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文档简介
安全管理监理平行检验记录项目楼号检查日期期:序号检查项目检查记录:(在在在下列单单项后后手写“△”存在安全全隐隐患,须须整改改到位)一安全生产责任制制制施工单位未建立立立安全责责任制制项目部未执行责责责任制经济承包合同中中中无安全全生产产指标未制定各工种安安安全技术术操作作规程未按规定配备专专专(兼)职职安安全员管理人员责任制制制考核不不合格格7..二目标管理未制定安全管理理理目标,未未进进行安全全责任任目标分分解无责任目标考核核核规定考核办法未落实实实,或落落实不不好4..三施工组织设计施工组织设计中中中无安全全措施施施工组织设计未未未经审批批专业性较强的项项项目,未未单独独编制专专项安安全施工工组织织设计安全措施不全面面面,无针针对性性5.安全措施施未未落实6.四分部(分项)工工工程安全全技术术交底无书面安全技术术术交底交底针对性不强强强,不全全面交底未履行签字字字手续4.五安全检查无定期安全检查查查制度2.安全检查查无无记录3.检查出出的安全全隐患患整改未未做到到定人、定定时时间、定定措施施整改4.对重大大大事故隐隐患整整改通知知单所所列项目目未如如期完成成六安全教育1.无安全全全教育制制度,无无具体安安全教教育内容2.对新工人人进进场未进进行三三级教育育3.施工管管管理人员员未按按规定进进行年年度培训训4.专职安安安全员未未按规规定进行行年度度培训或或考试试不合格5.七班前安全活动1.未建立立立班前安安全活活动制度度2.班前安安安全活动动无记记录3.八特种作业持证上上上岗1.未经培培培训从事事特种种作业2.施工现现现场有特特种人人员未持持证上上岗3.九工伤事故处理1.工伤事事事故未按按规定定报告2.工伤事事事故未按按事故故调查分分析规规定处理理3.未建立立立工伤事事故档档案4.十安全标志1.无现场场场安全标标志布布置总平平面图图2.施工现现现场未按按安全全标志总总平面面图设置置安全全标致3.检查意见:检查人员:项目总监监(代代表):文明施工监理平平平行检验验记录录项目楼号检查日期期::序号检查项目检查记录:(在在在下列单单项后后手写“△”存在安全全隐隐患,须须整改改到位)一现场围档1.市区主主主要路段段的工工地周围围未设设置高2.5m的围档。一一一般路段段工地地周围未未设置置大于1.8m高的围档档2.围档材材材料不坚坚固、不不稳定、不不整整洁、不不美观观3.围档没没没有沿工工地四四周连续续设置置4.二封闭管理1.施工现现现场进出出无大大门或无无门卫卫和门卫卫制度度2.进入施施施工现场场不佩佩戴工作作卡3.门头未未未设置企企业标标识4.三施工场地1.道路不不不畅通、工工地地地面未未做硬硬化处理理2.无排水水水设施、排排水水不畅通通、工工地有积积水3.无防止止止泥浆、污污水水、废水水外流流或堵塞塞下水水道和排排水沟沟道的措措施4.工地未未未设置吸吸烟处处、随意意吸烟烟5.温暖季季季节无绿绿化布布置6.四材料堆放1.建筑材材材料、构构件、料料具不按按总平平面布局局堆放放2.材料堆堆堆放未挂挂名称称、品种种、规规格、等等标牌牌3.堆放不不不整齐,未未做做到工完完场地地清4.建筑垃垃垃圾堆放放不整整齐,未未做到到名称、品品种种分清5.易燃易易易爆物品品,未未分类存存放6.五现场住宿1.在建工工工程兼做做住宿宿2.施工作作作业区与与办公公、生活活区未未明显划划分.3.