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记录编号设施报废单设施日常检查登记卡产品要求评审表合同评审表33合同更改通知单定单确认表33工艺(工艺)技术文件产品报价单模夹具调整记录项目建议书3设计开发任务书零件调整结论表设计开发输入清单工艺设计开发鉴定报告设计开发输出清单供方评定记录表合格供方名录供方业绩评估表月生产物资计划单2记录编号2采购合同32工艺消耗定额表月生产计划22零(台)件检查记录顾客财产问题通知单产品质量信息反馈单纠正和预防措施处理单材料明细台帐2333产品检验入库通知单产品收发清单33计量器具抽查记录计量器具管理台帐计量器具周期校准计划计量器具报废单长期保存期(年)长期计量器具借用记录计量器具校准合格证计量器具降级使用标识顾客满意程度调查表产品质量意见征求书年度内审计划3223333333223133不合格品报告3记录名称偏差件回用申请单改进计划记录编号保存期(年)3长期223质量管理体系文件清单文件销毁申请333323生产设施配置申请单设施管理台帐长期长期长期生产设施一览表领料单设施日常点检卡编号:序号:受审核部门审核员部门负责人审核日期审核员:时间:时间:日期:日期:审核员:注:本表一式一份,由审核组织给责任部门。日期:编号:序号:审核过程综述:不合格项统计与分析(包括:数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素对质量管理体系的评估(包括:文件化体系与标准的符合程度、实施效果,结论:编号:序号:数量规格型号负责部门签名:日期:签名:日期:签名:日期:编号:验收依据抽检数到货数产品名称反馈质技术要求检查员组长经办人:注:本表一式四联月行文单位标主送单位检验原始记录安装人口头订单登记台帐订货单位订货日期联系人联系方式订货产品名称数量编号单位数量购制时间购制单价购制单位使用产品名称及图号反馈单位数量反馈信息记录处理时间处月挑产品质量统计台帐单位:%产品售后服务登记表月文件回收情况登记表文件名称(或文号)回收原因计量周期校准计划编批准日期实测结果1234562重要3项4目56789一年月日签订情况标的金额时间履份行情况逾期未履行数份份份份年月机21222324252627282930311234567891123456789方法每天将点检情况按符号修好“▲”技术文件发放登记表张年年月日序号采购计划年月日生产计划年月年序号年计量单位号文件发放登记表日期单位文号文件标题产品报价单图号名称净重成本利率税金税序序号序号号设备检修计划检修内容设施报废单编号:使用部门:设施名称序号:起用时间报废申请人设施编号型号规格原价格批准人:日期:编号:序号:培训审批单编号:申请部门培训方式培训对象共人申请人期限申请日期签名:签名:日期:日期:注:本表一式一份培训记录表编号:序号:培训教师:培训方式:地点:备注:注:本表只限期人事部使用管理评审通知单编号:序号:编制:审核:批准:日期:注:本表由技术质量部发放给与质量体系有关的所有部门管理评审报告编号:序号:评审会议时间、地点:评审目的:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制:审核:批准:日期:注:本表由最高管理者确定发放范围编号:定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其它要求:日期:传真:日期:1.本表仅用于对口头定单的记录、确认,对常规产品的老客户可视同合同执行;2.对于有特殊产品要求的顾客,必须对产品要求进行评审、填写“产品3.顾客确认可采取多种方式,如对方加盖公章的回函、传真,或对有多年业务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。注:本表只限使用。编号:序号:合同编号合同更改前内容:合同更改原因:合同更改内容:签章:签章:业务员备注编号:序号:出厂编号价格进厂日期使用部门签名:日期:技术生产部签名:日期:本表一式三份,设施设计部门、制造部门及归口管理部门各一份。编号:序号:设施名称型号本厂编号生产厂家主要技术参数:检修历史记录:填写人:编号:型号规格设计开发输入清单(附相关资料备注:编制:注:本表一式一份,由日期:审核:留存。日期:批准:日期:编号:产品名称型号规格试产数量试产日期结论:评审参加人员编制:职务或职称日期:日期:审核:日期:批准:年月日产生废品工序废品种类数量年月日时编编号:存在(潜在)不符合事实陈述及责任部门:填表人:验证人:管理者代表:编号:出生年月从事时间工作岗位何时、何地、参加何种培训培训结果证号注:本表只限使用。编号:序号:购置数量单价预算到厂时间申请人:日期:审核:日期:批准:日期:注:本表一式两份,设施配置部门及设施归口管理部门各一份。编号:编制:批准:日期:)编号:序号:地址:电话、传真:联系人:进货检验(顾客到供方现场验证(质量得分(占/到货总批次)×60质量评分:签名:日期:管理者代表意见(总分100分,低于60分或质量得分低于48分时填此栏)签名:日期:时间:姓名编号:序号:部门注:本表一式一份编号:序号:编制:日期:审核:日期:注:本表一式一份。编号:审核员:共页第页时至审核内容、方法评价注:本表一式一份编号:性别工种培训时间培训发证单位资料名称时间:地点:职务签到时间单位:单位进货统计台帐供方名称:年质检检验情况产品名称备注月日数量设计开发计划书职责职责编号:序号:序号编制人:日期:厂领料单领料单位:领料期:年月日编号:单位万千百十元角分领料人:发料人:材料会计:注:本表一式四联,仓库保管、材料会计、成本核算及领料车间各一份。编号:序号:型号规格放行数量申请人:日期:批准:日期:注:本表一式五联。送检单位:产品名称编号:型号图号本批数量序号实测结果技术要求12345合格项次合格率%项数不合格率%质量判定:检验人:审核人:年月日注:本表一式三份。收发清单。年月日单位三检卡文件销毁申请管理评审计划设备事故报告单年月日产品要求评审表)页偏差件回用申请单编缺陷形态及产生原因年月日改进措施及解决期限年月日文件更改通知单审核日程安排第一组第二组首次会议供方评定记

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