距距离符合合要求求计0.4分分;不符符合的的每项扣0..2分。小型机具、设施施施(电锯、电电焊机、气气瓶瓶、手持持电动动工具等)防防护及验验收符符合要求求计00.5分,不不符合每每项扣扣0.2分。11脚手架及模板支支支架扣件式脚手架立杆基础,纵、横横向扫地杆杆设置和固固定,排水水措施符合合规范及专专项施工方方案要求的的计0.2分,不合合格的每项项扣0.1分。5架体与建筑结构构构拉结方方式、连连墙件符符合规规范及专专项施施工方案案要求求的计0.22分,不合合格格的每项项扣00.1分。搭设高度超过2224米的双排排脚手架架,采采用刚性性连墙墙件与建建筑结结构可靠靠连接接的计0.22分,不符符合合的扣0.22分。立杆、纵向水平平平杆、横横向水水平杆间间距、纵纵横向剪剪刀撑撑、斜撑撑设置置符合规规范及及专项方方案要要求计0.22分,不合合格格的每项项扣00.1分。杆件连接符合规规规范要求求计00.2分,不不符合要要求的的扣0.2分分。悬挑式脚手架钢梁截面高度按按按设计确确定或或截面形形式,固固定段长长度大大于悬挑挑段长长度的1.225倍,外端端设置钢钢丝绳绳或钢拉拉杆与与上一层层建筑筑结构拉拉结,钢梁梁与建筑结结构锚固处处结构强度度、锚固措措施、间距距按悬挑架架体立杆纵纵距设置符符合设计和和规范要求求的计0.3分;不符符合要求的的每项扣0.1分。纵横向扫地杆、剪剪刀撑、斜斜撑的设置置符合规范范及专项方方案要求计计0.2分,不符符合要求的的每项扣0.1分。架体按规定与建建建筑结构构拉结结符合规规范及及专项方方案要要求计0.22分,不符符合合要求扣0..2分。立杆底部与悬挑挑挑钢梁连连接处处采取可可靠固固定措施施,承承插式立立杆接接长采取取螺栓栓或销钉钉固定定的计0.33分,不符符合合要求的的每项项扣0.1分分。附着式升降脚手手手架防坠落、防倾覆覆覆、同步步控制制装置各各项安安全装置置均符符合要求求的计计0.3分,不不符合的的扣00.3分。架体支撑跨度、水水平悬挑长长度、悬臂臂高度、剪剪刀撑均符符合施工安安全要求的的计0.3分,不符符合的每项项扣0.1分。附着支座设置、数数量及受力力螺栓安装装质量符合合相应标准准要求的计计0.2分,不符符合要求的的每项扣0.1分。架体升降符合规规规范及专专项施施工方案案要求求的计0.22分,不符符合合的扣0.22分。模板支架基础稳定,承载载载力符合合要求求计0.3分分,不符符合扣扣0.4分。立杆、水平杆、斜斜杆、剪刀刀撑等杆件件设置符合合要求计0.5分,不符符合每项扣扣0.2分。螺栓安装质量符符符合相应应标准准的计0.22分,不符符合合扣0.2分分。荷载脚手架施工荷载载载均匀、符符合合设计规规定的的计0.2分分,不符符合要要求的每每项扣扣0.1分。脚手板与防护栏栏栏杆脚手板满铺、牢牢牢固稳定,规规格、材材质符符合要求求计00.2分;每每有一项项不符符合要求求的扣扣0.1分;;作业层防护栏杆杆杆、挡脚脚板不不符合要要求的的每项扣0..1分。层间防护作业层脚手板下下下采用安安全平平网兜底底或作作业层以以下每每隔10米采采用安全全平网网封闭的的计00.2分,不不符合要要求的的扣0.2分分。
构配件材质质量证明文件齐齐齐全有效效,钢钢管直径径、壁壁厚、材材质,无无钢管弯弯曲、变形形、锈蚀严严重现象,符符合要求的的计0.2分;不符符合要求扣扣0.2分。安全通道有人员进出专用用用通道,符符合合规范及及专项项方案要要求计计0.2分;;不符合合要求求扣0.2分分。12高处作业吊篮安全装置及架体体体防坠安全锁、上上上限位装装置、安安全绳(安安全全带)固固定位位置、支支座设设置、前前梁外外伸长度度符合合施工设设计及及安全规规程规规定的计0..5分;无安安全装置置或安安全装置置不合合格本项项不得得分。
