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投资未来,促进发展!*****投资控股有限公司制度*****投资控股有限公司制度编辑:项目:公司:时间:
委托贷款管理办法总则为规范**投资控股有限公司(以下简称公司)委托贷款管理行为及运作程序,根据《中国**科技集团公司金融性投资管理办法》(*****财[2008]887号)、《中国**科技集团公司贷款担保管理办法》(*****财[2005]774号)、《关于控股公司贷款担保有关问题的通知》(财字[2010]23号)等有关规定,结合公司实际,制定本办法。公司委托贷款管理应当遵守国家的相关法律、法规和行政规章,遵守集团公司相关管理规定,服从公司的发展战略和目标。公司委托贷款管理坚持严格程序、责权统一、防范风险、兼顾效益的原则。各有关部门按职责分工,各司其职,协同配合。公司股东和公司持股在20%(含)以上的所投公司需要向公司申请委托贷款,须报董事会批准。公司委托贷款额度在集团公司和董事会批准的额度范围内,并且原则上不超过公司股东实际出资额或对所投公司已投资额。本办法委托贷款的期限原则上不超过一年。公司委托贷款通过**科技财务有限责任公司或集团公司战略合作的商业银行办理。特殊情况,需报集团公司认可。贷款利率原则上按银行同期贷款利率,可适当上下浮动,浮动比例不超过10%。本办法适用于公司本部。职责权限财务部为委托贷款的归口管理部门。负责委托贷款制度的拟定、集团公司和董事会额度的申请、受托签订委托借款相关合同、资金的发放等。业务联系部门负责受理借款单位委托贷款的业务申请、进行资格审查和贷后管理。风险控制与法律部负责委托贷款的风险控制。财务总监负责对委托贷款事项进行审核。总经理办公会负责对委托贷款事项进行审议,董事长、总经理按照公司董事会的授权负责对委托贷款事项进行审批。内部程序借款申请人需要委托贷款,应当提出书面申请,申请中应写明委托贷款金额、用途、期限等内容(详见附件1)。业务联系部门负责受理委托贷款的申请。根据借款申请人的具体情况,要求借款申请人提供以下全部或部分资料:有效的《企业法人营业执照》或《营业执照》复印件;有效的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件;税务登记证复印件;法定代表人身份证明复印件;连续三年经审计的财务报告和近期财务报表复印件;章程(或合同、协议)复印件;决策机构同意借款的决议复印件;项目批准文件或关于借款项目用途的资料;公司认为需要的其他文件或资料;特殊行业的借款申请人须提供国家主管部门颁发的特殊行业生产经营许可证、资质等级证书、收费许可证明等;提供担保人的全部或部分上述资料或抵押物、质押物的相关资料。财务部根据业务联系部门的借款受理申请,对提供有效保证担保、抵押物或质押物担保的借款申请人,开展委托贷款业务。财务部根据借款申请人申请材料,拟定公司委托贷款方案。委托贷款方案经业务联系部门和风险控制与法律部会签,财务总监审核后,报总经理办公会审议,按公司董事会对董事长、总经理的授权进行审批。业务联系部门重点审查以下内容:借款申请人的资金用途和偿债能力;借款申请人提供的抵押物、质押物或担保人情况;借款申请人及担保人资料的真实性。公司风险控制与法律部重点审查以下内容:借款申请人及担保人资料的完整性;委托贷款业务内部运作资料是否齐全;借款申请人行业政策、财务风险、市场风险、担保品风险。业务联系部门及时将审批结果通知借款申请人。签订合同委托借款相关合同的审批及签署按《公司合同管理办法》的规定执行。借款申请人或保证人应在签订委托借款合同时与公司签订担保合同。采用保证方式的,应当由保证人与公司签订保证合同;采用抵押或质押方式的,应当由抵押人、出质人与公司签订抵押合同或质押合同。需要办理抵押、质押登记的,由公司风险控制与法律部依法办理相关登记手续。发放公司财务部按委托借款合同约定时间、额度发放贷款。具体发放流程按《公司货币资金管理办法》的规定执行。贷后管理贷后管理是从委托贷款发放之日起到贷款本息全部收回之日期间对委托贷款的管理,其主要目的是通过防范和控制贷款风险,保证按时收回贷款本息。贷后管理的主要内容包括对贷款支付和使用情况、项目建设情况、借款人经营管理情况、贷款担保变化情况、本息收回等方面进行跟踪和检查。公司业务联系部门负责贷后管理,开展定期、不定期地对贷款的运行情况进行检查分析,将检查情况纳入各期经济运行情况分析报告中,财务部和风险控制与法律部根据需要配合参加。当出现对贷款安全影响较大的重大事项,业务联系部门应及时向主管领导汇报,并与风险控制与法律部沟通情况,制定处置方案;需要时,由风险控制与法律部办理资产保全的相关手续。附则本办法由公司财务部负责解释。本办法自下发之日起施行。
附件1**投资控股有限公司委托贷款借款申请表单位:万元一、借款人(公章)企
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