宿舍无无无保暖和和防煤煤气中毒毒措施施、无消消暑防防蚊虫叮叮咬措措施4.宿舍周周周围环境境不卫卫生、不不安全全,宿舍舍内无无床铺或或通铺铺,不整整齐5.六现场防火1.无消防防防措施、制制度度或无灭灭火器器材2.灭火器材材设设置不合合理3.无消防防防水源(高高层层建筑)或或不不能满足足消防防的要求求4.无动火火火审批手手续和和动火监监护5.七治安综合治理1.生活区区区未给工工人设设置学习习和娱娱乐场所所2.未建立立立治安保保卫制制度,责责任未未分解到到人3.治安防防防范措施施不力力,常发发生失失盗、打打架事事件4.八施工现场标牌1.大门口口口未挂五五牌一一图,或或内容容不全2.标牌不不不规范、不不整整齐、无无安全全标语3.无宣传传传栏、读读报栏栏、黑板板报等等4.九生活设施厕所不符合要求求求或无厕厕所,随随地大小小便食堂卫生不符合合合要求,无无卫卫生责任任制3.不能保证证供供应卫生生饮水水4.无淋浴浴浴室或淋淋浴室室不符合合卫生生要求5.生活垃垃垃圾未及及时清清理、未未装入入垃圾桶桶,无无专人清清理6.十保健急救1.无保健健健药箱、无无急急救措施施和急急救器材2.无经过培培训训的急救救人员员3.未开展展展卫生防防病宣宣传教育4.十一社区服务1.无防尘尘尘、防噪噪音措措施2.夜间未经经许许可进行行施工工3.现场焚焚焚烧有毒毒、有有害物质4.未建立施施工工不扰民民措施施5.检查意见:检查人员:项目总监监(代代表):施工用电监理平平平行检验验记录录项目楼号检查日期期::序号检查项目检查记录:(在在在下列单单项后后手写“△”存在安全全隐隐患,须须整改改到位)一外电防护1.是否小小小于安全全距离离,又无无防护护措施2.防护措措措施不符符合要要求、封封闭材材料不符符合要要求、封封闭不不平密3.二总配电室1.总配电电电室的开开间、高高度和配配电柜柜的位置置是否否符合要要求2.总配电电电室内的的防护护、消防防器材材、门不不符合合要求3.配电柜柜柜未设置置短路路、过截截、漏漏电保护护器或或漏电保保护器器额定金金属电电动作电电流不不符合要要求4.配电柜柜柜或配电电线路路维修时时,未未挂“禁止合闸闸,有有人工作”标牌5.无临时时时用电方方案或或方案未未被批批准6.三接地与接零保护护护系统1.工作接接接地与重重复接接地不符符合要要求2.未采用用用TN-S系统3.专用保保保护零线线设置置不符合合要求求,与工工作零零线混接4.四配电箱开关箱1.不符合合合“三级配电电、两两级保护”的要求2.开关箱箱箱无漏电电保护护器或漏漏电保保护器装装置参参数不匹匹配3.配电箱箱箱无隔离离开关关4.不符合合合“一机、一一闸闸、一漏漏、一一箱”的要求5.闸具损损损坏、闸闸具不不符合要要求6.配电箱箱箱内多路路配线线无标记记,下下引出线线混乱乱7.开关箱箱箱内漏电电保护护器额定定工作作电流和和额定定漏电工工作时时间大于30MAA//0.11S8.配电箱箱箱设置位位置不不当,不不便于于操作9.配电箱箱箱无门、无无锁锁、无防防雨、防防台风措措施,安安装高度度、距距离不符符合要要求10.五现场照明生活区区区用电1.照明专专专用回路路无漏漏电保护护2.灯具金金金属外壳壳未作作接零保保护3.室内线线线路及灯灯具安安装高度度低于于2.4m,未使用用安安全电压压4.淋浴房房房等潮湿湿场所所未使用36V以下安全全电电压5.使用3336V安全电压压照照明线路路混乱乱和接头头未包包扎6.手持照照照明灯未未使用用36V以下安全全电电压7.宿舍未未未安装限限流、漏漏电保护护器8.六配电线路1.