2悬挂机构前支架与支撑面面面相互位位置符符合施工工设计计及安全全规程程要求的的计00.3分,不不符合要要求扣扣0.3分。钢丝绳工作索和和和安全索索工作钢丝绳和安安安全钢丝丝绳设设置符合合施工工设计及及安全全规程要要求的的计0.3分分,不符符合的的扣0.3分分。安装作业吊篮平台组装符符符合产品品说明明书、构构配件件是同一一生产产厂家的的合格格产品计0..2分,不符符合的扣0..2分。升降作业吊篮内作业人员员员数量不不超过过规定人人数、吊吊篮内作作业人人员有专专用安安全绳、作作业业人员从从地面面进出吊吊篮的的计0.3分分,不符符合的的扣0.3分分。配重件配重重量符合设设设计及安安全规规程要求求的计计0.2分,不不符合扣0..2分。防护装置防护栏杆和防护护护顶板符符合设设计及安安全规规程要求求的计计0.2分,不不符合的的扣00.2分。13安全防护临边防护栏杆临边防护栏杆设设设置符合合要求求的计0.55分;不符符合合要求的的每处处扣0.2分分。3安全网安全防护网设置置置符合相相关标标准规范范要求求的计0.33分,不符符合合要求的的扣00.3分。楼梯口和预留洞洞洞口安全防护符合规规规范要求求的计计0.3分,每每有一项项不符符合规范范要求求的扣0.33分。通道口防护棚搭设严密密密、牢靠靠,防防护棚长长度符符合坠落落半径径要求的的计00.3分,不不符合规规范要要求的扣0..3分。电梯井口洞口防护及电梯梯梯井内水水平安安全网设设置防防护措施施可靠靠的计0.33分;不可可靠靠的扣0.33分。井内每隔两层设设设置一道道水平平安全网网且不不大于10米米的计0.33分,不符符合合要求的的扣00.3分。安全帽和安全带佩戴正确的计000.4分,没没有佩戴戴或佩佩戴不正正确每每人扣0.22分防护用品质量质量合格计0...3分,质量量不合格格扣00.3分。警示标志现场危险部位安安安全警示示标志志齐全计0..3分;无警警示标志志计00.3分,不不齐全扣0..2分。14悬挑式物料钢平平平台和移移动式式操作平平台悬挑式物料钢平平平台斜拉杆(钢丝绳绳绳)设置置、下下部支撑撑(或或上部拉拉结点点)设置置符合合安全规规定的的计0.5分分,不符符合规规定的扣0..5分。2有荷载限定标牌牌牌,且设设置在在明显处处的计计0.5分;;未设置置扣00.5分,不不符合要要求的的扣0.3分分。移动式操作平台台台组装、验收程序序序和四周周防护护栏杆、登登高高扶梯组组装符符合设计计要求求、经验验收合合格的计0..5分,不达达标的每每项扣扣0.2分。设置防护栏杆和和和登高扶扶梯的的计0.5分分,不符符合的的每项扣0..2分。15深基坑基坑开挖与支护护护基槽开挖深度较较较大或存存在边边坡塌方方危险险采取相相应有有效支护护措施施、支护护结构构自然放放坡坡坡率符合合规范范及专项项方案案设计要要求的的计0.4分分;未支护护本项不不得分;开开挖挖及支护护不符符合每项项扣00.2分。2降排水基坑开挖采取有有有效的降降排水水措施,有有专专项施工工方案案的,计0..2分;没有有方案、降降排排水不符符合要要求的扣0..2分。坑边荷载基坑边堆置土、料料具等荷载载不超过基基坑支护设设计允许要要求的计0.2分,不符符合要求的的扣0.2分。施工机械与基坑坑坑边沿的的安全全距离符符合要要求的计0..2分,不符符合的扣0..2分。安全防护开挖深度2m及及及以上的的基坑坑周边按按规范范要求设设置防防护栏杆杆、栏栏杆设置置符合合规范要要求的的计0.2分分,不符符合要要求的扣0..2分。基坑内设置有供供供施工人人员上上下的专专用梯梯道符合合规范范要求的的计00.2分,不不符合扣0..2分。监测委托有资质的第第第三方监监测,各各项监测测指标标符合规规范及及安全要要求的的计0.2分分;未按规规定进行行监测的的本项项不得分分;监测不不到位位扣0.2分分。支撑拆除作业支撑拆除符合规规规范及专专项方方案要求求的计计0.2分,不不符合要要求的的扣0.2分分。作业环境基坑内机械、人人人员作业业及管管线保护护符合合规范及及专项项方案要要求的的计0.2分分,不符符合的的扣0.2分分。小计40项目负责人:检检检查人员员:2.4项目管理考评表表表(5分)工程项目名称:::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1项目管理机构机构组织结构、人人员构成、岗岗位资格项目经理、技术术术负责人人、施施工员、质质量量员、安安全员员、(材材料员员、机械械员、资资料员、劳劳务务员、标标准员员根据工工程规规模配备备)等等管理人人员符符合项目目管理理人员配配备相相关规定定,与与投标文文件一一致,具具备相相应岗位位资格格的,计0..5分;缺一一人扣0.22分,扣至至00分为止。项项项目管理理人员员存在挂挂靠等等违规行行为的的,该工工程项项目标准准化考考核为不不合格格。