未使用用用五芯电电缆2.电缆未未未采用架架空或或埋地,在在地地面上明明设3.电缆老老老化,破破皮未未包扎处处理4.埋地电电电缆上未未设方方位标志志5.电缆架架架空或埋埋地不不符合要要求6.七电器装置1.闸具、熔熔断器参参数与与设备容容量不不匹配,安安装装不符合合要求求2.其他金金金属丝代代替熔熔丝3.八用电管理档案记记记录1.现场电电电工未持持证上上岗或上上岗人人无证操操作2.无专项项项用电施施工方方案3.无电工工工巡视维维修记记录或填填写不不真实、不不完完整4.档案乱乱乱、内容容不全全、无专专人管管理5.检查意见:检查人员:项目总监监(代代表):基坑支护监理平平平行检验验记录录项目楼号检查日期期::序号检查项目检查记录:(在在在下列单单项后后手写“△”存在安全全隐隐患,须须整改改到位)一施工方案1.基础施施施工无支支护方方案2.施工方方方案针对对性差差,不能能指导导施工3.基坑超超超过规定定深度度,无专专项支支护设计计4.支护设设设计有方方案未未经审批5.二临边防护1.深度超超超过2m的基坑无无临临边防护护措施施2.临边防防防护及其其他防防护不符符合要要求3.三坑壁支护1.坑槽开开开挖设置置安全全边坡不不符合合安全要要求2.特殊支支支护的作作法不不符合设设计方方案3.支护设设设施已产产生局局部变形形,未未采取措措施调调整4.四排水措施1.基坑施施施工未设设置有有效的排排水措措施2.深基础础础施工采采用坑坑外降水水,无无防止临临边建建筑危险险沉降降措施五坑边荷载1.积土、料料具堆放放距槽槽边距离离小于于设计规规定2.机械设设设备施工工与槽槽边距离离不符符合要求求,又又无措施3.六上下通道1.人员下下下上无专专用通通道2.设置的的的通道不不符合合要求3.七土方开挖1.施工机机机械进场场未经经验收2.挖土作作作业时,有有人人员进入入挖土土机作业业半径径内3.挖土机机机司机无无证作作业4.挖土机机机作业位位置不不牢、不不安全全5.未按规规规定程序序挖土土或超挖6.八基坑支护变形监监监测1.未按规规规定进行行基坑坑支护变变形监监测2.未按规规规定对毗毗邻建建筑物和和重要要管线和和道路路进行沉沉降观观测3.九作业环境1.基坑内内内作业人人员无无安全立立足点点2.垂直作作作业上下下无隔隔离防护护措施施3.光线不不不足未设设置足足够的照照明4.检查意见:检查人员:项目总监监(代代表):模板工程安全监监监理平行行检查查记录项目楼号检查日期期::序号检查项目检查记录:(在在在下列单单项后后手写“△”存在安全全隐隐患,须须整改改到位)一施工方案1.模板工工工程无施施工方方案或施施工方方案未经经审批批2.未根据据据混凝土土输送送方法制制度有有针对性性的安安全措施3.二支撑系统1.现浇砼砼砼模板的的支撑撑系统无无设计计计算2.支撑系系系统不符符合设设计要求3.三立柱稳定1.支撑模模模板的立立柱材材料不符符合要要求2.立柱底底底部无垫垫板或或用砖垫垫高3.不按规规规定设置置纵横横向支撑撑4.立柱间间间距不符符合规规定5.四施工荷载1.模板上上上施工荷荷载超超过规定定2.模板上上上堆料不不均匀匀3.五模板存放1.大模板板板存放无无防倾倾倒措施施2.各种模模模板存放放不整整齐、过过高等等,不符符合安安全要求3.六支拆模板1.2m以以以上高处处作业业无可靠靠立足足点2.拆除区区区域未设设置警警戒线,且且无无人监护护3.留有未未未拆除的的悬空空模板4.七模板验收1.模板拆拆拆除前未未经拆拆模申请请批准准2.模板工工工程无验验收手手续3.