0.5人员变更程序合合合规、手手续齐齐备的,计计00.2分;手手续不齐齐备或或没有相相关手手续的,计计00分。0.2项目经理、技术术术负责人人、施施工员、质质量量员、安安全员员、材料料员、机机械员、资资料料员、劳劳务员员、标准准员等等管理人人员的的劳动合合同、社社保证明明、工工资发放放单(均均由施工工总承承包单位位提供供)符合合要求求的,计0..5分;每有有一人不不符合合要求的的扣00.2分,扣扣至0分为止止。0.5管理人员岗位职职职责、照照片上上墙明示示的,计计0.2分;;不全或或没上上墙明示示的,计计0分。0.2相关管理人员在在在岗,按按规定定的工作作职责责履责,项项目目经理在在岗率率(查阅阅施工工日记、检检查查施工资资料)不不低于80%%的,计0..5分;项目目经理擅擅自不不在岗的的,计计0分;其他他人员空空岗一一人扣0.22分,扣至至00分为止。
0.52项目管理制度工作制度岗位责任、质量量量安全管管理、财财务核算算、内内业管理理、消消防安全全等各各项工作作制度度健全,符符合合工程实实际的的,计0.22分;有一一项项不符合合的计计0分。0.23施工组织设计(方方案)及专专项方案(措措施)相关内容、指导导导工程施施工情情况工程概况、总体体体部署、施施工工准备、资资源源配置(材材料料、机械械、人人力等)、主主要施工方法法、分阶段施施工总平面图图、重要分部部分项工程施施工方案、关关键工序工艺艺标准、文明明施工措施、质质量通病防治治措施、审批批手续和签字字(包括监理理或建设单位位意见)等齐齐全的,计00.5分;缺缺一项扣0..2分,扣至至0分为止;;套用、与工工程实际明显显不符的,计计0分。0.54合同管理施工合同内容真实、齐全全全,经行行业主主管部门门备案案并且签签订时时间符合合规定定,计0.33分;不真真实实、不齐齐全或或不符合合规定定的,计0分分。0.3劳务分包合同合同真实、签订订订规范,劳劳务务队伍具具备相相应的建建筑劳劳务资质质,计计0.3分;;不符合合要求求的,计0分分。0.3材料设备采购租租租赁合同同合同齐全的,计计计0.3分;;不齐全全的,计计0分。0.35施工许可
施工许可证施工许可证内容容容完整,发发放放时间合合法,并并摆放现现场明明显位置置的,计0.5分;没有有摆放或不不符合规定定的,计0分。0.56实名制工作开展展展设置考勤系统设置农民工实名名名制考勤勤机并并应用的的,计计0.2分;;没有或或未应应用的,计计00分。0.2开设专用账户开设农民工工资资资专用账账户的的,计0.22分;未开开设设的,计0分分。0.2工资支付按月足额支付农农农民工工工资,公公示工人人工资资发放表表并存存档的,计计00.2分;未未按月足足额支支付、公公示及及存档的的,计计0分。0.27工程款支付工程款支付凭证证证建设单位按照合合合同约定定向总总承包企企业或或专业承承包企企业支付付工程程款的,计计00.2分;存存在将工工程款款支付到到个人人账户等等违规规行为的的,本本项目标标准化化考核不不合格格。0.2总承包企业按照照照合同约约定向向专业分分包和和劳务分分包企企业支付付工程程款的,计计00.2分;存存在将工工程款款支付到到个人人账户等等违规规行为的的,本本项目标标准化化考核不不合格格。0.28材料设备台账、证证明材料设备采购和和和租赁台台账、支支付凭证证,自自有机械械设备备、周转转材料料证明相关凭证(证明明明)材料料齐全全、合法法,购购买主体体单位位符合合合同约约定的,计计00.2分;每每缺一项项扣00.1分,扣扣至0分为止止。购买买主体体单位存存在违违规行为为的,本本项目标标准化化考核不不合格格。0.2小计5.0备注:在检查期期期间未按按时提提供相关关资料料的检查查项目目,视为为不合合格,该该项目目计0分。项目负责人:检检检查人员员:年月日2.5文明施工管理考考考评表(100分)工程项目名称:::序号检查项目考评内容评分标准应得分数实得分数检查情况1施工现场标牌七牌一图七牌一图(工程程程概况、管管理理人员名名单及及监督电电话、防防火责任任、安安全生产产、文文明施工工、农农民工维维权信信息告知知牌、扬尘尘治理公示示及监督电电话牌和施施工现场总总平面图)设设置在大门门口位置明明显处,内内容齐全的的,
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