验收单单单无量化化验收收内容4.支拆模模模板未进进行安安全技术术交底底5.八砼强度1.模板拆拆拆除前无无砼强强度报告告2.砼强度度度未达到到规定定提前拆拆模3.九运输道路1.在模板板板上运输输砼无无走道垫垫板2.走道垫垫垫板不稳稳不牢牢3.十作业环境1.作业面面面孔洞及及临边边无防护护措施施2.垂直作作作业上下下无隔隔离防护护措施施3.检查意见:检查人员:项目总监监(代代表):落地式外脚手架架架安全监监理平平行检验验记录录项目楼号检查日期期::序号检查项目检查记录:(在在在下列单单项后后手写“△”存在安全全隐隐患,须须整改改到位)一施工方案1.脚手架架架无施工工方案案2.脚手架架架高度超超过规规范规定定无设设计计算算书或或未经审审批3.施工方方方案不能能指导导工作4.二立杆基础1.每1000延长米立立杆杆基础不不平、不不实,符符合方方案设计计要求求2.每1000延长米立立杆杆缺少底底座、垫垫土、无无扫地地杆3.每1000延长米木木脚脚手架立立杆不不埋地或或无扫扫地杆4.每1000延长米无无排排水措施5.三架体与建筑结构构构拉结1.脚手架架架高度在7m以上,架架体体与建筑筑结构构拉结点点板不不符合要要求2.拉结不不不坚固或或数量量不够3.四杆件间距与剪刀刀刀撑1.每1000延长米立立杆杆、大横横杆、小小横杆间间距不不符合要要求2.不按规规规定设置置剪刀刀撑3.剪刀撑撑撑未沿脚脚手架架高度连连接设设置或角角度不不符合要要求4.五脚手板与防护栏栏栏杆1.脚手板板板材质不不符合合要求,脚脚手手板未满满铺2.脚手架架架与模板板支撑撑连接3.脚手架架架外侧未未设置置密目式式安全全网或安安全网网不严密密、不不牢4.施工未未未设1.2m高防护栏栏杆杆和档脚脚板5.六交底与验收1.脚手搭搭搭设前未未交底底2.脚手架架架搭设完完毕后后未办理理验收收手续3.无量化化化的验收收内容容4.搭设人人人员无证证上岗岗或不正正确戴戴安全带5.七小横杆设置1.不按立立立杆与大大横杆杆交点处处设置置小横杆杆2.小横杆杆杆只固定定一端端3.单排架架架子小横横杆插插入墙内内小于于24cmm44.八杆件连接1.木立杆杆杆大横杆杆搭接接小于1.5mm2.钢管立立立杆采用用搭接接3.九架体内封闭1.施工层层层以下每每隔10m未用平网网或或其他措措施封封闭2.施工层层层脚手架架内立立杆与建建筑物物之间,未未进进行封闭3.十脚手架材质1.木杆直直直径材质质不符符合要求求2.钢管径径径符合要要求,或或现场有有弯曲曲,锈蚀蚀严重重未检测测合格格使用(含含批批件)3.十一卸料平台1.卸料平平平台未经经设计计计算2.卸料平平平台不符符合设设计要求求3.卸料平平平台的支支撑系系统与脚脚手架架连接4.卸料平平平台无限限定荷荷载标牌5.检查意见:检查人员:项目总监监(代代表):悬挑式脚手架安安安全监理理平行行检验记记录项目楼号检查日期期::序号检查项目检查记录:(在在在下列单单项后后手写“△”存在安全全隐隐患,须须整改改到位)一施工方案1.脚手架架架无施工工方案案、设计计计算算书,或或未经经审批2.脚手架架架施工方方案中中搭设方方法不不具体,无无针针对性3.二悬挑梁及架体稳稳稳定1.外挑杆杆杆件与建建筑结结构连接接不牢牢固2.悬挑梁梁梁安装不不符合合设计要要求3.立杆底底底部固定定不牢牢4.架体未未未按规定定与建建筑结构构拉接接5.三脚手板1.脚手板板板铺设不不严、不不牢、有有探头头板2.脚手板板板材质不不符合合要求3.四荷载1.脚手架架架荷载超超过规规定2.施工荷荷荷载堆放放不均均匀3.五交底与验收1.脚手架架架搭设不不符合合规范要要求2.身段脚脚脚手架搭搭设后后,无验验收资资料3.无交底底底记录4.六杆件间距1.每1000延长米立立杆杆间距超超出规规范要求求2.大横杆杆杆间距超超出规规定3.七架体防护1.施工层层层外侧未未设置置1.2m高防护栏栏杆杆,和未未设18cm高的踏脚脚板板2.脚手架架架外侧不不挂密密目式安安全网网或安全全网不不严密3.八层间防护1.作业层层层下无平平网或或其他措措施防防护2.防护不不不严密3.九钢管加件材质1.规格不不不符合方方案要要求2.材料未未未检测合合格使使用3.检查意见:检查人员:项目总监监(代代表):门型脚手架安全全全监理平平行检检查记录项目楼号检查日期期::序号检查项目检查记录:(在在在下列单单项后后手写“△”存在安全全隐隐患,须须整改改到位)一施工方案1.脚手架架架无施工工方案案2.施工方方方案不符符合规规范要求求3.脚手架架架高度超超过规规范规定定,无无设计设设计书书,或未未审批批4.二架体基础1.脚手架架架基础不不平、不不实、无无垫木木2.脚手架架架底部不不加扫扫地杆3.三架体稳定1.不按规规规定间距距与墙墙体拉结结2.拉接不不不牢固、不不按按规定高高度整整体加固固3.不按规规规定设置置剪刀刀撑4.门架立立立杆垂直直偏差差超过规规定5.四杆件、锁件1.未按说说说明书规规定组组装,有有漏装装杆件和和锁件件的现象象2.脚手架架架组装不不牢,坚坚固不符符合要要求3.五脚手板1.脚手板板板未满铺铺,离离墙大于10cmm2.脚手板板板不牢、不不稳稳、板质质不符符合要求3.六交底与验收1.脚手架架架搭设无无交底底2.未办理理理分段验验收手手续3.无交底底底记录七架体防护1.脚手架架架外侧未未设置置1.2m高防护栏栏杆杆和18cm高的档脚脚板板2.架体外外外侧未挂挂密目目式安全全网或或网不严严密3.八材质1.杆件变变变形严重重2.局部焊焊焊接部位位裂开开3.杆件锈锈锈蚀未刷刷防锈锈漆处理4.九荷载1.施工荷荷荷载超过过规定定2.脚手架架架上荷载载堆放放不均匀3.十通道1.未设置置置上下专专用通通道2.通道设设设置不符符合要要求3.检查意见:检查人员:项目总监监(代代表):挂式脚手架安全全全监理平平行检检查记录录项目楼号检查日期期::序号检查项目检查记录:(在在在下列单单项后后手写“△”存在安全全隐隐患,须须整改改到位)一施工方案1.脚手架架架无施工工方案案,设计计计算算书.2.施工方方方案未经经审批批3.施工方方方案措施施不具具体,无无针对对性4.二制作组装1.架体制制制作与组组装不不符合要要求2.悬挂点点点无设计计或设设计不合合理3.悬挂点点点部件制制作及及埋设不不合设设计要求求4.悬挂点点点间距超超过2m5..三材质1.材质不不不符合要要求,杆杆件严重重变形形,局部部开焊焊2.杆件、部部件锈蚀蚀未刷刷漆处理3.四脚手板1.脚手板板板铺设不不满,不不牢扣,有有探探头板存存在2.脚手板板板材质不不符合合要求3.五交底与验收1.脚手架架架进场无无验收收手续2.每一次次次使用前前未经经荷载试试验3.每次使使使用前未未经检检查验收收或资资料不全全4.无交底底底记录5.六荷载1.施工荷荷荷载超过1KN2.每跨(不不大于2m)超过2人作业3.七架体防护1.施工层层层外侧未未设置置1.2m高防护栏栏杆杆和未作18cm高的踏脚脚板板2.脚手
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